Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 24.09.1999 № 16/301-ОС

Об изменениях поквартального распределения доходов и расходов областного бюджета на 1999 год

                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
               ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       от 24 сентября 1999 года                              N 16/301-ОС
       г. Орел
       Об изменениях поквартального  распределения  доходов  и  расходовобластного бюджета на 1999 год
       В  связи  с  изменениями,  внесенными в областной  бюджет Законом Орловской области от 27 июля 1999 года  N 115-ОЗ "О внесении измененийи  дополнений  в  Закон  Орловской  области  от  01.12.98 г.  N  91-ОЗ"Об областном бюджете на 1999 год", Орловский областной Совет народныхдепутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       Внести изменения в поквартальное распределение доходов и расходовобластного бюджета на 1999 год согласно приложению.
       Председатель областного
       Совета народных депутатов                            Н.А. Володин
   
                                                   Приложение
                                                   к постановлению
                                                   Орловского областного
                                                   Совета N  16/301-ОС
                                                   от 24 сентября 1999 г.
   ПОКВАРТАЛЬНОЕ  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ОБЛАСТНОГО  БЮДЖЕТА  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  НА  1999
                                        ГОД.________________________________________________________________________________________________Статья         Направления и статьи доходов          Бюджет     в том числе по кварталамклассифика
   ции
                                                                I       II      III       IV
                                                             квартал квартал  квартал  квартал
        ВСЕГО  ДОХОДОВ                                 144423  292199   460602   371989   319442
                                                           2
        Итого доходы, поступающие в областной бюджет   941564  189032   342602   218989   19094110000               Налоговые доходы                849112  177160   312552   196089   16331110100  Налог на прибыль (доход), прирост капитала   405477   67000   188500    74500    75477
        - Налог на прибыль                            325061   50000   149060    62720    63281
        - Подоходный налог с физических лиц           80416   17000    39440    11780    1219610200          Налоги на товары и услуги            320747  101200    78166    87195    54186
        - Налог на добавленную стоимость              244515   85000    59466    67395    32654
        - Акцизы                                      15500    3000     4000     4000     4500
        - Налог с продаж                              55632   12000    13500    14500    15632
        - Лицензионный сбор (за право торговли         3500     800      800      900     1000
       спиртными напитками, розлива, хранения и
       оптовой реализации алкогольной продукции и
       прочие)
       Налог на покупку иностранных денежных знаков    1600     400      400      400      40010300          Налоги на совокупный доход           25462    2400     4500     9300     9262
        - Единый налог на совокуп.доход для            2750     400      700      800      850
       субъект.мал.предпринимательства
        - Единый налог на вмененный доход для         22712    2000     3800     8500     8412
       определенных видов деятельности
       (фиксированный налог) до 1.06.99г.10400             Налоги на имущество               88886    5600    40886    21654    2074610500 Платежи за пользование недрами и природными    7640     760      300     3240     3340
                         ресурсами
        - Отчисления на воспроизводство минерально-     500     200      100      100      100
       сырьевой базы
        - Платежи за пользование недрами                500      60      100      140      200
        - Земельный налог                              6640     500      100     3000     304014000Прочие налоговые платежи                         900     200      200      200      30020000              Неналоговые доходы               92452   11872    30050    22900    2763020100     Доходы от имущества, находящегося в        1552     322      100      550      580
              государственной и муниципальной
             собственности, или от деятельности
        - Доходы от сдачи в аренду государственного     192      42       50       50       50
       (областного) имущества
        - Арендная плата за земли                      1360     280       50      500      53050600Доходы от продажи имущества, находящегося в      200      50       50       50       50
       государственной и муниципальной собственности20600Прочие неналоговые доходы и сборы              120700   11500    29900    52300    27000
    -20900
        - Возврат бюджетных ссуд                      65000    7000    23000    17000    18000
        - Прочие доходы                                4700     200      200      300     4000
        - Административные платежи, сборы и штрафные  21000    4300     6700     5000     5000
       санкции (плата за услуги, сборы и штрафы
       УГИБДД УВД и медвытрезвителей
       - ссуда Минфина РФ                             30000                     3000030000Безвозмездные перечисления бюджетов других     412668  103167   103000   103000   103501
       уровней
       Прочие безвозмездные перечисления                  0       0        0        0        040000Отчисления ТДФ в областной бюджет на           60000       0    15000    20000    25000
       финансирование программы "Славянские корни"
       ДЕФИЦИТ                                            0  -75803     2386    19876    53541Статья                                                        в том числе по кварталамкласси Направления и статьи расходовфикаци
    и
                                                        Бюджет     I       II      III       IV
                                                                квартал квартал  квартал  квартал
   0100  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ                     73780    13045   17840    21837    21058
         Удельный вес в общей сумме расходов (%)         5,11    6,03     3,85     5,57     5,65
         из них:
         1. Функционирование областного Совета           6451    1838     1140     1760     1713
         народных депутатов
         2. Содержание контрольно-счетной палаты         473      85       95      158      135
         Орловской области
         3. Функционирование исполнительных органов     65874    10960   16338    19642    18934
         государственной власти - всего
         в том числе:
         - областная администрация                      37946    6189     8990    11700    11067
         - управление общего и профобразования           2367     431     605      680      651
         - управление здравоохранения                    1610     318     425      450      417
         - управление соцзащиты населения                5759    1140     1470     1500     1649
         - управление культуры и искусства               1435     204     387      435      409
         - управление печати                             768      106     215      237      210
         - ИВЦ при  администрации области                894      144     235      268      247
         - управление сельского хозяйства и              7441    1386     1850     2125     2080
         продовольствия
         - управление по делам молодежи,физкультуры и    2054     348     540      590      576
         туризму
         - территориальное агентство федерального        506      70      145      148      143
         управления по делам о несостоятельности
         (банкротство)
         - управление финансов и налоговой политики      3096     263     944      955      934
         - комитет по управлению имущества               1170     211     315      327      317
         - избирательная комиссия                        247      150      30       30       37
         - жилищная комиссия                             581       0      187      197      197
         4. Содержание архивной службы                   982      162     267      277      276
   0500  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                56835    9250    15100    16550    15935
         И   ОБЕСПЕЧЕНИЕ   БЕЗОПАСНОСТИ
         Удельный вес в общей сумме расходов (%)         3,93    4,27     3,26     4,22     4,27
         в том числе:
         1. Управление внутренних дел, всего:           36951    6550    10610    10203     9588
         в том числе:
         - адресное бюро                                 463      85      128      127      123
         - приемник- распределитель для нищих и бродяг   441      73      115      127      126
         - центр временной изоляции несовершеннолетних   513      84      132      149      148
         правонарушителей
         - подразделение по предупреждению               1906     306     482      559      559
         правонарушений несовершеннолетних
         - патрульно-постовая служба                    11244    2350     3307     3087     2500
         - участковые инспектора                        19551    3173     5694     5351     5333
         - спецприемник для лиц административно          298      49       76       87       86
         арестованных
         - медвытрезвители                               2535     430     676      716      713
         2. УГПС УВД                                    19884    2700     4490     6347     6347
   0600  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ       800      120     200      240      240
         НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ
         Удельный вес в общей сумме расходов (%)         0,06    0,06     0,04     0,06     0,06
         в том числе:
         наука в сельском хозяйстве                      800      120     200      240      240
   0700  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И
         СТРОИТЕЛЬСТВО                                   3100     550     590      930      1030
         Удельный вес в общей сумме расходов (%)         0,21    0,25     0,13     0,24     0,3
         в том числе:
         - поддержка базовых предприятий бытового        500      100     100      150      150
         обслуживания населения
         - поддержка сельской торговли (  в т.ч.         600      240     100      130      130
         оптовой )
         - 50% льготы по коммунальным платежам           1000     110     190      350      350
         (Орловское УПП ВОГ и ВОС, Ливенское УПП ВОС,
         областные правления ВОС и ВОГ, ООО
         "Центральный стадион")
         - поддержка   объектов   социальной сферы       1000     100     200      300      400
         промышленных  предприятий (в том числе
         дворцов культуры внебюджетной сферы)
   0800  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО                             177933   14051   73706    62828    27348
         Удельный вес в общей сумме расходов (%)        12,32    6,49    15,92    16,03     7,33
         1. Расходы на сельское хозяйство               57633    7626    12972    18487    18548
         в том числе:
         - дотации на  развитие племенного дела и       16000    1000     5000     5000     5000
         семеноводства
         - на поддержку птицеводства                    14000     600     1000     6200     6200
         - помощь фермерским хозяйствам                  1500     200     400      500      400
         - коренное улучшение земель, всего              5000    1065     975      1500     1460
         в т.ч. за счет земельного налога                4000    1065     485      1200     1250
         из них: АО "Орелинжсельстрой"                   3000     260     600      1100     1040
         в т.ч. за счет земельного налога                2000     260     140      800      800
         - содержание учреждений ветсети                 5433     961     1497     1487     1488
         - компенсации с/х товаропроизвод. на            8000    2100     2100     1800     2000
         минудобрения
         в т.ч. за счет земельного налога                4000     80      120      1800     2000
         - прочие расходы                                7700    1700     2000     2000     2000
         2. Формирование Регионального
         продовольственного
         фонда  (на возвратной основе)                  85300    5425    28734    43341     7800
         3. Реформирование агропромышленных             35000    1000    32000     1000     1000
         формирований (на возвратной основе)
   0900  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ   2050     270     630      550      600
         РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ
         И ГЕОДЕЗИЯ
         Удельный вес в общей сумме расходов (%)         0,14    0,12     0,14     0,14     0,15
         в том числе:
         - управление  геологии  и  использования        600      80      170      150      200
         недр
         - Орловское управление лесами                   1000     150     250      300      300
         - гидрометеорология                             150      40       30       40       40
         - ГИМС                                          300       0      180       60       60
   1000  ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,СВЯЗЬ И          61027    9283    18170    15467    18107
         ИНФОРМАТИКА
         Удельный вес в общей сумме расходов (%)         4,22    4,29     3,92     3,95     4,85
         1. Автомобильный транспорт (дотации в связи с  27500    4530     6210     8400     8360
         регулир. тарифов и предеставл. льгот
         населению)
         2. Электротранспорт (дотация на покрытие        4500     400     1030     1535     1535
         убытков в связи с предоставлением льгот
         населению)
         3. Ж/Д транспорт (дотации на покрытие убытков   5000      0      2000      0       3000
         от  пригородных пассажирских перевозок)
         4. Связь (компенсация льгот по абонентной       1500      0      650      600      250
         плате за радиоточку и коллективную антенну по
         Закону "О ветеранах")
         5. Подразделения УГИБДД. СМЭУ                  22527    4353     8280     4932     4962
         - РЭО УГИБДД УВД                                2838     904     970      467      497
         в т.ч. за счет собственных средств
         - ДПС УГИБДД УВД                               16561    3009     6460     3546     3546
         в т.ч. за счет собственных средств
         - СМЭУ УГИБДД УВД                               3128     440     850      919      919
   1100  РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ               24000    8046    11500     2700     1754
         Удельный вес в общей сумме расходов (%)         1,7      3,7     2,5      0,69     0,5
          - финансовая поддержка реформирования         20000    6046    10500     1700     1754
         промышленных  предприятий (на возвратной
         основе)
         в т.ч.  разработка программы развития           147      20       40       40       47
         промышленности области
         - фонд поддержки малого предпринимательства     4000    2000     1000     1000      0
         (на возвратной основе)
   1200  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                 24700    7309     7725     6388     3278
         Удельный вес в общей сумме расходов (%)         1,71     3,4     1,7      1,63     0,88
         1. Жилищно-коммунальное хозяйство              21200    6399     6725     5388     2688
         в том числе:
         - реформирование жилищно-коммунального          9000    1050     3750     3450     750
         хозяйства
         из них:
         приобретение и установка приборов учета         4000     500     1500     1500     500
         расхода тепла, воды, газа для бюджетных
         учреждений
         перевод котельных на газ                        4000     300     2000     1700      0
         - содержание аппарата управления                700      175     175      175      175
         - аварийно-страховой запас, подготовка к       11500    5174     2800     1763     1763
         зиме, приобретение техники
         2. Компенсация выпадающих доходов ОАО           3500     910     1000     1000     590
         "Орелоблгаз" в связи с предоставлением услуг
         по газу  льготным категориям граждан
   1300  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ         5543     940     1500     1702     1401
         ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
         (Штаб ГО и ЧС , ГИМС)
         Удельный вес в общей сумме расходов (%)         0,38    0,43     0,32     0,43     0,38
   1400  ОБРАЗОВАНИЕ                                    90421    11241   27490    24795    26895
         Удельный вес в общей сумме расходов (%)         6,26    5,19     5,94     6,33     7,21
         оплата труда                                   21353    3551     7613     3963     6226
         1. Народное образование                        78870    9319    24518    21471    23562
         в том числе:
         - приобретение учебной литературы               4000     30       0       3270     700
         - профилактика безнадзорности и  поддержка      2500     500     600      700      700
         детей-сирот в системе ПТО
         - школы-интернаты , детские дома               30725    4566     8070     8642     9447
         - среднеспециальные учебные заведения           6334    1587     1778     1313     1656
         - прочие учреждения и мероприятия              11311    2636     4070     1546     3059
         - оплата ремонта объектов народного            20000      0      9000     5000     6000
         образования
         - перевод котельных на газ                      4000      0      1000     1000     2000
         2. Училища (культуры,                           7101    1252     1918     1948     1983
         художественное,,музыкальное)
         в т.ч. Областной колледж иcкусств               2342     453     622      624      643
         3. Медицинское училище                          3150     420     804      976      950
         4. Орловская региональная Академия Госслужбы    1300     250     250      400      400
         (подготовка и переподготовка кадров для
         государственной и муниципальной службы)
   1500  КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ           20995    2928     7424     5352     5291
         Удельный вес в общей сумме расходов (%)         1,45    1,35     1,6      1,37     1,42
         1. Культура и искусство                        19830    2700     6928     5139     5063
         оплата труда                                    2853     450     1096     653      654
         - библиотеки, музеи                             7669     650     2372     2322     2325
         в т.ч. библиотека для слепых (приобретение      100      50       20       15       15
         тифлотехники)
         - театры                                        7874    1300     3367     1605     1602
         - прочие учреждения и мероприятия               4287     750     1189     1212     1136
         2. Прочие ( писательская организация,           765      128     196      213      228
         издательство "Вешние воды", Союз журналистов
         )
         3. Финансовая поддержка сельской киносети       400      100     300       0        0
   1600  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ                    9111    1249     2415     2681     2766
         Удельный вес в общей сумме расходов (%)         0,63    0,58     0,52     0,68     0,74
         из них финансовая поддержка:
         - редакций районных газет                       6911     779     2015     2201     1916
         - газеты "Орловская правда"                     600      170     150      150      130
         - газеты "Поколение"                            450      250      0        80      120
         - газеты "Просторы России"                      350       0       0        0       350
         - телевидения                                   800      50      250      250      250
   1700  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА          121950   16050   29730    38624    37546
         Удельный вес в общей сумме расходов (%)         8,44    7,42     6,42     9,86    10,07
         оплата труда                                   28061    4443     7739     8528     7351
         1. Здравоохранение                             109863   14312   26748    34594    34209
         - компенсация лечебным учреждениям за            0        0       0        0        0
         медикаменты населению
         по льготным и бесплатным рецептам,льготное и    8100    1740     2000     2180     2180
         бесплатное слухо- и зубопротезирование -
         всего
         в т.ч. областная стоматологическая              700      90      250      180      180
         поликлиника
         - Орловская областная больница                 13259    1774     3103     4147     4235
         - подведомственные учреждения управления       79404    10168   20420    25077    23739
         здравоохранения
         - реализация программы профилактики             4000     615     1040     1200     1145
         туберкулеза в области
         - профилактическая вакцинация работников        100      15       25       30       30
         группы риска против бешенства
         - областная СЭС                                 500       0      160      170      170
         - ОГУП Санаторий "Дубрава"                      3000      0       0       1200     1800
         - Программа "Анти-Вич СПИД"  укрепление         1500      0       0       590      910
         материально-технической базы областного
         центра по СПИДу
         2. Погашение кредиторской задолженности по      3000      0       0       1500     1500
         платежам на ОМС за 1998 год.
         3. Физическая культура и спорт                  9087    1738     2982     2530     1837
         в том числе :
         ФК "Орел"                                       2463     507     823      583      550
          ООО "Центральный стадион"                      2000     500     1000     500       0
         обл.центр  спортивных школ и Олимпийского       3251     440     836      1065     910
         резерва
         проведение спортино-массовых мероприятий        1373     291     323      382      377
   1800  CОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                            108856   12334   46018    26802    23702
         Удельный вес в общей сумме расходов (%)         7,54     5,7     9,94     6,84     6,35
         оплата труда                                   12416    2466     3316     3317     3317
         1. Социальное обеспечение - всего              88967    11179   41817    19936    16035
         а) финансирование подведомственных учреждений  42800    8154    10597    11909    12140
         б) адресная дотация всего                      14167    3025     3140     4107     3895
         - реализация Закона  "О ветеранах"              6000     700     1250     2050     2000
         - доплаты к пенсиям отдельным категориям        2467     900     565      582      420
         граждан
         - оказание адресной помощи малообеспеченным     5700    1425     1325     1475     1475
         гражданам
         в) пособия на детей                            32000      0     28080     3920      0
         2. Молодежная политика - всего                 19889    1155     4201     6866     7667
         - летний отдых                                 14000      0      2800     5200     6000
         - содержание подведомственных учреждений        5889    1155     1401     1666     1667
         в т.ч. обл. пионерская организация "Орлята"     180      28       44       54       54
         поддержка деятельности поисковых отрядов         50       0       15       17       18
   3000  ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                                 25355    2980     7887     7250     7238
         Удельный вес в общей сумме расходов (%)         1,76    1,38     1,7      1,85     1,94
         1. Резерв администрации                        16000    2200     3800     5000     5000
         2. Прочие расходы, не отнесенные к другим       9355     780     4087     2250     2238
         подразделам
         в том числе:
          - облвоенкомат                                 3257     430     997      980      850
          - учреждения исполнения наказаний              1000     150     250      300      300
          - прочие  организации                          1558     200     400      420      538
          - Орловская областная организация Союз          40       0       0        20       20
         "Чернобыль"
          - финансовая поддержка ГНИ                     3500      0      2440     530      530
         ДОТАЦИИ в районные и городские бюджеты         442776   93750   135938   100169   112919
         Удельный вес в общей сумме расходов (%)        30,66    43,32   29,36    25,56    30,27
         в т.ч. платежи по обязательному медицинскому   89416    15300   26600    28021    19495
         страхованию неработающего  населения
         КАПВЛОЖЕНИЯ                                    135000   13000   44125    37000    40875
         Удельный вес в общей сумме расходов (%)         9,35    6,01     9,53     9,44    10,96
         в т.ч. Целевая областная программа "Орловское   8900     500     2500     3000     2900
         Полесье"
         капвложения за счет отчисления в областной     60000      0     15000    20000    25000
         бюджет на финансирование областной целевой
         программы "Славянские корни"  ТДФ
         Удельный вес в общей сумме расходов (%)         4,15     0,0     3,24     5,1      6,7
         ВСЕГО РАСХОДОВ                                1444232  216396   462988   391865   372983