Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 15.03.2002 № 46/868-ОС
О бюджетной росписи областного бюджета на 2002 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2002 года N 46/868-ОС
г. Орел
О бюджетной росписи областного бюджета на 2002 год
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить бюджетную роспись областного бюджета на 2002 годпо доходам и расходам в структуре приложений N 3, 5, 6, 10 и 12 кЗакону Орловской области от 28.12.2001 г. N 237-ОЗ "Об областномбюджете на 2002 год" (прилагается).
Председатель областного
Совета народных депутатов Н.А. Володин
Поступление доходов в областной бюджет Орловской области на 2002 год__________________________________________________________________________________________Код Наименования групп и статей Сумма на I кв. II кв. III кв. IV кв.классифи- доходов годкации__________________________________________________________________________________________1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1238218 203900 383507 304940 3458711010000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), 850876 142090 294580 192900 221306
ПРИРОСТ
КАПИТАЛА1010100 Налог на прибыль организаций 539714 82970 213680 108890 1341741010200 Налог на доходы физических лиц 311162 59120 80900 84010 871321020000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, 112273 23570 27772 29400 31531
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ1020200 Акцизы по подакцизным товарам 6930 1890 1642 1570 18281020400 Лицензионные и регистрационные 5027 1400 1250 1240 1137
сборы1020600 Налог на покупку иностранных 4000 880 880 1160 1080
денежных
знаков1020700 Налог с продаж 96316 19400 24000 25430 274861030000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 76274 19840 18620 18626 191881030100 Единый налог, взимаемый с 9096 3440 1920 1926 1810
применением
упрощенной системы
налогообложения,
учета и отчетности1030200 Единый налог на вмененный 67178 16400 16700 16700 17378
доход
для определенных видов
деятельности1040000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 133679 13900 34000 38760 470191040200 Налог на имущество предприятий 133679 13900 34000 38760 470191050000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ 65116 4500 8535 25254 268271050300 Налог на добычу полезных 473 0 150 160 163
ископаемых1050500 Плата за пользование водными 9672 700 2735 3060 3177
обьектами1050600 Плата за нормативные и 19000 2200 5000 5200 6600
сверхнормативные
выбросы и сбросы вредных
веществ1050700 Земельный налог 35971 1600 650 16834 168872000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 52765 7810 11609 18073 152732010000 ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, 17765 1610 2859 6773 6523
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ОБЛАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ
ОТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ2010100 Дивиденды по акциям, 800 0 0 500 300
принадлежащим
государству(2010201- Арендная плата за земли 14515 1360 2309 5423 54232010203)(2010205- Доходы от сдачи в аренду 1650 250 450 450 5002010208, имущества,2010240) находящегося в государственной
и
муниципальной собственности2012000 Доходы от продажи 400 0 0 200 200
оборудования,
транспортных средств и других
материальных
ценностей2019010 Прочие поступления от 400 0 100 200 100
имущества,
находящегося в государственной
(областной)
собственности или от
деятельности2060000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 30000 5100 7500 9900 7500
СБОРЫ2070000 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 5000 1100 1250 1400 1250
УЩЕРБА
0
ИТОГО ДОХОДОВ 1290983 211710 395116 323013 3611443000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 1640201,5 410050 410050 410050 410051,53020400 Дотации на выравнивание уровня 894337,0 223584,25 223584,25 223584,25 223584,25
бюджетной
обеспеченности(3020200, Субсидии, субвенции и 226603,0 56650,75 56650,75 56650,75 56650,753020500, средства,3020300) получаемые по взаимным
расчетам
за счет Фонда компенсаций
субвенции на реализацию ФЗ "О 135399,0 33849,75 33849,75 33849,75 33849,75
государственных
пособиях гражданам, имеющим
детей"
субсидии на реализацию ФЗ "О 72436,0 18109 18109 18109 18109
социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации"
субсидии на возмещение льгот 5441,0 1360,25 1360,25 1360,25 1360,25
по
оплате жилищно-коммунальных
услуг,
услуг связи, проезда на
общественном
транспорте городского и
пригородного
сообщения гражданам,
подвергшимся
радиационному воздействию
Чернобыльской
АЭС, аварии на
производственном
объединении "Маяк" и ядерных
испытаний
на Семипалатинском полигоне
субсидии на возмещение льгот 13327 3331,75 3331,75 3331,75 3331,75
по
оплате жилищно-коммунальных
услуг,
услуг связи военнослужащим,
сотрудникам
милиции, органов внутренних
дел,
налоговой полиции, должностным
лицам
таможенных органов3020100 Дотации на частичное 89764 22441 22441 22441 22441
возмещение
расходов в связи с повышением
первого
разряда ЕТС по оплате труда
работников
организаций бюджетной сферы3020100 Дотации на возмещение убытков 7872,5 1968 1968 1968 1968,5
от
содержания объектов
жилищно-коммунального
хозяйства и
социально-культурной
сферы, переданных в ведение
органов
местного самоуправления3020200, Субвенции и субсидии на 399720 99930 99930 99930 999303020500 финансирование
дорожного хозяйства по разделу
"Дорожное
хозяйство"
в т.ч. субсидии на приведение 38000 9500 9500 9500 9500
в
нормативное состояние
связывающих
населенные пункты сельских
дорог
для приемки их в сеть
автомобильных
дорог общего пользования3020500 Субсидии на проведение 6905 1726 1726 1726 1727
оздоровительной
кампании детей и подростков
Средства Фонда регионального 15000 3750 3750 3750 3750
развития,
на реализацию федеральной
целевой
программы "Сокращение различий
в
социально-экономическом
развитии
регионов РФ (2002-2010 годы и
до
2015 года)"5000000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 15000 2850 3600 4050 4500
И
ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСЕГО ДОХОДОВ 2946184,5 624610 808766 737113 775695,5
Дефицит бюджета -186774 -44107 -71832 -70835
Источники покрытия дефицита 186774 44107 71832 70835
бюджета
изменение остатков средств
бюджета
на счетах в банках50121 Остатки средств бюджета на 44107 44107
счетах
в банках на начало отчетного
периода50122 Остатки средств бюджета на
счетах
в банках на конец отчетного
периода
Бюджетные ссуды, полученные от 142667 71832 70835
бюджетов
других уровней
Распределение расходов областного бюджета на 2002 год по разделам и
подразделам функциональной классификации расходовКод Наименование разделов и Сумма на I кв. II кв. III кв. IV кв.
подразделов год0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 229476 43960 55282 62023 68211
МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ0102 Функционирование 21669 4117 5201 5850 6501
законодательного
(представительного) органа
государственной
власти (Областной Совет
народных
депутатов, контрольно-счетная
палата)0103 Функционирование 202466 38828 48799 54731 60108
исполнительных
органов государственной власти0105 Государственная поддержка 5341 1015 1282 1442 1602
архивной
службы0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 11221 2132 2693 3030 33660202 Обеспечение деятельности 11221 2132 2693 3030 3366
аппарата
мировых судей0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 192911 36645 46284 51079 58903
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА0501 Органы внутренних дел (УВД, 137224 26072 32921 36052 42179
УГИБДД
УВД, СМЭУ "Орелтранссигнал")0509 Государственная 54407 10337 13058 14690 16322
противопожарная
служба0510 Содержание государственных 1280 236 305 337 402
нотариальных
контор0600 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 1800 342 432 486 540
СОДЕЙСТВИЕ
НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОМУ
ПРОГРЕССУ0601 Фундаментальные исследования 1800 342 432 486 540
(наука
в сельском хозяйстве,
учебно-выставочный
центр)0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 7700 1703 1648 1719 2630
СТРОИТЕЛЬСТВО0705 Поддержка отраслей 3700 703 888 999 1110
промышленности0709 Воспроизводство минерально - 4000 1000 760 720 1520
сырьевой
базы0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И -222510 -40660 -56884 -60619 -64347
РЫБОЛОВСТВО0801 Сельскохозяйственное -260500 -49493 -65520 -70336 -75151
производство0802 Мероприятия по улучшению 17000 3230 4079 4590 5101
землеустройства
и землепользования0805 Прочие мероприятия в области 20990 5603 4557 5127 5703
сельского
хозяйства0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 10904 3684 4183 4418 4619
СРЕДЫ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ0901 Водные ресурсы 6000 1230 1350 1200 22200902 Лесные ресурсы 2100 300 640 1000 1600904 Гидрометеорология 300 58 73 81 880906 Прочие расходы в области 2504 476 600 677 751
охраны
окружающей природной среды и
природных
ресурсов1000 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 63180 18387 14482 15592 14719
СВЯЗЬ
И ИНФОРМАТИКА1001 Автомобильный транспорт 46380 11187 11582 12392 112191005 Электротранспорт 14800 6700 2400 2700 30001008 Информатизация Орловской 2000 500 500 500 500
области1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ -43000 -46740 -2850 4190 2400
ИНФРАСТРУКТУРЫ1101 Малый бизнес и 5000 950 1200 1350 1500
предпринимательство1102 Прочие мероприятия по развитию -48000 -47690 -4050 2840 900
рыночной
инфраструктуры1200 ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО1203 Прочие структуры коммунального
хозяйства1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 29668 5637 7120 8010 8901
ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ1302 Предупреждение и ликвидация 29668 5637 7120 8010 8901
последствий
чрезвычайных ситуаций1400 ОБРАЗОВАНИЕ 200550 38126 48126 54155 601431401 Дошкольное образование 89 19 21 24 241402 Общее образование 110025 20601 26013 29648 337631403 Начальное профессиональное 7909 1502 2084 2100 2223
образование1404 Среднее профессиональное 54984 10734 13376 14699 16175
образование1405 Переподготовка и повышение 6362 1360 1547 1702 1753
квалификации1406 Высшее профессиональное 1800 340 430 490 540
образование1407 Прочие расходы в области 19382 3571 4655 5491 5665
образования1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И 49343 9375 11842 13323 14803
КИНЕМАТОГРАФИЯ1501 Культура и искусство 49343 9375 11842 13323 148031600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 30590 5812 7342 8259 91771601 Телевидение и радиовещание 6858 1303 1646 1852 20571602 Периодическая печать и 23732 4509 5696 6407 7120
издательства1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 250503 47815 60160 67557 74971
КУЛЬТУРА1701 Здравоохранение 241173 45823 57881 65117 723521702 Санитарно - эпидемиологический 650 123 156 176 195
надзор1703 Физическая культура и спорт 8680 1869 2123 2264 24241800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 518610 108268 130076 145890 1343761801 Учреждения социального 116870 22204 28049 31555 35062
обеспечения
и службы занятости1802 Социальная помощь 19168 4212 4687 4987 52821803 Молодежная политика 43892 3572 13919 21627 47741806 Прочие мероприятия в области 203281 44431 49571 53871 55408
социальной
политики1807 Государственные пособия 135399 33849 33850 33850 33850
гражданам,
имеющим детей2100 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ 979308,5 191260 256000 251800 280248,5
ДРУГИХ
УРОВНЕЙ2101 Финансовая помощь бюджетам 979308,5 191260 256000 251800 280248,5
других
уровней2300 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 700 133 168 189 210
ЭКОНОМИКИ2301 Мобилизационная подготовка 700 133 168 189 210
экономики2600 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 399720 99930 99930 99930 999302601 Дорожное хозяйство 399720 99930 99930 99930 999303000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 251284 112758 91407 23539 235803002 Проведение выборов и 8500 8500
референдумов3003 Возврат беспроцентных 218044 98542 85270 17179 17053
бюджетных
ссуд, полученных в
Министерстве
финансов РФ3004 Прочие расходы, не отнесенные 24740 5716 6137 6360 6527
к
другим подразделам,3004 в том числе резерв 12976 3244 3244 3244 3244
непредвиденных
расходов администрации области
ИТОГО РАСХОДОВ 2961958,5 638567 777441 754570 797380,5
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ЗА СЧЕТ 136000 24220 24295 46685 40800
СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ЗА СЧЕТ 15000 3750 3750 3750 3750
СРЕДСТВ,
ПОСТУПИВШИХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 20000 3800 4800 5400 6000
ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ 171000 31770 32845 55835 50550
ВСЕГО РАСХОДОВ 3132958,5 670337 810286 810405 847930,5__________________________________________________________________________________________Ведомственная структура расходов областного бюджета Орловской области
на 2002 год__________________________________________________________________________________________
Объем I кв. II кв. III кв. IV кв.
лимитов
финансиров
ания__________________________________________________________________________________________Орловский областной Совет народных 20 423,00 3 880,00 4 902,00 5 514,00 6 127,00депутатовГосударственное управление 20 423,00 3 880,00 4 902,00 5 514,00 6 127,00Расходы на содержание аппарата и 20 423,00 3 880,00 4 902,00 5 514,00 6 127,00обеспечениедеятельности областного СоветанародныхдепутатовКонтрольно-счетная палата Орловской 1 246,00 237,00 299,00 336,00 374,00областиГосударственное управление 1 246,00 237,00 299,00 336,00 374,00Расходы на содержание 1 246,00 237,00 299,00 336,00 374,00Администрация Орловской области 127 24 30 34 37
277,00 962,00 676,00 105,00 534,00Государственное управление 114 21 27 30 34
301,00 718,00 432,00 861,00 290,00Расходы на содержание аппарата и 114 21 27 30 34обеспечение 301,00 718,00 432,00 861,00 290,00деятельностиПрочие расходы, не отнесенные к другим 12 976,00 3 244,00 3 244,00 3 244,00 3 244,00подразделам(резерв администрации)Прочие расходы, не отнесенные к другим 12 976,00 3 244,00 3 244,00 3 244,00 3 244,00целевымстатьямПрочие расходы, не отнесенные к другим 12 976,00 3 244,00 3 244,00 3 244,00 3 244,00видамрасходов (резерв непредвиденныхрасходовадминистрации области)Комитет природных ресурсов 14 100,00 2 910,00 3 230,00 3 460,00 4 500,00Воспроизводство минерально-сырьевой 4 000,00 1 000,00 760,00 720,00 1 520,00базыФинансирование геолого-разведочных 4 000,00 1 000,00 760,00 720,00 1 520,00работГеолого-разведочные работы 4 000,00 1 000,00 760,00 720,00 1 520,00Финансирование мероприятий по 6 000,00 1 230,00 1 350,00 1 200,00 2 220,00регулированию,использованию и охране водных ресурсовПрочие расходы на водохозяйственные 6 000,00 1 230,00 1 350,00 1 200,00 2 220,00мероприятияФинансирование лесоохранных и 2 100,00 300,00 640,00 1 000,00 160,00лесовосстановительныхмероприятийФинансирование лесоохранных и 2 100,00 300,00 640,00 1 000,00 160,00лесовосстановительныхмероприятийФинансирование мероприятий в области 2 000,00 380,00 480,00 540,00 600,00контроляза состоянием окружающей природнойсредыи охраны природыСубсидии на природоохранные 2 000,00 380,00 480,00 540,00 600,00мероприятияУправление здравоохранения 252 47 60 68 75
054,00 890,00 679,00 101,00 384,00Расходы на содержание аппарата и 5 297,00 1 006,00 1 458,00 1 476,00 1 357,00обеспечениедеятельностиОбразование 7 584,00 1 441,00 1 820,00 2 048,00 2 275,00Средние специальные учебные заведения 6 855,00 1 303,00 1 645,00 1 851,00 2 056,00Учебные заведения и курсы по 729,00 138,00 175,00 197,00 219,00переподготовкекадровЗдравоохранение и физическая культура 239 45 57 64 71
173,00 443,00 401,00 577,00 752,00Здравоохранение 239 45 57 64 71
173,00 443,00 401,00 577,00 752,00Больницы, родильные дома, клиники, 159 30 38 43 47госпитали 465,00 298,00 272,00 055,00 840,00Поликлиники, амбулатории, 15 984,00 3 037,00 3 836,00 4 316,00 4 795,00диагностическиецентрыСтанции переливания крови 12 317,00 2 340,00 2 956,00 3 326,00 3 695,00Санатории для больных туберкулезом 9 093,00 1 728,00 2 182,00 2 455,00 2 728,00Прочие учреждения и мероприятия в 42 314,00 8 040,00 10 11 12области 155,00 425,00 694,00здравоохраненияСанитарно-эпидемиологический надзор 650,00 123,00 156,00 176,00 195,00Управление культуры и искусства 64 822,00 12 15 17 19
316,00 557,00 503,00 446,00Обеспечение деятельности органов 4 221,00 802,00 1 013,00 1 140,00 1 266,00исполнительнойвласти субъектов Российской ФедерацииРасходы на содержание аппарата и 4 221,00 802,00 1 013,00 1 140,00 1 266,00обеспечениедеятельностиОбразование 13 658,00 2 595,00 3 278,00 3 688,00 4 097,00Средние специальные учебные заведения 13 658,00 2 595,00 3 278,00 3 688,00 4 097,00Культура и искусство 46 943,00 8 919,00 11 12 14
266,00 675,00 083,00Музеи и постоянные выставки 9 186,00 1 745,00 2 205,00 2 480,00 2 756,00Библиотеки 10 180,00 1 934,00 2 442,00 2 750,00 3 054,00Театры, концертные организации, цирки 22 398,00 4 256,00 5 376,00 6 047,00 6 719,00идругие организации исполнительскихискусствПрочие учреждения и мероприятия в 5 179,00 984,00 1 243,00 1 398,00 1 554,00областикультуры и искусстваОрл.обл.колледж искусств 7 356,00 1 398,00 1 765,00 1 986,00 2 207,00ГИМС 504,00 96,00 120,00 137,00 151,00Текущее содержание подведомственных 504,00 96,00 120,00 137,00 151,00структурКомитет по земельным ресурсам 250,00 47,00 60,00 68,00 75,00Мероприятия по улучшению 250,00 47,00 60,00 68,00 75,00землеустройстваи землепользованияУправление общего и профессионального 164 31 39 44 49образования 388,00 234,00 453,00 385,00 316,00Государственное управление 7 174,00 1 363,00 1 722,00 1 937,00 2 152,00Обеспечение деятельности органов 7 174,00 1 363,00 1 722,00 1 937,00 2 152,00исполнительнойвласти субъектов Российской ФедерацииРасходы на содержание аппарата и 7 174,00 1 363,00 1 722,00 1 937,00 2 152,00обеспечениедеятельностиОбразование 157 29 37 42 47
214,00 871,00 731,00 448,00 164,00Детские дошкольные учреждения 88,50 19,10 21,00 24,00 24,40Общее образование 110 20 26 29 33
024,90 600,60 013,30 648,40 762,60Школы-детские сады, школы начальные, 2 698,60 510,50 764,50 604,60 819,00неполныесредние и средниеВечерние и заочные средние 912,70 168,80 336,90 192,30 214,70образовательныешколыШколы-интернаты 70 283,30 13 16 18 21
029,20 801,50 961,20 491,40Учреждения по внешкольной работе с 16 837,50 3 540,00 4 044,90 4 463,10 4 789,50детьмиДетские дома 19 292,80 3 352,10 4 065,50 5 427,20 6 448,00Начальное профессиональное образование 7 908,70 1 501,70 2 084,00 2 100,10 2 222,90Профессионально-технические училища 4 245,40 806,60 1 018,60 1 146,60 1 273,60Специальные 3 663,30 695,10 1 065,40 953,50 949,30профессионально-техническиеучилищаСредние специальные учебные заведения 19 266,80 3 948,00 4 808,30 5 053,90 5 456,60Переподготовка и повышение 5 383,10 1 174,80 1 311,80 1 437,40 1 459,10квалификацииИнституты повышения квалификации 4 820,90 971,10 1 157,00 1 301,60 1 391,20Учебные заведения и курсы по 562,20 203,70 154,80 135,80 67,90переподготовкекадровПрочие учреждения и мероприятия в 14 542,00 2 626,80 3 492,60 4 184,20 4 238,40областиобразованияАкадемия госслужбы 1 800,00 340,00 430,00 490,00 540,00Центр информационных технологий 4 848,00 1 041,00 1 200,00 1 289,00 1 318,00Государственное управление 2 848,00 541,00 700,00 789,00 818,00Расходы на содержание аппарата и 2 848,00 541,00 700,00 789,00 818,00обеспечениедеятельностиПрограмма информатизации Орловской 2 000,00 500,00 500,00 500,00 500,00областиУправление сельского хозяйства и 38 243,00 7 618,00 9 177,00 10 11продовольствия 321,00 127,00Государственное управление 16 003,00 3 391,00 3 840,00 4 321,00 4 451,00Расходы на содержание аппарата и 16 003,00 3 391,00 3 840,00 4 321,00 4 451,00обеспечениедеятельностиФундаментальные исследования и 1 000,00 190,00 240,00 270,00 300,00содействиенаучно-техническому прогрессуНаука в сельском хозяйстве 1 000,00 190,00 240,00 270,00 300,00Сельское хозяйство и рыболовство 21 240,00 4 037,00 5 097,00 5 730,00 6 376,00Сельскохозяйственное производство 3 000,00 572,00 720,00 808,00 900,00Целевые дотации и субсидии на 3 000,00 572,00 720,00 808,00 900,00семеноводствоМероприятия по улучшению 11 750,00 2 232,00 2 820,00 3 172,00 3 526,00землеустройстваи землепользованияМероприятия по улучшению 11 750,00 2 232,00 2 820,00 3 172,00 3 526,00землеустройстваи землепользованияПрочие мероприятия в области сельского 6 490,00 1 233,00 1 557,00 1 750,00 1 950,00хозяйстваПрочие расходы в области сельского 6 490,00 1 233,00 1 557,00 1 750,00 1 950,00хозяйстваСодержание семинспекций и ГЗК 2 700,00 512,00 647,00 728,00 813,00Прочие расходы, не отнесенные к другим 3 790,00 721,00 910,00 1 022,00 1 137,00видамрасходовГосплемпредприятие "Орловское" 16 000,00 3 040,00 3 840,00 4 320,00 4 800,00Государственная поддержка программ и 16 000,00 3 040,00 3 840,00 4 320,00 4 800,00мероприятийпо развитию животноводстваДотации на животноводческую продукцию 16 000,00 3 040,00 3 840,00 4 320,00 4 800,00изобластного бюджетаДотации на приобретение племенного 6 500,00 1 235,00 1 560,00 1 755,00 1 950,00скотаПоддержка племенных хозяйств 6 500,00 1 235,00 1 560,00 1 755,00 1 950,00Ведение племенного дела 3 000,00 570,00 720,00 810,00 900,00ОАО АПК "Орловщина" 16 800,00 3 192,00 1 032,00 4 537,00 8 039,00Государственная поддержка программ и 16 800,00 3 192,00 1 032,00 4 537,00 8 039,00мероприятийпо развитию животноводстваЦелевые дотации и субсидии на 16 800,00 3 192,00 1 032,00 4 537,00 8 039,00птицеводствоАККОР 2 000,00 380,00 480,00 540,00 600,00Мероприятия по улучшению 2 000,00 380,00 480,00 540,00 600,00землеустройстваи землепользования, осуществляемые засчетсредств земельного налогаМероприятия по улучшению 2 000,00 380,00 480,00 540,00 600,00землеустройстваи землепользованияВозмещение разницы в процентных 2 000,00 2 000,00ставкахпо кредитамсельхозтоваропроизводителям,предприятиям АПКПрочие расходы в области сельского 2 000,00 2 000,00хозяйстваПрочие расходы, не отнесенные к другим 2 000,00 2 000,00видамрасходовОАО "Орелинжсельстрой" 3 000,00 571,00 719,00 810,00 900,00Мероприятия по улучшению 3 000,00 571,00 719,00 810,00 900,00землеустройстваи землепользования, осуществляемые засчетсредств земельного налогаМероприятия по улучшению 3 000,00 571,00 719,00 810,00 900,00землеустройстваи землепользованияОрловский аграрный университет 800,00 152,00 192,00 216,00 240,00Учебно-выставочный центр 800,00 152,00 192,00 216,00 240,00Кредитование сезонных затрат в -300 -57 -72 -81 -90сельском 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00хозяйствеКредитование на развитие рыночной -60 -49 -6 -400,00 -2инфраструктуры 000,00 970,00 930,00 700,00Управление ветеринарии администрации 22 867,00 4 340,00 5 488,00 6 176,00 6 863,00ОрловскойобластиГосударственное управление 6 667,00 1 267,00 1 600,00 1 800,00 2 000,00Расходы на содержание аппарата и 6 667,00 1 267,00 1 600,00 1 800,00 2 000,00обеспечениедеятельностиСельское хозяйство и рыболовство 16 200,00 3 073,00 3 888,00 4 376,00 4 863,00Сельскохозяйственное производство 3 700,00 703,00 888,00 999,00 1 110,00Прочие расходы в области сельского 3 700,00 703,00 888,00 999,00 1 110,00хозяйстваСубсидии утильзаводам 700,00 133,00 168,00 189,00 210,00Прочие расходы, не отнесенные к другим 3 000,00 570,00 720,00 810,00 900,00видамрасходов (противоэпизоотическиемероприятия)Прочие мероприятия в области сельского 12 500,00 2 370,00 3 000,00 3 377,00 3 753,00хозяйстваСодержание ветстанций и ветлабораторий 12 500,00 2 370,00 3 000,00 3 377,00 3 753,00Управление финансов и налоговой 10 553,00 2 005,00 2 533,00 2 849,00 3 166,00политикиГосударственное управление 10 553,00 2 005,00 2 533,00 2 849,00 3 166,00Расходы на содержание аппарата и 10 553,00 2 005,00 2 533,00 2 849,00 3 166,00обеспечениедеятельностиОАО "Орелавтотранс" 46 380,00 11 11 12 11
187,00 582,00 392,00 219,00Государственная поддержка 58 880,00 11 14 15 17автомобильного 187,00 131,00 898,00 664,00транспорта (обл. нормат.акты)в т.ч. ПАТП №1 (Льготные пассажирские 10 000,00 1 900,00 2 400,00 2 700,00 3 000,00перевозкипо областным нормативным актам)Возврат кредита -12 -2 -3 -6
500,00 549,00 506,00 445,00МП "Орелэлектротранс" 14 800,00 6 700,00 2 400,00 2 700,00 3 000,00Целевые дотации и субсидии на 14 800,00 6 700,00 2 400,00 2 700,00 3 000,00электротранспорт(обл.нормат.акты)Государственная жилищная инспекция 2 027,00 385,00 486,00 547,00 609,00Расходы на содержание аппарата и 2 027,00 385,00 486,00 547,00 609,00обеспечениедеятельностиОГУПП "Облжилкомхоз"Расходы на прочие структурыкоммунальногохозяйства в субъектах РоссийскойФедерацииУправление печати, полиграфии и СМИ 32 944,00 6 259,00 7 907,00 8 895,00 9 883,00Государственное управление 2 354,00 447,00 565,00 636,00 706,00Расходы на содержание аппарата и 2 354,00 447,00 565,00 636,00 706,00обеспечениедеятельностиСредства массовой информации 30 590,00 5 812,00 7 342,00 8 259,00 9 177,00Государственная поддержка районных 16 732,00 3 179,00 4 016,00 4 517,00 5 020,00(городских)газетГосударственная поддержка 7 000,00 1 330,00 1 680,00 1 890,00 2 100,00периодическихизданий, учрежденных органамиисполнительнойи законодательной властиЦелевые дотации и субсидии 6 858,00 1 303,00 1 646,00 1 852,00 2 057,00(телевидение)Управление социальной защиты населения 488675,00 107348,00 119507,00 128031,00 133789,00Государственное управление 13707,00 2605,00 3290,00 3700,00 4112,00Расходы на содержание аппарата и 13 707,00 2 605,00 3 290,00 3 700,00 4 112,00обеспечениедеятельностиОбразование 250,00 47,00 60,00 68,00 75,00Учебные заведения и курсы по 250,00 47,00 60,00 68,00 75,00переподготовкекадровСоциальная политика 474 104 116 124 129
718,00 696,00 157,00 263,00 602,00Ведомственные расходы в области 116 22 28 31 35социального 870,00 204,00 049,00 555,00 062,00обеспеченияДома-интернаты для престарелых и 90 792,00 17 21 24 27инвалидов 250,00 790,00 514,00 238,00Учреждения по обучению инвалидов 20,00 4,00 5,00 5,00 6,00Прочие учреждения и мероприятия в 26 058,00 4 950,00 6 254,00 7 036,00 7 818,00областисоциальной политикиСоциальная помощь 19 168,00 4 212,00 4 687,00 4 987,00 5 282,00Ведомственные расходы в области 9 700,00 1 845,00 2 320,00 2 620,00 2 915,00социальногообеспеченияПособия и социальная помощь 9 700,00 1 845,00 2 320,00 2 620,00 2 915,00Выплата пенсий и пособий другим 9 468,00 2 367,00 2 367,00 2 367,00 2 367,00категориямгражданВыплаты пенсий и пособий 9 468,00 2 367,00 2 367,00 2 367,00 2 367,00Прочие мероприятия в области 203 44 49 53 55социальной 281,00 431,00 571,00 871,00 408,00политикиНа реализацию Федерального закона "О 72 436,00 18 18 18 18социальной 109,00 109,00 109,00 109,00защите инвалидов в РоссийскойФедерации"Расходы на изготовление и ремонт 2 500,00 625,00 625,00 625,00 625,00протезно-ортопедическихизделийРасходы на обеспечение инвалидов 1 000,00 250,00 250,00 250,00 250,00транспортнымисредствами или компенсация расходов натранспортноеобслуживание вместо получениятранспортногосредстваРасходы на санаторно-курортное лечение 2 000,00 500,00 500,00 500,00 500,00инвалидовРасходы на оплату проезда инвалидов 15 200,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00Автомобильный транспорт 9 900,00 2 475,00 2 475,00 2 475,00 2 475,00Электротранспорт 4 900,00 1 225,00 1 225,00 1 225,00 1 225,00Железнодорожный транспорт 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00Расходы на оплату установки и 1 980,00 495,00 495,00 495,00 495,00пользованиятелефоном инвалидамРасходы на оплату жилищно-коммунальных 29 756,00 7 439,00 7 439,00 7 439,00 7 439,00услугинвалидамРасходы на обеспечение лекарственными 15 000,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00средствамиинвалидовПрочие расходы, не отнесенные к другим 5 000,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00видамрасходовСлухопротезирование 1 000,00 250,00 250,00 250,00 250,00Зубопротезирование 1 000,00 250,00 250,00 250,00 250,00Льгота за пользование радио и антенной 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00Оплата услуг вневедомственной охраны 500,00 125,00 125,00 125,00 125,00Приобретение и доставка топлива 2 100,00 525,00 525,00 525,00 525,00На реализацию Федерального закона "О 112 21 26 31 32ветеранах" 077,00 630,00 770,00 070,00 607,00Расходы на оплату жилищно-коммунальных 39 000,00 7 405,00 9 370,00 10 11услуг 535,00 690,00Расходы на приобретение и доставку 4 500,00 3 000,00 1 500,00топливаРасходы на оплату проезда 32 300,00 6 140,00 7 740,00 8 740,00 9 680,00Автомобильный транспорт 24 200,00 4 600,00 5 800,00 6 550,00 7 250,00Электротранспорт 7 100,00 1 350,00 1 700,00 1 920,00 2 130,00Железнодорожный транспорт 1 000,00 190,00 240,00 270,00 300,00Компенсация расходов на эксплуатацию и 1000,00 700,00 300,00техническоеобслуживание транспортных средствРасходы на обеспечение лекарственными 21000,00 3000,00 6000,00 5700,00 6300,00средствамиветерановПрочие расходы, не отнесенные к другим 14 277,00 4 385,00 3 360,00 3 095,00 3 437,00видамрасходовСлухопротезирование 3 000,00 570,00 720,00 810,00 900,00Зубопротезирование 6 857,00 1 000,00 1 950,00 1 850,00 2 057,00Оплата услуг вневедомственной охраны 500,00 95,00 120,00 135,00 150,00Льгота за пользование радио и антенной 1 120,00 220,00 270,00 300,00 330,00Компенсация за неиспользованные 2 800,00 2 500,00 300,00санаторно-курортныепутевкиНа реализацию Федерального Закона "О 135 33 33 33 33пособиях 399,00 849,00 850,00 850,00 850,00гражданам, имеющим детей"Возмещение льгот по оплате 5 441,00 1 360,25 1 360,25 1 360,25 1 360,25жилищно-коммунальныхуслуг, услуг связи, проезда наобщественномтранспорте городского и пригородногосообщениягражданам, подвергшимся радиационномувоздействиюЧернобыльской АЭС, аварии напроизводственномобъединении "Маяк" и ядерных испытанийнаСемипалатинском полигонеВозмещение льгот по оплате 13 327,00 3 331,75 3 331,75 3 331,75 3 331,75жилищно-коммунальныхуслуг, услуг связи военнослужащим,сотрудникаммилиции, органов внутренних дел,налоговойполиции, должностным лицам таможенныхоргановУправление по делам архивов 5 341,00 1 015,00 1 282,00 1 442,00 1 602,00Государственное управление 5 341,00 1 015,00 1 282,00 1 442,00 1 602,00Расходы на содержание аппарата и 5 341,00 1 015,00 1 282,00 1 442,00 1 602,00обеспечениедеятельностиЦентр по гидрометеорологии и 300,00 58,00 73,00 81,00 88,00мониторингуокружающей средыФинансирование расходов на ведение 300,00 58,00 73,00 81,00 88,00работпо гидрометеорологии и мониторингуокружающейприродной средыТекущее содержание подведомственных 300,00 58,00 73,00 81,00 88,00структурФонд поддержки малого 5 000,00 950,00 1 200,00 1 350,00 1 500,00предпринимательстваМалый бизнес и предпринимательство 5 000,00 950,00 1 200,00 1 350,00 1 500,00Прочие расходы, не отнесенные к другим 5 000,00 950,00 1 200,00 1 350,00 1 500,00видамрасходов (фонд поддержки)Прочие мероприятия по развитию 12 000,00 2 280,00 2 880,00 3 240,00 3 600,00рыночнойинфраструктурыПрочие расходы, не отнесенные к другим 12 000,00 2 280,00 2 880,00 3 240,00 3 600,00видамрасходовУправление государственного имущества 5 842,00 1 109,00 1 401,00 1 578,00 1 754,00Государственное управление 5 842,00 1 109,00 1 401,00 1 578,00 1 754,00Расходы на содержание аппарата и 5 842,00 1 109,00 1 401,00 1 578,00 1 754,00обеспечениедеятельностиВедомственные расходы наздравоохранениеОГУП санаторий "Дубрава"Главное управление по делам ГО и ЧС 30 368,00 5 770,00 7 288,00 8 199,00 9 111,00Предупреждение и ликвидация 29 668,00 5 637,00 7 120,00 8 010,00 8 901,00последствийчрезвычайных ситуацийТекущее содержание подведомственных 29 668,00 5 637,00 7 120,00 8 010,00 8 901,00структурМобилизационная подготовка 700,00 133,00 168,00 189,00 210,00Областной военный комиссариат 6 529,00 1 241,00 1 565,00 1 761,00 1 962,00Прочие расходы, не отнесенные к другим 6 529,00 1 241,00 1 565,00 1 761,00 1 962,00видамрасходовОрганы внутренних дел 137 26 32 36 42
224,00 072,00 921,00 052,00 179,00УВД 88 434,00 16 21 23 26
802,00 211,00 882,00 539,00УГИБДД УВД 40 790,00 7 750,00 9 790,00 10 13
010,00 240,00ГСМЭУ "Орелтранссигнал" 8 000,00 1 520,00 1 920,00 2 160,00 2 400,00Государственная противопожарная служба 54 407,00 10 13 14 16
337,00 058,00 690,00 322,00Текущее содержание подведомственных 54 407,00 10 13 14 16структур 337,00 058,00 690,00 322,00Управление по делам молодежи, 30 768,00 6 102,00 7 555,00 8 170,00 8 941,00физическойкультуре, туризму и связям срелигиознымиорганизациямиГосударственное управление 6 267,00 1 194,00 1 505,00 1 690,00 1 878,00Расходы на содержание аппарата и 6 267,00 1 194,00 1 505,00 1 690,00 1 878,00обеспечениедеятельностиОбразование 12 688,00 2 434,00 3 042,00 3 427,00 3 785,00Общее образование 4 840,00 944,00 1 162,00 1 307,00 1 427,00Средние специальные учебные заведения 7 848,00 1 490,00 1 880,00 2 120,00 2 358,00Физическая культура и спорт 8 680,00 1 869,00 2 123,00 2 264,00 2 424,00Прочие учреждения и мероприятия в 8 680,00 1 869,00 2 123,00 2 264,00 2 424,00областифизической культуры и спортаМолодежная политика 3 133,00 605,00 885,00 789,00 854,00Прочие учреждения и мероприятия в 3 133,00 605,00 885,00 789,00 854,00областисоциальной политикиУправление санаторно-курортного 44 659,00 3 714,00 13 21 5 078,00оздоровления 974,00 893,00Государственное управление 1 900,00 367,00 460,00 515,00 558,00Расходы на содержание аппарата и 1 900,00 367,00 460,00 515,00 558,00обеспечениедеятельностиЛетний отдых и санаторное оздоровление 40 759,00 2 967,00 13 20 3 920,00
034,00 838,00Прочие учреждения и мероприятия в 40 759,00 2 967,00 13 20 3 920,00области 034,00 838,00социальной политикиВедомственные расходы на 2 000,00 380,00 480,00 540,00 600,00здравоохранениеОГУП санаторий "Дубрава" 2 000,00 380,00 480,00 540,00 600,00Избирательная комиссия 990,00 188,00 238,00 267,00 297,00Государственное управление 990,00 188,00 238,00 267,00 297,00Расходы на содержание аппарата и 990,00 188,00 238,00 267,00 297,00обеспечениедеятельностиУправление юстиции 1 280,00 236,00 305,00 337,00 402,00Содержание государственных 1 280,00 236,00 305,00 337,00 402,00нотариальныхконторУправление судебного департамента 11 221,00 2 132,00 2 693,00 3 030,00 3 366,00Обеспечение деятельности аппарата 11 221,00 2 132,00 2 693,00 3 030,00 3 366,00мировыхсудейРОСТО 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00Территориальный орган федеральной 2 315,00 440,00 556,00 625,00 694,00службыРоссии по финансовому оздоровлению ибанкротствув Орловской областиГосударственное управление 2 315,00 440,00 556,00 625,00 694,00Расходы на содержание аппарата и 2 315,00 440,00 556,00 625,00 694,00обеспечениедеятельностиСубсидии и субвенции на финансирование 399 99 99 99 99дорожного 720,00 930,00 930,00 930,00 930,00хозяйстваПрограмма "Славянские корни" 200 50 50 50 50(финансирование 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00дорожного хозяйства)Орловское областное управление 199 49 49 49 49автомобильных 720,00 930,00 930,00 930,00 930,00дорог ("Управтодор)Субсидии и субвенции на финансирование 199 49 49 49 49дорожного 720,00 930,00 930,00 930,00 930,00хозяйствав т.ч. субсидии на приведение в 38 000,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00нормативноесостояние связывающих населенныепунктысельских дорог для приемки их в сетьавтомобильныхдорог общего пользованияФинансовая помощь бюджетам других 979 191 256 251 280уровней 308,50 260,00 000,00 800,00 248,50Финансовое управление администрации 19 030 4 757 4 758 4 757 4 758г.ЛивныДотации и субвенции 19 030 4 757 4 758 4 757 4 758Оплата труда с начислениямиПлатежи за неработающее населениеТФОМСПособия на детей, находящихся под 792 198 198 198 198опекой50% надбавка к пособию на ребёнка из 14 3 4 3 4многодетнойсемьиДотация 18 224 4 556 4 556 4 556 4 556Финансовое управление администрации 48 584 9 231 14 660 13 118 11 575г.МценскДотации и субвенции 48 584 9 231 14 660 13 118 11 575Субвенции на оплату труда с 16 191 3 076 7 667 3 238 2 210начислениямиСубвенции на страховые взносы за 21 853 5 464 6 463 5 463 4 463неработающеенаселение ТФОМССубвенции на пособия на детей, 1 066 266 267 266 267находящихсяпод опекойСубвенции на 50% надбавку к пособию на 18 4 5 4 5ребёнкаиз многодетной семьиДотация 9 456 421 258 4 147 4 630Финансовый отдел администрации 51 026 9 695 12 246 13 777 15 308БолховскогорайонаДотации и субвенции 51 026 9 695 12 246 13 777 15 308Субвенции на оплату труда с 25 653 4 873 8 979 5 131 6 670начислениямиСубвенции на страховые взносы за 10 614 2 652 2 654 2 654 2 654неработающеенаселение ТФОМССубвенции на пособия на детей, 288 72 72 72 72находящихсяпод опекойСубвенции на 50% надбавку к пособию на 19 4 5 5 5ребёнкаиз многодетной семьиДотация 14 452 2 094 536 5 915 5 907Финансовый отдел администрации 33 271 6 321 7 985 8 983 9 982ВерховскогорайонаДотации и субвенции 33 271 6 321 7 985 8 983 9 982Субвенции на оплату труда с 10 140 1 927 3 549 2 028 2 636начислениямиСубвенции на страховые взносы за 12 643 3 160 3 161 3 161 3 161неработающеенаселение ТФОМССубвенции на пособия на детей, 835 208 209 209 209находящихсяпод опекойСубвенции на 50% надбавку к пособию на 16 4 4 4 4ребёнкаиз многодетной семьиДотация 9 637 1 022 1 062 3 581 3 972Финансовый отдел администрации 46 554 9 400 14 125 10 565 12 464ГлазуновскогорайонаДотации и субвенции 46 554 9 400 14 125 10 565 12 464Субвенции на оплату труда с 25 982 4 937 9 094 5 196 6 755начислениямиСубвенции на страховые взносы за 8 819 2 204 2 205 2 205 2 205неработающеенаселение ТФОМССубвенции на пособия на детей, 432 108 108 108 108находящихсяпод опекойСубвенции на 50% надбавку к пособию на 18 4 5 4 5ребёнкаиз многодетной семьиДотация 11 303 2 147 2 713 3 052 3 391Финансовый отдел администрации 18 509 3 517 4 442 4 997 5 553ДмитровскогорайонаДотации и субвенции 18 509 3 517 4 442 4 997 5 553Субвенции на оплату труда с 6 240 1 186 2 184 1 248 1 622начислениямиСубвенции на страховые взносы за 8 429 2 108 2 107 2 107 2 107неработающеенаселение ТФОМССубвенции на пособия на детей, 274 68 69 68 69находящихсяпод опекойСубвенции на 50% надбавку к пособию на 13 3 3 3 4ребёнкаиз многодетной семьиДотация 3 553 152 79 1 571 1 751Финансовый отдел администрации 13 359 3 011 3 683 3 197 3 468ДолжанскогорайонаДотации и субвенции 13 359 3 011 3 683 3 197 3 468Субвенции на оплату труда с 3 603 684 1 261 721 937начислениямиСубвенции на страховые взносы за 7 570 1 891 1 893 1 893 1 893неработающеенаселение ТФОМССубвенции на пособия на детей, 331 82 83 83 83находящихсяпод опекойСубвенции на 50% надбавку к пособию на 26 6 7 6 7ребёнкаиз многодетной семьиДотация 1 829 348 439 494 548Финансовый отдел администрации 54 914 10 434 13 179 14 827 16 474ЗалегощенскогорайонаДотации и субвенции 54 914 10 434 13 179 14 827 16 474Субвенции на оплату труда с 27 706 5 264 9 697 5 541 7 204начислениямиСубвенции на страховые взносы за 10 146 2 535 2 537 2 537 2 537неработающеенаселение ТФОМССубвенции на пособия на детей, 490 122 123 122 123находящихсяпод опекойСубвенции на 50% надбавку к пособию на 29 7 7 7 8ребёнкаиз многодетной семьиДотация 16 543 2 506 815 6 620 6 602Финансовый отдел администрации 30 450 5 786 7 308 8 222 9 134ЗнаменскогорайонаДотации и субвенции 30 450 5 786 7 308 8 222 9 134Субвенции на оплату труда с 17 234 3 274 6 032 3 447 4 481начислениямиСубвенции на страховые взносы за 3 824 956 956 956 956неработающеенаселение ТФОМССубвенции на пособия на детей, 158 39 40 39 40находящихсяпод опекойСубвенции на 50% надбавку к пособию на 15 3 4 4 4ребёнкаиз многодетной семьиДотация 9 219 1 514 276 3 776 3 653Финансовый отдел администрации 52 969 10 064 12 713 14 302 15 890КолпнянскогорайонаДотации и субвенции 52 969 10 064 12 713 14 302 15 890Субвенции на оплату труда с 24 050 4 569 8 418 4 810 6 253начислениямиСубвенции на страховые взносы за 10 771 2 692 2 693 2 693 2 693неработающеенаселение ТФОМССубвенции на пособия на детей, 302 75 76 75 76находящихсяпод опекойСубвенции на 50% надбавку к пособию на 14 3 4 3 4ребёнкаиз многодетной семьиДотация 17 832 2 725 1 522 6 721 6 864Финансовый отдел администрации 25 480 4 841 6 115 6 880 7 644КорсаковскогорайонаДотации и субвенции 25 480 4 841 6 115 6 880 7 644Субвенции на оплату труда с 14 922 2 835 5 223 2 984 3 880начислениямиСубвенции на страховые взносы за 3 121 781 780 780 780неработающеенаселение ТФОМССубвенции на пособия на детей, 173 43 43 43 44находящихсяпод опекойСубвенции на 50% надбавку к пособию на 8 2 2 2 2ребёнкаиз многодетной семьиДотация 7 256 1 180 67 3 071 2 938Финансовый отдел администрации 18 047 3 429 4 331 4 873 5 414КраснозоренскогорайонаДотации и субвенции 18 047 3 429 4 331 4 873 5 414Субвенции на оплату труда с 6 871 1 306 2 405 1 374 1 786начислениямиСубвенции на страховые взносы за 4 683 1 170 1 171 1 171 1 171неработающеенаселение ТФОМССубвенции на пособия на детей, 158 39 40 39 40находящихсяпод опекойСубвенции на 50% надбавку к пособию на 7 1 2 2 2ребёнкаиз многодетной семьиДотация 6 328 913 713 2 287 2 415Финансовый отдел администрации 53 445 10 155 12 827 14 430 16 033КромскогорайонаДотации и субвенции 53 445 10 155 12 827 14 430 16 033Субвенции на оплату труда с 26 836 5 099 9 393 5 367 6 977начислениямиСубвенции на страховые взносы за 12 020 3 005 3 005 3 005 3 005неработающеенаселение ТФОМССубвенции на пособия на детей, 490 122 123 122 123находящихсяпод опекойСубвенции на 50% надбавку к пособию на 27 6 7 7 7ребёнкаиз многодетной семьиДотация 14 072 1 923 299 5 929 5 921Финансовое управление администрацииЛивенскогорайонаДотации и субвенцииОплата труда с начислениямиПлатежи за неработающее населениеТФОМСПособия на детей, находящихся подопекой50% надбавка к пособию на ребёнка измногодетнойсемьиДотацияФинансовый отдел администрации 34 958 7 135 11 023 7 651 9 149МалоархангельскогорайонаДотации и субвенции 34 958 7 135 11 023 7 651 9 149Субвенции на оплату труда с 23 183 4 404 8 114 4 637 6 028начислениямиСубвенции на страховые взносы за 7 960 1 990 1 990 1 990 1 990неработающеенаселение ТФОМССубвенции на пособия на детей, 274 68 69 68 69находящихсяпод опекойСубвенции на 50% надбавку к пособию на 15 3 4 4 4ребёнкаиз многодетной семьиДотация 3 526 670 846 952 1 058Финансовый отдел администрацииМценскогорайонаДотации и субвенцииОплата труда с начислениямиСубвенции на страховые взносы занеработающеенаселение ТФОМСПособия на детей, находящихся подопекой50% надбавка к пособию на ребёнка измногодетнойсемьиДотацияФинансовый отдел администрации 40 511 8 162 12 601 9 000 10 748НоводеревеньковскогорайонаДотации и субвенции 40 511 8 162 12 601 9 000 10 748Субвенции на оплату труда с 25 442 4 834 8 905 5 088 6 615начислениямиСубвенции на страховые взносы за 7 415 1 853 1 854 1 854 1 854неработающеенаселение ТФОМССубвенции на пособия на детей, 346 86 87 86 87находящихсяпод опекойСубвенции на 50% надбавку к пособию на 14 3 4 3 4ребёнкаиз многодетной семьиДотация 7 294 1 386 1 751 1 969 2 188Финансовый отдел администрации 36 634 6 960 8 792 9 891 10 991НовосильскогорайонаДотации и субвенции 36 634 6 960 8 792 9 891 10 991Субвенции на оплату труда с 19 410 3 687 6 794 3 882 5 047начислениямиСубвенции на страховые взносы за 5 698 1 423 1 425 1 425 1 425неработающеенаселение ТФОМССубвенции на пособия на детей, 317 79 79 79 80находящихсяпод опекойСубвенции на 50% надбавку к пособию на 21 5 5 5 6ребёнкаиз многодетной семьиДотация 11 188 1 766 489 4 500 4 433Финансовое управление администрации 111 708 21 225 26 810 30 161 33 512ОрловскогорайонаДотации и субвенции 111 708 21 225 26 810 30 161 33 512Субвенции на оплату труда с 54 285 10 314 19 000 10 857 14 114начислениямиСубвенции на страховые взносы за 30 127 7 531 7 532 7 532 7 532неработающеенаселение ТФОМССубвенции на пособия на детей, 1 008 252 252 252 252находящихсяпод опекойСубвенции на 50% надбавку к пособию на 61 15 15 15 16ребёнкаиз многодетной семьиДотация 26 227 3 113 11 11 505 11 598Финансовое управление администрации 40 940 8 409 13 159 8 789 10 583ПокровскогорайонаДотации и субвенции 40 940 8 409 13 159 8 789 10 583Субвенции на оплату труда с 29 336 5 574 10 268 5 867 7 627начислениямиСубвенции на страховые взносы за 10 068 2 517 2 517 2 517 2 517неработающеенаселение ТФОМССубвенции на пособия на детей, 418 104 105 104 105находящихсяпод опекойСубвенции на 50% надбавку к пособию на 49 12 12 12 13ребёнкаиз многодетной семьиДотация 1 069 202 257 289 321Финансовый отдел администрации 39 227 8 008 12 034 8 798 10 387СвердловскогорайонаДотации и субвенции 39 227 8 008 12 034 8 798 10 387Субвенции на оплату труда с 22 963 4 363 8 037 4 593 5 970начислениямиСубвенции на страховые взносы за 8 975 2 243 2 244 2 244 2 244неработающеенаселение ТФОМССубвенции на пособия на детей, 274 68 69 68 69находящихсяпод опекойСубвенции на 50% надбавку к пособию на 17 4 4 4 5ребёнкаиз многодетной семьиДотация 6 998 1 330 1 680 1 889 2 099Финансовый отдел администрации 32 910 6 253 7 898 8 886 9 873СосковскогорайонаДотации и субвенции 32 910 6 253 7 898 8 886 9 873Субвенции на оплату труда с 15 056 2 860 5 270 3 011 3 915начислениямиСубвенции на страховые взносы за 4 214 1 052 1 054 1 054 1 054неработающеенаселение ТФОМССубвенции на пособия на детей, 302 75 76 75 76находящихсяпод опекойСубвенции на 50% надбавку к пособию на 5 1 1 1 2ребёнкаиз многодетной семьиДотация 13 333 2 265 1 497 4 745 4 826Финансовый отдел администрации 44 668 8 487 10 720 12 060 13 401ТроснянскогорайонаДотации и субвенции 44 668 8 487 10 720 12 060 13 401Субвенции на оплату труда с 17 806 3 383 6 232 3 561 4 630начислениямиСубвенции на страховые взносы за 7 726 1 930 1 932 1 932 1 932неработающеенаселение ТФОМССубвенции на пособия на детей, 187 46 47 47 47находящихсяпод опекойСубвенции на 50% надбавку к пособию на 21 5 5 5 6ребёнкаиз многодетной семьиДотация 18 928 3 123 2 504 6 515 6 786Финансовый отдел администрации 50 541 9 603 12 130 13 646 15 162УрицкогорайонаДотации и субвенции 50 541 9 603 12 130 13 646 15 162Субвенции на оплату труда с 21 093 4 007 7 383 4 219 5 484начислениямиСубвенции на страховые взносы за 10 927 2 731 2 732 2 732 2 732неработающеенаселение ТФОМССубвенции на пособия на детей, 346 86 87 86 87находящихсяпод опекойСубвенции на 50% надбавку к пособию на 15 3 4 4 4ребёнкаиз многодетной семьиДотация 18 160 2 776 1 924 6 605 6 855Финансовый отдел администрации 39 247 7 863 12 224 8 719 10 441ХотынецкогорайонаДотации и субвенции 39 247 7 863 12 224 8 719 10 441Субвенции на оплату труда с 24 878 4 727 8 707 4 976 6 468начислениямиСубвенции на страховые взносы за 6 400 1 600 1 600 1 600 1 600неработающеенаселение ТФОМССубвенции на пособия на детей, 346 86 87 86 87находящихсяпод опекойСубвенции на 50% надбавку к пособию на 33 8 8 8 9ребёнкаиз многодетной семьиДотация 7 590 1 442 1 822 2 049 2 277Финансовый отдел администрации 34 454 6 546 8 269 9 303 10 336ШаблыкинскогорайонаДотации и субвенции 34 454 6 546 8 269 9 303 10 336Субвенции на оплату труда с 19 584 3 721 6 854 3 917 5 092начислениямиСубвенции на страховые взносы за 4 605 1 152 1 151 1 151 1 151неработающеенаселение ТФОМССубвенции на пособия на детей, 202 50 51 50 51находящихсяпод опекойСубвенции на 50% надбавку к пособию на 13 3 3 3 4ребёнкаиз многодетной семьиДотация 10 050 1 620 210 4 182 4 038Дотации на возмещение убытков от 7 872,50 1 968 1 968 1 968 1 969содержанияобъектов ЖКХ и социально-культурнойсферы,переданных в ведение органов местногосамоуправленияПрочие 19 735,00 10 2 767,00 2 977,00 3 126,00
865,00Государственная поддержка отраслей 3 700,00 703,00 888,00 999,00 1 110,00промышленностиЦелевые дотации и субсидии 3 700,00 703,00 888,00 999,00 1 110,00Бытовое обслуживание 1 000,00 190,00 240,00 270,00 300,00Частичная компенсация коммунальных 1 000,00 190,00 240,00 270,00 300,00платежейПоддержка объектов социальной сферы 500,00 95,00 120,00 135,00 150,00Поддержка сельской торговли 1 200,00 228,00 288,00 324,00 360,00Ведомственные расходы на культуру и 2 400,00 456,00 576,00 648,00 720,00искусствоМП "Вешние воды" 1 740,00 330,00 417,00 471,00 522,00Писательская организация 600,00 114,00 144,00 162,00 180,00Союз журналистов 20,00 4,00 5,00 5,00 6,00Союз художников 40,00 8,00 10,00 10,00 12,00Прочие расходы, не отнесенные к другим 13 635,00 9 706,00 1 303,00 1 330,00 1 296,00целевымстатьям и видамПрочие расходы, не отнесенные к другим 13 635,00 9 706,00 1 303,00 1 330,00 1 296,00видамрасходовАссоциация "Черноземье" 75,00 20,00 20,00 20,00 15,00Музыкальное общество 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00Научно-технический союз 50,00 10,00 10,00 15,00 15,00ОСВОД 50,00 10,00 10,00 15,00 15,00Обл. ком Общ Красного Креста 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00Обл. совет ветеранов войны, труда, 158,00 28,00 50,00 50,00 30,00вооруженныхсил и правоохранительных органовГУП "Орелиздат" 150,00 35,00 40,00 40,00 35,00Обл. правление ВОИ 50,00 10,00 10,00 15,00 15,00Орл. областной совет ВОИР 50,00 10,00 10,00 15,00 15,00Орл. региональное отделение ВОГ 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00Орл. региональное отделение ВОС 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00Орловский кооперативный техникум 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00Программа улучшения условий охраны 190,00 40,00 50,00 50,00 50,00трудаПрограмма подготовки управленческих 200,00 50,00 50,00 50,00 50,00кадровПрочие расходы р.30 (правовая реформа) 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00Сельхозакадемия (центр подготовки 200,00 50,00 50,00 50,00 50,00сельскохозяйственныхкадров)Совет охраны природы 50,00 12,00 13,00 13,00 12,00Союз "Чернобыль" 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00Союз женщин 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00Творческий союз работников культуры 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00Орл. региональное отделениеобщественнойорганизации ветеранов органоввнутреннихдел и внутренних войск РФНаучно-производственный центр по 75,00 15,00 20,00 20,00 20,00охранеи использованию памятников истории икультуры(на паспортизацию памятников истории икультуры)Орловский государственный технический 270,00 60,00 70,00 70,00 70,00университет(финансирование проектов ВУЗов ипромышленныхпредприятий г. Орла в региональныхпрограммах2002 г.)Орловская региональная общественная 75,00 15,00 20,00 20,00 20,00организацияветеранов боевых действийФонд мира 50,00 17,00 17,00 16,00Организация "Орлята" 300,00 75,00 75,00 75,00 75,00Союз казаков 34,00 11,00 12,00 11,00Редакция журнала "Образование и 250,00 65,00 60,00 65,00 60,00общество"РезервОрловская областная организация 30,00 10,00 10,00 10,00"Общество"Знание"Орловская областная организация 50,00 15,00 15,00 10,00 10,00ветерановвойны и военной службыРасходы на проведение выборов 8 500,00 8 500,00Содержание региональной энергетической 1 368,00 336,00 337,00 348,00 347,00комиссииОбластной комитет госстатистики 350,00 85,00 90,00 85,00 90,00(предоставлениеинформации по заключенным договорам сведомствами)Возврат беспроцентных бюджетных ссуд, 218 98 85 17 17полученных 044,00 542,00 270,00 179,00 053,00в Министерстве финансов РФКАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 171 31 32 55 50
000,00 770,00 845,00 835,00 550,00Капитальные вложения за счет средств 136 24 24 46 40областного 000,00 220,00 295,00 685,00 800,00бюджетаКапитальные вложения за счет средств, 15 000,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00поступившихиз Федерального бюджетаКапитальный ремонт 20 000,00 3 800,00 4 800,00 5 400,00 6 000,00
ССЫЛКА! ССЫЛКА! ССЫЛКА! ССЫЛКА! ССЫЛКА!ВСЕГО: 3 132 668 808 808 846
958,50 717,00 766,00 945,00 530,50__________________________________________________________________________________________
Направления расходования средств, предназначенных для реализации ФЗ
"О социальной защите инвалидов в РФ" и ФЗ "О ветеранах"_________________________________________________________________________________________________________Направления расходов по ФЗ "О социальной защите по ФЗ "О ветеранах"
инвалидов
в РФ"
_____________________________________________________________________________
Всего I кв. II кв. III IV кв. Всего I кв. II кв. III IV
кв. кв. кв._________________________________________________________________________________________________________оплата 29756 7439 7439 7439 7439 39000 7 405 9 370 10 11жилищно-коммунальных 535 690услугприобретение и доставка 2100 525 525 525 525 4500 0 0 3000 1500топливаоплата проезда ветеранов и 15200 3800 3800 3800 3800 32300 6140 7740 8740 9680инвалидовкомпенсация расходов на 0 0 0 0 1000 700 300 0 0эксплуатациюи техническое обслуживаниетранспортныхсредствобеспечение инвалидов 1000 250 250 250 250транспортнымисредствами или компенсациярасходовна транспортноеобслуживаниевместо получениятранспортногосредстваобеспечение лекарственными 15000 3750 3750 3750 3750 21000 3000 6000 5700 6300средствамиинвалидов и ветерановизготовление и ремонт 2500 625 625 625 625протезно-ортопедическихизделийсанаторно-курортное 2000 500 500 500 500лечениекомпенсация за 0 0 0 0 2800 2500 300 0 0неиспользованныесанаторно-курортныепутевкиоплата установки и 1980 495 495 495 495пользованиемтелефономслухопротезирование 1000 250 250 250 250 3000 570 720 810 900зубопротезирование 1000 250 250 250 250 6857 1000 1950 1850 2057оплата услуг 500 125 125 125 125 500 95 120 135 150вневедомственнойохраныльгота за радио 400 100 100 100 100 1120 220 270 300 330ВСЕГО РАСХОДОВ 72436 18109 18109 18109 18109 112077 21630 26770 31070 32607_________________________________________________________________________________________________________
Перечень программ, финансирование которых предусмотрено в областном
бюджете на 2002 год____________________________________________________________________________________________Наименование программы Нормативный Сумма I кв II кв III кв IV кв
документ____________________________________________________________________________________________Областная целевая программа Постановление Главы 500 95 120 135 150"Сахарный администрациидиабет на 1997-2005 годы" от 24.01.1997 г.
N 42Областная целевая программа Постановление Главы 200 38 48 54 60"Вакцинопрофилактика администрациина 2000 год и на период до от 08.08.2000 г.2005 N 382года"Межведомственная областная Постановление Главы 4000 760 960 1080 1200целевая администрациипрограмма "Неотложные меры от 07.12.2000г.борьбы N 566с туберкулезом в Орловскойобластина 2001-2005 годы"Межведомственная областная Постановление Главы 3000 553 728 820 899целевая администрациипрограмма "Анти-ВИЧ-СПИД на от 26.12.2000г.2001-2005 N 587годы"Межведомственная областная Постановление Главы 2000 320 398 620 662целевая администрациипрограмма "Дети Чернобыля на от 13.11.2000г.2001 N 538год", в том числе: управлениездравоохранения- 850 тыс. руб., управлениесельскогохозяйства и продовольствия -100тыс. руб., управление общего ипрофессиональногообразования - 550 тыс. руб.,управлениесоциальной защиты населения -500тыс. руб.Областная целевая программа Постановление Главы 200 38 48 54 60"По администрацииохране здоровья женщин и детей от 30.01.2001г.
N 44вОрловской области на 2001-2002годы"Областная целевая программа "О Постановление Главы 690 90 55 175 370мерах администрациипо противодействию от 19.10.2001 г.злоупотреблению N 471наркотическими средствами на2002- 2005 годы"Областная целевая программа "О Постановление Главы 200 38 48 54 60первоочередных администрациимерах по улучшению положения от 28.08.2001 г.детей-сирот N 395и детей, оставшихся безпопеченияродителей"Областная комплексная целевая Постановление Главы 100 20 24 26 30программа администрации"Социальная защита инвалидов от 19.06.2001 г.на N 2852001 - 2005 годы"Совместное финансирование 340 65 82 92 101Федеральнойцелевой программы "КультураРоссии(2001-2005гг.)" по проектам"Созданиетифлоинформационногобиблиотечногоцентра" и "Обеспечение доступаксети Интернет- пользователямОСБС"Областная целевая программа Постановление Главы 325 68 173 25 59"Развитие администрациитуризма в Орловской области на от 19.02.2001 г. 2001-2005 N 72годы"Областная целевая программа Постановление Главы 8460 1607 2030 2284 2539"Развитие администрацииземельной реформы в Орловской от 17.01.2000 г. области N 28на 1999 - 2002 годы"Областная целевая программа Постановление Главы 16000 3040 3840 4320 4800"Развитие администрацииплеменного животноводства в от 20.06.2000 г.области N 301на 2000 - 2005 годы"Областная целевая программа Постановление Главы Использо"Развитие администрации ваниесистемы ипотечного от 19.11.1999 г. кредитныкредитования N 507 хжилищного строительства в ресурсовОрловской ,области" выданных
ранееОбластная целевая программа Постановление Главы Использо"Строительства администрации ваниежилья на селе "Славянские от 07.02.2001 г. кредитныкорни" N 51 х
ресурсов
,
выданных
ранееОбластная целевая программа Проект 3000 570 720 810 900"Поддержкии развития предпринимательствавОрловской области на 2002 -2004годы"Областная целевая программа Проект 27000 5130 6480 7290 8100"ГазификацииОрловской области на 2002 год"Областная целевая программа Утверждена Главой 8000 1520 1920 2160 2400"Развития администрациипассажирских автотранспортных 14.06.2001 г.перевозокв Орловской области"ИТОГО: 74015 13952 17674 19999 22390____________________________________________________________________________________________