Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 29.05.2001 № 36/673-ОС

Об уточненном поквартальном распределении доходов и расходов областного бюджета на 2001 год

                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
               ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        от 29 мая 2001 года                                  N 36/673-ОС
        г. Орел
        Об  уточненном  поквартальном  распределении  доходов и расходовобластного бюджета на 2001 год
        Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        Утвердить   уточненное  поквартальное  распределение  доходов  ирасходов  областного  бюджета на 2001 год с учетом поправок, внесенныхв  Закон  Орловской  области  от  27  декабря  2000  г.  N  174-ОЗ "О  внесении  изменений  и  дополнений  в ЗаконОрловской области "Об областном бюджете на 2001 год" (прилагается).
        Председатель областного
        Совета народных депутатов                           Н.А. ВолодинПОКВАРТАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПРАВОК ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЛАСТНОГО
                           БЮДЖЕТА НА 2001 ГОД
                                                            тыс. руб._______________________________________________________________________________________________________________Код           Наименование групп и статей доходов             Поправки                     в том числеклассификации                                                          ________________________________________
                                                                          1квартал  2квартал  3квартал  4квартал_______________________________________________________________________________________________________________
                ВСЕГО ДОХОДОВ                                   620000              620000
                Итого доходы, поступающие в областной бюджет    535000              5350001000000       Налоговые доходы                                535000              5350001010000       Налог на прибыль (доход), прирост капитала      370000              3700001010100       - Налог на прибыль (доход) предприятий и        370000              370000
                организаций1010200       - Налог на доходы с физических лиц1020000       Налоги на товары и услуги1020200       - Акцизы1020400       - Лицензионные и регистрационные сборы1020600       - Налог на покупку иностранных денежных знаков1020700       - Налог с продаж1030000       Налоги на совокупный доход1030100       - Единый налог, взимаемый с применением
                упрощенной системы налогообложения, учета и
                отчетности1030200       - Единый налог на вмененный доход для
                определенных видов деятельности1040200       Налоги на имущество предприятий                 150000              1500001050000       Платежи за пользование недрами и природными
                ресурсами1050100       - Платежи за пользование недрами1050700       - Земельный налог1054000       - Прочие платежи за пользование природными
                ресурсами1400000       Прочие налоги, пошлины и сборы                  15000               150002000000       Неналоговые доходы2010000       Доходы от имущества, находящегося в
                государственной
                (областной) собственности, или от деятельности2010100       - Дивиденды по акциям, принадлежащим
                государству2010201-20102 - Арендная плата за земли032010204-20102 - Доходы от сдачи в аренду имущества,08            находящегося в государственной и 
                муниципальной собственности2013000       Доходы от продажи государственных
                производственных и непроизводственных
                фондов,транспортных средств,
                иного оборудования и других материальных
                ценностей2060000-20900 Прочие неналоговые доходы и сборы002060000       - Административные платежи и сборы2070300       - Штрафные санкции, возмещение ущерба2090200       - Прочие неналоговые доходы30000         Безвозмездные перечисления от бюджетов других   85000               85000
                уровней
                Дотации на выравнивание уровня бюджетной
                обеспеченности
                Субсидии, субвенции и средства, передаваемые
                по взаимным расчетам за счет Фонда компенсаций,
                всего
                в том числе на текущие расходы по реализации
                Федеральных законов:
                - "О государственных пособиях гражданам,
                имеющим детей"
                - "О социальной защите инвалидов в Российской
                Федерации"
                Дотации на реализацию закона "О ветеранах"
                Субвенции на финансирование дорожного           85000               85000
                хозяйства "Славянские корни"
                ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)                                          81367     -20689    -60678______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Код           Наименование разделов, подразделов, целевых     Поправки                 в том числе
                статей и видов расходов                                  ________________________________________
                                                                          1квартал  2квартал  3квартал  4квартал_______________________________________________________________________________________________________________0100          ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, всего               11882               11882
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         1,9                 2,2
                из них оплата топливно-энергетических ресурсов0102025.029.  1. Функционирование областного Совета народных  867                 867
                депутатов0102025.029.  2. Содержание Контрольно-счетной палаты         74                  74
                Орловской области0103.036.029  3. Функционирование исполнительных органов      10831               10831
                государственной власти всего0105.041.075  4. Управление по делам архивов                  110                 1100200          СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ                                 288       -127      -149      282       282
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         0,0                 0,0       1,4       0,50201.062.160. 1. Государственные нотариальные конторы         -712      -127      -149      -218      -2180201.055.029. 2. Аппарат мировых судей                        1000                          500       5000500          ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ   712       127       149       218       218
                БЕЗОПАСНОСТИ
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         0,1                 0,0       1,1       0,4
                из них оплата топливно-энергетических ресурсов  3008      973       676       611       7480501.200.     Органы внутренних дел , всего :
                в том числе:0501.200.075. - УВД0501.200.075. - УГИБДД УВД0501.200.075. - ГСМЭУ "Орелтранссигнал"0509.200.075. 2. УГПС УВД0510.160.     3. Государственные нотариальные конторы         712       127       149       218       2180600          ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ
                НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)0601.270.216. 1. Наука в сельском хозяйстве0601.270.216. 2. Учебно - выставочный центр0601.270.216. 3. Программа информатизации Орловской области0700          ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)0705.302.290. 1. Поддержка базовых предприятий бытового
                обслуживания населения0705.302.290. 2. Поддержка сельской торговли
                в т.ч.торговых точек Орловского ОРСа
                управления лесами0705.302.290. 3. Частичная компенсация коммунальных платежей
                (ООО "Орловское СРП ВОГ",ООО "Орловское УПП
                ВОС",ООО "Ливенское УПП ВОС",Орловские РО ВОС и ВОГ)
                4. Поддержка объектов социальной сферы
                промышленных предприятий (в том числе дворцов культуры
                внебюджетной сферы)0800          СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО и РЫБОЛОВСТВО                401112    1500      386000    2406      11206
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         64,7                71,7      11,6      18,5
                из них оплата топливно-энергетических ресурсов0801/0802     1. Расходы на сельское хозяйство, всего         81318     1500      66206     2406      11206
                в том числе:0801.340.210  - дотации на развитие племенного дела0801.341.290  - дотации на развитие семеноводства0801.340.290  - дотации на развитие птицеводства
                в т.ч. - мясо птицы
                - яйцо0801.342.397  - содержание учреждений сельского хозяйства0805.342.075  в т.ч. - содержание подведомственных структур0801.342.397  - противоэпизоотические мероприятия
                в том числе вакцинация против бешенства
                животных0802.344.397  - компенсации сельхоз товаропроизводителям на0802.344.212  минудобрения, повышение плодородия почв
                в т.ч. - крестьянские (фермерские) хозяйства
                - ОАО "Орелинжсельстрой"
                - агрохимическое обследование почв0805.342.397  - прочие расходы в области сельского хозяйства  4575      579       3996
                - ликвидация последствий от стихийных бедствий  56943               56943
                - возмещение разницы в процентных ставках по    19800     921       5267      2406      11206
                кредитам сельхозтоваропроизводителям, предприятиям АПК0803.348.229. 2. Формирование Регионального                   239794              239794
                продовольственного фонда (на возвратной основе)
                3. Приобретение сельскохозяйственной техники    80000               800000801.342.211. Возврат кредитов0900          ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ
                РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)0901.360.075. 1. Комитет природных ресурсов0902.361.2230902.361.223  в т.ч. лесоохранные и лесовосстановительные
                мероприятия0906.362.075. 2. ГИМС1000          ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,СВЯЗЬ И           -32000    -6050     -8050     -8200     -9700
                ИНФОРМАТИКА
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         -5,2                -1,5      -39,6     -16,01001.372.290. 1. Автомобильный транспорт (льготный проезд в   -31000    -5800     -7800     -7950     -9450
                соответствии с нормативными актами Орловской 
                области), в том числе:
                а) компенсация затрат на льготный проезд в      -7000                         -3250     -3750
                соответствии с нормативными актами Орловской области
                (пенсионеры по возрасту, не являющиеся ветеранами,
                одинокие матери и отцы)
                б) компенсация затрат на льготный проезд по     -24000    -5800     -7800     -4700     -5700
                федеральному законодательству, всего
                в том числе по Федеральным законам:
                - "О ветеранах"                                 -20000    -4800     -6800     -3700     -4700
                - "О социальной защите инвалидов в Российской   -4000     -1000     -1000     -1000     -1000
                Федерации"1005.380.290. 2. Железнодорожный транспорт (дотация на        -1000     -250      -250      -250      -250
                покрытие убытков от пригородных пассажирских перевозок)
                в том числе по - ФЗ "О ветеранах"               -1000     -250      -250      -250      -2501005.380.290. 3. Электротранспорт (компенсация затрат на
                льготный проезд в соответствии с нормативными актами
                Орловской области (пенсионеры по возрасту, не являющиеся
                ветеранами, одинокие матери и отцы)1100          РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)1102.515.197. 1. Финансовая поддержка реформирования
                промышленных предприятий (на возвратной основе), покупка
                акций и имущества1101.515.197. 2. Фонд поддержки малого предпринимательства
                (на возвратной основе)1200          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)1203.311.444  Жилищно-коммунальное хозяйство
                в том числе:
                - содержание аппарата управления
                - аварийно-страховой запас, подготовка к зиме,
                приобретение техники1300          ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
                ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
                (ГУ по делам ГО и ЧС)
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)
                в том числе:1302.200.075. - содержание подведомственных структур1303.151.083. - проведение мероприятий по гражданской
                обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций1400          ОБРАЗОВАНИЕ
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)
                из них оплата топливно-энергетических ресурсов
                Оплата труда
                Народное образование, всего1407.407.272  - приобретение учебной литературы1403.402.266  - профилактика безнадзорности и поддержка
                детей-сирот в системе ПТО1401.400.259  Дошкольное образование1402.401.     Общее образование, всего1402.401.260  - школы-детские сады, школы начальные,
                неполные средние и средние1402.401.262  - вечерние и заочные средние образовательные
                школы1402.401.263  - школы-интернаты1402.401.264  - учреждения по внешкольной работе с детьми1402.401.265  - детские дома
                в т.ч. программа "Дети Чернобыля"1403.         Начальное профессиональное образование1403.402.266  - профессионально-технические училища1403.402.267  - специальные профессионально-технические
                училища1404.403.268  Среднее профессиональное образование1407.407.272  Прочие расходы в области образования1405          Переподготовка и повышение квалификации1405.404.269  - институты повышения квалификации1405.404.270  - учебные заведения и курсы по переподготовке
                кадров1404.403.268  Училища (культуры, художественное,музыкальное)1404.403.268  в т.ч. областной колледж иcкусств1404.403.268  Медицинское училище и курсовое обучение1406.405.271  Орловская региональная Академия Госслужбы
                (подготовка и переподготовка кадров для
                государственной и муниципальной службы)1405.404.270  Курсовое обучение1500          КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ            4447                1859      1294      1294
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         0,7                 0,3       6,3       2,1
                из них оплата топливно-энергетических ресурсов1501.410.281. 1. Культура и искусство, всего                  4447                1859      1294      1294
                Оплата труда                                    326                 82        122       1221501.410.283  а) музеи и постоянные выставки                  443                 111       166       1661501.410.284  б) библиотеки
                в том числе:
                - комплектование фонда областных библиотек
                - приобретение тифлотехники1501.411.281. в) театры, концертные организации и другие      4004                1748      1128      1128
                организации исполнительских искусств1501.412.287. г) прочие учреждения и мероприятия в области
                культуры и искусства1501.410.287. 2. Прочие ( писательская организация,
                издательство "Вешние воды", Союз журналистов,
                Союз художников)1600          СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, всего
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)
                из них финансовая поддержка:1602.423.290  1. редакций районных газет1602.422.290  2. газеты "Орловская правда"1602.422.290  3. газеты "Поколение"1602.422.290  4. газеты "Просторы России"1601.420.290  5. телевидения1700          ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА           -2811     -956      -295      -773      -787
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         -0,5                -0,1      -3,7      -1,3
                из них оплата топливно-энергетических ресурсов
                Оплата труда1701.         1. Здравоохранение, всего
                в том числе:1701.430.     1.1. подведомственные учреждения управления
                здравоохранения:1701.430.300  - больницы, родильные дома1701.430.305  - станции переливания крови1701.430.301  - поликлиники1701.430.306  - санатории для больных туберкулезом1701.430.310  - прочие учреждения и мероприятия в области
                здравоохранения
                в том числе:1701.430.300, а) компенсация лечебным учреждениям за          -3818     -956      -954      -952      -9561701.430.301, медикаменты населению по льготным и бесплатным 1701.430.310. рецептам, льготное и бесплатное слухо- и
                зубопротезирование, всего
                в том числе:
                - по Федеральному закону "О ветеранах"          -2818     -706      -704      -702      -706
                - по Федеральному закону "О социальной защите   -1000     -250      -250      -250      -250
                инвалидов в Российской Федерации"
                из них:1701.430.301  Бесплатное и льготное зубопротезирование        -500      -125      -125      -125      -125
                в том числе:
                - по Федеральному закону "О ветеранах"          -400      -100      -100      -100      -100
                - по Федеральному закону "О социальной защите   -100      -25       -25       -25       -25
                инвалидов в Российской Федерации"1701.430.310  Бесплатное и льготное слухопротезирование       -790      -197      -197      -197      -199
                в том числе:
                - по Федеральному закону "О ветеранах"          -390      -97       -97       -97       -99
                - по Федеральному закону "О социальной защите   -400      -100      -100      -100      -100
                инвалидов в Российской Федерации"
                б) Реализация областных программ, всего
                в том числе:1701.430.310  - клиническая база медицинского института1701.430.300, - "По борьбе и профилактике туберкулеза в1701.430.306  области"1701.430.310  - "Анти-ВИЧ/СПИД"1701.430.310  - "Вакцинопрофилактика"1701.430.310  - "Сахарный диабет"
                - "Дети Чернобыля"1701.430.310  в) лечение больных за пределами области1701.430.300. 1.2. Областная больница1701.430.310. 1.3. ОГУП Санаторий "Дубрава"1702.432.311. 1.4. Санитарно-эпидемиологический надзор
                2. Физическая культура и спорт, всего           1007                659       179       169
                в том числе:1703.434.314  а) ФК "Орел"1703.434.314  б) ООО "Центральный стадион им. В. И. Ленина"1703.434.314  в) ГОУСПО спортивный центр "Олимп"1703.434.314  г) ДЮСШ и ШВСМ1703.434.314  д) проведение спортивно-массовых мероприятий1703.434.314  е) шахматно-шашечный клуб                       1007                659       179       1691800          CОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                             169171    7006      11541     75059     75565
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         27,3                2,1       362,8     124,5
                из них оплата топливно-энергетических ресурсов
                Оплата труда
                1. Социальное обеспечение, всего                169171    7006      11541     75059     755651801.440.320. 1.1. финансирование учреждений социального      700                 700
                обеспечения, всего
                в т. ч. программа "Дети Чернобыля"1802/1806.    1.2. социальная помощь и прочие мероприятия в   168471    7006      10841     75059     75565
                области социальной политики, всего
                в том числе:1802          - социальная помощь                             1837                1837
                - реализация ФЗ "О социальной защите инвалидов  34244     1250      1250      15872     15872
                в РФ"
                из них:
                - компенсация лечебным учреждениям за           500       125       125       125       125
                медикаменты населению по льготным и бесплатным
                рецептам
                - бесплатное и льготное зубопротезирование      100       25        25        25        25
                - бесплатное и льготное слухопротезирование     400       100       100       100       100
                - автомобильный транспорт (льготный проезд в    3000      1000      1000      500       500
                соответствии с федеральными законами)
                - реализация ФЗ "О государственных пособиях     67393                         33697     33696
                гражданам, имеющим детей"
                - реализация ФЗ "О ветеранах" (за счет средств  45379                         22688     22691
                областного бюджета)1802/1806     - реализация ФЗ "О ветеранах" (за счет средств  19618     5756      7754      2802      3306
                федерального бюджета)
                в том числе:1802.440.322  - социальная помощь1806.440.327  - расходы на изготовление и ремонт
                протезно-ортопедических изделий1806.440.328  - расходы на компенсацию за бензин, ремонт и
                транспортное обслуживание1806.440.329  - расходы на компенсацию за
                санаторно-курортное
                лечение участников войны и инвалидов
                - компенсация лечебным учреждениям за           2028      509       507       505       507
                медикаменты населению по льготным и бесплатным рецептам
                - бесплатное и льготное зубопротезирование      400       100       100       100       100
                - бесплатное и льготное слухопротезирование     390       97        97        97        99
                - автомобильный транспорт (льготный проезд в    15800     4800      6800      1850      2350
                соответствии с федеральными законами)
                - железнодорожный транспорт (дотация на         1000      250       250       250       250
                покрытие убытков от пригородных пассажирских перевозок)1803.446.     2. Молодежная политика, всего
                в том числе:1803.446.319  а) летний отдых1803.446.323  б) содержание подведомственных учреждений1803.446.323  в) пионерская организация "Орлята"1803.446.323  г) военно-патриотическое воспитание и
                культурно массовая работа с молодежью1803.446.323  из них на содержание деятельности поисковых
                отрядов1900          ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО БАНКОВСКИМ КРЕДИТАМ        -19800    -1500     -2500     -3500     -12300
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         -3,2                -0,5      -16,9     -20,33000          ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                                  69626               7         16810     52809
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         11,2                0,0       81,3      87,03004.515.397. 1. Резерв непредвиденных расходов
                администрации области
                2. Расходы на проведение выборов
                3. Содержание Региональной энергетической       -400                          -200      -200
                комиссии
                4. Прочие расходы, не отнесенные к другим       70026               7         17010     53009
                подразделам, всего
                в том числе:3004.515.397  а) Облвоенкомат3004.515.397  б) прочие организации                           26                  7         10        9
                в) резерв на повышение оплаты труда             70000                         17000     530002101          ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ,   -107627             23189     -65907    -64909
                ВСЕГО
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         -17,4               4,3       -318,6    -107,0
                в том числе:
                Дотации и субвенции из областного бюджета,      -15190              23189     -19438    -18941
                всего
                из них:2101.485.369  а) заработная плата с начислениями              16000               16000
                б) дотации на финансирование платежей по        7189                7189
                обязательному
                медицинскому страхованию неработающих граждан
                в) прочие дотации и субвенции                   7000                          3250      3750
                г) реализация Федерального закона "О            -45379                        -22688    -22691
                ветеранах"
                д) централизованные расходы2101.489      Дотации и субвенции из федерального фонда       -96637                        -48319    -48318
                компенсаций, всего
                из них на реализацию Федеральных законов:2101.489.337  - "О социальной защите инвалидов в Российской   -29244                        -14622    -14622
                Федерации"2101.499.407  - "О государственных пособиях гражданам,        -67393                        -33697    -33696
                имеющим детей"
                Дотации на реализацию ФЗ "О ветеранах" за счет  4200                          1850      2350
                средств федерального бюджета
                КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ       125000              115000    3000      7000
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         20,2                21,4      14,5      11,5
                в том числе:
                а) капитальные вложения                         115000              115000
                в том числе:
                - компьютеризация школ
                - на реализацию областной целевой программы     85000               85000
                "Славянские корни"
                б) капремонт в бюджетных учреждениях
                в) капремонт автомобильного транспорта          10000                         3000      7000
                ВСЕГО РАСХОДОВ                                  620000              538633    20689     60678_______________________________________________________________________________________________________________
            ПОКВАРТАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
           ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2001 ГОД С УЧЕТОМ ПОПРАВОК
                                                                                                        тыс. руб._______________________________________________________________________________________________________________Код           Наименование групп и статей доходов             Бюджет               в том числеклассификации                                                 2001
                                                                года   __________________________________________
                                                                          1квартал  2квартал  3квартал  4квартал_______________________________________________________________________________________________________________
                ВСЕГО ДОХОДОВ                                   2297936   354674    1055893   405464    481905
                Итого доходы, поступающие в областной бюджет    1437724   166621    742593    234659    2938511000000       Налоговые доходы                                1406657   159609    735230    226373    2854451010000       Налог на прибыль (доход), прирост капитала      955994    102500    500500    151446    2015481010100       - Налог на прибыль (доход) предприятий и        726507    62500     456500    89000     118507
                организаций1010200       - Налог на доходы с физических лиц              229487    40000     44000     62446     830411020000       Налоги на товары и услуги                       125607    27185     31515     30835     360721020200       - Акцизы                                        24789     6190      6190      6190      62191020400       - Лицензионные и регистрационные сборы          3000      750       750       750       7501020600       - Налог на покупку иностранных денежных знаков  2500      625       625       625       6251020700       - Налог с продаж                                95318     19620     23950     23270     284781030000       Налоги на совокупный доход                      32348     8086      8086      8086      80901030100       - Единый налог, взимаемый с применением         3627      906       906       906       909
                упрощенной системы налогообложения, учета и 
                отчетности1030200       - Единый налог на вмененный доход для           28721     7180      7180      7180      7181
                определенных видов деятельности1040200       Налоги на имущество предприятий                 261694    20000     178060    30560     330741050000       Платежи за пользование недрами и природными     15014     1648      1799      5176      6391
                ресурсами1050100       - Платежи за пользование недрами                910       173       209       237       2911050700       - Земельный налог                               11604     1000      1000      4222      53821054000       - Прочие платежи за пользование природными      2500      475       590       717       718
                ресурсами1400000       Прочие налоги, пошлины и сборы                  16000     190       15270     270       2702000000       Неналоговые доходы                              31067     7012      7363      8286      84062010000       Доходы от имущества, находящегося в             4430      1090      1116      1116      1108
                государственной (областной) собственности,
                или от деятельности2010100       - Дивиденды по акциям, принадлежащим            400       80        106       106       108
                государству2010201-20102 - Арендная плата за земли                       2667      670       670       670       657032010204-20102 - Доходы от сдачи в аренду имущества,           1363      340       340       340       34308            находящегося в государственной и муниципальной
                собственности2013000       Доходы от продажи государственных               170       32        40        49        49
                производственных и непроизводственных фондов,
                транспортных средств, иного оборудования и
                других материальных ценностей2060000-20900 Прочие неналоговые доходы и сборы               26467     5890      6207      7121      7249002060000       - Административные платежи и сборы              22000     4800      5100      6000      61002070300       - Штрафные санкции, возмещение ущерба           4000      1000      1000      1000      10002090200       - Прочие неналоговые доходы                     467       90        107       121       14930000         Безвозмездные перечисления от бюджетов других   860212    188053    313300    170805    188054
                уровней
                Дотации на выравнивание уровня бюджетной        544121    130589    168678    114265    130589
                обеспеченности
                Субсидии, субвенции и средства, передаваемые    200273    50068     50068     50068     50069
                по взаимным расчетам за счет Фонда компенсаций,
                всего
                в том числе на текущие расходы по реализации
                Федеральных законов:
                - "О государственных пособиях гражданам,        134787    33697     33697     33697     33696
                имеющим детей"
                - "О социальной защите инвалидов в Российской   65486     16371     16371     16371     16373
                Федерации"
                Дотации на реализацию федерального закона "О    30818     7396      9554      6472      7396
                ветеранах"
                Субвенции на финансирование дорожного           85000     -         85000     -         -
                хозяйства "Славянские корни"
                ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)                                          81367     -20689    -60678______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Код           Наименование разделов, подразделов, целевых     Бюджет    в том числе
                статей                                          2001
                и видов расходов                                года     ________________________________________
                                                                          1квартал  2квартал  3квартал  4квартал_______________________________________________________________________________________________________________0100          ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, всего               183082    32860     53733     50072     46417
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         8,0       9,3       5,5       11,7      8,6
                из них оплата топливно-энергетических ресурсов  1264      453       188       177       4460102025.029.  1. Функционирование областного Совета народных  15511     2845      4430      4321      3915
                депутатов0102025.029.  2. Содержание Контрольно-счетной палаты         961       160       269       266       266
                Орловской области0103.036.029  3. Функционирование исполнительных органов      162986    29222     48159     44497     41108
                государственной власти - всего0105.041.075  4. Управление по делам архивов                  3624      633       875       988       11280200          СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ                                 7000      900       1320      2390      2390
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         0,3       0,3       0,1       0,6       0,40201.055.029. 2. Аппарат мировых судей                        7000      900       1320      2390      23900500          ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ   125471    29787     28122     32114     35448
                БЕЗОПАСНОСТИ
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         5,5       8,4       2,9       7,5       6,5
                из них оплата топливно-энергетических ресурсов  4806      1243      1072      1150      13410501.200.     Органы внутренних дел, всего:                   99219     23660     22354     25256     27949
                в том числе:0501.200.075. - УВД                                           63320     16110     13930     15996     172840501.200.075. - УГИБДД УВД                                    31699     6500      7500      8000      96990501.200.075. - ГСМЭУ "Орелтранссигнал"                       4200      1050      924       1260      9660509.200.075. 2. УГПС УВД                                     25540     6000      5619      6640      72810510.160.     3. Государственные нотариальные конторы         712       127       149       218       2180600          ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ       3800      390       874       988       1548
                НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         0,2       0,1       0,1       0,2       0,30601.270.216. 1. Наука в сельском хозяйстве                   1000      190       230       260       3200601.270.216. 2. Учебно - выставочный центр                   800       100       184       208       3080601.270.216. 3. Программа информатизации Орловской области   2000      100       460       520       9200700          ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО      3700      540       850       960       1350
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         0,2       0,2       0,1       0,2       0,20705.302.290. 1. Поддержка базовых предприятий бытового       1000      190       230       260       320
                обслуживания населения0705.302.290. 2. Поддержка сельской торговли                  1200      200       275       310       415
                в т.ч.торговых точек Орловского ОРСа            200       35        45        50        70
                управления лесами0705.302.290. 3. Частичная компенсация коммунальных платежей  1000      150       230       260       360
                (ООО "Орловское СРП ВОГ",ООО "Орловское УПП
                ВОС",ООО "Ливенское УПП ВОС",Орловские РО ВОС 
                и ВОГ)
                4. Поддержка объектов социальной сферы          500                 115       130       255
                промышленных предприятий (в том числе дворцов 
                культуры внебюджетной сферы)0800          СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО и РЫБОЛОВСТВО                493452    35000     411700    18606     28146
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         21,5      9,9       42,2      4,4       5,2
                из них оплата топливно-энергетических ресурсов  228       65        46        34        830801/0802     1. Расходы на сельское хозяйство, всего         143658    29300     85006     10806     18546
                в том числе:0801.340.210  - дотации на развитие племенного дела           16000     10000     5710      190       1000801.341.290  - дотации на развитие семеноводства             3000      2500      500       -         -0801.340.290  - дотации на развитие птицеводства              16800     8000      6415      1200      1185
                в т.ч. - мясо птицы                             11000     5000      5415      200       385
                - яйцо                                          5800      3000      1000      1000      8000801.342.397  - содержание учреждений сельского хозяйства     5940      1269      1391      1620      16600805.342.075  в т.ч. - содержание подведомственных структур   3740      869       907       960       10040801.342.397  - противоэпизоотические мероприятия             2200      400       484       660       656
                в том числе вакцинация против бешенства         200       30        44        60        66
                животных0802.344.397  - компенсации сельхоз товаропроизводителям на   17110     5568      3981      4483      30780802.344.212  минудобрения, повышение плодородия почв
                в т.ч. - крестьянские (фермерские) хозяйства    2000                460       520       1020
                - ОАО "Орелинжсельстрой"                        3000      1000      660       660       680
                - агрохимическое обследование почв              1000      190       230       260       3200805.342.397  - прочие расходы в области сельского хозяйства  8065      1042      4799      907       1317
                - ликвидация последствий от стихийных бедствий  56943               56943
                - возмещение разницы в процентных ставках по    19800     921       5267      2406      11206
                кредитам сельхозтоваропроизводителям,
                предприятиям АПК0803.348.229. 2. Формирование Регионального                   269794    5700      246694    7800      9600
                продовольственного фонда (на возвратной основе)
                3. Приобретение сельскохозяйственной техники    80000               800000801.342.211. Возврат кредитов                                -340000   -65910    -66890    -119900   -873000900          ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ   3800      734       874       1000      1192
                РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И
                ГЕОДЕЗИЯ
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         0,2       0,2       0,1       0,2       0,20901.360.075. 1. Комитет природных ресурсов                   3500      665       805       910       11200902.361.2230902.361.223  в т.ч. лесоохранные и лесовосстановительные     1000      190       230       260       320
                мероприятия0906.362.075. 2. ГИМС                                         300       69        69        90        721000          ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,СВЯЗЬ И           28500     10750     6750      5200      5800
                ИНФОРМАТИКА
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         1,2       3,0       0,7       1,2       1,11001.372.290. 1. Автомобильный транспорт (госзаказ на         19000     7200      4800      3250      3750
                автотранспортные пассажирские перевозки с
                предоставлением льготного проезда в соответствии
                с нормативными актами Орловской области),
                в том числе:
                а) компенсация затрат на льготный проезд в      19000     5500      6500      3250      3750
                соответствии с нормативными актами Орловской
                области (пенсионеры по возрасту, не являющиеся
                ветеранами, одинокие матери и отцы)1005.380.290. 2. Железнодорожный транспорт (дотация на        4000      2250      550       550       650
                покрытие убытков от пригородных пассажирских 
                перевозок)
                в том числе по - ФЗ "О ветеранах"1005.380.290. 3. Электротранспорт (компенсация затрат на      5500      1300      1400      1400      1400
                льготный проезд в соответствии с нормативными
                актами Орловской области (пенсионеры по возрасту,
                не являющиеся ветеранами, одинокие матери и отцы)1100          РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ                20000     2900      4600      5200      7300
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         0,9       0,8       0,5       1,2       1,31102.515.197. 1. Финансовая поддержка реформирования          15000     2200      3450      3900      5450
                промышленных предприятий (на возвратной основе),
                покупка акций и имущества1101.515.197. 2. Фонд поддержки малого предпринимательства    5000      700       1150      1300      1850
                (на возвратной основе)1200          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                  9300      1800      2100      2700      2700
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         0,4       0,5       0,2       0,6       0,51203.311.444  Жилищно-коммунальное хозяйство                  9300      1800      2100      2700      2700
                в том числе:
                - содержание аппарата управления                3000      750       750       750       750
                - аварийно-страховой запас, подготовка к зиме,  6300      1050      1350      1950      1950
                приобретение техники1300          ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ         12559     3150      2763      2878      3768
                ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
                (ГУ по делам ГО и ЧС)
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         0,5       0,9       0,3       0,7       0,7
                в том числе:1302.200.075. - содержание подведомственных структур          12429     3131      2734      2839      37251303.151.083. - проведение мероприятий по гражданской         130       19        29        39        43
                обороне и защите населения от чрезвычайных 
                ситуаций1400          ОБРАЗОВАНИЕ                                     112919    21243     25879     30104     35693
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         4,9       6,0       2,7       7,1       6,6
                из них оплата топливно-энергетических ресурсов  7052      1963      1558      1500      2031
                Оплата труда                                    40917     8849      12562     9868      9638
                Народное образование, всего                     94244     17927     21701     24502     301141407.407.272  - приобретение учебной литературы               4000      650       1900      1000      4501403.402.266  - профилактика безнадзорности и поддержка       3044      578       800       791       875
                детей-сирот в системе ПТО1401.400.259  Дошкольное образование                          91        17        21        24        291402.401.     Общее образование, всего                        65517     12360     14960     17107     210901402.401.260  - школы-детские сады, школы начальные,          6108      1160      1405      1588      1955
                неполные средние и средние1402.401.262  - вечерние и заочные средние образовательные    472       123       191       58        100
                школы1402.401.263  - школы-интернаты                               40521     7458      9004      10672     133871402.401.264  - учреждения по внешкольной работе с детьми     8125      1814      2093      2113      21051402.401.265  - детские дома                                  10291     1805      2267      2676      3543
                в т.ч. программа "Дети Чернобыля"               550       105       126       143       1761403.         Начальное профессиональное образование          4785      992       1207      1169      14171403.402.266  - профессионально-технические училища           3044      578       700       791       9751403.402.267  - специальные профессионально-технические       1741      414       507       378       442
                училища1404.403.268  Среднее профессиональное образование            12489     2343      2894      3254      39981407.407.272  Прочие расходы в области образования            8510      1617      1957      2213      27231405          Переподготовка и повышение квалификации         2852      598       662       735       8571405.404.269  - институты повышения квалификации              2460      502       566       640       7521405.404.270  - учебные заведения и курсы по переподготовке   392       96        96        95        105
                кадров1404.403.268  Училища (культуры, художественное,музыкальное)  12823     2308      2891      3847      37771404.403.268  в т.ч. областной колледж иcкусств               4050      729       891       1215      12151404.403.268  Медицинское училище и курсовое обучение         4152      747       913       1245      12471406.405.271  Орловская региональная Академия Госслужбы       1500      225       330       450       495
                (подготовка и переподготовка кадров для 
                государственной и муниципальной службы)1405.404.270  Курсовое обучение                               200       36        44        60        601500          КУЛЬТУРА , ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ           29908     5026      7461      8450      8971
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         1,3       1,4       0,8       2,0       1,7
                из них оплата топливно-энергетических ресурсов  2205      871       225       226       8831501.410.281. 1. Культура и искусство, всего                  28601     4830      7173      8058      8540
                Оплата труда                                    5834      1232      1529      1569      15041501.410.283  а) музеи и постоянные выставки                  5400      991       1204      1554      16511501.410.284  б) библиотеки                                   6084      1217      1336      1704      1827
                в том числе:
                - комплектование фонда областных библиотек      1500      100       179       597       624
                - приобретение тифлотехники                     300       45        66        90        991501.411.281. в) театры, концертные организации и другие      13231     1845      3778      3712      3896
                организации исполнительских искусств1501.412.287. г) прочие учреждения и мероприятия в области    3886      777       855       1088      1166
                культуры и искусства1501.410.287. 2. Прочие (писательская организация,            1307      196       288       392       431
                издательство "Вешние воды", Союз журналистов,
                Союз художников)1600          СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, всего             20797     4406      4521      5313      6557
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         0,9       1,2       0,5       1,2       1,2
                из них финансовая поддержка:1602.423.290  1. редакций районных газет                      14527     2976      3196      3828      45271602.422.290  2. газеты "Орловская правда"                    2480      750       490       450       7901602.422.290  3. газеты "Поколение"                           1250      300       275       375       3001602.422.290  4. газеты "Просторы России"                     540       80        120       160       1801601.420.290  5. телевидения                                  2000      300       440       500       7601700          ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА           156885    29743     35461     45047     46634
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         6,8       8,4       3,6       10,6      8,6
                из них оплата топливно-энергетических ресурсов  6847      1906      1520      1499      1922
                Оплата труда                                    41313     9130      10526     11145     105121701.         1. Здравоохранение, всего                       146469    27749     32529     42496     43695
                в том числе:1701.430.     1.1. подведомственные учреждения управления     130719    24837     29064     37908     38910
                здравоохранения:1701.430.300  - больницы, родильные дома                      83713     15905     18417     24276     251151701.430.305  - станции переливания крови                     7709      1465      1696      2236      23121701.430.301  - поликлиники                                   10504     1996      2311      3046      31511701.430.306  - санатории для больных туберкулезом            5273      1002      1160      1529      15821701.430.310  - прочие учреждения и мероприятия в области     23520     4469      5480      6821      6750
                здравоохранения
                в том числе:1701.430.300, а) компенсация лечебным учреждениям за          7682      1229      1576      2383      24941701.430.301, медикаменты населению по льготным и бесплатным1701.430.310. рецептам, льготное и бесплатное слухо- и 
                зубопротезирование, всего1701.430.301  Бесплатное и льготное зубопротезирование        1000      250       250       250       2501701.430.310  Бесплатное и льготное слухопротезирование       600       150       150       150       150
                б) Реализация областных программ, всего         9381      1782      2065      2721      2813
                в том числе:1701.430.310  - клиническая база медицинского института       2000      380       440       580       6001701.430.300, - "По борьбе и профилактике туберкулеза в       4000      760       880       1160      12001701.430.306  области"1701.430.310  - "Анти-ВИЧ/СПИД"                               2000      380       440       580       6001701.430.310  - "Вакцинопрофилактика"                         131       25        30        38        381701.430.310  - "Сахарный диабет"                             300       57        65        88        90
                - "Дети Чернобыля"                              950       180       210       275       2851701.430.310  в) лечение больных за пределами области         500       95        110       145       1501701.430.300. 1.2. Областная больница                         13250     2517      2915      3843      39751701.430.310. 1.3. ОГУП Санаторий "Дубрава"                   2000      300       440       600       6601702.432.311. 1.4. Санитарно-эпидемиологический надзор        500       95        110       145       150
                2. Физическая культура и спорт, всего           14234     2950      3886      3503      3895
                в том числе:1703.434.314  а) ФК "Орел"                                    2713      672       671       685       6851703.434.314  б) ООО "Центральный стадион им. В. И. Ленина"   1000      240       240       280       2401703.434.314  в) ГОУСПО спортивный центр "Олимп"              4444      1043      1137      928       13361703.434.314  г) ДЮСШ и ШВСМ                                  2720      435       598       816       8711703.434.314  д) проведение спортивно-массовых мероприятий    1798      450       449       449       4501703.434.314  е) шахматно-шашечный клуб                       1559      110       791       345       3131800          CОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                             264787    23789     36741     103263    100994
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         11,5      6,7       3,8       24,2      18,6
                из них оплата топливно-энергетических ресурсов  7881      1603      1665      2283      2330
                Оплата труда                                    21060     4436      5136      5789      5699
                1. Социальное обеспечение, всего                240491    21136     28181     95344     958301801.440.320. 1.1. финансирование учреждений социального      52420     10215     12365     14890     14950
                обеспечения, всего
                в т. ч. программа "Дети Чернобыля"              500       50        100       150       2001802/1806.    1.2. социальная помощь и прочие мероприятия в   188071    10921     15816     80454     80880
                области социальной политики, всего
                в том числе:1802          - социальная помощь                             14437     2275      5012      3575      3575
                - реализация ФЗ "О социальной защите инвалидов  34244     1250      1250      15872     15872
                в РФ"
                из них:
                - компенсация лечебным учреждениям за           500       125       125       125       125
                медикаменты населению по льготным и бесплатным 
                рецептам
                - бесплатное и льготное зубопротезирование      100       25        25        25        25
                - бесплатное и льготное слухопротезирование     400       100       100       100       100
                - автомобильный транспорт (льготный проезд в    3000      1000      1000      500       500
                соответствии с федеральными законами)
                - реализация ФЗ "О государственных пособиях     67393     -         -         33697     33696
                гражданам, имеющим детей"
                - реализация ФЗ "О ветеранах" (за счет средств  45379     -         -         22688     22691
                областного бюджета)1802/1806     - реализация ФЗ "О ветеранах" (за счет средств  26618     7396      9554      4622      5046
                федерального бюджета)
                в том числе:1802.440.322  - социальная помощь                             4400      1090      1150      1120      10401806.440.327  - расходы на изготовление и ремонт              700       150       150       200       200
                протезно-ортопедических изделий1806.440.328  - расходы на компенсацию за бензин, ремонт и    500       100       100       150       150
                транспортное обслуживание1806.440.329  - расходы на компенсацию за                     1400      300       400       350       350
                санаторно-курортное лечение участников войны и
                инвалидов
                - компенсация лечебным учреждениям за           2028      509       507       505       507
                медикаменты населению по льготным и бесплатным 
                рецептам
                - бесплатное и льготное зубопротезирование      400       100       100       100       100
                - бесплатное и льготное слухопротезирование     390       97        97        97        99
                - автомобильный транспорт (льготный проезд в    15800     4800      6800      1850      2350
                соответствии с федеральными законами)
                - железнодорожный транспорт (дотация на         1000      250       250       250       250
                покрытие убытков от пригородных пассажирских
                перевозок)1803.446.     2. Молодежная политика, всего                   24296     2653      8560      7919      5164
                в том числе:1803.446.319  а) летний отдых                                 15000     40        7070      6070      18201803.446.323  б) содержание подведомственных учреждений       8716      2533      1280      1604      32991803.446.323  в) пионерская организация "Орлята"              250       65        110       45        301803.446.323  г) военно-патриотическое воспитание и           330       15        100       200       15
                культурно массовая работа с молодежью1803.446.323  из них на содержание деятельности поисковых     30        5         10        10        5
                отрядов3000          ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                                  98075     4573      5537      23609     64356
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         4,3       1,3       0,6       5,5       11,93004.515.397. 1. Резерв непредвиденных расходов               18506     2653      3405      3995      8453
                администрации области
                2. Расходы на проведение выборов                550                           250       300
                3. Содержание Региональной энергетической       1160      300       370       205       285
                комиссии
                4. Прочие расходы, не отнесенные к другим       77859     1620      1762      19159     55318
                подразделам, всего
                в том числе:3004.515.397  а) Облвоенкомат                                 5216      1100      1148      1484      14843004.515.397  б) прочие организации                           2643      520       614       675       834
                в) резерв на повышение оплаты труда             70000     -         -         17000     530002101          ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ,   778901    191493    256630    149659    181119
                ВСЕГО
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         33,9      54,0      26,3      35,1      33,4
                в том числе:
                Дотации и субвенции из областного бюджета,      676065    142675    207812    147309    178269
                всего
                из них:2101.485.369  а) заработная плата с начислениями              338527    74414     108362    66272     89479
                б) дотации на финансирование платежей по        155409    35573     42762     38537     38537
                обязательному медицинскому страхованию 
                неработающих граждан
                в) прочие дотации и субвенции                   84918     10000     17000     25500     32418
                г) реализация Федерального закона "О            45376     22688     22688
                ветеранах"
                д) централизованные расходы                     51835               17000     17000     178352101.489      Дотации и субвенции из федерального фонда       98636     48818     48818     500       500
                компенсаций, всего
                из них на реализацию Федеральных законов:2101.489.337  - "О социальной защите инвалидов в Российской   31242     15121     15121     500       500
                Федерации"2101.499.407  - "О государственных пособиях гражданам,        67394     33697     33697     -         -
                имеющим детей"
                Дотации на реализацию ФЗ "О ветеранах" за счет  4200      -         -         1850      2350
                средств федерального бюджета
                КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ       285000    21500     155500    58500     49500
                Удельный вес в общей сумме расходов (%)         12,4      6,1       16,0      13,7      9,1
                в том числе:
                а) капитальные вложения                         255000    20500     152500    45500     36500
                в том числе:
                - компьютеризация школ                          10000     2500      2500      2500      2500
                - на реализацию областной целевой программы     85000               85000
                "Славянские корни"
                б) капремонт в бюджетных учреждениях            20000     1000      3000      10000     6000
                в) капремонт автомобильного транспорта          10000                         3000      7000
                ВСЕГО РАСХОДОВ                                  2297936   354674    974526    426153    542583_______________________________________________________________________________________________________________