Постановление Правительства Орловской области от 29.12.2018 № 563

О внесении изменения в постановление Правительства Орловской области от 30 апреля 2013 года № 153 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВООРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

Утратил силу - Постановление Правительства Орловскойобласти

  от17.12.2019 г. № 695

 

29 декабря 2018 г. №563

г. Орёл

 

 

О внесенииизменения в постановление

ПравительстваОрловской области от 30 апреля

2013 года № 153«Об утверждении государственной

программыОрловской области «Развитие отрасли

здравоохранения вОрловской области»

 

 

В целях обеспечения развития отраслиздравоохранения в Орловской области Правительство Орловской области постановляет:

1. Внести изменение впостановление Правительства Орловской области от 30апреля 2013 года № 153 «Обутверждении государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Контроль за исполнением постановлениявозложить на первого заместителя Губернатораи Председателя Правительства Орловской области – руководителяАдминистрации Губернатора и Правительства Орловской области Соколова В. В.»;

2) изложить приложение в новой редакциисогласно приложению к настоящему постановление.

2. Контроль за исполнением постановлениявозложить на первого заместителя Губернатораи Председателя Правительства Орловской области – руководителяАдминистрации Губернатора и Правительства Орловской области Соколова В. В.

 

 

Исполняющий обязанности

Председателя ПравительстваОрловской области     В.В. Соколов

 

 

Приложение

 кпостановлению

 Правительства Орловской области

от 29 декабря 2018 г. № 563

 

 

Приложение

 к постановлению

ПравительстваОрловской области

от 30 апреля 2013 г. № 153

 

Государственная программа Орловской области

«Развитие отрасли здравоохранения в Орловскойобласти»

 

Ответственный исполнитель

государственной программы

 

Департамент здравоохранения

Орловской области* ____________________________________И.А. Залогин

 

Соисполнитель

государственной программы

 

Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта идорожного хозяйства Орловской области* _______________Д. А. Блохин

 

 

Разработчики

Заместитель руководителя Департамента – П. В.Сергеев +7(4862)43-35-03 uzo @ zdravorel . ru

 начальникуправления здравоохранения

Департамента здравоохранения

Орловской области

 

Заместитель начальника управления – М. В. Воробьева +7(4862)43-22-70 dzsr-plan@mail.ru

начальник отдела планирования,

экономического анализа

и мониторинга программ в сфере

здравоохранения финансово-

экономического управления

Департамента здравоохранения

Орловской области

 

Год утверждения – 2013

_____________________

* В соответствии с указом Губернатора Орловской области от 22 ноября 2014 года № 448 «О структуре исполнительных органов государственной власти Орловской области» Департамент здравоохранения Орловской области является правопреемником Департамента здравоохранения и социального развития Орловской области в сфере охраны здоровья; Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области является правопреемником Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области в сфере строительства, электроэнергетики и энергосбережения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.

 

 

ПАСПОРТ

государственнойпрограммы Орловской области

«Развитиеотрасли здравоохранения в Орловской области»

 

 

Наименование государственной программы

«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»

(далее также государственная программа)

Ответственный исполнитель государственной программы

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель государственной программы

Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области

Участники государственной программы

Не предусмотрены

Подпрограммы (в том числе ведомственные целевые программы)

1.                  Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

2.                  Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации».

3.                  Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства».

4.                  Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка», в том числе ведомственная целевая программа Орловской области «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Орловской области».

5.                  Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».

6.                  Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».

7.                  Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

8.                  Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан».

 

9.                  Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении».

10.              Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования».

11.             Подпрограмма 11 «Выполнение

территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи на территории

Орловской области».

12.             Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования».

Основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»

Цели государственной программы

1.                  Обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области.

2.                   Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

 

Задачи государственной программы

1. Обеспечение приоритета профилактики в сферах охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи. 2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

3. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины.

4. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства. 5. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей.

6. Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей. 7. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами.

8. Обеспечение системности организации охраны здоровья

Целевые индикаторы и показатели государственной программы

1. Смертность населения (на 1000 человек).

2. Материнская смертность (на 100 000 родившихся живыми).

3. Младенческая смертность (на 1000 родившихся).

4. Смертность населения от болезней системы кровообращения (на 100 000 населения).

5. Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 000 населения).

6. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 000 населения).

7. Смертность от туберкулеза (на 100 000 населения).

8. Потребление алкогольной продукции

(в перерасчете на абсолютный алкоголь).

9. Заболеваемость туберкулезом

(на 100 000 населения).

10. Обеспеченность населения

(на 10 000 человек) врачами.

11. Соотношение врачи/средние медицинские работники.

12. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области.

13. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области.

14. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области.

15. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)

Этапы и сроки реализации государственной программы

Государственная программа реализуется в два этапа:

первый этап – 2013–2015 годы;

второй этап – 2016–2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы (по предварительной оценке), – 76 171 723,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 7 783 134,6 тыс. рублей;

2014 – 7 859 251,6 тыс. рублей;

2015 – 8 411 793,4 тыс. рублей;

2016 – 8 735 836,6 тыс. рублей;

2017 – 9 561 813,7 тыс. рублей;

2018 – 11 669 435,7 тыс. рублей;

2019 – 11 013 832,2 тыс. рублей;

2020 – 11 136 625,7 тыс. рублей.

Из общего объема:

1) средства областного бюджета – 38 896 687,8 тыс. рублей (из них межбюджетные трансферты – 24 075 607,8 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

2013 – 4 426 865,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 430 819,2 тыс. рублей;

2014 – 4 261 366,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 636 091,8 тыс. рублей;

2015 – 4 572 628,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 363,9 тыс. рублей;

2016 – 4 597 776,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 022 361,3 тыс. рублей;

2017 – 5 172 805,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей;

2018 – 5 709 729,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 193 138,8 тыс. рублей;

2019 – 5 844 435,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 321 070,7 тыс. рублей;

2020 – 5 079 923,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 455 013,5 тыс. рублей;

2) средства федерального бюджета – 2 376 281,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 269 572,4 тыс. рублей;

2014 – 432 720,0 тыс. рублей;

2015 – 302 340,2 тыс. рублей;

2016 – 300 062,9 тыс. рублей;

2017 – 187 024,9 тыс. рублей;

2018 – 471 917,8 тыс. рублей;

2019 – 259 534,7 тыс. рублей;

2020 – 153 108,6тыс. рублей;

3) средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования – 58 974 362,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 24 075 607,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 5 517 515,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 430 819,2 тыс. рублей;

2014 – 5 801 257,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 636 091,8 тыс. рублей;

2015 – 6 545 188,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 363,9 тыс. рублей;

2016 – 6 860 358,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 022 361,3 тыс. рублей;

2017 – 7 210 732,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей;

2018 – 8 680 926,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 193 138,8 тыс. рублей;

2019 – 8 999 775,7 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 321 070,7 тыс. рублей;

2020 – 9 358 606,7 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 455 013,5 тыс. рублей.

Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, по подпрограммам государственной программы (по предварительной оценке):

1) подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», всего –

 

6 857 862,9 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:

2013 – 1 832 758,9 тыс. рублей;

2014 – 1 908 374,9 тыс. рублей;

2015 – 2 176 433,4 тыс. рублей;

2016 – 103 856,9 тыс. рублей;

2017 – 199 718,7 тыс. рублей;

2018 – 351 464,9 тыс. рублей;

2019 – 142 357,8 тыс. рублей;

2020 – 142 897,4 тыс. рублей;

2) подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации», всего –18 719 629,4 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:

2013 – 4167 831,3 тыс. рублей;

2014 – 4 341 489,8 тыс. рублей;

2015 – 4 723 918,6 тыс. рублей;

2016 – 1 010 550,9 тыс. рублей;

2017 – 1 247 093,0 тыс. рублей;

2018 – 1 364 628,6 тыс. рублей;

2019 – 973 758,6 тыс. рублей;

2020 – 890 358,6 тыс. рублей;

3) подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства», всего – 0,0 тыс. рублей (средства будут планироваться по мере появления участников реализации подпрограммы);

4) подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка», всего – 4 182 547,9 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта, ведомственной целевой программы Орловской области «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Орловской области»), в том числе по годам реализации:

2013 – 1 202 318,9 тыс. рублей;

2014 – 1 069 381,8 тыс. рублей;

2015 – 882 415,4 тыс. рублей;

2016 – 181 330,7 тыс. рублей;

2017 – 175 099,0 тыс. рублей;

2018 – 272 305,1 тыс. рублей;

2019 – 223 224,0 тыс. рублей;

2020 – 176 473,0 тыс. рублей;

5) подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», всего – 251 871,9 тыс. рублей (включая средства

межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:

2013 – 75 844,9 тыс. рублей;

2014 – 69 533,6 тыс. рублей;

2015 – 81171,5 тыс. рублей;

2016 – 7 362,7 тыс. рублей;

2017 – 8 214,0 тыс. рублей;

2018 – 9 745,2 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей;

6) подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», всего – 114 830,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 2 416,0 тыс. рублей;

2014 – 6183,5 тыс. рублей;

2015 – 7 345,3 тыс. рублей;

2016 – 4 515,9 тыс. рублей;

2017 – 12 746,0 тыс. рублей;

2018 – 55 151,3 тыс. рублей;

2019 – 13 236,3 тыс. рублей;

2020 – 13 236,3 тыс. рублей;

7) подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», всего – 409 246,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 54 260,0 тыс. рублей;

2014 – 30 069,0 тыс. рублей;

2015 – 18 938,3 тыс. рублей;

2016 – 62 506,0 тыс. рублей;

2017 – 53 977,3 тыс. рублей;

2018 – 93 520,4 тыс. рублей;

2019 – 47 987,6 тыс. рублей;

2020 –47 987,6 тыс. рублей;

8) подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан», всего – 4 237 242,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 402 433,4 тыс. рублей;

2014 – 400 919,9 тыс. рублей;

2015 – 490 558,2 тыс. рублей;

2016 – 480 474,4 тыс. рублей;

2017 – 631 274,8 тыс. рублей;

2018 – 747 801,5 тыс. рублей;

2019 – 595 103,0 тыс. рублей;

2020 – 488 676,9 тыс. рублей;

9) подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении», всего – 288 092,4 тыс. рублей, в том числе по годам

реализации:

2013 – 45 271,2 тыс. рублей;

2014 – 33 299,1 тыс. рублей;

2015 – 31 012,7 тыс. рублей;

2016 – 24 880,5 тыс. рублей;

2017 – 22 958,7 тыс. рублей;

2018 – 93 891,8 тыс. рублей;

2019 – 18 389,2 тыс. рублей;

2020 – 18 389,2 тыс. рублей;

10) подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования», всего – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей;

11) подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области», всего 16 000 332,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;

2017 3 008 748,6 тыс. рублей;

2018 3 193 138,8 тыс. рублей;

2019 3 321 070,7 тыс. рублей;

2020 3 455 013,5 тыс. рублей;

12) подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования», всего 41 110 400,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 6 860 358,6 тыс. рублей;

2017 7 210 732,2 тыс. рублей;

2018 8 680 926,9 тыс. рублей;

2019 8 999 775,7 тыс. рублей;

2020 9 358 606,7 тыс. рублей;

основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования», всего 8 075 274,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 2 430 819,2 тыс. рублей;

2014 – 2 636 091,8 тыс. рублей;

2015 – 3 008 363,9 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

1. Снижение смертности населения до 15,6 случая на 1000 человек.

2. Снижение материнской смертности до 11,2 случая на 100 000 родившихся живыми.

3. Снижение младенческой смертности до 5,5 случая на 1000 родившихся.

4. Снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 750,0 случаев на 100 000 человек.

5.Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,6 случая на 100 000 населения.

6. Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 190 случаев на 100 000 населения.

7.Снижение смертности от туберкулеза

до 3,0 случая на 100000 населения.

8. Снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литра на душу населения
в год.

9. Снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25 %.

10. Снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15 %.

11. Снижение заболеваемости туберкулезом до 37,6 случая на 100 000 населения.

12. Увеличение обеспеченности населения врачами до 46,2 человека на 10 000 населения.

13. Доведение соотношения врачи/средние медицинские работники до 1/3.

14. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее

профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области до 200 %.

15. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области до 100 %.

16. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области до 100 %.

17. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 года.

18. Информирование граждан о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями.

19. Повышение качества деятельности медицинских организаций

 

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний иформирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее также – подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель подпрограммы 1

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 1

Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области

Участники подпрограммы 1

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 1

В состав подпрограммы 1 ведомственные целевые инструменты не входят

Цели подпрограммы 1

1.                Увеличение продолжительности жизни населения Орловской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.

2.                Снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами.

3.                Повышение выявляемости у больных злокачественных новообразований на I–II стадиях заболевания.

4.                Повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии.

5.                Снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний.

6.                Снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией.

7.                Снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития

депрессивных состояний и суицидального поведения

Задачи подпрограммы 1

 

1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Орловской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска.

2. Реализация дифференцированного подхода к организации первичной медико-санитарной помощи, профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, «делающего» наибольший вклад в снижение показателей инвалидизации и смертности населения.

3. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством проведения иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

4. Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством проведения иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок

 

(против полиомиелита, кори, краснухи).

5. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С.

6. Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1

1. Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей.

2. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. Охват диспансеризацией подростков.

4. Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м).

5. Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения.

6. Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения.

7. Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения.

8. Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения.

9. Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения.

10. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания.

11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез.

12. Заболеваемость дифтерией.

13. Заболеваемость корью.

14. Заболеваемость краснухой.

15. Заболеваемость эпидемическим паротитом.

16. Заболеваемость вирусным гепатитом В.

17. Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки.

18. Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки.

19. Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки.

 

 

20. Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки.

21. Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки.

22. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных.

23. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года.

24. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года.

25. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов.

26. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей.

27. Смертность от самоубийств

Этапы и сроки реализации подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в два этапа:

первый этап – 2013–2015 годы;

второй этап – 2016–2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1

 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1, – 6 857 862,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 1 832 758,9 тыс. рублей;

2014 – 1 908 374,9 тыс. рублей;

2015 – 2 176 433,4 тыс. рублей;

2016 – 103 856,9 тыс. рублей;

2017 – 199 718,7 тыс. рублей;

2018 – 351 464,9 тыс. рублей;

2019 – 142 357,8 тыс. рублей;

2020 – 142 897,4 тыс. рублей,

 

 

из них:
запланированные средства областного бюджета –

1 182 909,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

 

 

2013 – 76 887,4 тыс. рублей;

2014 – 119 322,5 тыс. рублей;

2015 – 128 732,0 тыс. рублей;

2016 – 102 218,3 тыс. рублей;

2017 – 198 692,7 тыс. рублей;

2018 – 275 662,0 тыс. рублей;

2019 – 140 427,6 тыс. рублей;

2020 – 140 967,2 тыс. рублей;

средства федерального бюджета –116 919,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 4891,0 тыс. рублей;

2014 – 27 839,5 тыс. рублей;

2015 – 1861,4 тыс. рублей;

2016 – 1638,6 тыс. рублей;

2017 – 1026,0 тыс. рублей;

2018 – 75 802,9 тыс. рублей;

2019 – 1930,2 тыс. рублей;

2020 – 1930,2 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее также – ТФОМС) – 5 558 033,4 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе по годам реализации:

2013 – 1 750 980,5 тыс. рублей;

2014 – 1 761 212,9 тыс. рублей;

2015 – 2 045 840,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

1. Увеличение продолжительности активной жизни населения Орловской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.

2. Увеличение доли детей, имеющих I и II группы здоровья.

 

 

3.               Снижение распространенности потребления табака населением, недопущение его потребления детьми, подростками и беременными женщинами.

 

4.               Уменьшение доли лиц, имеющих ожирение (индекс массы тела более

 

30 кг/кв. м).

5. Увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания до 56,7 %.

6. Увеличение охвата населения профилактическими осмотрами
на туберкулез до 91,1 %.

 

7. Снижение заболеваемости дифтерией, эпидемическим паротитом.

8. Сохранение на спорадическом уровне распространенности кори, краснухи, полиомиелита.

9. Обеспечение охвата населения иммунизацией против вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша
и столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита
в декретированные сроки.

10. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 78,5 %

 

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Совершенствование оказанияспециализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в томчисле скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее также – подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель подпрограммы 2

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 2

Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области

Участники подпрограммы 2

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 2

В состав подпрограммы 2 ведомственные целевые программы не входят

Цель подпрограммы 2

Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек

Задача подпрограммы 2

 

Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2

1. Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением.

2. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете.

3. Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами.

4. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет.

5. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет.

 

 

6. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет.

7. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет.

8. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года.

9. Смертность от ишемической болезни сердца.

10. Смертность от цереброваскулярных заболеваний.

11. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более.

12. Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями.

13. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут.

14. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

15. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови.

16. Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами.

17. Число доноров крови и ее компонентов (на 1 тыс. населения)

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в два этапа:

первый этап – 2013–2015 годы;

второй этап – 2016–2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2

 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2, –

18 719 629,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 4 167 831,2 тыс. рублей;

2014 – 4 341 489,8 тыс. рублей;

2015 – 4 723 918,6 тыс. рублей;

2016 – 1 010 550,9 тыс. рублей;

2017 – 1 247 093,0 тыс. рублей;

2018 – 1 364 628,6 тыс. рублей;

2019 – 973 758,6 тыс. рублей;

2020 – 890 358,6 тыс. рублей,

из них:
запланированные средства областного бюджета –8 604 549,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

 

 

2013 – 1 250 002,0 тыс. рублей;

2014 – 1 072 741,6 тыс. рублей;

2015 – 964 365,5 тыс. рублей;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 – 904 708,2 тыс. рублей;

2017 – 1 230 775,4 тыс. рублей;

2018 – 1 343 801,7 тыс. рублей;

2019 – 960 777,3 тыс. рублей;

2020 – 877 377,3 тыс. рублей;

средства федерального бюджета –

516 801,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 78 279,3 тыс. рублей;

2014 – 202 869,2 тыс. рублей;

2015 – 66 703,5 тыс. рублей;

2016 – 105 842,7 тыс. рублей;

2017 – 16 317,6 тыс. рублей;

2018 – 20 826,9 тыс. рублей;

2019 – 12 981,3 тыс. рублей;

2020 – 12 981,3 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 9 598 278,6 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе по годам реализации:

2013 – 2 839 550,0 тыс. рублей;

2014 – 3 065 879,0 тыс. рублей;

2015 – 3 692 849,6 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

1. Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 93 %.

2. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 22,5 %.

3. Увеличение продолжительности жизни

ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 63,5 года.

4. Увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента), до 8,9 человека.

 

5. Увеличение числа наркологических больных,

находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента), до 8,5 человека.

6. Увеличение числа больных алкоголизмом,

находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), до 11,75 больного.

7. Увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), до 8,6 больного.

8. Сокращение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, до 20,8 %.

9. Снижение смертности от ишемической болезни сердца до 321,6 человека на 100 тыс. населения.

10. Снижение смертности от цереброваскулярных

 заболеваний до 193,2 человека на 100 тыс. населения.

11. Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 53,0 %. 12. Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями.

13. Увеличение доли выездов бригад скорой

медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут.

14. Снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий.

15. Увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

 

 

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Развитиегосударственно-частного партнерства» государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства» (далее также – подпрограмма 3)

Ответственный исполнитель подпрограммы 3

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 3

Отсутствует

Участники подпрограммы 3

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 3

В состав подпрограммы 3 ведомственные целевые программы не входят

Цели подпрограммы 3

1.                Обеспечение доступности медицинской помощи.

2.                Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости населения и потребности населения в них, за счет привлечения представителей бизнеса к оказанию медицинской помощи в государственной системе здравоохранения

Задача подпрограммы 3

 

Повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи за счет государственно-частного партнерства

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3

Количество участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса

Этапы и сроки реализации подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в два этапа:

первый этап – 2013–2015 годы;

второй этап – 2016–2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3, составляет 0,00 тыс. рублей и будет формироваться по мере появления участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса

Ожидаемый результат реализации подпрограммы 3

Увеличение количества участников со стороны представителей бизнеса до 3

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери иребенка»

государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»

(далее также – подпрограмма 4)

Ответственный исполнитель подпрограммы 4

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 4

Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области

Участники подпрограммы 4

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 4

Предусматривается реализация ведомственной целевой программы Орловской области

«Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»

Цели подпрограммы 4

1. Обеспечение доступности медицинской помощи матерям и детям.

2. Повышение эффективности медицинских услуг матерям и детям.

3. Приведение объемов, видов и качества медицинских услуг матерям и детям в соответствие с уровнем заболеваемости, потребностями женского и детского населения Орловской области, передовыми достижениями медицинской науки.

4. Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Орловской области

Задачи подпрограммы 4

 

1. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства.

2. Развитие профилактической направленности педиатрической службы.

3. Внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4

1.                 Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности.

2.                 Охват новорожденных неонатальным скринингом.

3.                 Охват новорожденных аудиологическим скринингом.

4.                 Показатель ранней неонатальной

смертности.

5. Смертность детей в возрасте 04 лет.

6. Смертность детей 0–17 лет.

 

7. Доля женщин с преждевременными

родами, родоразрешенных в перинатальных центрах.

8. Выживаемость детей, имевших при

рождении очень низкую и экстремально

низкую массу тела, в акушерском стационаре.

9. Больничная летальность детей.

10. Первичная инвалидность у детей.

11. Результативность мероприятий по профилактике абортов.

12. Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами.

13. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Орловской области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» (далее – приказ Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н).

14. Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет.

15. Доля детей в возрасте 017 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

 

 

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 4

Подпрограмма 4 реализуется в два этапа:

первый этап – 2013–2017 годы;

второй этап – 2018–2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 4, – 4 182 547,9 тыс. рублей, в том числе

по годам реализации:

2013 – 1 202 318,9 тыс. рублей;

2014 – 1 069 381,7 тыс. рублей;

2015 – 882 415,4 тыс. рублей;

2016 – 181 330,7 тыс. рублей;

2017 – 175 099,0 тыс. рублей;

2018 – 272 305,1 тыс. рублей;

2019 – 223 224,0 тыс. рублей;

2020 – 176 473,0 тыс. рублей;

из них:
запланированные средства областного бюджета – 1 471 838,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 328 665,2 тыс. рублей;

2014 – 136 790,1 тыс. рублей;

2015 – 148 149,3 тыс. рублей;

2016 – 181 330,7 тыс. рублей;

2017 – 175 099,0 тыс. рублей;

2018 – 215 575,7 тыс. рублей;

2019 – 166 494,6 тыс. рублей;

2020 – 119 743,6 тыс. рублей;

средства федерального бюджета –

193 975,0 тыс. рублей, в том числе погодам реализации:

 

2013 – 4060,6 тыс. рублей;

2014 – 19 726,2 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 56 729,4 тыс. рублей;

2019 – 56 729,4 тыс. рублей;

2020 – 56 729,4 тыс. рублей;

в том числе средства на реализацию ведомственной целевой программы Орловской области «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» –

182 131,4 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2018 – 62 701,0 тыс. рублей;

2019 59 715,2 тыс. рублей;

2020 59 715,2 тыс. рублей,

из них: запланированные средства областного бюджета – 11 943,2 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2018 – 5 971,6 тыс. рублей;

2019 – 2985,8 тыс. рублей;

2020 – 2985,8 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 170 188,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 – 56 729,4 тыс. рублей;

2019 – 56 729,4 тыс. рублей;

2020 – 56 729,4 тыс. рублей;

 

 

средства ТФОМС – 2 516 734,7 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе по годам реализации:

2013 – 869 603,1 тыс. рублей;

2014 – 912 865,4 тыс. рублей;

2015 – 734 266,1 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4

1.                Рост доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 80 %.

2.                Увеличение охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98 %.

3.     Увеличение охвата новорожденных аудиологическим скринингом до 98 %.

4.     Снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6 %.

5.   Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 4 лет до 7,0 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми.

6.      Снижение показателя смертности детей от 0 до 17 лет до 66,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.

7.     Увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70 %.
8. Увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела,

в акушерском стационаре до 74 %.

 

9. Снижение показателя больничной летальности детей до 0,36 %.

10. Снижение показателя первичной инвалидности у детей до 23 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста.

 

11. Увеличение доли женщин, принявших решение сохранить беременность, от числа женщин,

обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 10 %.

12. Увеличение показателя охвата пар «мать –дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 94 %.

13. Увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями, в целях приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н до 100,0 %.

14. Увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет до 56,0 %.

15. Увеличение доли детей в возрасте от 0 до 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 1,7%.

 

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 5 «Развитие медицинскойреабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственнойпрограммы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

(далее также – подпрограмма 5)

Ответственный исполнитель подпрограммы 5

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 5

Отсутствует

Участники подпрограммы 5

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 5

В состав подпрограммы 5 ведомственные целевые программы не входят

Цель подпрограммы 5

Увеличение продолжительности активного периода жизни населения Орловской области

Задачи подпрограммы 5

 

1.                Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации.

2.                Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5

1.                Охват пациентов санаторно-курортным лечением.

2.                Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью.

3.                Охват детей-инвалидов от числа нуждающихся реабилитационной медицинской помощью

Этапы и сроки реализации подпрограммы 5

Подпрограмма 5 реализуется в два этапа:

первый этап – 2013–2015 годы;

второй этап – 2016–2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5, – 251 871,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 75 844,9 тыс. рублей;

2014 – 69 533,6 тыс. рублей;

2015 – 81 171,5 тыс. рублей;

2016 – 7362,7 тыс. рублей;

2017 – 8214,0 тыс. рублей;

2018 – 9 745,2 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей,

из них:

запланированные средства областного бюджета – 60 956,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 18 462,9 тыс. рублей;

2014 – 8233,6 тыс. рублей;

2015 – 8938,3 тыс. рублей;

2016 – 7362,7 тыс. рублей;

2017 – 8214,0 тыс. рублей;

2018 – 9745,2 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 0,0 тыс.

рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС (включая средства межбюджетных трансфертов) – 190 915,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 57 382,0 тыс. рублей;

2014 – 61 300,0 тыс. рублей;

2015 – 72 233,2 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5

1.                Охват пациентов санаторно-курортным лечением – не менее 45 %.

2.                Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью – не менее 25 %.

3.                Охват детей-инвалидов от числа нуждающихся реабилитационной медицинской помощью – 85 %

 

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи,в том числе детям» государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее также – подпрограмма 6)

Ответственный исполнитель подпрограммы 6

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 6

Отсутствует

Участники подпрограммы 6

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 6

В состав подпрограммы 6 ведомственные целевые программы не входят

Цели подпрограммы 6

1.               Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания.

2.               Поддержание у больного способности как можно более длительно вести активную жизнь

Задачи подпрограммы 6

 

1.                Создание эффективной службы паллиативной помощи
неизлечимым пациентам.

2.                Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников.

3.                Адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов.

4.                Повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 6

1.                Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым.

2.                Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

Этапы и сроки реализации подпрограммы 6

Подпрограмма 6 реализуется в два этапа:

первый этап – 2013–2015 годы;

второй этап – 2016–2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 6, –

114 830,6 тыс. рублей, в том числе

по годам реализации:

2013 – 2416,0 тыс. рублей;

2014 – 6183,5 тыс. рублей;

 

2015 – 7345,3 тыс. рублей;

2016 – 4515,9 тыс. рублей;

 

2017 – 12 746,0 тыс. рублей;

 

2018 – 55 151,3 тыс. рублей;

2019 – 13 236,3 тыс. рублей;

2020 – 13 236,3 тыс. рублей,

из них:
запланированные средства областного бюджета – 75 231,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 2416,0 тыс. рублей;

2014 – 6183,5 тыс. рублей;

2015 7345,3 тыс. рублей;

2016 – 4515,9 тыс. рублей;

2017 – 12 746,0 тыс. рублей;

2018 – 15 552,4 тыс. рублей;

2019 – 13 236,3 тыс. рублей;

2020 – 13 236,3 тыс. рублей;

средства федерального бюджета –

0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей

 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6

1.                Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (4,4 койки на 100 тысяч взрослого населения).

2.                Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (1 койка на 100 тысяч детского населения)

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системыздравоохранения» государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

(далее также – подпрограмма 7)

Ответственный исполнитель подпрограммы 7

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 7

Отсутствует

Участники подпрограммы 7

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 7

В состав подпрограммы 7 ведомственные целевые программы не входят

Цели подпрограммы 7

1.                Совершенствование и перспективное развитие региональной системы здравоохранения в части обеспечения медицинскими кадрами.

2.                Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров.

3.                Обеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала, позволяющих восполнять естественную убыль.

4.                Планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению.

5.                Решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества

оказываемой медицинской помощи

Задачи подпрограммы 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Орловской области с учетом региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного

использования.

2.                Достижение полной укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками.

3.                Создание условий для планомерного повышения медицинскими работниками профессионального уровня знаний и умений.

4.                Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников посредством приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи.

5.                Регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы территориального здравоохранения посредством мониторинга кадров при реализации организационно-методической, информационно-аналитической поддержки здравоохранения

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7

1.                Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования.

2.                Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования.

3.                Количество подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования.

4.                Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в

государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования.

5.                Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах.

6.                Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области.

7.                Доля аккредитованных специалистов

Этапы и сроки реализации подпрограммы 7

Подпрограмма 7 реализуется в один этап – с 2013 по 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 7

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 7, – 409 246,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 54 260,0 тыс. рублей;

2014 – 30 069,0 тыс. рублей;

2015 – 18 938,3 тыс. рублей;

2016 – 62 506,0 тыс. рублей;

2017 – 53 977,3 тыс. рублей;

2018 – 93 520,4 тыс. рублей;

2019 – 47 987,6 тыс. рублей;

2020 – 47 987,6 тыс. рублей,

из них: запланированные средства областного бюджета – 243 727,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 43 760,0 тыс. рублей;

2014 – 22 069,0 тыс. рублей;

2015 – 15 938,3 тыс. рублей;

2016 – 43 306,0 тыс. рублей;

2017 – 44 377,3 тыс. рублей;

2018 – 55 720,4 тыс. рублей;

2019 – 9 277,9 тыс. рублей;

2020 – 9 277,9 тыс. рублей;

средства федерального бюджета –

165 519,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 10 500,0 тыс. рублей;

2014 – 8000,0 тыс. рублей;

2015 – 3000,0 тыс. рублей;

2016 – 19200,0 тыс. рублей;

2017 – 9600,0 тыс. рублей;

2018 – 37 800,0 тыс. рублей;

2019 – 38 709,7 тыс. рублей;

2020 – 38 709,7 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7

1.                Увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования до 30 человек.

2.                Увеличение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования до 3 человек.

3.                Увеличение количества подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования до 620 человек.

4.                Увеличение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования до 110 человек.

5.                Увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, до 25 человек.

6.                Увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, до 90 %.

7.                Увеличение доли аккредитованных специалистов до 80 %

 

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечениеотдельных категорий граждан» государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»

(далее также – подпрограмма 8)

Ответственный исполнитель подпрограммы 8

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 8

Отсутствует

Участники подпрограммы 8

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 8

В состав подпрограммы 8 ведомственные целевые программы не входят

Цель подпрограммы 8

Повышение уровня обеспеченности населения Орловской области качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями

Задача подпрограммы 8

 

Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые

Целевой индикатор и показатель подпрограммы 8

Смертность населения (на 1000 человек)

Этапы и сроки реализации подпрограммы 8

Подпрограмма 8 реализуется в 2 этапа:

первый этап – 2013-2015 годы;

второй этап – 2016-2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 8

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 8, – 4 237 242,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 402 433,4 тыс. рублей;

2014 – 400 919,9 тыс. рублей;

2015 – 490 558,2 тыс. рублей;

2016 – 480 474,4 тыс. рублей;

2017 – 631 274,8 тыс. рублей;

2018 – 747 801,5 тыс. рублей;

2019 – 595 103,0 тыс. рублей;

2020 – 488 676,9 тыс. рублей,

из них:
запланированные средства областного бюджета – 2 959 775,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 230 591,9 тыс. рублей;

2014 – 226 634,8 тыс. рублей;

2015 – 259 782,9 тыс. рублей;

 

 

2016 – 307 092,8 тыс. рублей;

2017 – 471 193,5 тыс. рублей;

 

2018 – 572 641,8 тыс. рублей;

2019 – 445 918,9 тыс. рублей;

 

 

2020 – 445 918,9 тыс. рублей;

средства федерального бюджета –

1 277 466,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 171 841,5 тыс. рублей;

2014 – 174 285,1 тыс. рублей;

2015 – 230 775,3 тыс. рублей;

2016 – 173 381,6 тыс. рублей;

2017 – 160 081,3 тыс. рублей;

2018 – 175 159,7 тыс. рублей;

2019 – 149 184,1 тыс. рублей;

2020 – 42 758,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемый результат реализации подпрограммы 8

Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек

 

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 9 «Развитие информатизации вздравоохранении» государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»

(далее также – подпрограмма 9)

Ответственный исполнитель подпрограммы 9

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 9

Отсутствует

Участники подпрограммы 9

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 9

В состав подпрограммы 9 ведомственные целевые программы не входят

Цель подпрограммы 9

Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения посредством развития и использования информационных

и телекоммуникационных технологий

Задача подпрограммы 9

 

Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 9

1.                Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее также – ЕГИСЗ) (1 контакт-центр).

2.                Процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение по применению информационно-коммуникационных технологий (100 %).

3.                Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ (100 %).

4.                 Процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицинским информационным системам

регионального или учрежденческого

уровня.

 

5.                Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ (100 %).

6.                Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг (100 %).

7.                Процент медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через Единый портал государственных услуг (далее также – ЕПГУ) или региональный портал государственных услуг (далее также – РПГУ) субъекта Российской Федерации.

8.                Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, сведения о расписании приема которых

передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ.

9.                Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям.

10.           Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом.

11.           Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (далее также – паспорт МУ).

12.           Процент медицинских организаций,

 

актуализирующих сведения регистра паспортов МУ (100 %).

13.             Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники (далее также – регистр МТ) (100 %).

14.             Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему административно-хозяйственной деятельности (далее также – АХД) федерального сегмента ЕГИСЗ (100 %).

15.             Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения,

передаваемых в электронном виде в

аптечные учреждения (100 %).

16.             Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС (100 %).

17.             Охват медицинских организаций, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области независимой оценкой качества условий оказания услуг (в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 мая 2018 года № 221 «Об организации работ по независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями» и от 28 апреля 2018 года № 197н «Об утверждении перечня видов медицинских организаций в соответствии с номенклатурой медицинских организаций, в отношении которых не проводится независимая оценка качества условий оказания ими услуг»

 

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 9

Подпрограмма 9 реализуется в один этап – с 2013 по 2020 годы

 

 

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 9

 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 9, – 288 092,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 45 271,2 тыс. рублей;

2014 – 33 299,1 тыс. рублей;

2015 – 31 012,7 тыс. рублей;

2016 – 24 880,5 тыс. рублей;

2017 – 22 958,7 тыс. рублей;

2018 – 93 891,8 тыс. рублей;

2019 – 18 389,2 тыс. рублей;

2020 – 18 389,2 тыс. рублей,

из них:
запланированные средства областного бюджета – 222 092,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 45 271,2 тыс. рублей;

2014 – 33 299,1 тыс. рублей;

2015 – 31 012,7 тыс. рублей;

2016 – 24 880,5 тыс. рублей;

 

2017 – 22 958,7 тыс. рублей;

 

2018 – 27 891,8тыс. рублей;

2019 – 18 389,2 тыс. рублей;

2020 – 18 389,2 тыс. рублей;

средства федерального бюджета –

66 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 66 000,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

 

2020 – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 9

1.                Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ (1 контакт-центр).

2.                Процент медицинского персонала,

участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение по применению информационно-коммуникационных технологий (100 %).

3.                Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных

к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ (100 %).

4.                Процент автоматизированных рабочих

мест медицинского персонала, подключенных к медицинским

информационным системам

регионального или учрежденческого

уровня (100 %).

 

5.                Процент медицинских организаций,

оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь,

предоставляющих гражданам

возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или РПГУ субъекта Российской Федерации (90 %).

6.                Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь,

сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ (90 %).

7.                Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы,

соответствующие утвержденным

Министерством здравоохранения

Российской Федерации требованиям (100 %).

 

8.                Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором

актуализируются в федеральном регистре

медицинских работников в соответствии

с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом (100 %).

9.                Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов МУ (100 %).

10.           Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения,

содержащиеся в регистре МТ (100 %).

11.             Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ

(100 %).

 

12.           Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения (100 %).

13.           Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС (100 %).

14.           Процент автоматизированных рабочих мест, на которых имеется доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ.

15.           Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг.

16.           Охват медицинских организаций, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

 

помощи на территории Орловской области независимой оценкой качества условий оказания услуг (100%).

 

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 10 «Совершенствование системы

территориального планирования»государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования» (далее также – подпрограмма 10)

Ответственный исполнитель подпрограммы 10

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 10

Отсутствует

Участники подпрограммы 10

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 10

В состав подпрограммы 10 ведомственные целевые программы не входят

Цели подпрограммы 10

1.                Обеспечение доступности медицинской помощи.

2.                Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости населения и потребности населения в них

Задача подпрограммы 10

 

Повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи

Целевой индикатор и показатель подпрограммы 10

Смертность населения (на 1000 человек)

Этапы и сроки реализации подпрограммы 10

Подпрограмма 10 реализуется в два этапа:

первый этап – 2013-2015 годы;

второй этап – 2016-2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 10

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 10, – 0,00 тыс. рублей

Ожидаемый результат реализации подпрограммы 10

Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек

 

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 11 «Выполнение территориальнойпрограммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинскойпомощи на территории Орловской области» государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»

(далее также – подпрограмма 11)

Ответственный исполнитель подпрограммы 11

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель

подпрограммы 11

Отсутствует

Участники подпрограммы 11

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 11

В состав подпрограммы 11 ведомственные целевые программы не входят

Цель подпрограммы 11

Выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Задача подпрограммы 11

 

Создание равных условий гражданам в Орловской области на получение качественной медицинской помощи

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 11

1. Смертность населения.

2. Смертность населения от болезней системы кровообращения. 3. Младенческая смертность. 4. Смертность от дорожно-транспортных происшествий.

5. Смертность от новообразований.

6. Материнская смертность.

7. Соотношение врачи/средние медицинские работники.

8. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги, со средней заработной платой в Орловской области.

 

 

9. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского

персонала со средней заработной платой в Орловской области.

10. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области (до 100 %).

11. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного

 

менее 20 минут

Этапы и сроки реализации подпрограммы 11

Подпрограмма 11 реализуется в два этапа:

первый этап – 2013-2015 годы;

второй этап – 2016-2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 11

 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 11, – 16 000 332,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;

2017 – 3 008 748,6 тыс. рублей;

2018 – 3 193 138,8 тыс. рублей;

2019 – 3 321 070,7 тыс. рублей;

2020 – 3 455 013,5 тыс. рублей,

из них:
средства межбюджетных трансфертов бюджетам фондов обязательного медицинского страхования – 16 000 332,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;

2017 – 3 008 748,6 тыс. рублей;

 

 

2018 – 3 193 138,8 тыс. рублей;

2019 – 3 321 070,7 тыс. рублей;

2020 – 3 455 013,5 тыс. рублей                                                                                                                                                                                                                                                        

Ожидаемый результат реализации подпрограммы 11

Выполнение программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 100 %

 

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 12 «Формирование эффективнойсистемы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинскогострахования» государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования» (далее также подпрограмма 12)

Ответственный исполнитель подпрограммы 12

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 12

Отсутствует

Участники подпрограммы 12

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 12

В состав подпрограммы 12 ведомственные целевые программы не входят

Цели подпрограммы 12

1. Обеспечение доступности медицинской помощи. 2. Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости населения и потребности населения в них.

3. Обеспечение прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

Задача подпрограммы 12

 

Повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи застрахованным лицам в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 12

1. Эффективность деятельности медицинских организаций.

2. Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих расходах на территориальную программу (с 49,7 до 49,3 %).

 

 

3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную

программу (с 9,1 до 8,2 %).

4. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу (с 1,0 до 3,0 %)

Этапы и сроки реализации подпрограммы 12

Подпрограмма 12 реализуется в два этапа:

первый этап – 2013-2015 годы;

второй этап – 2016-2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 12

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 12 за счет средств ТФОМС, 41 110 400,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 6 860 358,6 тыс. рублей;

2017 – 7 210 732,2 тыс. рублей;

2018 – 8 680 926,9 тыс. рублей;

2019 – 8 999 775,7 тыс. рублей;

2020 – 9 358 606,7 тыс. рублей

Ожидаемый результат реализации подпрограммы 12

Повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи застрахованным лицам в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в целях сохранения и укрепления здоровья и ранней профилактики заболеваний

 

 

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы Орловской области

«Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детскихполиклинических отделений медицинских организаций»

 

 

Наименование программы

«Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»

Главный распорядитель бюджетных средств

Департамент здравоохранения Орловской области

Цель программы

Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Орловской области в результате:

увеличения доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Орловской области, дооснащенных медицинскими изделиями, в целях приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н;

увеличения доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет;

увеличения доли детей в возрасте от 0 до 17 лет в общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

как результат – снижение уровня младенческой и детской смертности

Сроки реализации программы

2018–2020 годы

Ответственный исполнитель

Департамент здравоохранения Орловской области

Ожидаемые результаты реализации программы

Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями;

создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей;

развитие профилактической направленности педиатрической службы;

внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене

Целевые индикаторы и показатели

Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Орловской области в результате:

увеличения доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Орловской области, дооснащенных медицинскими изделиями в целях приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н;

в 2018 году – на 12,5 %;

2019 году – на 25 %;

2020 году – на 100 %;

увеличения доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет:

в 2018 году – до 55,2 %;

2019 году – до 55,5 %;

2020 году – до 56,0 %;

увеличения доли детей в возрасте от 0 до 17 лет в общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях:

в 2018 году – до 1,2 %;

2019 году – до 1,4 %;

2020 году – до 1,7 %;

как результат:

1) снижение младенческой смертности:

в 2018 году – до 5,8 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;

2019 году – до 5,7 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;

2020 году – до 5,5 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;

2) снижение смертности детей в возрасте от 0 до 4 лет:

в 2018 году – до 7,5 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;

2019 году – до 7,2 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;

2020 году – до 7,0 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;

3) снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно:

в 2018 году – до 67,5 на 100 тыс. детей соответствующего возраста;

2019 году – до 67,0 на 100 тыс. детей соответствующего возраста;

2020 году – до 66,5 на 100 тыс. детей соответствующего возраста

Объемы и источники финансирования

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, – 182 131,4 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:

2018 – 62 701,0 тыс. рублей;

2019 – 59 715,2 тыс. рублей;

2020 – 59 715,2 тыс. рублей,

из них: запланированные средства областного бюджета – 11 943,2 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2018 – 5971,6 тыс. рублей;

2019 – 2985,8 тыс. рублей;

2020 – 2985,8 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 170 188,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 – 56 729,4 тыс. рублей;

2019 – 56 729,4 тыс. рублей;

2020 – 56 729,4 тыс. рублей

 

 

I.                   Приоритеты и цели государственной политики всфере здравоохранения

 

Главными целямисоциальной политики Российской Федерации, в том числе Орловской области какодного из ее субъектов, в сфере здравоохранения являются улучшение качества и обеспечение доступностимедицинской помощи населению Орловской области, в том числевысокотехнологичной и специализированной.

Согласно Концепции долгосрочногосоциально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008года № 1662-р, основные приоритеты социальной и экономической политики в сферереализации государственной программы Российской Федерации «Развитиездравоохранения», утвержденной постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 26 декабря 2017 года № 1640 «Об утверждении государственнойпрограммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (далее также –Программа), включают формирование здорового образа жизни, внедрениеинновационных технологий в сфере здравоохранения и образования, решениепроблемы их кадрового обеспечения.

 

 

1.1. Развитие человеческогопотенциала

 

Уровень конкурентоспособности современнойинновационной экономики в значительной степени определяется качествомпрофессиональных кадров. Концепцией долгосрочного социально-экономическогоразвития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденнойраспоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р, поставлена задача по повышению эффективности человеческого капитала и созданию комфортных социальныхусловий.

 

1.2. Развитие инновационныхотраслей

 

Развитие инновационных отраслей сопровождаетсяформированием условий для появления новых инновационных компаний, работающих всферах, связанных с созданием таких технологий в Российской Федерации.

 

1.3. Создание и развитиеконкурентных рынков, последовательная демонополизация экономики

 

Предусматривается создание условий для развитиягосударственно-частного партнерства, постепенной демонополизациигосударственной системы оказания медицинской помощи населению в условияхреформирования системы контрольно-надзорных функций и стандартизациимедицинских услуг. Современное производство медицинских изделий на территорииРоссийской Федерации способно восполнить существующую потребность отечественнойсистемы здравоохранения в качественных недорогих медицинских изделиях,применяемых при оказании специализированной медицинской помощи. При реализацииуказанного мероприятия планируется использование механизма долгосрочногогосударственного заказа.

Актуальностьразработки государственной программы обусловлена отрицательной динамикойнекоторых показателей общественного здоровья (высокая смертностьтрудоспособного населения от туберкулеза, злокачественных новообразований,болезней системы кровообращения, высокая заболеваемость социально значимымизаболеваниями), необходимостью реструктуризации учреждений первичноймедико-санитарной помощи, модернизации специализированных видов медицинской помощи,обновления основных фондов и расширения сети учреждений здравоохранения.Сокращение смертности населения от предотвратимых причин, как правило,достигается путем проведения мероприятий по исключению причин заболеваний,принятия профилактических мер по раннему выявлению заболеваний, снижения числадорожно-транспортных происшествий, обеспечения своевременности и эффективностилечения при травмах и сердечно-сосудистых заболеваниях, увеличения доступностиспециализированных, в том числе высокотехнологичных, видов медицинской помощи.

Материально-техническаябаза медицинских учреждений, информатизация системы оказания медицинской помощитребуют дополнительных финансовых вложений в целях формирования единого подходак реализации программы государственных гарантий и обеспечения выполненияфедеральных отраслевых стандартов диагностики и лечения на территории всейстраны.

Внедрение диагностических и лечебных технологий всистему практического здравоохранения требует инвестиций, которые должны бытьнаправлены на ключевые, приоритетные направления медицинской отрасли. Этопозволит получить максимальный эффект в области улучшения состояния здоровьяграждан.

 

 

II . Цели и задачи государственнойпрограммы

 

Целями государственной программы являютсяобеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области иповышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которыхдолжны

соответствовать уровню заболеваемости ипотребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Государственной программой обеспечена возможностьпроверки и подтверждения достижения целей и решения поставленных задачпосредством мониторинга целевых показателей (индикаторов), количественнохарактеризующих погодовую динамику степени решениязадач и уровня достижения целей, а также конечные результаты реализациигосударственной программы.

Системапоказателей (индикаторов) сформирована с учетом необходимости обеспечениявозможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задачгосударственной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) государственнойпрограммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловскойобласти»
и их значениях приведены в приложении 1 к государственной программе.

Для достижения целей государственнойпрограммы предполагается решение следующих задач:

1) обеспечениеприоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичноймедико-санитарной помощи;

2) повышениеэффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную,медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинскойпомощи, медицинской эвакуации;

3) развитие ивнедрения инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а такжеоснов персонализированной медицины;

4) повышениеэффективности службы родовспоможения и детства;

5) развитиемедицинской реабилитации населения и совершенствования системысанаторно-курортного лечения, в том числе детей;

6) обеспечениемедицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;

7) обеспечениесистемы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;

8) обеспечение системностиорганизации охраны здоровья.

Решение задач государственнойпрограммы возможно лишь при детальном планировании и проектировании процессаработы системы здравоохранения.

Решение задач государственнойпрограммы осуществляется посредством реализации основных мероприятий 12подпрограмм:

1)                подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний иформирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарнойпомощи» государственной программы;

2)                подпрограммы 2 «Совершенствование оказанияспециализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в томчисле скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»государственной программы;

3)                подпрограммы 3 «Развитие государственно-частногопартнерства» государственной программы;

4)                подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»государственной программы и входящей в ее состав ведомственной целевойпрограммы Орловской области «Развитие материально-технической базы детских поликлиники детских поликлинических отделений медицинских организаций»;

5)                подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации исанаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы;

6)                подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в томчисле детям» государственной программы;

7)                подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системыздравоохранения» государственной программы;

8)                подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение отдельныхкатегорий граждан» государственной программы;

9)                подпрограммы 9 «Развитие информатизации вздравоохранении» государственной программы;

10)           подпрограммы 10 «Совершенствование системытерриториального планирования» государственной программы;

11)           подпрограммы 11 «Выполнение территориальнойпрограммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинскойпомощи на территории Орловской области» государственной программы;

12)           подпрограммы 12 «Формирование эффективной системыорганизации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»государственной программы.

Перечень основных мероприятий государственнойпрограммы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммыгосударственной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемыхрезультатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполненияс показателями (индикаторами) государственной программы приведены в приложении2 к государственной программе.

Задача по обеспечению приоритета профилактикив сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи решаетсяпосредством реализации мероприятий подпрограмм 1, 3, 8, которыми предусмотреныследующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1«Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний иформирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактиказависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотическихсредств, психоактивных веществ, в том числе у детей».

Благодаря реализации этого мероприятияожидаются следующие результаты:

1) охват целевыми профилактическимимедицинскими осмотрами детей до 97 % от всех подлежащих профосмотрам;

2) охват диспансеризацией детей-сирот идетей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количестваподлежащих осмотру;

3) охват диспансеризацией подростков до 95 %подлежащих диспансеризации;

4) снижение доли больных алкоголизмом,повторно госпитализированных в течение года, с 27 до 24,5 % от общего числа;

5) снижение доли больных наркоманией,повторно госпитализированных в течение года, с 31,6 до 28,53 %;

6) снижение распространенности низкойфизической активности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции;

7) снижение распространенности недостаточногопотребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75до 58 %;

8) снижение показателя смертности отсамоубийств (с 23,4 до 19,2 на 100 тыс. населения).

2.                Основноемероприятие 1.2 подпрограммы 1 «Профилактика инфекционных заболеваний, включаяиммунопрофилактику».

Благодаря реализации этого мероприятияожидаются следующие результаты:

1) снижение заболеваемости дифтерией (менее 1случая на 100 тыс. населения);

2) снижение заболеваемости корью (менее 1случая на 100 тыс. населения);

3) снижение заболеваемости краснухой (менее 1случая на 100 тыс. населения);

4) снижение заболеваемости эпидемическимпаротитом (менее 1 случая на 100 тыс. населения);

5) увеличение охвата населения иммунизациейпротив дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки до 95 % от всехподлежащих иммунизации;

6) достижение процента охвата населенияиммунизацией против кори в декретированные сроки до 95 % от всего населения;

7) достижение охвата населения иммунизациейпротив краснухи в декретированные сроки до 95 % от всего населения;

8) достижение охвата населения иммунизациейпротив эпидемического паротита в декретированные сроки до 95 % от всегонаселения.

3. Основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1«Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С».

Благодаря реализации этого мероприятияожидаются следующие результаты:

1) снижение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящихна диспансерном учете, от числа выявленных с 88,3 % в 2013 году до 78,5 % в2020 году;

2) охват населения иммунизацией противвирусного гепатита В в декретированные сроки не менее95 % от всех подлежащих вакцинации;

3) снижение заболеваемости вирусным гепатитомВ (1 случай на 100 тыс. населения).

4. Основное мероприятие 1.4 подпрограммы 1«Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям.Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний ифакторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров идиспансеризации населения, в том числе у детей».

Благодаря реализации этого мероприятияожидаются следующие результаты:

1) достижение охвата целевымипрофилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % от всех подлежащих профосмотрам;

2) охват диспансеризациейдетей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % отобщего количества подлежащих осмотру;

3) охват диспансеризациейподростков до 95 % от подлежащих диспансеризации;

4) увеличение доли больных свыявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания с46,8 % до 54,8 %;

5) стабилизацияраспространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более30 кг/кв. м) на 25,5 % от общей популяции;

6) снижение распространенностиповышенного артериального давления среди взрослого населения до 25 % во всейпопуляции;

7) снижение распространенностиповышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до 46 % вовсей популяции;

8) снижение распространенностинизкой физической активности среди взрослого населения до 46 % во всейпопуляции;

9) снижение распространенностинизкой физической активности среди взрослого населения до 47 % во всейпопуляции;

10) снижениераспространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослогонаселения во всей популяции с 75 до 58 %.

5. Основное мероприятие 1.5 подпрограммы 1«Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами,медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебногопитания для детей в амбулаторных условиях».

Благодаря реализации этого мероприятияожидаются следующие результаты:

1) достижение процента удовлетворенностиспроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больныхзлокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных имтканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантацииорганов и (или) тканей, не менее 94 % от всей соответствующей группы населения;

2) достижение процента удовлетворенностипотребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратахи медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питаниядля детей-инвалидов не менее 97 % от всей соответствующей группы населения.

6. Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3«Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантийпредставителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемахфинансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги».

Благодаря реализации этого мероприятияожидается рост количества участников государственно-частного партнерства состороны бизнеса до 3.

7. Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3«Заключение соглашений с представителями бизнеса по передаче им отдельных функцийпри осуществлении работ и услуг в сфере здравоохранения». Благодаря реализацииэтого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частногопартнерства со стороны бизнеса до 3.

8. Основное мероприятие 8.3 подпрограммы 8«Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, атакже специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторныхусловиях. Финансовое обеспечение расходов на организацион-ныемероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами,предназначенными для лечения больных злокачественными новообразова-ниямилимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей».

Благодаря реализации этого мероприятияожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.

Задача по повышению эффективности оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации решаетсяпосредством реализации мероприятий подпрограмм 2, 3, 8, которыми предусмотреныследующие основные мероприятия:

1.                Основноемероприятие 2.1 подпрограммы 2 «Совершенствование системы оказания медицинскойпомощи больным туберкулезом».

Благодаря реализации этого мероприятияожидается повышение доли абациллированных больныхтуберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделениемс 90 до 93 % к 2020 году.

2. Основное мероприятие 2.2 подпрограммы 2«Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусомиммунодефицита человека, гепатитами В и С».

Благодаря реализации этого мероприятияожидаются следующие результаты:

1) повышениедоли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числасостоящих на диспансерном учете с 19,2 до 22,5 %;

2) достижение показателя ожидаемойпродолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровируснуютерапию в соответствии с действующими стандартами, до 63,5 года.

3. Основное мероприятие 2.3 подпрограммы 2«Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическимбольным».

Благодаря реализации этого мероприятияожидаются следующие результаты:

1) снижениечисла наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на100 больных наркоманией среднегодового контингента),
с 14,2 до 8,9 %;

2) повышениечисла наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100больных наркоманией среднегодового контингента), с 7,6 до 8,5 %;

3) снижениечисла больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100больных алкоголизмом среднегодового контингента), с 14,9 до 11,75 %;

4) повышение числа больных алкоголизмом,находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодовогоконтингента), с 7,8 до 8,6 %.

4. Основное мероприятие 2.4 подпрограммы 2«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическимирасстройствами и расстройствами поведения».

Благодаря реализации этого мероприятияожидается снижение доли больных с психическими расстройствами, повторногоспитализированных в течение года.

5. Основное мероприятие 2.5 подпрограммы 2«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистымизаболеваниями».

Благодаря реализации этого мероприятияожидаются следующие результаты:

1) снижениесмертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);

2) снижениесмертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения).

6. Основное мероприятие 2.6 подпрограммы 2«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическимизаболеваниями».

Благодаря реализации этого мероприятияожидаются следующие результаты:

1) достижениепоказателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящихна учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных;

2) снижение показателя одногодичнойлетальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всехзаболевших.

7. Основное мероприятие 2.7 подпрограммы 2«Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной,медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Благодаря реализации этого мероприятияожидается увеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минут с 83,3 % в2011 году до 89 % к 2020 году.

8. Основное мероприятие 2.8 подпрограммы 2«Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим придорожно-транспортных происшествиях».

Благодаря реализации этого мероприятияожидается снижение доли больничной летальности пострадавших в результатедорожно-транспортных происшествий до 4,1 % к 2020 году.

9. Основное мероприятие 2.9 подпрограммы 2«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочимизаболеваниями».

Благодаря реализации этого мероприятияожидается увеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минут с 83,3 % в2011 году до 89 %

к 2020 году.

10. Основное мероприятие 2.10 подпрограммы 2«Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новыхэффективных методов лечения».

Благодаря реализации этого мероприятияожидаются следующие результаты:

1) снижениесмертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);

2) снижениесмертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения);

3) достижениепоказателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящихна учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных;

4) снижение показателя одногодичнойлетальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всехзаболевших.

11. Основное мероприятие 2.11 подпрограммы 2«Развитие службы крови».

Благодаря реализации этого мероприятияожидаются следующие результаты:

1) увеличениедоли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества ибезопасности компонентов крови, до 100 %;

2) увеличение объема заготовки компонентовдонорской крови автоматическими методами до 9 %.

12. Основное мероприятие 2.12 подпрограммы 2«Организация работы бюро судебно-медицинской экспертизы».

13. Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3«Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантийпредставителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемахфинансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги».

Благодаря реализации этого мероприятияожидается рост количества участников государственно-частного партнерства состороны бизнеса до 3.

14. Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3«Заключение соглашений с представителями бизнеса по передаче им отдельныхфункций при осуществлении работ и услуг в сфере здравоохранения».

Благодаря реализации этого мероприятияожидается рост количества участников государственно-частного партнерства состороны бизнеса до 3.

15. Основное мероприятие 8.1 подпрограммы 8«Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан».

Благодаря реализации этого мероприятияожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.

16. Основное мероприятие 8.2 подпрограммы 8«Лекарственное обеспечение граждан с орфаннымизаболеваниями».

Благодаря реализации этого мероприятияожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.

Задача по развитиюи внедрению инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а такжеоснов персонализированной медицины решаетсяпосредством реализации мероприятий подпрограмм 2, 3, 9, где реализуютсяследующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие 2.5 подпрограммы 2«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистымизаболеваниями».

Благодаря реализации этого мероприятияожидаются следующие результаты:

1) снижениесмертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);

2) снижениесмертности от цереброваскулярных заболеваний до 193,2 на 100 тыс. населения.

2. Основноемероприятие 2.6 подпрограммы 2 «Совершенствование системы оказания медицинскойпомощи больным онкологическими заболеваниями».

Благодаря реализации этого мероприятияожидаются следующие результаты:

1) достижениепоказателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящихна учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных;

2) снижениепоказателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиямидо 25,5 % от всех заболевших.

3. Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3 «Привлечениек реализации территориальной программы государственных гарантий представителейчастной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования пополному тарифу оплаты медицинской услуги».

Благодаря реализации этого мероприятияожидается рост количества участников государственно-частного партнерства состороны бизнеса до 3.

4. Основноемероприятие 9.2 подпрограммы 9 «Информационно-аналитическая поддержкареализации государственной программы Орловской области «Развитие отраслиздравоохранения в Орловской области».

Благодаря реализации этого мероприятияожидаются следующие результаты:

1) достижение процента медицинскихорганизаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций),использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденнымМинистерством здравоохранения Российской Федерации требованиям (100 %);

2) процент медицинского персонала,работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведенияо котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников всоответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерацииприказом (100 %);

3) процент медицинских организаций,передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ (100 %);

4) процент выписанных рецептов льготноголекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечныеучреждения (100 %).

Независимая оценка качества предоставленияуслуг медицинскими организациями, инициированная Президентом РоссийскойФедерации, установленная Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,проводится в медицинских организациях, участвующих в реализации программыгосударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Благодаря реализованным мероприятиям будетполучена объективная информация:

1) об открытости и доступности сведений омедицинской организации; 

2) комфортности условий предоставлениямедицинских услуг и доступности их получения;

3) времени ожидания предоставлениямедицинской услуги;

4) доброжелательности, вежливости,компетентности работников медицинской организации;

5) удовлетворенности оказанными услугами.

В результате реализации данныхмероприятий будут достигнуты следующие цели:

1) информирование граждан о качестве условийоказания услуг медицинскими организациями; 

2) повышение качества деятельностимедицинских организаций.

Задача по повышениюэффективности службы родовспоможения и детства решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 4, которойпредусмотрены следующие основные мероприятия:

1.                Основноемероприятие 4.1 подпрограммы 4 «Совершенствование службы родовспоможения идетства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системыоказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарнойпомощи».

Благодаря реализации этого мероприятияожидаются следующие результаты:

1) повышение доли обследованных беременныхженщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных научет в 1-м триместре беременности до 80 %;

2) повышениедоли женщин с преждевременными родами, родоразрешенныхв перинатальных центрах, до 70 % от общего числа.

2. Основное мероприятие 4.2 подпрограммы 4«Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развитияребенка».

Благодаря реализации этого мероприятияожидается:

1) увеличение доли обследованных беременныхженщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальнойдиагностики нарушений развития ребенка до 80 % от числа поставленных на учет впервом триместре беременности;

2) увеличение процента охвата новорожденныхнеонатальным скринингом до 98 %;

3) увеличение процента охвата новорожденных аудиологическим скринингом до 80 %.

3. Основное мероприятие 4.3 подпрограммы 4«Совершенствование технологий выхаживания новорожденных, в том численедоношенных с экстремально низкой массой тела».

Благодаря реализации этого мероприятияожидается:

1) снижение показателя ранней неонатальнойсмертности до 3,6 случая на 1000 родившихся живыми;

2) увеличение процента выживаемости детей,имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в первыйгод жизни до 74 % от доли выживших от числа новорожденных, родившихся с низкойи экстремально низкой массой тела.

4. Основное мероприятие 4.4 подпрограммы 4«Развитие специализированной медицинской помощи детям».

Благодаря реализации этого мероприятияожидаются следующие результаты:

1) повышение выживаемости детей, имевших прирождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре(доли выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремальнонизкой массой тела, в акушерском стационаре) до 74 %;

2) снижение больничной летальности детей (долиумерших детей от числа поступивших) до 0,36 %;

3) снижениеуровня первичной инвалидности у детей (число детей, которым впервые установленаинвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) до 23 %.

5. Основное мероприятие 4.5 подпрограммы 4«Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери кплоду».

Благодаря реализации этого мероприятияожидается повышение уровня охвата пар «мать дитя» химиопрофилактикойв соответствии с действующими стандартами.

6. Основное мероприятие 4.6 подпрограммы 4«Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержкибеременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

Благодаря реализации этого мероприятияожидается достижение показателя результативности мероприятий по профилактикеабортов (доля женщин, принявших решение сохранить беременность, от числаженщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерываниябеременности) 10 %.

7. Основное мероприятие 4.7 подпрограммы 4«Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием».

Благодаря реализации этого мероприятияожидается снижение числа осложнений беременности, показателей заболеваемостидетей раннего возраста.

Целью ведомственной целевой программыОрловской области «Развитие материально-технической базы детских поликлиник идетских поликлинических отделений медицинских организаций» является повышениедоступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Орловскойобласти в результате увеличения доли детских поликлиник и детских поликлиническихотделений медицинских организаций Орловской области, дооснащенных медицинскимиизделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа МинздраваРоссии от 7 марта 2018 года № 92н.

Благодаря реализации этой ведомственнойцелевой программы ожидается увеличение доли детей в возрасте 017 лет отобщей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарахмедицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторныхусловиях, до 1,7 %; увеличение доли посещений с профилактической и иными целямидетьми в возрасте 017 лет до 56,0 % и, как следствие, снижение уровнямладенческой смертности до 5,5 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихсяживыми, снижение смертности детей в возрасте 0-4 лет до 7,0 случая на 1 тыс.новорожденных, родившихся живыми; смертности детей в возрасте 017 летвключительно до 66,5 на 100 тыс. детей соответствующего возраста.

Задача по развитиюмедицинской реабилитации населения и совершенствованию системысанаторно-курортного лечения, в том числе детей, решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 5, которойпредусмотрены следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие 5.1 подпрограммы 5«Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей».

Благодаря реализации этого мероприятияожидаются следующие результаты:

1) достижение процента охвата детей-инвалидовот числа нуждающихся реабилитационной медицинской помощью не менее 85 %;

2) достижение процента охвата пациентовреабилитационной медицинской помощью не менее 25 %.

2. Основное мероприятие 5.2 подпрограммы 5«Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей».

Благодаряреализации этого мероприятия ожидается обеспечение охвата санаторно-курортнымлечением пациентов не менее 45 %.

Задача пообеспечению медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей, решается посредством реализации основногомероприятия 6.1 подпрограммы 6 «Организация оказания паллиативной помощивзрослым, в том числе детям».

Благодаря реализации этого мероприятияожидается:

1) установление необходимого количестваспециалистов по паллиативной службе в каждом бюджетном учрежденииздравоохранения;

2) повышение обеспеченности койками дляоказания паллиативной помощи взрослому населению Орловской области;

3) обеспеченность койками для оказания паллиативнойпомощи детям (на базе БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильныйцентр медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой»).

Задача пообеспечению системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированнымикадрами решается посредствомреализации мероприятий подпрограммы 7, которой предусмотрены следующие основныемероприятия:

1. Основное мероприятие 7.1 подпрограммы 7«Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодыхспециалистов».

Благодаря реализации этого мероприятияожидается достижение доли медицинских и фармацевтических специалистов,обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области,трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтическиеорганизации системы здравоохранения Орловской области, 100 %.

2. Основное мероприятие 7.2 подпрограммы 7«Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтическихработников».

Благодаря реализации этого мероприятияожидается увеличение количества следующих лиц:

1) подготовленных специалистов по программамдополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственныхобразовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 30 человек;

2) обучающихся, прошедших подготовку в обучающихсимуляционных центрах, – 10 человек;

3) подготовленных специалистов по программаммедицинского и фармацевтического образования в государственных образовательныхучреждениях высшего профессионального образования – 620 человек;

4) подготовленных специалистов по программампослевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственныхобразовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 3 человека;

5) подготовленных специалистов по программампослевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственныхобразовательных учреждениях высшего профессионального образования 110человек.

3. Основное мероприятие 7.3 подпрограммы 7«Повышение престижа медицинских специальностей».

4. Основное мероприятие 7.4 подпрограммы 7«Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников».

Благодаря реализации этих мероприятийожидается, что количество подготовленных специалистов по программамдополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственныхобразовательных учреждениях дополнительного профессионального образованиядостигнет 1000 человек.

Задача пообеспечению системности организации охраны здоровья решается посредством реализации мероприятийподпрограмм 10, 11, 12, которыми предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие 10.1 подпрограммы 10«Территориальное планирование в сфере здравоохранения Орловской области».

Благодаря реализации этого мероприятияожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.

2. Основное мероприятие 11.1 подпрограммы 11«Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинскогострахования».

Благодаря реализации этого мероприятияожидаются следующие результаты:

1) выравнивание финансового обеспечениябюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования позволитулучшить финансирование учреждений здравоохранения, что будет способствоватьдостижению результатов основного мероприятия;

2) снижение смертности населения и достижениецелевого показателя 15,6 на 1000 населения;

3) снижение смертности населения от болезнейкровообращения до уровня 750 на 100 000 населения;

4) достижение целевого показателямладенческой смертности (8,0 на 1000 родившихся живыми);

5) смертность от дорожно-транспортных происшествий(на 100 тыс. населения);

6) снижение смертности от новообразований (втом числе от злокачественных) (190 на 100 тыс. населения);

7) достижение показателя материнскойсмертности (11,2 на 100 тыс. родившихся живыми);

8) смертность от туберкулеза (3,0 на 100 тыс.населения);

9) заболеваемость туберкулезом (37,6 на 100тыс. населения);

10) достижение соотношения средней заработнойплаты врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшеемедицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование,

предоставляющих медицинские услуги(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платойв Орловской области (200 %).

3. Основное мероприятие 12.1 подпрограммы 12«Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования».

Благодаря реализации этого мероприятияожидается повышение эффективности деятельности медицинских организаций.

 

Последовательность решения задач и выполненияподпрограмм и их мероприятий, ведомственных целевых программ определяется ответственнымисполнителем государственной программы в соответствии с процедурами управленияреализацией государственной программы.

Ответственным исполнителем государственной программыежегодно разрабатывается план реализации государственной программы на очереднойфинансовый год и плановый период и утверждается приказом Департаментаздравоохранения Орловской области (не позднее 1 декабря текущего года).

Подпрограммы и состав основных мероприятийподпрограмм, ведомственных целевых программ могут корректироваться по меререшения задач государственной программы в следующих случаях:

1) изменения законодательства в сфере реализациигосударственной программы;

2) изменения объема субвенций из федерального бюджетаи средств областного бюджета на исполнение отдельных полномочий РоссийскойФедерации в области лесных отношений;

3) возникновения техногенных катастроф или катастрофприродного характера;

4) возникновения факторов, указанных в пункте 48приложения 1 к постановлению Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года № 255 «Об утвержденииПорядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программОрловской области и Методических указаний по разработке и реализациигосударственных программ Орловской области».

Сведения об основных мерах правовогорегулирования в сфере реализации государственной программы Орловской области«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», направленных надостижение целей и ожидаемых результатов государственной программы, с указаниемосновных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актовпредставлены в приложении 3 к государственной программе.

Общий объем средств, предусмотренных нареализацию государственной программы, – 76 171 723,5тыс. рублей, в том числе погодам реализации:

2013 –7 783 134,4 тыс. рублей;

 2014 – 7 859 251,6 тыс. рублей;

 2015 – 8 411 793,4тыс. рублей;

 2016 – 8 735 836,6 тыс. рублей;

2017 –9 561 813,7 тыс. рублей;

2018 –11 669 435,7 тыс. рублей;

2019 –11 013 832,2 тыс. рублей;

2020 –11 136 625,7 тыс. рублей,

из них:

1) средства областного бюджета – 38 896 687,8 тыс. рублей , в том числемежбюджетные трансферты – 24 075 607,8тыс. рублей , в том числе по годам реализации:

2013 – 4 426 865,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетныетрансферты –2 430 819,2 тыс. рублей;

2014 – 4 261 366,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетныетрансферты –2 636 091,8 тыс. рублей;

2015 – 4 572 628,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты–3 008 363,9 тыс. рублей;

2016 – 4 597 776,4 тыс. рублей, в том числе межбюджетныетрансферты –3 022 361,3 тыс. рублей;

2017 – 5 172 805,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетныетрансферты –3 008 748,6 тыс. рублей;

2018 – 5 709 729,8 тыс. рублей, в томчисле межбюджетные трансферты –3 193 138,8 тыс. рублей;                

2019 – 5 075 592,5 тыс. рублей, в том числе межбюджетныетрансферты –3 321 070,7 тыс. рублей;

2020 – 5 079 923,9 тыс. рублей, в том числе межбюджетныетрансферты –3 455 013,5 тыс. рублей;

2) средства федерального бюджета – 2 376 281,5тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 269 572,4 тыс. рублей;

2014 – 432 720,0 тыс. рублей;

2015 – 302 340,2 тыс. рублей;

2016 – 300 062,9 тыс. рублей;

2017 – 187 024,9 тыс. рублей;

2018 –471 917,8 тыс. рублей;

2019 –259 534,7 тыс. рублей;

2020 –153 108,6тыс. рублей;

3) средства ТФОМС – 58 974 362,0 тыс. рублей, из нихмежбюджетные трансферты – 24 075 607,8 тыс. рублей, в том числе погодам реализации:

2013 – 5 517 515,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–2 430 819,2 тыс. рублей;

2014 – 5 801 257,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–2 636 091,8 тыс. рублей;

2015 – 6 545 188,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 008 363,9 тыс. рублей;

2016 – 6 860 358,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 022 361,3 тыс. рублей;

2017 – 7 210 732,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–

3 008 748,6 тыс. рублей;

2018 – 8 680 926,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 193 138,8 тыс. рублей;

2019 – 8 999 775,7 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 321 070,7 тыс. рублей;

2020 – 9 358 606,7 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 455 013,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятийгосударственной программы за счет средств федерального и областного бюджетовежегодно уточняются законами о федеральном и областном бюджетах на очереднойфинансовый год и на плановый период исходя из доходных источников бюджетов.

Основанием для выделения средств изфедерального бюджета являются закон Российской Федерации о федеральном бюджетена соответствующий финансовый год, распоряжение и постановление ПравительстваРоссийской Федерации, соглашение между федеральными органами власти иПравительством Орловской области о предоставлении из федерального бюджетабюджету Орловской области субсидий, субвенций или иных межбюджетныхтрансфертов.

Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловскойобласти» за счет средств областного бюджета с расшифровкой по главнымраспорядителям средств областного бюджета, подпрограммам государственнойпрограммы, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализациигосударственной программы представлено в приложении 4 к государственнойпрограмме.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областногобюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальныхобразований, внебюджетных источников на реализацию государственной программыОрловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»

представленыв приложении 5 к государственной программе.

Оценка эффективности реализации государственнойпрограммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловскойобласти» проводится ежегодно ответственным исполнителем государственнойпрограммы и обеспечивает мониторинг результатов реализации государственнойпрограммы, проводимый в целях уточнения степени достижения целей, решения задачи выполнения мероприятий государственной программы.

Порядок и методика оценки эффективности реализациигосударственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения вОрловской области» представлены в приложении 6 к государственной программе.

Результаты оценки эффективности реализациигосударственной программы представляются в составе годового и уточненногогодового отчетов ответственного исполнителя государственной программы о ходе еереализации и оценке эффективности по итогам отчетного года.

Ожидаемые результаты реализациигосударственной программы:

1) снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек;

2) снижение материнской смертности до 11,2 на 100 000 родившихсяживыми;

3) снижение младенческой смертности до 5,5 на 1000 родившихся;

4) снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до750,0 на 100 000 человек;

5) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,6 на100 000 населения;

6) снижение смертности от новообразований (в том числе отзлокачественных) до 190 на 100 000 населения;

7) снижение смертности от туберкулеза до 3,0 на 100 000 населения;

8) снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете наабсолютный алкоголь) до 10,0 литра на душу населения в год;

9) снижение распространенности потребления табака среди взрослогонаселения до 25 %;

10) снижение распространенности потребления табака среди детей иподростков до 15 %;

11) снижение заболеваемости туберкулезом до 37,6 на 100 000населения;

12) увеличение обеспеченности населения врачами до 46,2 на 10 000человек;

13) доведение соотношения врачи/средние медицинские работники до 1/3;

14) соотношение средней заработной платы врачей и иных работниковмедицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иноевысшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платойв Орловской области до 200 %;

15) соотношение средней заработной платы среднего медицинского(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставлениемедицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области до 100 %;

16) соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала(персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со среднейзаработной платой в Орловской области до 100 %;

17) увеличениеожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 года;

18) информирование граждан о качестве условийоказания услуг медицинскими организациями;

19) повышение качества деятельностимедицинских организаций.

 

 

 


Приложение 1

 к государственной

программе Орловской области

 «Развитие отрасли здравоохранения

в Орловской области»

 

Сведения

о показателях(индикаторах) государственной программы Орловской области

 «Развитие отрасли здравоохранения в Орловскойобласти» и их значениях

 

 

Наименование показателя

 (индикатора)

Единица измерения

Значения показателей

на 1 января 2012 года

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»

1.

Смертность населения (на 1000 населения)

человек

16,5

16,4

16,2

16,2

15,8

15,8

15,7

15,65

15,6

2.

Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми)

человек

24,4

12,0

11,8

11,7

11,6

11,5

11,4

11,3

11,2

3.

Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)

человек

7,8

10,3

10,2

10,1

6,6

6,3

5,8

5,7

5,5

4.

Смертность населения от болезней кровообращения (на 100 000 человек)

человек

1005,0

1000,0

985,5

890,0

1020,0

1020,0

1020,0

755,0

750,0

5.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения)

человек

20,9

19,7

18,4

17,1

15,8

14,4

13,0

12,8

12,6

6.

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения)

человек

235,0

240,0

222,0

220,0

230,0

230,0

230,0

195,0

190,0

7.

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

процентов

27,0

26,5

26,13

25,76

25,4

25,05

25,0

24,8

24,5

8.

Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения)

человек

0

0

0

0

3,1

3,0

3,0

3,0

3,0

9.

Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения)

 человек

42,5

41,1

40,5

39,9

39,3

38,7

38,0

37,8

37,6

10.

Обеспеченность населения (на 10 тыс. населения) врачами

человек

36,2

37,9

33,6

33,9

34,0

34,0

34,0

46,1

46,2

11.

Соотношение врачи/средние медицинские работники

 

1/2,5

1/2,8

1/2,9

1/2,9

1/2,9

1/2,9

1/3

1/3

1/3

12.

Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области*

процентов

146,5

130,0

131,6

137,2

156,3

180**

200

200

200

13.

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области*

процентов

75,6

75,6

76,2

79,3

90,8

90**

100

100

100

14.

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области*

 

процентов

41,3

50,1

51,0

52,4

60,5

80**

100

100

100

15.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

69,9

70,2

69,8

70,0

71,0

72,0

73,0

73,8

74,2

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

16.

Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей

процентов

82,5

83,8

84,2

84,5

84,8

85,0

85,0

85,0

85,0

17.

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

процентов

95,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

18.

Охват диспансеризацией подростков

процентов

91,0

94,0

94,0

94,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

19.

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)

процентов

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

20.

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения

процентов

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

37,0

37,0

36,0

35,0

21.

Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения

процентов

50,0

50,0

50,0

50,0

49,0

49,0

48,0

48,0

47,0

22.

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения

процентов

50,0

50,0

49,0

48,0

48,0

47,0

47,0

46,0

46,0

23.

Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения

процентов

50,0