Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 20.09.2001 № 39/725-ОС

Об уточненном поквартальном распределении доходов и расходов областного бюджета на 2001 год

                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
             ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        от 20 сентября 2001 года                             N 39/725-ОС
        г. Орел
        Об  уточненном  поквартальном  распределении  доходов и расходовобластного бюджета на 2001 год
        Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        Утвердить   уточненное  поквартальное  распределение  доходов  ирасходов  областного  бюджета на 2001 год с учетом поправок, внесенныхв  Закон  Орловской  области  от  27  декабря  2000  года N 174-ОЗ "О  внесении  изменений  и  дополнений  в ЗаконОрловской области "Об областном бюджете на 2001 год" (прилагается).
        Председатель областного
        Совета народных депутатов                           Н.А. Володин
                                                              Приложение
                                                         к постановлению
                                                       областного Совета
                                                      народных депутатов
                                                от 20 сентября 2001 года
                                                             N 39/725-ОС
   ПОКВАРТАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА
                       2001 ГОД, С УЧЕТОМ ПОПРАВОК                                                                                                     тыс. руб.______________________________________________________________________________________________________________Код         Наименование групп и статей доходов      Бюджет 2001  В том числе:классифи-                                             года       _____________________________________________кации                                                             1квартал    2квартал   3квартал    4квартал______________________________________________________________________________________________________________
              ВСЕГО ДОХОДОВ                            2439812      354674      1056013    455669      573456
              Итого доходы, поступающие в областной    1579600      166621      742713     284864      385402
              бюджет1000000     Налоговые доходы                         1548533      159609      735350     276578      3769961010000     Налог на прибыль (доход), прирост        1063942      102500      500500     190257      270685
              капитала1010100     - Налог на прибыль (доход) предприятий   803470       62500       456500     115417      169053
              и организаций1010200     - Налог на доходы с физических лиц       260472       40000       44000      74840       1016321020000     Налоги на товары и услуги                125607       27185       31515      30835       360721020200     - Акцизы                                 24789        6190        6190       6190        62191020400     - Лицензионные и регистрационные сборы   3000         750         750        750         7501020600     - Налог на покупку иностранных денежных  2500         625         625        625         625
              знаков1020700     - Налог с продаж                         95318        19620       23950      23270       284781030000     Налоги на совокупный доход               32348        8086        8086       8086        80901030100     - Единый налог, взимаемый с применением  3627         906         906        906         909
              упрощенной системы налогообложения,
              учета и отчетности1030200     - Единый налог на вмененный доход для    28721        7180        7180       7180        7181
              определенных видов деятельности1040200     Налоги на имущество предприятий          287622       20000       178180     36954       524881050000     Платежи за пользование недрами и         23014        1648        1799       10176       9391
              природными ресурсами1050100     - Платежи за пользование недрами         910          173         209        237         2911050600     - Плата за нормативные и                 8000                                5000        3000
              сверхнормативные выбросы и сбросы 
              вредных веществ, размещение отходов1050700     - Земельный налог                        11604        1000        1000       4222        53821054000     - Прочие платежи за пользование          2500         475         590        717         718
              природными ресурсами1400000     Прочие налоги, пошлины и сборы           16000        190         15270      270         2702000000     Неналоговые доходы                       31067        7012        7363       8286        84062010000     Доходы от имущества, находящегося в      4430         1090        1116       1116        1108
              государственной (областной) 
              собственности, или от деятельности2010100     - Дивиденды по акциям, принадлежащим     400          80          106        106         108
              государству2010201-201 - Арендная плата за земли                2667         670         670        670         65702032010204-201 - Доходы от сдачи в аренду имущества,    1363         340         340        340         3430208        находящегося в государственной и
              муниципальной собственности2013000     Доходы от продажи государственных        170          32          40         49          49
              производственных и непроизводственных
              фондов,транспортных средств, иного 
              оборудования и других материальных
              ценностей2060000-209 Прочие неналоговые доходы и сборы        26467        5890        6207       7121        724900002060000     - Административные платежи и сборы       22000        4800        5100       6000        61002070300     - Штрафные санкции, возмещение ущерба    4000         1000        1000       1000        10002090200     - Прочие неналоговые доходы              467          90          107        121         14930000       Безвозмездные перечисления от бюджетов   860212       188053      313300     170805      188054
              других уровней
              Дотации на выравнивание уровня           544121       130589      168678     114265      130589
              бюджетной обеспеченности
              Субсидии, субвенции и средства,          200273       50068       50068      50068       50069
              передаваемые по взаимным расчетам за
              счет Фонда компенсаций, всего
              в том числе на текущие расходы по
              реализации Федеральных законов:
              - "О государственных пособиях            134787       33697       33697      33697       33696
              гражданам, имеющим детей"
              - "О социальной защите инвалидов в       65486        16371       16371      16371       16373
              Российской Федерации"
              Дотации на реализацию закона "О          30818        7396        9554       6472        7396
              ветеранах"
              Субвенции на финансирование дорожного    85000                    85000
              хозяйства "Славянские корни"
              ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)                                        48178      -48178_________________________________________________________________________________________________________________________Код          Наименование разделов, подразделов, целевых     Бюджет 2001    в том числе:
               статей                                          года           _____________________________________________
               и видов расходов                                               1квартал     2квартал    3квартал    4квартал_________________________________________________________________________________________________________________________0100         ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, всего               183666         32860        53733       50656       46417
               Удельный вес в общей сумме расходов (%)         7,5            9,3          5,3         10,1        8,1
               из них оплата топливно-энергетических ресурсов  1264           453          188         177         4460102025.029. 1. Функционирование областного Совета народных  15511          2845         4430        4321        3915
               депутатов0102025.029. 2. Содержание контрольно-счетной палаты         961            160          269         266         266
               Орловской области0103.036.029 3. Функционирование исполнительных органов      162986         29222        48159       44497       41108
               государственной власти - всего0105.041.075 4. Управление по делам архивов                  4208           633          875         1572        11280200         СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ                                 7000           900          1320        2390        2390
               Удельный вес в общей сумме расходов (%)         0,3            0,3          0,1         0,5         0,40201.062.160 1. Государственные нотариальные конторы0201.055.029 2. Аппарат мировых судей                        7000           900          1320        2390        23900500         ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ   125471         29787        28122       32114       35448
               БЕЗОПАСНОСТИ
               Удельный вес в общей сумме расходов (%)         5,1            8,4          2,8         6,4         6,2
               из них оплата топливно-энергетических ресурсов  4806           1243         1072        1150        13410501.200.    Органы внутренних дел, всего :                  99219          23660        22354       25256       27949
               в том числе:0501.200.075 - УВД                                           63320          16110        13930       15996       172840501.200.075 - УГИБДД УВД                                    31699          6500         7500        8000        96990501.200.075 - ГСМЭУ "Орелтранссигнал"                       4200           1050         924         1260        9660509.200.075 2. УГПС УВД                                     25540          6000         5619        6640        72810510.160.    3. Государственные нотариальные конторы         712            127          149         218         2180600         ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ       3800           390          874         988         1548
               НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ
               Удельный вес в общей сумме расходов (%)         0,2            0,1          0,1         0,2         0,30601.270.216 1. Наука в сельском хозяйстве                   1000           190          230         260         3200601.270.216 2. Учебно - выставочный центр                   800            100          184         208         3080601.270.216 3. Программа информатизации Орловской области   2000           100          460         520         9200700         ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО      3700           540          850         960         1350
               Удельный вес в общей сумме расходов (%)         0,2            0,2          0,1         0,2         0,20705.302.290 1. Поддержка базовых предприятий бытового       1000           190          230         260         320
               обслуживания населения0705.302.290 2. Поддержка сельской торговли                  1200           200          275         310         415
               в т.ч.торговых точек Орловского ОРСа            200            35           45          50          70
               управления лесами0705.302.290 3. Частичная компенсация коммунальных платежей  1000           150          230         260         360
               (ООО "Орловское СРП ВОГ", ООО "Орловское УПП
               ВОС", ООО "Ливенское УПП ВОС", Орловские РО ВОС
               и ВОГ)
               4. Поддержка объектов социальной сферы          500                         115         130         255
               промышленных предприятий (в том числе дворцов
               культуры внебюджетной сферы)0800         СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО и РЫБОЛОВСТВО                494220         35000        411700      18873       28647
               Удельный вес в общей сумме расходов (%)         20,3           9,9          40,8        3,7         5,0
               из них оплата топливно-энергетических ресурсов  228            65           46          34          830801/0802    1. Расходы на сельское хозяйство, всего         144426         29300        85006       11073       19047
               в том числе:0801.340.210 - дотации на развитие племенного дела           16000          10000        5710        190         1000801.341.290 - дотации на развитие семеноводства             3000           2500         5000801.340.290 - дотации на развитие птицеводства              16800          8000         6415        1200        1185
               в т.ч. - мясо птицы                             11000          5000         5415        200         385
               - яйцо                                          5800           3000         1000        1000        8000801.342.397 - содержание учреждений сельского хозяйства     6608           1269         1391        1887        20610805.342.075 в т.ч. - содержание подведомственных структур   4408           869          907         1227        14050801.342.397 - противоэпизоотические мероприятия             2200           400          484         660         656
               в том числе вакцинация против бешенства         200            30           44          60          66
               животных0802.344.397 - компенсации сельхоз товаропроизводителям на   17110          5568         3981        4483        3078
               минудобрения,0802.344.212 повышение плодородия почв
               в т.ч. - крестьянские (фермерские) хозяйства    2000                        460         520         1020
               - ОАО "Орелинжсельстрой"                        3000           1000         660         660         680
               - агрохимическое обследование почв              1000           190          230         260         3200805.342.397 - прочие расходы в области сельского хозяйства  8065           1042         4799        907         1317
               - реализация областной программы "Дети          100                                                 100
               Чернобыля"
               - ликвидация последствий от стихийных бедствий  56943                       56943
               - возмещение разницы в процентных ставках по    19800          921          5267        2406        11206
               кредитам сельхозтоваропроизводителям,
               предприятиям АПК0803.348.229 2. Формирование Регионального                   269794         5700         246694      7800        9600
               продовольственного фонда (на возвратной основе)
               3. Приобретение сельскохозяйственной техники    80000                       800000801.342.211 Возврат кредитов                                -340000        -65910       -66890      -119900     -873000900         ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ   12070          734          874         6130        4332
               РЕСУРСОВ,
               ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ
               Удельный вес в общей сумме расходов (%)         0,5            0,2          0,1         1,2         0,80901.360.075 1. Комитет природных ресурсов                   11500          665          805         5910        41200902.361.2230902.361.223 в т.ч. - лесоохранные и лесовосстановительные   1000           190          230         260         320
               мероприятия0902.361.223 - экологический счет                            8000                                    5000        30000906.362.075 2. ГИМС                                         300            69           69          90          72
               3. Центр по гидрометеорологии и мониторингу     270                                     130         140
               окружающей среды1000         ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,СВЯЗЬ И           28500          10750        6750        5200        5800
               ИНФОРМАТИКА
               Удельный вес в общей сумме расходов (%)         1,2            3,0          0,7         1,0         1,01001.372.290 1. Автомобильный транспорт (льготный проезд в   19000          7200         4800        3250        3750
               соответствии с федеральными законами и
               нормативными актами Орловской области),
               в том числе:
               а) компенсация затрат на льготный проезд в      19000          5500         6500        3250        3750
               соответствии с нормативными актами Орловской
               области (пенсионеры по возрасту, не являющиеся
               ветеранами, одинокие матери и отцы)1005.380.290 2. Железнодорожный транспорт (дотация на        4000           2250         550         550         650
               покрытие убытков от пригородных пассажирских
               перевозок)
               в том числе по - ФЗ "О ветеранах"1005.380.290 3. Электротранспорт (компенсация затрат на      5500           1300         1400        1400        1400
               льготный проезд в соответствии с нормативными
               актами Орловской области (пенсионеры по 
               возрасту, не являющиеся ветеранами, одинокие 
               матери и отцы)1100         РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ                20000          2900         4600        5200        7300
               Удельный вес в общей сумме расходов (%)         0,8            0,8          0,5         1,0         1,31102.515.197 1. Финансовая поддержка реформирования          15000          2200         3450        3900        5450
               промышленных предприятий (на возвратной основе),
               покупка акций и имущества1101.515.197 2. Фонд поддержки малого предпринимательства    5000           700          1150        1300        1850
               (на возвратной основе)1200         ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                  9300           1800         2100        2700        2700
               Удельный вес в общей сумме расходов (%)         0,4            0,5          0,2         0,5         0,51203.311.444 Жилищно-коммунальное хозяйство                  9300           1800         2100        2700        2700
               в том числе:
               - содержание аппарата управления                3000           750          750         750         750
               - аварийно-страховой запас, подготовка к зиме,  6300           1050         1350        1950        1950
               приобретение техники1300         ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ         12559          3150         2763        2878        3768
               ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
               (ГУ по делам ГО и ЧС)
               Удельный вес в общей сумме расходов (%)         0,5            0,9          0,3         0,6         0,7
               в том числе:1302.200.075 - содержание подведомственных структур          12429          3131         2734        2839        37251303.151.083 - проведение мероприятий по гражданской         130            19           29          39          43
               обороне и защите населения от чрезвычайных
               ситуаций1400         ОБРАЗОВАНИЕ                                     129331         21243        25879       38503       43706
               Удельный вес в общей сумме расходов (%)         5,3            6,0          2,6         7,6         7,6
               из них оплата топливно-энергетических ресурсов  7052           1963         1558        1500        2031
               Оплата труда                                    49539          8849         12562       13327       14801
               Народное образование, всего                     108223         17927        21701       31889       367061407.407.272 - приобретение учебной литературы               4000           650          1900        1000        4501403.402.266 - профилактика безнадзорности и поддержка       3044           578          800         791         875
               детей-сирот в системе ПТО1401.400.259 Дошкольное образование                          99             17           21          27          341402.401.    Общее образование, всего                        71807          12360        14960       19637       248501402.401.260 - школы-детские сады, школы начальные,          6292           1160         1405        1675        2052
               неполные средние и средние1402.401.262 - вечерние и заочные средние образовательные    617            123          191         117         186
               школы1402.401.263 - школы-интернаты                               44280          7458         9004        12175       156431402.401.264 - учреждения по внешкольной работе с детьми     9319           1814         2093        2591        28211402.401.265 - детские дома                                  11299          1805         2267        3079        4148
               в т.ч. программа "Дети Чернобыля"               550            105          126         143         1761403.        Начальное профессиональное образование          5188           992          1207        1291        16981403.402.266 - профессионально-технические училища           3096           578          700         811         10071403.402.267 - специальные профессионально-технические       2092           414          507         480         691
               училища1404.403.268 Среднее профессиональное образование            13984          2343         2894        3852        48951407.407.272 Прочие расходы в области образования            9069           1617         1957        2437        30581405         Переподготовка и повышение квалификации         3376           598          662         945         11711405.404.269 - институты повышения квалификации              2902           502          566         817         10171405.404.270 - учебные заведения и курсы по переподготовке   474            96           96          128         154
               кадров1406.405.271 Высшее профессиональное образование             4700                                    3700        10001404.403.268 Училища (культуры, художественное,музыкальное)  14858          2308         2891        4661        49981404.403.268 в т.ч. областной колледж иcкусств               4746           729          891         1493        16331404.403.268 Медицинское училище и курсовое обучение         4550           747          913         1443        14471406.405.271 Орловская региональная академия госслужбы       1500           225          330         450         495
               (подготовка и переподготовка кадров для
               государственной и муниципальной службы)1405.404.270 Курсовое обучение                               200            36           44          60          601500         КУЛЬТУРА , ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ           33978          5026         7581        10097       11274
               Удельный вес в общей сумме расходов (%)         1,4            1,4          0,8         2,0         2,0
               из них оплата топливно-энергетических ресурсов  2205           871          225         226         8831501.410.281 1. Культура и искусство, всего                  32259          4830         7173        9560        10696
               Оплата труда                                    17018          2591         4062        4974        53911501.410.283 а) музеи и постоянные выставки                  6069           991          1204        1815        20591501.410.284 б) библиотеки                                   6797           1217         1336        2028        2216
               в том числе:
               - комплектование фонда областных библиотек      1500           100          179         597         624
               - приобретение тифлотехники                     300            45           66          90          991501.411.281 в) театры, концертные организации и другие      15299          1845         3778        4539        5137
               организации исполнительских искусств1501.412.287 г) прочие учреждения и мероприятия в области    4094           777          855         1178        1284
               культуры и искусства1501.410.287 2. Прочие (писательская организация,            1719           196          408         537         578
               издательство "Вешние воды", Союз журналистов,
               Союз художников)1600         СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, всего             20797          4406         4521        5313        6557
               Удельный вес в общей сумме расходов (%)         0,9            1,2          0,4         1,1         1,1
               из них финансовая поддержка:1602.423.290 1. редакций районных газет                      14527          2976         3196        3828        45271602.422.290 2. газеты "Орловская правда"                    2480           750          490         450         7901602.422.290 3. газеты "Поколение"                           1250           300          275         375         3001602.422.290 4. газеты "Просторы России"                     540            80           120         160         1801601.420.290 5. телевидения                                  2000           300          440         500         7601700         ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА           177375         29743        35461       54482       57689
               Удельный вес в общей сумме расходов (%)         7,3            8,4          3,5         10,8        10,1
               из них оплата топливно-энергетических ресурсов  6847           1906         1520        1499        1922
               Оплата труда                                    50282          9130         10526       15605       150211701.        1. Здравоохранение, всего                       162039         26793        31575       50536       53135
               в том числе:1701.430.    1.1. подведомственные учреждения управления     138656         23881        28110       42883       43782
               здравоохранения:1701.430.300 - больницы, родильные дома                      90528          15507        18078       28044       288991701.430.305 - станции переливания крови                     8384           1465         1696        2573        26501701.430.301 - поликлиники                                   9901           1760         2018        3018        31051701.430.306 - санатории для больных туберкулезом            5763           1002         1160        1773        18281701.430.310 - прочие учреждения и мероприятия в области     24080          4147         5158        7475        7300
               здравоохранения
               в том числе:1701.430.300 а) компенсация лечебным учреждениям за          7682           1229         1576        2383        24941701.430.301 медикаменты населению по льготным и бесплатным1701.430.310 рецептам, льготное и бесплатное слухо- и 
               зубопротезирование, всего1701.430.301 Бесплатное и льготное зубопротезирование        1000           250          250         250         2501701.430.310 Бесплатное и льготное слухопротезирование       600            150          150         150         150
               б) реализация областных программ, всего         9281           1782         2065        2721        2713
               в том числе:1701.430.310 - клиническая база медицинского института       2000           380          440         580         6001701.430.300 - "По борьбе и профилактике туберкулеза в       4000           760          880         1160        12001701.430.306 области"1701.430.310 - "Анти-ВИЧ/СПИД"                               2000           380          440         580         6001701.430.310 - "Вакцинопрофилактика"                         131            25           30          38          381701.430.310 - "Сахарный диабет"                             300            57           65          88          90
               - "Дети Чернобыля"                              850            180          210         275         1851701.430.310 в) лечение больных за пределами области         500            95           110         145         1501701.430.300 1.2. Областная больница                         13574          2517         2915        3972        41701701.430.310 1.3. ОГУП Санаторий "Дубрава"                   2000           300          440         600         6601702.432.311 1.4. Санитарно-эпидемиологический надзор        620            95           110         205         2101701.430.316 1.5. Финансовая помощь ТФОМС                    7189                                    2876        4313
               2. Физическая культура и спорт, всего           15336          2950         3886        3946        4554
               в том числе:1703.434.314 а) ФК "Орел"                                    2713           672          671         685         6851703.434.314 б) ООО "Центральный стадион им. В. И. Ленина"   1000           240          240         280         2401703.434.314 в) ГОУСПО спортивный центр "Олимп"              5063           1043         1137        1161        17221703.434.314 г) ДЮСШ и ШВСМ                                  3203           435          598         1026        11441703.434.314 д) проведение спортивно-массовых мероприятий    1798           450          449         449         4501703.434.314 е) шахматно-шашечный клуб                       1559           110          791         345         3131800         CОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                             285133         23789        36741       114105      110498
               Удельный вес в общей сумме расходов (%)         11,7           6,7          3,6         22,6        19,3
               из них оплата топливно-энергетических ресурсов  7881           1603         1665        2283        2330
               Оплата труда                                    26469          4436         5136        8987        7910
               1. Социальное обеспечение, всего                246291         21136        28181       98824       981501801.440.320 1.1. финансирование учреждений социального      58220          10215        12365       18370       17270
               обеспечения, всего
               в т. ч. программа "Дети Чернобыля"              500            50           100         150         2001802/1806.   1.2. социальная помощь и прочие мероприятия в   188071         10921        15816       80454       80880
               области социальной политики, всего
               в том числе:1802         - социальная помощь                             14437          2275         5012        3575        3575
               - реализация ФЗ "О социальной защите инвалидов  34244          1250         1250        15872       15872
               в РФ"
               из них:
               - компенсация лечебным учреждениям за           500            125          125         125         125
               медикаменты населению по льготным и бесплатным
               рецептам
               - бесплатное и льготное зубопротезирование      100            25           25          25          25
               - бесплатное и льготное слухопротезирование     400            100          100         100         100
               - автомобильный транспорт (льготный проезд в    3000           1000         1000        500         500
               соответствии с федеральными законами)
               - реализация ФЗ "О государственных пособиях     67393                                   33697       33696
               гражданам, имеющим детей"
               - реализация ФЗ "О ветеранах" (за счет средств  45379                                   22688       22691
               областного бюджета)1802/1806    - реализация ФЗ "О ветеранах" (за счет средств  26618          7396         9554        4622        5046
               федерального бюджета)
               в том числе:1802.440.322 - социальная помощь                             4400           1090         1150        1120        10401806.440.327 - расходы на изготовление и ремонт              700            150          150         200         200
               протезно-ортопедических изделий1806.440.328 - расходы на компенсацию за бензин, ремонт и    500            100          100         150         150
               транспортное обслуживание1806.440.329 - расходы на компенсацию за санаторно-курортное 1400           300          400         350         350
               лечение участников войны и инвалидов
               - компенсация лечебным учреждениям за           2028           509          507         505         507
               медикаменты населению по льготным и бесплатным
               рецептам
               - бесплатное и льготное зубопротезирование      400            100          100         100         100
               - бесплатное и льготное слухопротезирование     390            97           97          97          99
               - автомобильный транспорт (льготный проезд в    15800          4800         6800        1850        2350
               соответствии с федеральными законами)
               - железнодорожный транспорт (дотация на         1000           250          250         250         250
               покрытие убытков от пригородных пассажирских
               перевозок)1803.446.    2. Молодежная политика, всего                   38842          2653         8560        15281       12348
               в том числе:1803.446.319 а) летний отдых                                 28000          40           7070        12570       83201803.446.323 б) содержание подведомственных учреждений       10262          2533         1280        2466        39831803.446.323 в) пионерская организация "Орлята"              250            65           110         45          301803.446.323 г) военно-патриотическое воспитание и           330            15           100         200         15
               культурномассовая работа с молодежью1803.446.323 из них на содержание деятельности поисковых     30             5            10          10          5
               отрядов3000         ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                                  35025          4573         5537        13559       11356
               Удельный вес в общей сумме расходов (%)         1,4            1,3          0,5         2,7         2,03004.515.397 1. Резерв непредвиденных расходов               18506          2653         3405        3995        8453
               администрации области
               2. Расходы на проведение выборов                7500                                    7200        300
               3. Содержание Региональной энергетической       1160           300          370         205         285
               комиссии
               4. Прочие расходы, не отнесенные к другим       7859           1620         1762        2159        2318
               подразделам, всего
               в том числе:3004.515.397 а) облвоенкомат                                 5216           1100         1148        1484        14843004.515.397 б) прочие организации                           2643           520          614         675         8342101         ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ,   888887         191493       289819      177099      230476
               ВСЕГО
               Удельный вес в общей сумме расходов (%)         36,4           54,0         28,8        35,1        40,2
               в том числе:
               Дотации и субвенции из областного бюджета,      786051         142675       241001      174749      227626
               всего
               из них:2101.485.369 а) заработная плата с начислениями              422463         74414        120120      95142       132787
               б) дотации на финансирование платежей по        175456         35573        42762       46557       50564
               обязательному медицинскому страхованию 
               неработающих граждан
               в) прочие дотации и субвенции                   142756         10000        55431       33050       44275
               г) реализация Федерального закона "О            45376          22688        22688
               ветеранах"2101.489     Дотации и субвенции из федерального фонда       98636          48818        48818       500         500
               компенсаций, всего
               из них на реализацию Федеральных законов:2101.489.337 - "О социальной защите инвалидов в Российской   31242          15121        15121       500         500
               Федерации"2101.499.407 - "О государственных пособиях гражданам,        67394          33697        33697
               имеющим детей"
               Дотации на реализацию ФЗ "О ветеранах" за счет  4200                                    1850        2350
               средств федерального бюджета
               КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ       309000         21500        155500      82500       49500
               Удельный вес в общей сумме расходов (%)         12,7           6,1          15,4        16,4        8,6
               в том числе:
               а) капитальные вложения                         255000         20500        152500      45500       36500
               в том числе:
               - компьютеризация школ                          10000          2500         2500        2500        2500
               - на реализацию областной целевой программы     85000                       85000
               "Славянские корни"
               б) капремонт в бюджетных учреждениях            44000          1000         3000        34000       6000
               в) капремонт автомобильного транспорта          10000                                   3000        7000
               ВСЕГО РАСХОДОВ                                  2439812        354674       1007835     503847      573456______________________________________________________________________________________________________________