Постановление Правительства Орловской области от 12.08.2010 № 304

Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы"

                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                     ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                             Утратил силу - Постановление
  
                                         Правительства Орловской области
                                             от 31.12.2013 г. N 466
  
       
       12 августа 2010 г.                                          N 304
       г. Орел
       
       
       Об   утверждении   долгосрочной   областной   целевой   программы"Энергосбережение   в   Орловской  области  на  2011-2015  годы  и  наперспективный период до 2020 года
  
          (В редакции Постановлений Правительства Орловской области
               от 02.06.2011 г. N 166;
               от 13.12.2012 г. N 467)
  
  
       В целях реализации Федерального закона     от 23 ноября 2009 годаN   261-ФЗ   "Об   энергосбережении   и   о  повышении  энергетическойэффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской  Федерации"  на  территории Орловской области ПравительствоОрловской области постановляет:
       1.    Утвердить    долгосрочную   областную   целевую   программу"Энергосбережение   в   Орловской  области  на  2011-2015  годы  и  наперспективный  период  до  2020 года" согласно приложению. (В редакцииПостановления Правительства Орловской области от 02.06.2011 г. N 166)
       2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяПредседателя   Правительства  Орловской  области,  руководителя  блокаинфраструктуры  Н. В. Злобина. (В редакции Постановления ПравительстваОрловской области от 13.12.2012 г. N 467)
       
       
       Председатель Правительства
       Орловской области                                     А.П. Козлов
       
                                                              Приложение
                                           к постановлению Правительства
                                                       Орловской области
                                             от 12 августа 2010 г. N 304
                 Долгосрочная областная целевая программа
         "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы"
  
          (В редакции Постановлений Правительства Орловской области
               от 02.06.2011 г. N 166;
               от 13.12.2012 г. N 467)
  
  
                            Орловская область
                                 2010 год                               Паспорт
  
                   долгосрочной областной целевой программы
  
  
    
  
  
          (В редакции Постановления Правительства Орловской области
                           от 13.12.2012 г. N 467)
  
  
    |——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование         |  "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015    || программы            | годы и   на перспективный период до 2020 года"         ||                      | (далее также - Программа)                              ||----------------------|--------------------------------------------------------|| Основание для        | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об  || разработки Программы | энергосбережении и повышении энергетической            ||                      | эффективности и о внесении изменений в отдельные       ||                      | законодательные акты Российской Федерации";            ||                      | Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008    ||                      | года N 889 "О некоторых мерах по повышению             ||                      | экологической и энергетической эффективности           ||                      | российской экономики";                                 ||                      | распоряжение Правительства Российской Федерации от 1   ||                      | декабря 2009 года N 1830-р;                            ||                      | распоряжение Правительства Орловской области от 1 июля ||                      | 2010 года N 244-р                                      ||——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Заказчик Программы   | Правительство Орловской области                        ||——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Руководитель         | заместитель Председателя Правительства Орловской       || Программы            | области, руководитель блока инфраструктуры             ||——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Ответственный        | руководитель Департамента строительства, транспорта и  || исполнитель          | жилищно-коммунального хозяйства Орловской области      || Программы            |                                                        ||——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Разработчики         | Департамент строительства, транспорта и                || Программы            | жилищно-коммунального хозяйства Орловской области,     ||                      | Департамент образования, молодежной политики           ||                      | и спорта Орловской области, Департамент здравоохранения||                      | и социального развития Орловской области, Департамент  ||                      | сельского хозяйства Орловской области, Управление      ||                      | промышленности Орловской области                       ||——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Сроки реализации     | реализация Программы  осуществляется в  3 этапа: 1 этап|| Программы            |- 2011-2015 годы; 2 этап - 2015 год; 3 этап - 2016 -    ||                      |2020 годы                                               |
    |——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Цель Программы       | повышение эффективности использования энергетических   ||                      | ресурсов в Орловской области                           ||——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Основные задачи      |      1) обновление основных производственных фондов    || Программы            | экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих   ||                      | технологий и оборудования, автоматизированных систем и ||                      | информатики;                                           ||                      |      2) индикативное планирование показателей и        ||                      | формирование заданий по энергосбережению и             ||                      | энергоэффективности в бюджетной сфере, организациях    ||                      | других видов экономической деятельности с целевой      ||                      | установкой, снижение энергоемкости валового            ||                      | регионального продукта (далее - ВРП) Орловской         ||                      | области;                                               ||                      |      3) сокращение бюджетных расходов на коммунальные  ||                      | услуги с целевой установкой на сокращение доли         ||                      | расходов на коммунальные услуги в общих расходах       ||                      | бюджета области к 2015 году в 1,3 раза по отношению к  ||                      | уровню 2007 года;                                      ||                      |      4) снижение удельных показателей потребления      ||                      | топлива электрической и тепловой энергии при           ||                      | производстве большинства энергоемких видов продукции,  ||                      | работ, услуг, а также в общественных и жилых зданиях   ||                      | Орловской области;                                     ||                      |      5) государственная поддержка создания             ||                      | регионального кластера по разработке и производству    ||                      | энергоэффективного оборудования, приборов и            ||                      | материалов, средств контроля и регулирования,          ||                      | программного, метрологического и информационного       ||                      | обеспечения;                                           ||                      |      6) наращивание темпов комплексного оснащения      ||                      | средствами инструментального учета, контроля и         ||                      | автоматического регулирования энергоносителей,         ||                      | содействие формированию разветвленной энергосервисной  ||                      | сети;                                                  ||                      |      7) стимулирование энергосбережения в бюджетной    ||                      | сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, на производстве ||                      | и в быту, повышение административной и экономической   ||                      | ответственности за энергорасточительную деятельность и ||                      | поведение;                                             ||                      |      8) совершенствование и повышение достоверности    ||                      | статистического учета и отчетности по производству и   ||                      | потреблению топлива и энергии, особенно на             ||                      | муниципальном уровне;                                  ||                      |      9) концентрация финансовых и временно не занятых  ||                      | трудовых ресурсов на широкомасштабных работах по       ||                      | капитальному и текущему ремонту коммунальной           ||                      | инфраструктуры и жилищного фонда с целевой установкой  ||                      | снижения удельного потребления тепловой энергии в      ||                      | жилищно-коммунальной сфере к 2015 году в 1,3 раза      ||——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Важнейшие целевые    | Важнейшими целевыми показателями и индикаторами        || индикаторы и         | являются:                                              || показатели           | 1) снижение энергоемкости ВРП;                         ||                      | 2) снижение электроемкости ВРП;                        ||                      | 3) снижение теплоемкости ВРП;                          ||                      | 4) снижение затрат областного бюджета на оплату        ||                      | коммунальных услуг;                                    ||                      | 5) снижение удельной энергоемкости важнейших видов     ||                      | продукции;                                             ||                      | 6) снижение удельной энергоемкости жилищного фонда;    ||                      | 7) снижение потерь энергоресурсов при производстве,    ||                      | транспортировке и потреблении;                         ||                      | 8) уровень инструментального учета потребления         ||                      | энергетических ресурсов бюджетными организациями и     ||                      | жилищным фондом                                        ||——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Перечень подпрограмм |  1. "Энергосбережение и энергетическая эффективность в ||                      | жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном          ||                      | комплексе Орловской области".                          ||                      | 2. "Повышение энергетической эффективности учреждений  ||                      | социальной сферы".                                     ||                      | 3. "Энергоэффективность в промышленности и             ||                      | топливно-энергетическом комплексе"                     ||                      | 4. "Энергоэффективность в сельском хозяйстве"          ||——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Объемы и источники   | Общие затраты на реализацию мероприятий Программы      || финансирования       | составят 16 912,65 млн рублей (с учетом прогноза цен на||                      | соответствующие годы), в том числе:                    ||                      |      капитальные вложения - 7 326,37 млн рублей;       ||                      |      НИОКР - 177,37 млн рублей;                        ||                      |      прочие расходы - 9 408,90 млн рублей,             ||                      | из них:                                                ||                      |      за счет  средств  бюджета  Орловской  области   - ||                      | 198,37 млн рублей;                                     ||                      |      за счет средств  муниципальных бюджетов -  107,08 ||                      | млн рублей;                                            ||                      |      за счет средств федерального бюджета - 37,50 млн  ||                      | рублей;                                                ||                      |      внебюджетные источники - 16 569,70 млн рублей     ||——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Ожидаемые конечные   | Обеспечение за счет реализации мероприятий Программы к || результаты           | 2015 году по отношению к уровню 2007 года:             || реализации Программы | 1) снижения энергоемкости ВРП не менее чем на 9,5-10%; ||                      | 2) снижения электроемкости ВРП не менее чем на         ||                      | 4,8-5,0%;                                              ||                      | 3) снижения теплоемкости ВРП не менее чем на 13-28%;   ||                      | 4) снижения затрат областного бюджета на оплату        ||                      | коммунальных услуг в 1,3 раза;                         ||                      | 5) снижения удельной энергоемкости жилищного фонда на  ||                      | 10-12%;                                                ||                      | 6) снижения потерь энергоресурсов при производстве,    ||                      | транспортировке и потреблении;                         ||                      | 7) увеличения уровня инструментального учета           ||                      | потребления энергетических ресурсов бюджетными         ||                      | организациями до 100%, жилищного фонда - до 70%        ||                      | к 2020  году   энергоемкость  валового регионального   ||                      | продукта планируется снизить на 40 % к уровню 2007 года|                                          
    |——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
  
  
        I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения
                          программно-целевым методом
         Программа направлена  на  активизацию  практических  действий   ирасширение     набора    инструментов     государственной     политикиэнергосбережения в Орловской области, способных обеспечить к 2020 годуснижение  энергоемкости  валового  регионального  продукта   Орловскойобласти не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 года.
         Дальнейшее развитие          топливно-энергетического           ижилищно-коммунального   комплексов  Орловской   области   сдерживаетсявысокой степенью износа оборудования, дефицитом резервных генерирующихмощностей и сетей тепло- и электроснабжения, зависимостью от  поставоктоплива из других  регионов. Топливно-энергетический баланс  Орловскойобласти недостаточно оптимизирован с учетом возможности  использованияместных,  нетрадиционных и  возобновляемых  источников энергии.  Крометого,  энергосистема Орловской  области  является дефицитной  в  частипроизводства электрической энергии,  только 60% потребности региона  вэлектроэнергии    покрывается    за   счет    собственной    выработкитеплоэлектроцентралями.
         В рамках Программы необходимо решить следующие проблемы:
         высокая энергоемкость   промышленного   и   сельскохозяйственногопроизводства, строительства и сферы жилищно-коммунальных услуг;
         высокий износ энергетического оборудования,  несбалансированностьимеющихся  и   требуемых  мощностей   электросетевой  и   теплосетевойинфраструктуры;
         недостаточно эффективное  использование  имеющихся  мощностей  попроизводству  электрической и  тепловой  энергии, значительные  потериэнергоресурсов  в  процессе  их  производства  и  транспортировки   допотребителей;
         низкая степень  вовлечения   в   хозяйственный  оборот   местных,возобновляемых и нетрадиционных топливно-энергетических ресурсов;
         недостаточная мотивация     производителей     и     потребителейэнергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий.
         В условиях  нарастающего  дефицита энергоносителей  и  увеличениястоимости всех видов энергии актуальным становится использование любыхрезервов энергетики,  позволяющих увеличивать  производство энергии  сминимальными  затратами.  Для  решения  указанных  проблем  необходимоосуществление  комплекса   мер  по  интенсификации   энергосбережения,которые заключаются в  разработке и реализации согласованных  действийорганов  государственной  власти,  местного  самоуправления  Орловскойобласти   и  организаций,   направленных   на  активизацию   процессовобновления и роста производственных мощностей за счет внедрения новогоэнергосберегающего  оборудования  и создания  новых  энергоэффективныхпроизводств,   обеспечение  надежного   энергоснабжения   потребителейОрловской  области,  в  том  числе  за  счет  создания  альтернативныхисточников   энергии,   повышение   роли   проводимых   энергетическихобследований,   обеспечение   учета   и   контроля   за   потреблениемэнергоресурсов,  формирование  условий  и  механизмов,  способствующихпоявлению и реализации конкретных проектов по энергоресурсосбережению.
         Таким образом,  проблема  энергосбережения носит  многоцелевой  имежотраслевой характер,  затрагивает  интересы всех  сфер экономики  исоциальной сферы,  является  одной из  главных составляющих  повышенияконкурентоспособности экономики и может быть эффективно решена  толькопрограммно-целевым методом.  Использование программно-целевого  методапозволит сконцентрировать в рамках Программы имеющиеся государственныересурсы и внебюджетные инвестиции для решения ключевых проблем в сфереэнергоснабжения    Орловской     области.    Основные     преимуществапрограммно-целевого  метода  заключаются  в  том,  что  он   позволяетобеспечить консолидацию и  целевое использование финансовых  ресурсов,необходимых   для   реализации   Программы,   а   также   способствуетэффективному  планированию   и   мониторингу  результатов   реализацииПрограммы.
         II. Цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации,
                       целевые индикаторы и показатели
         Целью Программы  является повышение  эффективности  использованияэнергетических ресурсов в Орловской области.
         Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
         1) выявить  резервы  сокращения  энергетических  затрат  за  счетпроведения   энергетических  обследований,   в   том  числе   объектовтопливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса;
         2) стимулировать    разработку    и    внедрение    перспективныхинновационных проектов повышения энергетической эффективности в  сферепроизводства и  потребления энергетических  ресурсов, в  том числе  засчет модернизации производственных  мощностей на основе  использованиянаучно-производственного потенциала Орловской области;
         3) снизить удельный расход  топлива и выбросы продуктов  сгоранияпри выработке тепловой  и электрической энергии, в  том числе за  счетмаксимального  использования  вторичных  топливных  газов,   внедрениясовременного    оборудования    с    низкими    удельными    расходамиэнергоресурсов;
         4) обеспечить   снижение    удельных   показателей    потребленияэлектрической,  тепловой   энергии,   воды  и   природного  газа   припроизводстве промышленной продукции не менее чем на 10%;
         5) сократить  потери  энергетических  ресурсов  и  воды  при   ихпроизводстве и передаче на 7% и 9% соответственно;
         6) обеспечить   оптимизацию   топливно-энергетического    балансаОрловской области  за счет  газификации и  вовлечения в  хозяйственныйоборот       местных,      нетрадиционных       и       возобновляемыхтопливно-энергетических ресурсов;
         7) оптимизировать систему  теплоснабжения  и обеспечить  развитиесистемы  централизованного  теплоснабжения  на  базе   комбинированнойвыработки тепловой и электрической энергии;
         8) реализовать проекты по внедрению энергосберегающих  технологийпри  строительстве,  реконструкции  и  капитальном  ремонте   основныхфондов, в том числе за  счет создания демонстрационных зон и  проектоввысокой энергетической эффективности;
         9) обеспечить учет и контроль на всех этапах выработки,  передачии потребления топливно-энергетических ресурсов с оснащением  приборамиучета коммунальных ресурсов  и устройствами регулирования  потреблениятепловой энергии всех потребителей;
         10) сократить энергетические  издержки бюджетной сферы  Орловскойобласти  к 2015  году  не менее  чем  на 15%  к  уровню 2009  года  (всопоставимых условиях);
         11) повысить уровень квалификации и информированности  работниковбюджетной сферы Орловской области по вопросам энергосбережения;
         12) создать    условия   экономической    заинтересованности    вэнергоресурсосбережении, в том  числе путем увеличения годового  фондаоплаты труда работников за счет превышения запланированных показателейэкономии энергоресурсов и средств на их оплату;
         13) обеспечить  привлечение  внебюджетных средств  на  реализациюмероприятий энергосбережения в бюджетной сфере Орловской области путемзаключения энергосервисных договоров (контрактов);
         14) популяризовать идеи энергосбережения среди населения.
         Целевые индикаторы   и   расчет   показателей    результативностиПрограммы приведены в приложении 5 и приложении 5.1 к Программе.
         Программа  реализуется  в  3  этапа:  1  этап  - в соответствии сприлагаемыми  к  подпрограммам  мероприятиями;  2  этап - разработка иутверждение  мероприятий  для  реализации  3 этапа Программы; 3 этап -реализация   мероприятий,  разработанных  на  2  этапе  Программы.  (Вредакции  Постановления  Правительства Орловской области 
  
   от 02.06.2011г. N 166)
  
         
     III. Система программных мероприятий, индикаторы оценки результатов
                       реализации основных мероприятий
         Мероприятия Программы, а также  индикаторы оценки результатов  ихреализации отражены в следующих подпрограммах:
         подпрограмма "Энергосбережение и  энергетическая эффективность  вжилищно-коммунальном  хозяйстве  и  транспортном  комплексе  Орловскойобласти" (приложение 1 к Программе);
         подпрограмма "Повышение  энергетической эффективности  учрежденийсоциальной сферы на 2011-2015 годы" (приложение 2 к Программе);
         подпрограмма "Энергоэффективность     в     промышленности      итопливно-энергетическом комплексе" (приложение 3 к Программе);
         подпрограмма "Энергоэффективность    в    сельском     хозяйстве"(приложение 4 к Программе).
               IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
         
         Финансирование мероприятий  Программы  осуществляется  за   счетсредств  областного  бюджета,  муниципальных  бюджетов,   федеральногобюджета и собственных средств предприятий. Общие затраты на реализациюмероприятий Программы составят 16 912,65 млн рублей (с учетом прогнозацен на соответствующие годы), в том числе:
         за счет средств бюджета Орловской области - 198,37 млн рублей;
         за счет средств муниципальных бюджетов - 107,08 млн рублей;
         за счет средств федерального бюджета - 37,50 млн рублей;
         внебюджетные источники - 16 569,70 млн рублей. (В        редакцииПостановления Правительства Орловской области от 13.12.2012 г. N 467)
         Структура финансирования  Программы приведена  в  приложении 6  кПрограмме.
         Структура финансирования   по   подпрограммам   представлена    вприложении 7 к Программе.
         Структура финансирования  Программы   по  бюджетополучателям   изсредств областного бюджета представлена в приложении 7.1 к Программе.
         Объемы финансирования  Программы  за  счет  средств  федеральногобюджета носят прогнозный характер  и подлежат ежегодному уточнению  порезультатам  проведения   конкурсного   отбора  субъектов   РоссийскойФедерации  для участия  в  планируемом  году в  федеральной  программеэнергосбережения.
         Выделение ассигнований главному распорядителю средств  областногобюджета для финансирования мероприятий Программы будет  осуществлятьсяв  соответствии  со  сводной бюджетной  росписью  областного  бюджета,лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год и порядкомисполнения расходной части областного бюджета, установленным бюджетнымзаконодательством Орловской области.
         Объем финансирования Программы за счет средств бюджета  Орловскойобласти   подлежит  ежегодному   уточнению   исходя  из   возможностейфинансирования на очередной финансовый год и плановый период.
  
  
       Объем  финансирования  мероприятий  Программы на период 2016-2020годов  будет  определен  по  итогам  выполнения  2  этапа. (Дополнен -Постановление Правительства Орловской области от 02.06.2011 г. N 166)
  
         
           V. Механизм реализации Программы, управление реализацией
                            и мониторинг Программы
         
         Отбор исполнителей проектов при реализации мероприятий Программы,финансируемых из  средств   бюджета  Орловской   области  и   бюджетовмуниципальных образований, будет осуществляться на конкурсной основе всоответствии с действующим законодательством.
         Государственным заказчиком   определяется   основное   содержаниенаправлений Программы,  их соответствие  цели и  задачам Программы.  Входе  реализации   программных   мероприятий  руководитель   Программыобеспечивает   координацию    деятельности   исполнителей,    исключаядублирование мероприятий, предпринимает  в установленном порядке  мерыпо   полному   и    качественному   выполнению   мероприятий,    несетответственность  за  своевременное выполнение  мероприятий  Программы,рациональное использование выделенных бюджетных средств.
         Неотъемлемым элементом механизма реализации Программы является еемониторинг, проводимый  на   основе  ежегодного  анализа   результатовреализации мероприятий.
         Контроль за  реализацией  Программы  осуществляет   ПравительствоОрловской области.
         Оперативное выполнение   мероприятий   подпрограмм   и    текущееруководство проводится соответствующим департаментом.
         Руководитель Программы осуществляет  мониторинг ее выполнения  наоснове  сбора и  анализа  представляемой  отчетности  о ходе  работ  иотчетности о расходовании средств.
         
          VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы
          
         Принципиальной особенностью Программы является ее комплексность идифференцированность по секторам экономики Орловской области, при этомрезультатами реализации Программы будут являться:
         1) повышение  энергетической  эффективности  экономики  Орловскойобласти;
         2) обновление   и   модернизация  значительной   части   основныхпроизводственных  фондов  на транспорте,  в  промышленности,  сельскомхозяйстве и других  секторах экономики, социальной и  производственнойинфраструктуры на новой технологической и энергоэффективной основе;
         3) повышение энергетической безопасности Орловской области;
         4) снижение  финансовой  нагрузки по  оплате  энергоносителей  нарегиональные  и  муниципальные  бюджеты,  предприятия  и  организации,население;
         5) обеспечение   полного   учета  и   регулирования   потребленияэнергетических ресурсов, снижение уровня их потерь;
         6) существенное укрепление  информационной и статистической  базыуправления и мониторинга процессов повышения энергоэффективности;
         7) развитие  кадрового потенциала  и  энергоменеджмента в  сферахэнергопроизводства и энергопотребления.
         По прогнозным оценкам, реализация Программы обеспечит  достижениеследующих результатов:
         энергоемкость ВРП в 2015 году составит 86,5% от уровня 2007 года;
         электроемкость ВРП в  2015  году составит  85,2%  от уровня  2007года;
         теплоемкость ВРП в 2015 году составит 82,8% от уровня 2007 года.
         Конкретные количественные  и качественные  оценки  экономических,энергетических и социальных результатов реализации Программы и затратына  реализацию  по  каждому мероприятию  приведены  в  соответствующихприложениях.
         
                                                              Приложение 1
                                                  к долгосрочной областной
                                                         целевой программе
                                             "Энергосбережение в Орловской
                                                области на 2011-2015 годы"
                                 Подпрограмма
               "Энергосбережение и энергетическая эффективность
          в жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном комплексе
         Орловской области" долгосрочной областной целевой программы
           "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы"
          (В редакции Постановления Правительства Орловской области
                           от 13.12.2012 г. N 467)Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и энергетическая эффективность
     в жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном комплексе Орловской
                                   области"
          (В редакции Постановления Правительства Орловской области
                           от 13.12.2012 г. N 467)|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Наименование подпрограммы        |"Энергосбережение и энергетическая           ||                                 |эффективность в жилищно-коммунальном         ||                                 |хозяйстве и транспортном комплексе Орловской ||                                 |области" долгосрочной областной целевой      ||                                 |программы "Энергосбережение в Орловской      ||                                 |области на 2011-2015 годы" (далее также -    ||                                 |подпрограмма 1)                              ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Основание для разработки         |Федеральный закон от 26 марта 2003 года N    ||подпрограммы 1                   |35-ФЗ "Об электроэнергетике";                ||                                 |Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N   ||                                 |261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении    ||                                 |энергетической эффективности и о внесении    ||                                 |изменений в отдельные законодательные акты   ||                                 |Российской Федерации" (далее также -         ||                                 |Федеральный закон);                          ||                                 |постановление Правительства Российской       ||                                 |Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О  ||                                 |требованиях к региональным и муниципальным   ||                                 |программам в области энергосбережения и      ||                                 |повышения энергетической эффективности"      ||                                 |                                             ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Государственный заказчик         |Правительство Орловской области              ||подпрограммы 1                   |                                             ||                                 |                                             ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Руководитель подпрограммы 1      |руководитель Департамента строительства,     ||                                 |транспорта и жилищно-коммунального хозяйства ||                                 |Орловской области                            ||                                 |                                             ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Основной разработчик             |Департамент строительства, транспорта и      ||подпрограммы 1                   |жилищно-коммунального хозяйства Орловской    ||                                 |области (далее также - Департамент)          ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Ответственные исполнители        |начальник управления жилищно-коммунального   ||подпрограммы 1                   |хозяйства, топливно-энергетического комплекса||                                 |и энергосбережения Департамента, начальник   ||                                 |управления строительства и дорожной          ||                                 |инфраструктуры Департамента, органы          ||                                 |местного самоуправления Орловской области    ||                                 |(по согласованию), руководители жилищно-     ||                                 |коммунальных организаций (предприятий)       ||                                 |Орловской области (по согласованию)          ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Цель подпрограммы 1              |повышение эффективности использования        ||                                 |энергетических ресурсов в                    ||                                 |жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном||                                 |комплексе Орловской области                  ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Важнейший целевой индикатор      |доля объема топливно-энергетических ресурсов,||и показатель подпрограммы 1      |расчеты за которые осуществляются с          ||                                 |использованием приборов учета, в общем объеме||                                 |топливно-энергетических ресурсов,            ||                                 |потребляемых на территории Орловской области ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Задачи подпрограммы 1            |сокращение потерь энергоресурсов при         ||                                 |транспортировке по инженерным сетям;         ||                                 |проведение энергетических обследований и     ||                                 |введение энергетических паспортов в жилищном ||                                 |фонде Орловской области;                     ||                                 |обеспечение учета всего объема потребляемых  ||                                 |энергетических ресурсов в жилищном фонде     ||                                 |области;                                     ||                                 |проведение энергетических обследований и     ||                                 |паспортизации предприятий транспорта,        ||                                 |выработка рекомендаций по энергосбережению и ||                                 |повышению энергетической эффективности;      ||                                 |замещение нефтяного моторного топлива        ||                                 |альтернативными видами топлива, прежде всего ||                                 |сжиженным природным газом                    ||                                 |                                             ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Срок реализации подпрограммы 1   |2011-2015 годы                               ||                                 |                                             ||                                 |                                             ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники финансирования|общий объем финансирования - 905 923 тыс.    ||подпрограммы 1                   |руб., в том числе:                           ||                                 |федеральный бюджет - 37 500 тыс. руб.;       ||                                 |бюджет Орловской области - 166 962 тыс.      ||                                 |руб.;                                        ||                                 |бюджеты муниципальных образований Орловской  ||                                 |области - 107 073,0 тыс. руб.;               ||                                 |внебюджетные источники - 594 388,0 тыс. руб. ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Ожидаемые конечные результаты    |обеспечение внедрения энергосберегающих      ||реализации подпрограммы 1        |технологий, оборудования и материалов в      ||                                 |различных сферах экономической деятельности; ||                                 |экономия по всем видам энергоресурсов при    ||                                 |производстве, распределении и потреблении    ||                                 |энергии;                                     ||                                 |развитие рынка энергосервисных услуг;        ||                                 |снижение затрат бюджета Орловской области на ||                                 |приобретение энергоресурсов;                 ||                                 |вовлечение в процесс энергосбережения        ||                                 |инфраструктуры Орловской области за счет     ||                                 |активизации пропаганды и формирования        ||                                 |механизма стимулирования энергосбережения;   ||                                 |повышение обеспеченности энергоресурсами     ||                                 |Орловской области за счет сокращения         ||                                 |нерационального потребления энергоресурсов в ||                                 |жилищно-коммунальной сфере.                  ||                                 |                                             ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
         (В   редакции   Постановления   Правительства  Орловской  областиот 13.12.2012 г. N 467)
      I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
                          программно-целевым методом
         Одним из важнейших аспектов реформирования  жилищно-коммунальногохозяйства (далее также  - ЖКХ) является энергоресурсосбережение,  т.е.снижение затрат на производство, подачу и потребление  энергоресурсов,а    также    на     эксплуатацию    жилого    фонда    и     объектовинженерно-коммунального назначения.
         Тема энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальной сфере сегодняособо актуальна, поскольку  никакая  другая сфера  так не  затрагиваетинтересы каждого человека.  Тепловая, электрическая  энергия и вода  -это постоянно потребляемые человеком ресурсы, одни из основных и самыхдорогих. Во многих странах это давно поняли и занимаются их экономией.Вопросам поиска путей снижения  затрат на энергоресурсы стали  уделятьбольшое   внимание   и   в   нашем   регионе.   Для   решения    задачэнергоресурсосбережения в Российской Федерации был принят  Федеральныйзакон  от 23  ноября  2009  года N  261-ФЗ  "Об энергосбережении  и  оповышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  вотдельные законодательные акты Российской Федерации".
         Проблемы энергосбережения и вопросы энергетической  эффективностив  настоящее  время  становятся   особенно  актуальными  и  все   чащеозвучиваются на государственном уровне.
         Учитывая социальную и экономическую значимость  энергосберегающихмероприятий, подпрограмма 1 позволит решить задачи энергосбережения  вжилищно-коммунальном хозяйстве, а также снизить нагрузку на  населениеи региональный бюджет по оплате за потребленные ресурсы.
         Целесообразность разработки подпрограммы  энергоресурсосбереженияобусловлена необходимостью  создания системы оперативного  мониторингапроцессов энергосбережения,  происходящих  в регионе,  прогнозированияцелевых  показателей,  моделирования  различных  сценариев  выполненияподпрограммы  1  при   влиянии  управляющих  воздействий  (тарифы   наэнергоносители,     налоги     и     т.     д.)     с     привлечениемнаучно-исследовательского потенциала нашего региона и других субъектовРоссийской Федерации.
         Жилищно-коммунальное хозяйство         является         важнейшейинфраструктурной отраслью региона,  определяющей показатели и  условияэнергообеспечения населения.
         Анализ существующего   положения   в   области   энергосбереженияпоказывает, что основные  принципы энергосберегающей политики  регионане  реализуются  в  полном  объеме.  Отсутствуют  четко   определенныемероприятия  и  практические  механизмы  проведения  энергосберегающейполитики, в том числе стимулирующие меры. Значительные затруднения  напути эффективного использования  энергоресурсов также возникают  из-заотсутствия   механизма   стимулирования   эффективного   использованияэнергетических ресурсов энергоснабжающими организациями,  деятельностькоторых    регулируется     государством,    бюджетной    сферой     ижилищно-коммунальным хозяйством.
         Проблемы жилищно-коммунального  хозяйства связаны  с  многолетнимнедофинансированием  капитального  ремонта,  реконструкции   жилищногофонда  и   коммунальной  инфраструктуры.   За  прошедшее   десятилетиесущественно увеличился износ жилого фонда и коммунальных объектов, чтопривело к  увеличению  объемов ветхого  и  аварийного жилья,  снижениюнадежности, экологической безопасности эксплуатации инженерных систем,повышению текущих расходов на их содержание.
         Системы управления, ценообразования  и  финансирования отрасли  всовременных социально-экономических условиях не обеспечивают не толькоразвитие,  но   и  стабилизацию   существующего  уровня   обслуживаниянаселения. Одновременно возросла  доля собственных расходов  населенияОрловской области  на оплату  жилья и коммунальных  услуг в  структуресемейных  расходов. Темпы  роста  доли  платежей  граждан за  жилье  икоммунальные  услуги без  заметного  улучшения  их качества  все  чащевызывают неудовлетворение низкодоходной  части населения. При этом  вомногом   высокие   эксплуатационные   затраты    жилищно-коммунальногохозяйства  вызваны  низким качеством  проектирования  и  строительстваобъектов,  применением  недолговечных  материалов,  пренебрежением   кпоследующим  затратам  на   текущее  содержание   и  ремонт  жилья   икоммунальной инфраструктуры.
         Стабилизация ситуации   в  отрасли   ЖКХ   достигается  за   счетреализации системы  мероприятий,  имеющих в  своей основе  взвешенные,высокоэффективные технические подходы, соединяющие в себе  накопленныйза последние  годы предприятиями  ЖКХ Орловской области  опыт и  новыетехнологии.
         Развитие предпосылок формирования аварийных ситуаций начинается впервую очередь с  неэффективного использования  финансовых ресурсов  иотсутствия необходимого  для поддержания нормальной  работоспособностисистем ЖКХ при данном  режиме управления объема средств. Отсутствие  упредприятий ЖКХ денежных средств  на замену выработавшего свой  ресурсоборудования, коммунальных сетей,  на проведение модернизации  системыприводит к повышению затрат на производство тепловой энергии и воды засчет  перерасхода  энергетических ресурсов,  что  является  следствиемсверхнормативных потерь и утечек. Бюджет нерационального использованияэнергоресурсов на предприятиях ЖКХ достигает десятков миллионов рублейв год.
         Проблемы ЖКХ  усугубляются еще  и  отсутствием у  муниципалитетовсредств,  необходимых  для  поддержания  нормального  функционированиякоммунальных  систем.  Участие  областного  бюджета  в  финансированиимероприятий   по   реконструкции  систем   тепло-,   водоснабжения   вмуниципальных образованиях является необходимым фактором,  позволяющимизбежать  развития   аварийных  ситуаций  и   обеспечить  основу   дляформирования экономической  устойчивости работы  жилищно-коммунальногокомплекса региона.
              Деятельность жилищно-коммунального хозяйства  сопровождаетсябольшими  потерями  энергетических  ресурсов  при  их  производстве  ипотреблении. Затратные  подходы  к установлению  цены  на генерацию  итранспортировку энергии, к системе планирования затрат бюджета регионав    части    потребления   энергетических    ресурсов    привели    кнезаинтересованности   производителей    в   снижении    себестоимостипроизводимой  энергии,  а  потребителей -  в  эффективном  потребленииэнергоресурсов.
         Существенные потери  энергоресурсов происходят  при  эксплуатацииинженерных  систем  и  оборудования,  а также  в  связи  с  предельнойизношенностью   инженерных    сетей.   Износ    основных   фондов    вжилищно-коммунальном хозяйстве Орловской области составляет более 65%.Высокий  уровень  износа энергетического  оборудования  при  ежегодномросте  потребления  энергии  требует  неотложных  мер  по   возмещениювыбывающих   мощностей.    Энергосберегающие   проекты    модернизацииоборудования   являются    альтернативным   инвестиционным    решениемстроительству новых источников  энергии и требуют  в 2,5-5 раз  меньшезатрат, необходимых для  создания аналогичных генерирующих  мощностей,вследствие значительного потенциала энергосбережения.
         Орловская энергосистема     является     дефицитной.     Основноеэлектропитание Орловская область получает от Орловской ТЭЦ и ЛивенскойТЭЦ.   Отсутствие   в   последние   15   лет   значительных    объемовреконструктивных   работ   и   технического   перевооружения   привелиэнергетику региона к недопустимо большой степени износа  оборудования,что  снизило надежность  электроснабжения  для потребителей  Орловскойобласти.
         Этот разрыв  может быть  ликвидирован  при вводе  в  эксплуатациюновых  генерирующих  мощностей   и  модернизации  инженерных   систем,отслуживших  свой  срок.  В  то  же  время  целенаправленные  меры  посокращению потребляемой энергии в масштабах Орловской области за  счетэнергосберегающих мероприятий могут сократить максимум нагрузки до 450МВт, что  составляет около  13%  от величины  потребляемой мощности  врегионе.
         Основные показатели потребления электрической энергии в Орловскойобласти, в том  числе  в жилищно-коммунальном  хозяйстве, приведены  втаблице 1.
                                                                 Таблица 1
                                                               млн кВт/час|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||N   |                  Показатель                   | 2007 год|2008 год |2009 год ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| 1  |Потребление электрической энергии              | 2835,4  | 2790,3  | 2631,2  ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| 2. |Полезный отпуск электроэнергии, всего          | 1966,2  | 1233,5  | 1194,9  ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||2.1.|в том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве   |  102,2  |  98,8   |  100,4  ||————|———————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
         Необходимо учитывать тот факт,  что попытка покрыть  возрастающуюпотребность  в  энергоресурсах  только  за  счет  строительства  новыхисточников  приведет к  дополнительному  потреблению природного  газа.Усугубляет ситуацию рост цен на газ, рост ставок тарифов на тепловую иэлектрическую энергию,  опережающие уровень инфляции,  что приводит  кснижению    конкурентоспособности   областных    товаропроизводителей,повышению  расходной  части областного  бюджета  на  энергообеспечениежилых домов, увеличению коммунальных  платежей для населения. Все  этинегативные   последствия   обусловливают   объективную   необходимостьэкономии  энергоресурсов  и актуальность  проведения  целенаправленнойполитики энергосбережения.
         На территории Орловской  области работают более  20 закрытых  дляподключения потребителей центров питания (подстанций), где  существуетвысокий износ сетей, в  результате происходят значительные потери  припередаче  электрической  энергии,  при  этом  реконструкция  старых  истроительство   новых   сетей    не   обеспечивают   потребность    поэнергоснабжению области.
         Обследования технического   состояния   коммунальных   сетей   напредприятиях жилищно-коммунального хозяйства городов и районов областипоказали, что при  нормативном сроке службы  трубопроводов сетей в  20лет  фактический  срок  службы  до  первого  коррозионного  разрушениясоставляет 3-5  лет.  Большинством предприятий  ЖКХ для  реконструкциисистем  до сих  пор  используются  стальные трубы,  срок  безаварийнойэксплуатации  которых  составляет 2-3  года.  Использование  насосногооборудования   иностранного   производства,   автоматики,    арматуры,измерительного    и   регулировочного    оборудования,    пластиковых,металлопластиковых    труб    позволит   существенно    сократить    иэксплуатационные, и аварийные расходы.
         С учетом состояния трубопроводных систем необходимо провести  рядработ, в том числе по обеспечению повышения надежности и  устойчивостифункционирования  тепловых  и  водопроводных  сетей  путем  применениякомпьютерной   техники   для   совершенствования   режима   подачи   ираспределения воды, тепла и обнаружения повреждений.
         Кроме того,  важно  обеспечить  освоение  материалов  для  защитынаружных  и  внутренних поверхностей  трубопроводов,  реконструкции  ирасширения водопроводных и тепловых систем.
          Количество ветхих сетей по различным муниципальным  образованиямобласти составляет 40 - 70% от общей протяженности.
         На территории региона  91%  населения обеспечен  централизованнымпитьевым водоснабжением,  в  том числе  97,8%  городского населения  и78,8% сельского населения.
         В Орловской   области,    по    статистическим   данным,    29,7%водопроводных  сетей  нуждается  в  замене,  отдельные  участки   сетиполностью изношены. В 2009 году заменено 26,4 км и отремонтировано 115км водопроводных сетей, что составило 18,1% от нуждающихся в замене.
         Основные показатели  работы  систем  водоснабжения  в   Орловскойобласти за последние три года приведены в таблице 2.
                                                                 Таблица 2
                                  Основные показатели работы системводоснабжения|—————|——————————————————————————————————————|————————————————————————————————————||  N  |              Показатели              |           В разрезе лет            ||—————|——————————————————————————————————————|—————————|————————————|—————————————||     |                                      |2007 год |  2008 год  |  2009 год   ||—————|——————————————————————————————————————|—————————|————————————|—————————————||  1  |Отпуск воды потребителям, млн куб.    |         |    52,6    |    53,6     ||     |м/год                                 |  54,1   |            |             ||     |                                      |         |            |             ||—————|——————————————————————————————————————|—————————|————————————|—————————————||  2  |Одиночная протяженность уличной       |   3,5   |    3,6     |     3,7     ||     |водопроводной сети, тыс. км           |         |            |             ||—————|——————————————————————————————————————|—————————|————————————|—————————————||  3  |Установленная мощность водопровода,   |   549   |    529     |     526     ||     |тыс. куб. м/сутки                     |         |            |             ||—————|——————————————————————————————————————|—————————|————————————|—————————————||  4  |Удельный вес уличной водопроводной    |  29,9   |    32,5    |    29,7     ||     |сети, нуждающейся в замене,%          |         |            |             ||—————|——————————————————————————————————————|—————————|————————————|—————————————|
         
         За последние  10-15  лет значительно  увеличилась  разница  междуреальной  и  учетной  (первоначальной)  стоимостью  основных   средствинфраструктуры,   водопроводно-канализационного  хозяйства,   что   непозволяет большинству предприятий использовать для замены сетей  такойисточник  инвестиций,  как   амортизация.  Как  следствие  -   высокаяизношенность  разводящих  водопроводных  сетей,  сокращение  масштабовстроительства  объектов   водоснабжения   из-за  отсутствия   должногофинансирования, многочисленные  аварии  на них  в  связи с  длительнымнепроведением ремонтных работ.
         Основная проблема заключается в недостаточности средств бюджетов,а также средств  коммунальных предприятий на  поддержание в  требуемомсостоянии тепловых  и водопроводных  сетей, объектов  ЖКХ и  жилищногофонда  Орловской  области.  Это связано  с  большой  капиталоемкостью,которая не обеспечена соответствующими финансовыми ресурсами.
         В существующих условиях органы местного самоуправления области необеспечат нормальное функционирование коммунальной инфраструктуры.
         
         Следовательно, задача    модернизации    объектов    коммунальнойинфраструктуры, в том  числе и  в направлении повышения  эффективностииспользования  энергии, должна  быть  решена  в предстоящий  период  врамках подпрограммы 1.
         Сектор жилья считается одной из самых проблемных областей в  том,что  касается  экономии  энергоресурсов.  По  данным  государственногостатистического наблюдения,  общая площадь  жилищного фонда  Орловскойобласти в многоквартирных домах, по  состоянию на 1 января 2010  года,составляет более 19 млн кв. м.
         В настоящее  время  деятельность предприятий  ЖКХ  сопровождаетсявесьма большими потерями тепловой энергии и воды. Фактическое удельноепотребление  воды  в  расчете  на  1  жителя  превышает  установленныенормативы в 1,5-2 раза, а удельное теплопотребление - в 2-3 раза.
                 Обязательному энергетическому    обследованию    подлежатпредприятия и  учреждения, в  том числе жилые  и общественные  здания,потребляющие более  6000 т условного  топлива в  год (ГОСТ Р  51379-99"Энергосбережение.  Энергетический паспорт  промышленного  потребителятопливно-энергетических ресурсов. Основные положения. Типовые формы").Официальным  документом,  подтверждающим факт  обследования,  являетсяэнергетический паспорт.
                Назревшая необходимость   во   внедрении   энергетическогопаспорта здания очевидна: для установления величины расчетного расходатепла на отопление, горячее водоснабжение, годового теплопотребления иудельного теплопотребления на кв.  м площади, контроля за  выполнениемстроительных  норм,  стимулирования  к  энерго-  и   ресурсосбережению(население  будет  платить  только  за  потребляемую  энергию)  и  дляобеспечения  комфортных  условий  проживания для  жильцов  и  высокогокачества услуг.
                Проведение энергетических   обследований    -   один    изнеобходимых этапов  решения проблемы энергосбережения.  Энергетическаяпаспортизация    потребителей   энергоресурсов    является    основныминструментом  повышения   энергоэффективности   и  предназначена   дляподтверждения  соответствия  фактических  показателей   энергетическойэффективности нормативным.
         Очень часто для  принятия собственниками  решения о  модернизацииздания полезной  оказывается информация о  том, насколько  потреблениеэнергии на его отопление отличается от эффективного. Такую  информациюможет дать только  энергетический паспорт здания. Введение  требованияоб энергетическом паспорте  связано с защитой интересов  потребителей.Потенциального   покупателя  или   арендатора   помещения  в   здании,просвещенного  в  вопросе  энергоэффективности,  обычно  больше  всегоинтересует,  каково энергопотребление  в  данном конкретном  здании  всравнении с другими подобными зданиями, так как это напрямую связано сего будущими расходами на оплату коммунальных услуг.
         К сожалению, до  сих пор  не все  домовладельцы оценили  важностьисследований и фиксации энергетических показателей в паспорте  здания.Ведь  главная цель  подготовки  энергетического паспорта  -  поэтапнаяработа по созданию  энергетического баланса жилищного фонда,  контрольза потреблением энергетических  ресурсов и определение мероприятий  поэкономии энергии,  что, в  конечном  счете, выгодно  в первую  очередьсамому домовладельцу.
         К числу  проблем,  стоящих  перед  муниципальными   образованиямиобласти,  следует  отнести  отсутствие  на  объектах  жилищного  фондаприборов учета потребления и  регулирования подачи тепловой энергии  иводы. В большинстве случаев расчет за потребленную тепловую энергию  иводу осуществляется  на основании  проектных данных  о нагрузках.  Приэтом   расходы,  связанные   с   потерями   тепла   и  воды   при   ихтранспортировке, включаются в тариф и перекладываются на  потребителя.В итоге завышаются себестоимость услуг и объемы реализации.
         Эффект от внедрения квартирных приборов учета очевиден. Установкаколлективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов (далеетакже - общедомовые приборы учета) также не менее целесообразна.
         В отличие от квартирных приборов учета общедомовые приборы  учетапозволяют контролировать не только объемы потребления, но и  параметрыкачества ресурсов (давление, температуру и др.), несоблюдение  которыхможет  привести  к   неоправданному  увеличению  объемов   потребления(например,  при  увеличении  давления  холодной  воды,  при   снижениитемпературы горячей  и т.д.).  Кроме того,  общедомовые приборы  учетапозволяют точно определить потери воды по пути от центрально-тепловогопункта  до  дома  при  расчетах  с  ресурсоснабжающими  организациями,выявить  утечки  в  системах водо-  и  теплоснабжения  многоквартирныхдомов.  Установка  общедомового   прибора  учета  позволяет   выявлятьлокализацию потерь.
         Установка общедомовых   приборов    учета   продиктована    такженеобходимостью  учета  затрат  воды  на  содержание  общего  имуществасобственников в  многоквартирном доме,  уборку  и поливку,  так как  всоответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг  гражданам,утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от  23мая  2006 года  N  307 "О  порядке  предоставления коммунальных  услуггражданам", все затраты  на содержание общего имущества  собственниковпомещений  в  многоквартирном  доме  должны  оплачивать  собственники,общедомовые  приборы  учета  позволят  учесть  весь  объем  горячей  ихолодной воды, потребленный домом на данные цели.
         В настоящее   время   доля   жилищного   фонда,    оборудованногоколлективными  приборами  учета потребления  коммунальных  ресурсов  вмногоквартирных жилых домах, составляет:
         на системах отопления - 4,6%;
         системах водоснабжения - 37%;
         системах электроснабжения - 74%;
         системах газоснабжения - 82%.
         С учетом указанных обстоятельств проблема заключается в том,  чтопри существующем  уровне энергоемкости  региона предстоящие  изменениястоимости энергетических и коммунальных ресурсов приведут к  следующимнегативным последствиям:
         росту затрат предприятий ЖКХ на оплату топливно-энергетических  икоммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности  ирентабельности их деятельности;
         росту стоимости  жилищно-коммунальных   услуг  при   ограниченныхвозможностях   населения   самостоятельно   регулировать   объем    ихпотребления;
         снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом долизатрат на   оплату   коммунальных   услуг   в   общих   затратах    нагосударственное и муниципальное управление;
         опережающему росту  затрат  на  оплату  коммунальных  ресурсов  врасходах на содержание предприятий и организаций ЖКХ и вызванному этимснижению эффективности оказания услуг.
         Главной из  основных   угроз  социально-экономическому   развитиюОрловской    области   становится    снижение    конкурентоспособностипредприятий    ЖКХ,    вызванное     ростом    затрат    на     оплатутопливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих по темпамроста экономическое развитие. Высокая энергоемкость предприятий ЖКХ  вэтих условиях  может стать  причиной снижения  темпов роста  экономикирегиона и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
         Основные проблемы жилищно-коммунального хозяйства региона:
         1) значительный  износ   основных  фондов,  высокая   аварийностьоборудования, обусловленная  превышением его  ресурса и  недостаточнойтехнологической дисциплиной;
         2) значительная протяженность  сетей, разбросанность поселений  исоциально значимых объектов жилищно-коммунального хозяйства;
         3) повышенные    потери    при   производстве    и    потребленииэнергетических ресурсов, высокий расход  первичных ресурсов в связи  спредельной изношенностью коммунальных сетей;
         4) неэффективная загрузка мощностей, когда установленная мощностькотельной существенно  превышает   ее  фактическое  использование,   иповышенный   износ   энергетического   оборудования,   сложившийся   врезультате длительного неэффективного использования;
         5) несоответствие  оснащенности  жилищно-коммунального  хозяйствасовременному научно-техническому уровню;
         6) отсутствие   результатов    энергетических   обследований    иэнергетических паспортов жилищного фонда Орловской области;
         7) отсутствие общедомовых приборов регулирования расхода и  учетапотребления  энергетических  ресурсов.  Не все  квартиры  жилых  домовоборудованы квартирными приборами учета расхода тепла и воды. В  числепроблем - несанкционированный разбор энергоносителей.
         Для решения проблем  необходимо  срочное осуществление  комплексамер  по   интенсификации  энергосбережения,   которые  заключаются   вразработке, принятии  и реализации срочных  согласованных действий  состороны  органов   государственной  власти,  местного   самоуправлениямуниципальных образований области  и руководителей предприятий ЖКХ  поповышению эффективности потребления энергии и ресурсов других видов натерритории Орловской области.
         Транспортный комплекс Орловской области представлен автомобильными железнодорожным видами транспорта.
         За 8  месяцев   2010  года   объем  грузоперевозок,   выполненныйтранспортом  Орловской  области,  составил 3,3  млн  тонн,  количествоперевезенных пассажиров автомобильным транспортом - 53,5 млн человек.
         В автомобильном    пассажирском    парке    Орловской     областинасчитывается свыше 4,497 тыс. автобусов и 102 единицы троллейбусов.
         Перевозки пассажиров автомобильным  транспортом в соответствии  сзаконодательством Российской Федерации на территории Орловской областиосуществляет 257 субъектов различной формы собственности, в том  числе27 юридических лиц и 230 предпринимателей.
         Вместе с  тем  в  Орловской  области  органами,   осуществляющимиконтроль  за регистрацией  и  эксплуатацией транспортных  средств,  непроводится  мониторинг  энергетической  эффективности  в  транспортномкомплексе, отсутствуют сведения  о транспортных средствах,  работающихна  альтернативных  видах   топлива,  не  стимулируется   приобретениесобственниками автотранспортных средств с объемом двигателей ниже  1,0л,  гибридных  транспортных  средств  и  с  повышенными   показателямитопливной  экономичности,   не  внедряются  инновационные   технологииснижения выбросов СО2 автотранспорта.
         Указанные проблемы  предполагается  решить  в  рамках   настоящейподпрограммы.
         Решение указанных  проблем  является  приоритетным   направлениемКонцепции долгосрочного  социально-экономического развития  РоссийскойФедерации  на   период  до  2020   года,  утвержденной   распоряжениемПравительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р,  ивозможно  только  программными  методами  путем  проведения  комплексаорганизационных, производственных и других мероприятий.
         Понятия и термины, используемые в подпрограмме 1:
         энергосбережение - реализация правовых, организационных, научных,производственных, технических  и  экономических мер,  направленных  наэффективное использование  энергетических ресурсов и  на вовлечение  вхозяйственный оборот возобновляемых источников энергии;
         энергетический ресурс - носитель энергии, который используется  внастоящее время или может быть полезно использован в перспективе;
         эффективное использование  энергетических ресурсов  -  достижениеэкономически  оправданной эффективности  использования  энергетическихресурсов  при существующем  уровне  развития  техники и  технологий  исоблюдении требований к охране окружающей среды;
         показатель энергоэффективности - абсолютная или удельная величинапотребления или потери  энергетических ресурсов  для продукции  любогоназначения, установленная государственными стандартами;
         альтернативные виды топлива  - виды топлива  (сжатый и  сжиженныйгаз,  биогаз,   генераторный  газ,   продукты  переработки   биомассы,водоугольное топливо и  другие), использование которого сокращает  илизамещает   потребление  энергетических   ресурсов   более  дорогих   идефицитных видов.
         Подпрограмма 1 разработана в  соответствии с Федеральным  закономот 26  марта 2003  года  N 35-ФЗ  "Об электроэнергетике",  Федеральнымзаконом от  23 ноября  2009  года N  261-ФЗ "Об  энергосбережении и  оповышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  вотдельные законодательные  акты Российской Федерации",  постановлениемПравительства Российской Федерации от 31  декабря 2009 года N 1225  "Отребованиях  к  региональным  и  муниципальным  программам  в  областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности".
         
          II. Цель и задачи подпрограммы 1 с указанием сроков и этапов  еереализации, целевые индикаторы и показатели
         
         Главной целью   настоящей    подпрограммы   является    повышениеэффективности     использования     энергетических     ресурсов      вжилищно-коммунальном  хозяйстве  и  транспортном  комплексе  Орловскойобласти за  счет реализации  комплекса энергосберегающих  мероприятий,внедрения  энергоэффективных   технологий,  замены,  реконструкции   имодернизации коммунальных сетей и объектов ЖКХ.
         Сферой действия подпрограммы 1  является жилищный фонд и  объектыжилищно-коммунального хозяйства Орловской области.
         Основными задачами подпрограммы 1  в соответствии с  поставленнойцелью являются:
                  сокращение потерь энергоресурсов при транспортировке  поинженерным сетям;
         обеспечение учета   всего  объема   потребляемых   энергетическихресурсов в жилищном фонде области;
         проведение энергетических обследований и введение  энергетическихпаспортов жилищного фонда Орловской области;
         проведение энергетических     обследований    и     паспортизациипредприятий транспорта, выработка  рекомендаций по энергосбережению  иповышению энергетической эффективности;
         замещение нефтяного  моторного  топлива  альтернативными   видамитоплива, прежде всего сжиженным природным газом.
         В соответствии с задачами в подпрограмме 1 определены необходимыемероприятия по   сокращению   потерь   и   использованию   выявленногопотенциала энергосбережения, которые  приведены в разделе 4  настоящейподпрограммы.
         Для повышения эффективности  и  регулирования энергосбережения  вОрловской   области   вводится   система   индикативного   управления,разработанная в соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональными  муниципальным программам  в  области энергосбережения  и  повышенияэнергетической эффективности".
         Расчет целевых показателей  подпрограммы 1  произведен на  основеданных, полученных в  органах государственной статистики по  Орловскойобласти,  предприятиях ЖКХ,  транспортного  комплекса и  муниципальныхобразованиях региона.
         Индикаторы для  расчета   целевых   показателей  подпрограммы   1представлены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.
         Расчет целевых   показателей   подпрограммы   1   представлен   вприложении 1.1 к настоящей подпрограмме.
         Целевые индикаторы представлены по следующим группам:
         1. Общие  целевые   показатели  в   области  энергосбережения   иповышения энергетической эффективности:
         доля объемов  электрической  энергии  (далее -  ЭЭ),  расчеты  закоторую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объемеЭЭ, потребляемой на территории Орловской области;
         доля объемов тепловой энергии  (далее -  ТЭ), расчеты за  которуюосуществляются с  использованием приборов  учета, в  общем объеме  ТЭ,потребляемой на территории Орловской области;
         доля объемов   воды,   расчеты  за   которую   осуществляются   сиспользованием приборов учета,  в общем  объеме воды, потребляемой  натерритории Орловской области;
         доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются сиспользованием приборов  учета,  в   общем  объеме  природного   газа,потребляемого на территории Орловской области;
         объем внебюджетных  средств,   используемых  для   финансированиямероприятий   по    энергосбережению   и   повышению    энергетическойэффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы 1.
         2. Целевые  показатели  в области  энергосбережения  и  повышенияэнергетической эффективности, отражающие  экономию по отдельным  видамэнергетических ресурсов:
         экономия электрической  энергии   в  натуральном  и   стоимостномвыражении;
         экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;
         экономия воды в натуральном и стоимостном выражении.
         3. Целевые  показатели  в области  энергосбережения  и  повышенияэнергетической эффективности в жилищном фонде:
         доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилищном фонде Орловской области,расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета,  вобщем объеме ЭЭ, потребляемой в жилищном фонде;
         доля объемов ТЭ, потребляемой в жилищном фонде Орловской области,расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета,  вобщем объеме ТЭ, потребляемой в жилищном фонде Орловской области;
         доля объемов  воды,  потребляемой  в  жилищном  фонде   Орловскойобласти, расчеты за  которую осуществляются с использованием  приборовучета, в общем  объеме воды, потребляемой  в жилищном фонде  Орловскойобласти;
         доля объемов  природного  газа, потребляемого  в  жилищном  фондеОрловской области, расчеты за который осуществляются с  использованиемприборов  учета,  в  общем объеме  природного  газа,  потребляемого  вжилищном фонде Орловской области;
         число многоквартирных жилых домов, в отношении которых  проведеноэнергетическое обследование (далее - ЭО);
         доля многоквартирных жилых домов,  в отношении которых  проведеноЭО, в общем числе многоквартирных домов.
         4. Целевые  показатели  в области  энергосбережения  и  повышенияэнергетической эффективности в транспортном комплексе:
          динамика количества высокоэкономичных по использованию моторноготоплива транспортных средств, относящихся к общественному  транспорту,регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляетсяОрловской областью, муниципальным образованием;
          динамика количества   общественного  транспорта,   регулированиетарифов на  услуги по  перевозке на  котором осуществляется  Орловскойобластью, муниципальным  образованием, в  отношении которых  проведенымероприятия   по    энергосбережению   и   повышению    энергетическойэффективности,  в  том  числе  по  замещению  бензина,   используемоготранспортными  средствами  в  качестве  моторного  топлива,  природнымгазом.
         Срок реализации  подпрограммы   1:  2011-2015   годы,  этапы   невыделяются.
         
         III. Система   подпрограммных  мероприятий,   индикаторы   оценкирезультатов реализации основных мероприятий программы
         
         Система мероприятий  подпрограммы  1,  обеспечивающая  выполнениепоставленной цели, состоит из 2 разделов:
         энергоэффективность в жилищно-коммунальном  хозяйстве и  жилищномфонде Орловской области;
         энергосбережение и  энергетическая эффективность  в  транспортномкомплексе области.
         Система мероприятий   и   оценка   результатов   подпрограммы   1представлена в приложении 3 к настоящей подпрограмме.
         Основные мероприятия    по    энергосбережению    и     повышениюэнергетической  эффективности в  ЖКХ  и транспортном  комплексе  будутосуществляться по 4 направлениям:
         1. Мероприятия  по  реконструкции, замене  коммунальных  сетей  имодернизации объектов ЖКХ.
         2. Проведение энергетических обследований многоквартирных домов ивведение энергетических паспортов в жилищном фонде Орловской области.1. Оснащение  жилищного  фонда   Орловской  области  приборами   учетапотребления энергетических ресурсов.2. Энергосбережение  и   повышение   энергетической  эффективности   втранспортном комплексе Орловской области.
         В перечне    мероприятий   обозначены    основные    направления,предусмотренные Федеральным законом.
         Мероприятия по конкретным объектам  ЖКХ и объектам  транспортногокомплекса   Орловской  области   будут   формироваться  на   основанииутвержденных муниципальных  программ по  энергосбережению и  повышениюэнергоэффективности,   а    также    предложений   органов    местногосамоуправления Орловской области в соответствии с разделом V настоящейподпрограммы.
         Ежегодно, в  течение   всего  срока   действия,  подпрограмма   1корректируется исходя  из  возможностей бюджета  Орловской области  наочередной финансовый год  и плановый  период, с учетом  предоставлениясубсидий  из  федерального  бюджета,  а  также  предложений,  вносимыхорганами местного  самоуправления при  принятии ими  программ в  сфереэнергосбережения и энергетической эффективности.
         Корректировка подпрограммных мероприятий производится посредствомпредставления в     Департамент    строительства,     транспорта     ижилищно-коммунального  хозяйства  Орловской  области  предложений   оторганов  местного  самоуправления  (в  виде  муниципальной  программы,разработанной в соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональными  муниципальным программам  в  области энергосбережения  и  повышенияэнергетической  эффективности")  на   очередной  финансовый  год   дляпоследующего их обобщения и внесения в Правительство Орловской областина рассмотрение в установленном порядке.
         
         IV. Обоснование ресурсного обеспечения программы
         
         Бюджетные средства Орловской  области  используются для  долевогофинансирования подпрограммных мероприятий, включая прикладные  научныеисследования, опытно-конструкторские работы.
         Средства областного  бюджета будут  представляться  муниципальнымобразованиям  в  качестве  субсидий на  конкурсной  основе  по  итогамрассмотрения муниципальных  программ  конкурсной комиссией,  созданнойпри Департаменте.
         Основными внебюджетными источниками финансирования подпрограммы 1являются:
          средства, образуемые  в  результате  регулирования  тарифов  дляпотребителей на электрическую и тепловую энергию;
          средства, привлекаемые   организациями   ЖКХ   и   предприятиямитранспортного  комплекса  за   счет  кредитных  ресурсов,   проведениялизинговых операций, а также средства инвесторов, привлекаемые в целяхвыполнения программных инвестиционных энергосберегающих мероприятий;
          средства, образуемые    за    счет    стоимости    сэкономленныхэнергетических   ресурсов    организациями    ЖКХ   и    предприятиямитранспортного  комплекса  в  результате  выполнения  ими   программныхинвестиционных  энергосберегающих  проектов  и  используемые  в  целяхвозмещения произведенных затрат;
         иные внебюджетные источники,  не противоречащие  законодательствуРоссийской Федерации и Орловской области.
         Объемы и  источники  финансирования  на  весь  период  реализацииподпрограммы 1, приведены в таблице 3.
         
                                                                 Таблица 3
                      Объемы и источники финансирования
                   на весь период реализации подпрограммы 1
  
  
    
  
  
          (В редакции Постановления Правительства Орловской области
                           от 13.12.2012 г. N 467)
                                                                             (тыс. рублей)|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————||      Источники       | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого ||    финансирования    |          |          |          |          |          |       ||——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————|| Средства             |  7 000   |  9 500   |  7 000   |  7 000   |  7 000   |  37   || федерального бюджета |          |          |          |          |          |  500  ||——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————|| Средства бюджета     | 134 586  |   8000   |  24 376  |          |          |  166  || Орловской области    |          |          |          |          |          |  962  ||——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————|| Средства бюджетов    |  43 602  |  1 265   |  19 602  |  22 102  |  20 502  |  107  || муниципальных        |          |          |          |          |          |  073  || образований          |          |          |          |          |          |       || Орловской области    |          |          |          |          |          |       ||——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————|| Внебюджетные         | 262 612  |          | 118 612  | 139 612  | 130 012  |  594  || источники            |          |          |          |          |          |  388  ||——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————|| Всего средств        | 447 800  |  18 765  | 154 770  | 147 894  | 136 694  |  905  ||                      |          |          |          |          |          |  923  ||——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————|
         (В   редакции   Постановления   Правительства  Орловской  областиот 13.12.2012 г. N 467)
  
            
  
         Финансирование подпрограммных  мероприятий  будет  осуществлятьсяисходя  из  возможностей   бюджета  Орловской  области  на   очереднойфинансовый год и плановый период.
         
         Мероприятия по  реконструкции,   замене   коммунальных  сетей   имодернизации объектов ЖКХ
         
         Основная цель реализации мероприятий данного раздела  заключаетсяв  реконструкции и  модернизации  существующих котельных,  тепловых  иводопроводных сетей  с целью  достижения качественного  теплоснабжениянаселения  при  условии  экономической  устойчивости  работы   системытеплоснабжения и водоснабжения; снижении затрат на производство  теплав городах  и населенных  пунктах  области и,  как следствие,  снижениидотационной составляющей местных  бюджетов. В результате  коммунальнаятепло-, водоэнергетика должна  приобрести качественно новые  свойства:устойчивость  функционирования  коммунальных систем  теплоснабжения  иводоснабжения  в   режиме   самоокупаемости;  исключение   возможностивозникновения  аварий   в  системах  и   на  инженерных   сооружениях;способность  к   саморазвитию  и  самосовершенствованию;   способностьэффективно   и   рационально  использовать   собственные   ресурсы   сприменением  энерго-  и  ресурсосберегающих  технологий;   способностьсамостоятельно адаптироваться к  изменяющимся внешним условиям;  статьинвестиционно привлекательной отраслью.
         Первоочередным этапом  перевода  ЖКХ  на  энергосберегающий  путьразвития должна стать  подготовка схем теплоснабжения и  водоснабжениянаселенных пунктов Орловской области.
         На базе   схем   тепло-,   водоснабжения   появится   возможностьопределить размеры капитальных вложений для выполнения комплекса работпо техническому перевооружению, модернизации и реконструкции  объектовЖКХ.
         В рамках  работ  по  повышению  энергетической  эффективности   вэлектросетевом хозяйстве Орловской области планируется провести работыпо  установке  частотных преобразователей.  Частотные  преобразователиобеспечивают полную электронную защиту преобразователя и двигателя  отперегрузок  по  току,  перегрева,  утечки  на  землю  и  обрыва  фазы.Преобразователь позволяет отслеживать и отображать на цифровом  пультеосновные параметры системы на заданную скорость, выходную частоту, токи  напряжение  двигателя,   выходную  мощность  и  момент,   состояниедискретных  входов,   общее  время  работы   преобразователя  и   т.д.Современные  преобразователи  частоты имеют  множество  дополнительныхрасширений  и  опций, позволяющих  создавать  системы  автоматическогоуправления, не прибегая к использованию контроллеров.
         Частотные преобразователи  позволяют  с  высокой  надежностью   иэффективностью  решать  различные  задачи  автоматизации  производствакоммунальных  ресурсов   и  экономии   электроэнергии.  В   результатевыполнения данных работ будет получена экономия электрической  энергиидо 25 млн кВт/час.
         Результатом выполнения  работ  по  реконструкции  и  модернизациитепловых сетей является приведение удельных показателей теплоснабженияк нормативным, рассчитанным согласно СНиП 2.04.07-86 "Тепловые  сети",показателям      теплопотребления.      Среднегодовое      нормативноетеплопотребление жилого фонда  Орловской области  должно быть не  выше0,36 Гкал/м12, фактически же  эта величина оценивается на уровне  0,52Гкал/м12.   Перерасход   средств   на   сверхнормативное   потреблениеоценивается на уровне 1,3 млн  руб. в год. Основная часть этих  затратсвязана с ветхостью тепловых сетей.
         Все теплоисточники, на которых будут реализовываться  мероприятияпо  реконструкции  и  модернизации,  оснащаются  необходимым  перечнемконтрольно-измерительных приборов, системами автоматизации,  приборамикоммерческого учета тепловой энергии и электронными  преобразователямисолей жесткости.
         Электронные преобразователи  солей  жесткости  предназначены  длязащиты теплового оборудования  от отложений солей жесткости  (накипи).Малогабаритные,   неэнергоемкие,    не   нуждающиеся   в    постоянномобслуживании и  не потребляющие никаких  расходных материалов  приборыобеспечивают  снижение  отложений  солей за  счет  переноса  процессовкристаллизации солей жесткости  со стенок  оборудования в объем  воды.Таким образом, приборы  позволяют защитить теплообменное  оборудованиеот накипи,  снизить  или полностью  удалить  уже имеющиеся  отложения,значительно  снизить  затраты  на  энергоносители.  Срок   окупаемостиприборов - от  3 месяцев до  1 года. Срок  эксплуатации приборов -  неменее 10 лет.
         Отсутствие химводоподготовки (далее  также - ХВО)  и деаэрации  вкотельных зачастую является одной  из основных причин выхода из  строякотлоагрегатов.   Отсутствие   у   муниципальных   теплоэнергетическихпредприятий   необходимых  средств   вынуждает   их  отказываться   отэксплуатации ХВО, а при проведении реконструкции - и от ее установки.
         В рамках  реализации   единой  технической  политики   необходиморазработать и  осуществить мероприятия, целью  которых будет  являтьсяподбор и оснащение коммунальных котельных Орловской области  системамиХВО,     технология    которых     соответствует     физико-химическимхарактеристикам воды, поступающей на теплоисточник. В первую  очередь,при  необходимости,  системами  ХВО и  деаэраторами  будут  оснащатьсятеплоисточники, на которых выполняются мероприятия по модернизации илиреконструкции.
         Главная задача  в  работе   по  реконструкции  систем  подачи   ираспределения питьевой  воды состоит в  создании средств,  технологий,материалов и оборудования,  которые позволят обеспечить  реконструкциюинженерных сетей  и  применение материалов  нового поколения,  имеющихнадежную антикоррозионную защиту и высокий срок службы, и одновременнос этим  осуществлять  поэтапно выполнение  восстановительных работ  наизношенных и  вышедших из  строя трубопроводах.  Данные меры  позволятсократить потери воды в процессе ее транспортировки до потребителей.
         Для повышения  долговечности   реконструируемых  систем   тепло-,водоснабжения  необходима  реализация  всей  системы  антикоррозионныхмероприятий, состоящая из следующего комплекса работ:
         рационального выбора  трассы  и методов  прокладки  на  основанииданных коррозионных обследований и технико-экономических обоснований;
         применения соответствующих защитных покрытий;
         применения диэлектрических     опор,    изолирующих     фланцевыхсоединений;
         применения электрохимической защиты (далее - ЭХЗ).
         Комплекс работ по осуществлению ЭХЗ инженерных сооружений и сетейвключает следующие этапы:
         коррозионное обследование (если не проводилось ранее);
         проектно-изыскательские работы;
         строительно-монтажные работы;
         пусконаладочные работы;
         техническое обслуживание.
         Необходимо повсеместное  внедрение  АСКУЭ  -   автоматизированныхсистем коммерческого учета  энергоресурсов. Цель внедрения -  заменитьлокальный приборный учет воды на учет системный.
         В подпрограмме   1   предусматривается   продолжение   работ   поопределению неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунальноговодоснабжения.
         Осуществление мероприятий   по  строительству   и   реконструкциицентрализованных систем  водоснабжения  позволит существенно  улучшитькачество  питьевой   воды,  повысить   технологическую  и   санитарнуюнадежность централизованных  систем водоснабжения, сократить  удельноеводопотребление на 20-25%, увеличить срок эксплуатации трубопроводов в2-3  раза,   улучшить  экологическую  и   санитарно-эпидемиологическуюобстановку в регионе.
         Эти работы жестко увязаны с вопросами установки приборов учета  иэксплуатации  разводящих  сетей  домов.  От  реализации  муниципальныхпрограмм по  обеспечению  потребителей приборами  учета воды,  ревизиисистем   водоснабжения  жилых   зданий   будет  зависеть   очередностьфинансирования работ в части, зависящей от областного бюджета.
         Завершающим этапом при  выполнении  реконструкции систем  тепло-,водоснабжения должна стать гидравлическая наладка.
         Отсутствие или некачественное  выполнение какого-либо вида  работобесценивает весь комплекс мероприятий.
         Для стабилизации отрасли, повышения экономической рентабельности,привлечения инвестиций    в    отрасль    ЖКХ    необходимо    сделатьвзаимозависимыми  критерии   надежности  энергоснабжения  и   критерииэкономической выгоды.
         В числе   коммунальных    тепло-,   водоисточников,    подлежащихреконструкции,   находятся   такие   объекты,   доминирующей   оценкойкризисного состояния  которых является социальный  фактор и  аварийноесостояние. Непринятие  срочных мер по  нормализации состояния  объектаможет привести к чрезвычайной ситуации. При обследовании таких  систембыли  выбраны  оптимальные   мероприятия,  реализация  которых   будетспособствовать  предотвращению  чрезвычайной ситуации  или  выводу  изкризисного состояния.
         Объемы работ  и   финансирования   определяются  по   конкретномуобъекту:
         возможностью привлечения  целевых   инвестиций,  лизинговых   илидругих  схем   финансирования,   позволяющих  снизить   инвестиционнуюсоставляющую областного бюджета;
         наличием проектно-сметной документации;
         сроками окупаемости капитальных затрат;
         утвержденными в  областном бюджете  целевыми  расходами с  учетомдолевого участия средств муниципальных образований и предприятий ЖКХ.
         В целях установления экономически обоснованного тарифа и в то  жевремя  снижения  затрат  на производство  тепловой  энергии,  а  такжеповышения экономического эффекта производства тепловой энергии и  водынеобходимо проведение комплекса  мер, направленных на реконструкцию  имодернизацию котельных.
         В результате  реализации   мероприятий   данного  раздела   будетполучена годовая экономия к 2016 году:
         по электрической энергии - 50 млн кВт/час;
         по тепловой энергии - 130 тыс. Гкал;
         по воде - 7 млн куб. м.
         
          Проведение энергетических обследований  многоквартирных домов  ивведение энергетических паспортов в жилищном фонде
         Орловской области
         
         Для внедрения   в   жилищном   фонде   энергетических   паспортовнеобходимо   провести   энергетическое   обследование   домов,    т.е.энергоаудит.
         Проект по энергоаудиту состоит из следующих основных этапов:
         1. Определение    теплотехнических    показателей    строительныхматериалов наружных  ограждающих конструкций, обследование  инженерныхсистем  здания,  определение  квалификации  персонала,  обслуживающегоинженерные    системы,    определение   возможных    мероприятий    поэнергосбережению. Важно, чтобы имела место прибыльность при  внедрениимероприятий по энергосбережению.
         2. Внедрение проекта по энергосбережению с последующим  контролемза эксплуатацией энергосберегающего оборудования.
         3. Контроль   за   соответствием   планируемых   показателей   поэнергосбережению фактическим в течение длительного времени.
         На основе   полученной   информации   рассчитываются    требуемыекапитальные   затраты,   предполагаемые   эксплуатационные    расходы,прибыльность мероприятий, окупаемость мероприятий и пр.
         В результате  расчетов   должны   появиться  следующие   основныесведения:
         экономия энергии за год, кВт/год;
         экономия в руб. за год, руб./год;
         общая стоимость энергосберегающих мероприятий в руб.
         В рыночных условиях важно  знать срок окупаемости мероприятий  поэнергосбережению. Если проведение сразу всех мероприятий по сохранениюэнергии слишком дорого, то необходимо начать работу с самых выгодных сточки зрения прибыльности мероприятий.
         Энергообследование с оформлением  энергетического паспорта  можетпроводить  организация,  оказывающая услуги  в  области  энергоаудита,имеющая лицензию на выполнение данных работ.
         В настоящее время в Российской Федерации определены требования  кэнергетическому  паспорту  для  жилых  и  общественных  зданий   (СНиП23-02-2003 "Тепловая защита зданий").
          Энергетический паспорт  здания,   составленный  по   результатамтепловизионного обследования, включает:
         1) сведения  о  типе  и  функциональном  назначении  здания,  егоэтажности и объеме;
         2) данные об объемно-планировочном  решении с указанием данных  огеометрических  характеристиках  и  ориентации  здания,  площади   егоограждающих конструкций и пола отапливаемых помещений;
         3) климатические  характеристики  района  строительства,  включаяданные об отопительном периоде;
         4) проектные данные по теплозащите здания, включающие приведенныесопротивления теплопередаче  как  отдельных  компонентов   ограждающихконструкций, так и здания в целом;
         5) проектные  данные  по  системам  поддержания  микроклимата   испособам их  регулирования  в зависимости  от изменения  климатическихвоздействий;
         6) проектные    теплоэнергетические    характеристики     здания,включающие  удельные  расходы  тепла на  отопление  здания  в  течениеотопительного периода на  квадратный или кубический метр  отапливаемойплощади или объема в градусах в сутки;
         7) изменения  фактических  объемно-планировочных,  конструктивныхпараметров,  параметров  систем   вентиляции  и  кондиционирования   всравнении с проектными параметрами;
         8) результаты  испытания  энергопотребления  и  тепловой   защитыздания после годичного периода его эксплуатации;
         9) класс энергетической эффективности здания;
         10) рекомендации по повышению энергоэффективности.
                  По результатам выполнения мероприятий настоящего разделадо 2016  года будут  определены  перспективные направления  дальнейшейреализации мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде  Орловскойобласти.
         
          Оснащение жилищного  фонда  Орловской  области  приборами  учетапотребления энергетических ресурсов
         
         В рамках реализации  подпрограммы 1 предусматривается  выполнениеследующих мероприятий:
         установка общедомовых приборов учета;
         организация системы обслуживания общедомовых приборов учета;
         организация системы контроля  и  учета потребленных  коммунальныхресурсов.
         Для обеспечения полного  оснащения многоквартирных  домов (два  иболее  этажей) современными  общедомовыми  приборами учета  необходимоустановить:   2700   общедомовых  приборов   учета   отопления;   1500общедомовых приборов  учета горячего  водоснабжения; 5300  общедомовыхприборов учета  холодного  водоснабжения и  2000 общедомовых  приборовучета электроснабжения.
         Реализацию мероприятий данного раздела целесообразно осуществлятьпутем создания    в    ряде    муниципальных    образований    областидемонстрационных   энергоэффективных   зон.   В   качестве    пилотныхпредлагаются муниципальные образования  - город  Орел, город Мценск  игород Ливны. В  каждом из городов  планируется создать от  3 до 5  зонэнергоэффективности.
         Зоны энергоэффективности   характеризуются  активным   внедрениемэнергоресурсосберегающих технологий, в частности:
         1) установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и воды вмногоквартирных домах;
         2) установка приборов учета малоимущим гражданам;
         3) установка   и   использование   автоматических    регулирующихустройств в многоквартирных домах;
         4) внедрение  автоматического  управления  лестничным  освещением(датчиками движения) в многоквартирных домах;
         5) замена  ламп  накаливания на  энергосберегающие  осветительныеприборы;
         6) установка автономных теплоисточников.
         По предварительным  расчетам  затраты  по  созданию  одной   зоныэнергоэффективности  (5-6  типовых  трехподъездных  домов)  составляютоколо 4 млн руб.
         Предполагается в  каждом  из пилотных  муниципальных  образованийсоздать по 3 зоны энергоэффективности, т.е. суммарные затраты составят48 млн руб., годовой экономический эффект - 12,4 млн руб.
         В результате  реализации данных  мероприятий  к 2016  году  будетполучена годовая экономия:
         по электрической энергии - 21,5 млн кВт/час;
         по тепловой энергии - 18,5 тыс. Гкал;
         по воде - 1,9 млн куб. м.
         
           Энергосбережение и  повышение  энергетической  эффективности  втранспортном комплексе Орловской области
         
         В рамках   решения   поставленных   задач   определены   основныемероприятия   по    энергосбережению   и   повышению    энергетическойэффективности при эксплуатации  автомобильного транспорта в  Орловскойобласти:
         1. Проведение     НИОКР     в    сфере     энергосбережения     иэнергоэффективности   в    транспортном    комплексе   и    мониторингэнергетической эффективности реализованных мероприятий.
         2. Стимулирование переоборудования топливных систем организаций ипредприятий в целях замещения природным газом бензина.
          3. Приобретение  пассажирского  автотранспорта,  работающего  нагазовом топливе.
         4. Предоставление  субсидий  пассажирским  автоперевозчикам   дляустановки  на  автобусы  инновационных  устройств,  снижающих  выбросыуглекислого газа.
         При проведении НИОКР будут определены основные данные:
         1) количество транспортных средств,  оборудованных для работы  нагазовом топливе, в том числе автобусов;
         2) количество транспортных  средств,  которые потенциально  могутработать на газовом топливе, в том числе автобусов;
         3) количество транспортных средств с объемом двигателя менее 1 л;
         4) количество гибридных транспортных средств;
         5) характеристика  организации   работ  по  энергосбережению   напредприятиях транспортного комплекса;
         6) количество  транспортных  средств с  повышенными  показателямитопливной экономичности и пониженным выбросом СО2.
         В настоящее  время  в   связи  с  отсутствием  статистических   иофициальных данных по вышеуказанным сведениям значительно затрудняетсядальнейшая  работа  по   выполнению  мероприятий  энергосбережения   иповышению  энергетической   эффективности  в  транспортном   комплексеОрловской области.  По  итогам проведения  НИОКР будет  осуществлятьсяежегодный   мониторинг  энергетической   эффективности   реализованныхмероприятий.
         Стимулирование переоборудования  топливных систем  организаций  ипредприятий  в целях  замещения  природным газом  бензина  планируетсяосуществлять  во взаимодействии  с  Департаментом экономики  Орловскойобласти, областным автономным учреждением "Орловский региональный фондразвития    и   микрофинансирования    малого    предпринимательства",предприятиями     транспортного    комплекса     и     индивидуальнымипредпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки.
         По результатам  выполнения  данного комплекса  мероприятий  будетосуществляться микрокредитование субъектов транспортного комплекса дляпроведения   работ    по    переоборудованию   транспортных    средствустройствами, работающими на природном газе.
         Приобретение пассажирского автотранспорта, работающего на газовомтопливе, планируется осуществлять как в рамках реализации  федеральнойпрограммы  предоставления   субсидий   федерального  бюджета   бюджетуОрловской области на закупку  автотранспортных средств, так и за  счетсредств  внебюджетных  источников.  Выполнение  мероприятия  обеспечитмодернизацию  парка общественного  транспорта,  приведет к  сокращениюпотребления энергетических ресурсов, снижению выбросов вредных веществв  окружающую  среду,  а  также  оснащению  автомобильного  транспортаприборами   регистрации   параметров   движения   посредством   системспутниковой навигации.
         Стимулирование переоборудования  топливных систем  организаций  ипредприятий в  целях  замещения природным  газом  бензина выразится  впредоставлении субсидий юридическим  лицам на внедрение  инновационныхустройств, снижающих выбросы вредных веществ в атмосферу, что приведетк улучшению экологической обстановки на территории Орловской области.
         В результате  реализации данных  мероприятий  к 2016  году  будетполучена годовая  экономия по  бензину  до 7,152  тыс. тонн  условноготоплива.
         
                Повышение энергоэффективности в муниципальных
                        образованиях Орловской области
         
         В муниципальных  образованиях   области  сосредоточено   основноеколичество объектов ЖКХ.  Вопросы их  текущего содержания находятся  введении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образованийобласти.
         К полномочиям органов  местного самоуправления относятся  вопросыорганизации  электро-,   газо-,  водо-  и   теплоснабжения,  а   такжеуправления муниципальным жилищным фондом.
         Органы местного самоуправления являются, как правило, крупнейшимисобственниками жилищного фонда в муниципальном образовании и выполняютосновные организационные функции по управлению и содержанию  жилищногофонда, в  том числе  в случае,  если собственники  жилых помещений  нереализуют свои права по управлению жилыми домами.
         Основная проблема при этом заключается в недостаточности  средствместных бюджетов на  поддержание в требуемом состоянии  муниципальногожилищного фонда. Это связано с большой капиталоемкостью муниципальногохозяйства,   которое   не  обеспечено   соответствующими   финансовымиресурсами.
         Жилищный фонд  муниципальных  образований  области  не  обеспеченфинансовыми возможностями местных бюджетов. Даже с учетом  трансфертовиз областного  бюджета, доходов  от  найма и  средств, поступающих  отнаселения на содержание и ремонт муниципальных жилых
         помещений, капиталоемкость муниципального жилищного фонда в 2 - 3раза выше показателей других отраслей экономики области.
         В существующих    условиях    задача    модернизации     объектовмуниципальной  собственности,  в  том   числе  и  в  части   повышенияэффективности  использования   энергии,   не  может   быть  решена   впредстоящий период исключительно за счет средств местных бюджетов.
         Размер платы  за  коммунальные услуги  рассчитывается  исходя  изобъема потребляемых  коммунальных услуг,  определяемого по  показаниямприборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потреблениякоммунальных  услуг,  утверждаемых  органами  местного  самоуправлениямуниципальных образований области.
         Эти обстоятельства имеют особое значение при управлении процессомэнергосбережения в регионе.
         Мощным механизмом воздействия на процесс повышения  эффективностииспользования   энергии   являются  имеющиеся   у   органов   местногосамоуправления  муниципальных   образований   области  полномочия   посогласованию производственных  и  утверждению инвестиционных  программорганизаций коммунального  комплекса по  развитию систем  коммунальнойинфраструктуры.  В технические  задания  по разработке  инвестиционныхпрограмм и в сами  программы в обязательном порядке должны  включатьсямероприятия по энергосбережению.
         Целью данного  раздела  является  формирование  системы  мер   постимулированию  энергосбережения   в   жилищном  фонде   муниципальныхобразований области, созданию условий для реализации органами местногосамоуправления  функций   по  повышению  эффективности   использованияэнергоресурсов.
         Условием предоставления финансовой  помощи  и бюджетных  кредитовбюджетам  муниципальных  образований является  решение  ими  следующихзадач:
         1) обеспечить   приборами    учета   коммунальных   ресурсов    иустройствами  регулирования  потребления   тепловой  энергии  и   водыосновные энергопотребляющие  объекты ЖКХ  и перейти  на расчеты  междумуниципальными  организациями  и  поставщиками  коммунальных  ресурсовисходя из показаний приборов учета;
         2) обеспечить применение современных энергосберегающих технологийпри проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонтеобъектов капитального строительства за счет средств местного бюджета;
         3) сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов,стимулирующих энергосбережение;
         4) обеспечить  проведение  энергетических  обследований,  ведениеэнергетических паспортов в жилищном фонде;
         5) обеспечить установку приборов учета малоимущим гражданам;
         6) принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда, втом числе за счет увеличения платы за наем;
         7) активизировать  работу  по реформированию  отношений  в  сфереуправления  жилищным фондом,  передаче  на конкурсной  основе  функцийуправления   многоквартирными    домами   управляющим   компаниям    собязательным  включением   энергосберегающих  мероприятий  в   условиядоговоров управления;
         8) создать  условия  для обеспечения  жилищного  фонда  приборамиучета коммунальных ресурсов  и устройствами регулирования  потреблениятепловой  энергии и  воды,  перехода  на  расчеты между  населением  ипоставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;
         9) обеспечить  доступ  населения  муниципального  образования   кинформации по энергосбережению;
         10) предусматривать включение  мероприятий по энергосбережению  иповышению эффективности использования энергии в технические задания поразработке  инвестиционных  программ,  а также  в  производственные  иинвестиционные  программы   организаций  коммунального  комплекса   поразвитию систем коммунальной инфраструктуры.
         В соответствии   со    своими   полномочиями   органы    местногосамоуправления разрабатывают  и  осуществляют муниципальные  программыэнергосбережения, а также  иные муниципальные  программы с учетом  мерэнергосбережения.
         Координацию деятельности по реализации государственной политики всфере энергосбережения  и мониторинг  ее  результатов в  муниципальныхобразованиях области осуществляет руководитель подпрограммы 1.
         Предоставление средств   областного   бюджета   для    реализациимероприятий  по  энергосбережению и  энергетической  эффективности  натерритории муниципальных образований  будет проводиться на  конкурснойоснове  по  результатам выполнения  органами  местного  самоуправленияположений настоящей подпрограммы.
         
         V. Механизм реализации подпрограммы  1, управление реализацией  имониторинг подпрограммы 1.
         
         Отбор исполнителей    проектов   при    реализации    мероприятийподпрограммы 1, финансируемых из  средств бюджета Орловской области  ибюджетов муниципальных образований, будет осуществляться на конкурснойоснове в соответствии с действующим законодательством.
         Государственным заказчиком   определяется   основное   содержаниенаправлений подпрограммы 1,  их соответствие целям  и задачам. В  ходереализации  подпрограммных  мероприятий  руководитель  подпрограммы  1обеспечивает   координацию    деятельности   исполнителей,    исключаядублирование мероприятий, осуществляет в установленном порядке меры пополному и качественному выполнению мероприятий, несет  ответственностьза своевременное выполнение  мероприятий подпрограммы 1,  рациональноеиспользование выделенных бюджетных средств.
         Неотъемлемым элементом   механизма  реализации   подпрограммы   1является ее  мониторинг, осуществляемый с  помощью ежегодного  анализарезультатов реализации мероприятий.
         В ходе  реализации  подпрограммы  1  Департамент   строительства,транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области:
         осуществляет руководство   и   текущее   управление   реализациейподпрограммы 1;
         разрабатывает в пределах  своей компетенции нормативные  правовыеакты, необходимые для реализации подпрограммы 1;
         на основании    предложений    исполнителей    подпрограммы     1подготавливает  ежегодно  в   установленном  порядке  предложения   поуточнению  перечня  мероприятий  и  объемов  финансирования  с  учетомвыполненных работ на очередной финансовый год и представляет заявки нафинансирование из бюджета Орловской области;
         уточняет механизм   реализации   и   затраты   по    мероприятиямподпрограммы 1.
         Контроль за реализацией подпрограммы 1 осуществляет ПравительствоОрловской области.
         Руководитель подпрограммы 1 осуществляет мониторинг ее выполненияна основе  сбора  и   анализа  представляемой  главами   муниципальныхобразований отчетности  о  ходе работ  и  расходовании средств.  Формаотчета утверждается руководителем подпрограммы 1.
         Финансирование подпрограммы 1 осуществляется при условии принятиямуниципальных программ  в   области  энергосбережения  и   обеспечениясофинансирования  мероприятий,  указанных  в  настоящей  подпрограмме.Структура финансирования подпрограммы 1 представлена в приложении 2  кподпрограмме     1.     Структура     финансирования      подпрограммы"Энергосбережение      и      энергетическая      эффективность      вжилищно-коммунальном  хозяйстве  и  транспортном  комплексе  Орловскойобласти"   из  средств   областного   бюджета  по   бюджетополучателямпредставлена в приложении 2.1 к подпрограмме 1.
         Руководитель подпрограммы 1 в установленном порядке  отчитываетсяперед государственным заказчиком.
         
              VI. Оценка   экономической,   социальной   и   экологическойэффективности подпрограммы 1
         При реализации подпрограммы 1 в 2011-2015 годах будет:
         1) сокращено количество  ветхих тепловых  и водопроводных  сетей,потери на инженерных сетях сведены к минимальным значениям;
         2) создана  система  управления  проектами  по  энергосбережению,содействующая    переводу     экономики    Орловской    области     наэнергосберегающий путь развития;
          3) обеспечено     внедрение    энергосберегающих     технологий,оборудования  и материалов  в  ЖКХ  в  жилищном фонде  и  транспортномкомплексе Орловской области;
         4) установлена  экономия   по  всем   видам  энергоресурсов   припроизводстве, распределении и потреблении энергии;
         5) вовлечена в процесс энергосбережения инфраструктура  Орловскойобласти  за  счет  активизации  пропаганды  и  формирования  механизмастимулирования энергосбережения;
         6) повышена обеспеченность  энергоресурсами Орловской области  засчет   сокращения   нерационального   потребления   энергоресурсов   вжилищно-коммунальной сфере и транспортном комплексе.
         Выполнение мероприятий,  включенных  в подпрограмму  1,  позволитполучить  положительные  результаты в  жилищно-коммунальной  сфере,  вжилищном фонде и транспортном комплексе Орловской области.
         Ожидаемый экономический   эффект   в   результате   осуществленияподпрограммы 1  до 2015  года  составит около  1 млрд  руб. при  общейвеличине затрат  1336,0 млн  руб. Экономический  эффект в  натуральныхпоказателях представлен в таблице 4.
                                                                Таблица 4.
         |——————————————|————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование |  Единицы   |            Прогнозные значения показателей             ||  показателя  | измерения  |                        по годам                        ||——————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————||              |            |   2011   |    2012    |   2013   |   2014   |   2015   ||——————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————||Экономия      |млн кВт/час |   25,3   |    37,4    |   49,1   |   60,5   |   71,5   ||электрической |            |          |            |          |          |          ||энергии       |            |          |            |          |          |          ||——————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————||Экономия      | тыс. Гкал  |   81,5   |    93,5    |  113,5   |  133,5   |  148,5   ||тепловой      |            |          |            |          |          |          ||энергии       |            |          |            |          |          |          ||——————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————||Экономия воды | млн куб. м |   1,6    |    4,5     |   6,8    |   7,9    |   8,9    ||——————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————||Экономия      | тыс. тонн  |  1,639   |   2,235    |  3,129   |  5,215   |  7,152   ||автомобильного| условного  |          |            |          |          |          ||бензина       |  топлива   |          |            |          |          |          ||——————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|
         
         
         
                                                              Приложение 1
                                        к подпрограмме "Энергосбережение и
                                            энергетическая эффективность в
                                          жилищно-коммунальном хозяйстве и
                                 транспортном комплексе Орловской области"
                                            долгосрочной областной целевой
                                             программы "Энергосбережение в
                                      Орловской области на 2011-2015 годы"
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                 Индикаторы для расчета целевых показателей                                              
                                                                                                                                         
      подпрограммы "Энергосбережение и энергетическая эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном комплексе Орловской  
                                                                  области"                                                               
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         |——————|————————————————————————|——————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||  N   |     Общие сведения     |   Единица    |                                        Годы                                        ||      |                        |  измерения   |                                                                                    ||——————|————————————————————————|——————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|——————————|————————————||      |                        |              |  2007  |  2008  |  2009  | 2010  | 2011  |  2012  |  2013  |   2014   |    2015    ||——————|————————————————————————|——————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|————————|——————————|————————————||      |                        |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||  1   | Объем потребления      | тыс.  | 2 835  | 2 790 300  | 2 631  |  2598400  | 2 615 100 |   2 549    |   2 422    |  2 301   |   2 186    ||      | электрической энергии  | кВт/ч |  400   |            |  200   |           |           |   722,5    |   236,3    |  124,4   |   068,2    ||      | (далее - ЭЭ)           |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||——————|————————————————————————|———————|————————|————————————|————————|———————————|———————————|————————————|————————————|——————————|————————————||  2   | Объем потребления      | тыс.  |   3    |  2 934,9   |   2    |  2 833,3  |  2 974,9  |  2 900,5   |  2 755,4   | 2 672,7  |  2 592,5   ||      | тепловой энергии       | Гкал  | 113,0  |            | 701,4  |           |           |            |            |          |            ||      | (далее -ТЭ)            |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||——————|————————————————————————|———————|————————|————————————|————————|———————————|———————————|————————————|————————————|——————————|————————————||  3   | Объем потребления воды | тыс.  |   54   |  52 584,2  |   51   | 52 369,4  | 53 940,4  |  52 591,8  |  49 962,2  | 48 463,3 |  47 009,4  ||      |                        | куб.  | 059,0  |            | 395,5  |           |           |            |            |          |            ||      |                        |   м   |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||——————|————————————————————————|———————|————————|————————————|————————|———————————|———————————|————————————|————————————|——————————|————————————||  4   | Объем потребления      | тыс.  |  487   | 510 392,0  |  525   |    535    | 551 792,1 | 560 068,9  | 568 469,9  |   585    | 603 089,7  ||      | природного газа        | куб.  | 342,0  |            | 684,0  |  720,53   |           |            |            |  523,9   |            ||      |                        |   м   |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||——————|————————————————————————|———————|————————|————————————|————————|———————————|———————————|————————————|————————————|——————————|————————————||  5   | Объем потребления ЭЭ,  | тыс.  | 1 771  |   1 871    | 1 895  | 1 932 144 | 2 600 000 | 2 500 000  | 2 400 000  |  2 300   | 2 100 000  ||      | расчеты за которую     | кВт/ч | 901,0  |   603,0    | 199,0  |           |           |            |            |   000    |            ||      | осуществляются с       |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | использованием         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | приборов учета         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||——————|————————————————————————|———————|————————|————————————|————————|———————————|———————————|————————————|————————————|——————————|————————————||  6   | Объем потребления ТЭ,  | тыс.  | 501,6  |   524,23   | 552,06 |  571,01   |   2900    |    2900    |    2700    |   2600   |    2550    ||      | расчеты за которую     | Гкал  |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | осуществляются с       |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | использованием         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | приборов учета         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||——————|————————————————————————|———————|————————|————————————|————————|———————————|———————————|————————————|————————————|——————————|————————————||  7   | Объем потребления      | тыс.  | 12 823 |   14 002   | 18 587 |  19 654   |  53 000   |   52 000   |   49 500   |  48 000  |   47 000   ||      | воды, расчеты за       | куб.  |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | которую осуществляются |   м   |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | с использованием       |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | приборов учета         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||——————|————————————————————————|———————|————————|————————————|————————|———————————|———————————|————————————|————————————|——————————|————————————||  8   | Объем потребления      | тыс.  |  321   | 314 253,28 |  367   |    380    |  550 000  |  560 000   |  560 000   | 580 000  |  600 000   ||      | природного газа,       | куб.  | 450,78 |            | 727,04 |  468,72   |           |            |            |          |            ||      | расчеты за который     |   м   |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | осуществляются с       |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | использованием         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | приборов учета         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||——————|————————————————————————|———————|————————|————————————|————————|———————————|———————————|————————————|————————————|——————————|————————————||  9   | Тариф на ЭЭ            | руб./ |  1,54  |                                   не требуются для расчета                                    ||      |                        | кВт/ч |        |                                                                                               ||——————|————————————————————————|———————|————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||  10  | Тариф на ТЭ            | руб./ | 545,7  |                                   не требуются для расчета                                    ||      |                        | Гкал  |        |                                                                                               ||——————|————————————————————————|———————|————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||  11  | Тариф на воду          | руб./ |  5,08  |                                   не требуются для расчета                                    ||      |                        | куб.  |        |                                                                                               ||      |                        |  м.   |        |                                                                                               ||——————|————————————————————————|———————|————————|————————————|————————|———————————|———————————|————————————|————————————|——————————|————————————||  12  | Объем ЭЭ, потребляемой | тыс.  |  419   |  431 387   |  466   |  443 697  |  434 823  |  421 778   |  422 369   | 424 456  |  428 877   ||      | (используемой) в       | кВт/ч |  694   |            |  932   |           |           |            |            |          |            ||      | жилищном фонде         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | Орловской области      |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||——————|————————————————————————|———————|————————|————————————|————————|———————————|———————————|————————————|————————————|——————————|————————————||  13  | Объем ЭЭ, потребляемой | тыс.  |  260   | 289 374,3  |  336   | 336 996,4 |  430 000  |  420 000   |  422 000   | 424 000  |  428 800   ||      | (используемой) в       | кВт/ч | 210,2  |            | 331,1  |           |           |            |            |          |            ||      | жилищном фонде         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | Орловской области,     |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | расчеты за которую     |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | осуществляются с       |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | использованием         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | приборов учета         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||——————|————————————————————————|———————|————————|————————————|————————|———————————|———————————|————————————|————————————|——————————|————————————||  14  | Объем ТЭ, потребляемой | тыс.  |   1    | 1 404,139  |   1    |  1 405,9  |  1 404,6  |   1 405    |   1 406    |  1 407   |   1 408    ||      | (используемой) в       | Гкал  | 425,03 |            | 406,34 |           |           |            |            |          |            ||      | жилищном фонде         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | Орловской области      |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||——————|————————————————————————|———————|————————|————————————|————————|———————————|———————————|————————————|————————————|——————————|————————————||  15  | Объем ТЭ, потребляемой | тыс.  | 229,5  |   250,77   | 287,45 |   299,3   |   1 395   |   1 400    |   1 402    |  1 405   |   1 407    ||      | (используемой) в       | Гкал  |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | жилищном фонде         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | Орловской области,     |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | расчеты за которую     |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | осуществляются с       |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | использованием         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | приборов учета         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||——————|————————————————————————|———————|————————|————————————|————————|———————————|———————————|————————————|————————————|——————————|————————————||  16  | Объем воды,            | тыс.  | 45 857 |   44 715   |   43   | 42 444,3  |  42 400   |   42 200   |   42 100   |  42 000  |   41 900   ||      | потребляемой           | куб.  |        |            | 452,2  |           |           |            |            |          |            ||      | (используемой) в       |   м   |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | жилищном фонде         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | Орловской области      |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||——————|————————————————————————|———————|————————|————————————|————————|———————————|———————————|————————————|————————————|——————————|————————————||  17  | Объем воды,            | тыс.  |   10   |  11 907,6  |   15   | 16 977,7  |  42 000   |   42 100   |   42 050   |  42 000  |   41 900   ||      | потребляемой           | куб.  | 877,2  |            | 903,5  |           |           |            |            |          |            ||      | (используемой) в       |   м   |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | жилищном фонде         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | Орловской области,     |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | расчеты за которую     |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | осуществляются с       |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | использованием         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | приборов учета         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||——————|————————————————————————|———————|————————|————————————|————————|———————————|———————————|————————————|————————————|——————————|————————————||  18  | Объем природного газа, | тыс.  |  416   | 444 534,38 |  462   |    472    | 486 931,7 | 501 539,7  | 511 570,5  |   521    | 532 237,9  ||      | потребляемого          | куб.  | 598,8  |            | 486,99 |  749,32   |           |            |            |  801,9   |            ||      | (используемого) в      |   м   |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | жилищном фонде         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | Орловской области      |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||——————|————————————————————————|———————|————————|————————————|————————|———————————|———————————|————————————|————————————|——————————|————————————||  19  | Объем природного газа, | тыс.  |  321   | 314 253,28 |  367   |    380    |  480 000  |  500 000   |  510 500   | 521 000  |  532 000   ||      | потребляемого          | куб.  | 450,78 |            | 727,04 |  468,72   |           |            |            |          |            ||      | (используемого) в      |   м   |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | жилищном фонде         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | Орловской области,     |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | расчеты за который     |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | осуществляются с       |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | использованием         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | приборов учета         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||——————|————————————————————————|———————|————————|————————————|————————|———————————|———————————|————————————|————————————|——————————|————————————||  20  | Число многоквартирных  |  ед.  | 9 464  |   9 206    | 10 038 |  10 105   |  10 200   |   10 300   |   10 400   |  10 500  |   10 600   ||      | жилых домов на         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | территории Орловской   |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | области                |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||——————|————————————————————————|———————|————————|————————————|————————|———————————|———————————|————————————|————————————|——————————|————————————||  21  | Число многоквартирных  |  ед.  |   0    |     0      |   0    |     0     |    500    |   1 000    |   1 500    |  2 000   |   2 500    ||      | жилых домов на         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | территории Орловской   |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | области, в отношении   |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | которых проведено      |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | энергетическое         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | обследование           |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||——————|————————————————————————|———————|————————|————————————|————————|———————————|———————————|————————————|————————————|——————————|————————————||  22  | Объем потерь ЭЭ при ее | тыс.  |  428   | 434 573,3  |  428   | 428 866,3 | 403 112,5 | 391 019,1  | 379 288,5  |   367    | 356 872,6  ||      | передаче по            | кВт/ч | 419,8  |            | 706,6  |           |           |            |            |  909,8   |            ||      | распределительным      |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | сетям                  |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||——————|————————————————————————|———————|————————|————————————|————————|———————————|———————————|————————————|————————————|——————————|————————————||  23  | Объем потерь ТЭ при ее | тыс.  | 228,5  |   233,5    | 149,0  |   154,0   |    147    |    135     |    115     |    95    |     80     ||      | передаче               | Гкал  |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||——————|————————————————————————|———————|————————|————————————|————————|———————————|———————————|————————————|————————————|——————————|————————————||  24  | Объем потерь воды при  | тыс.  |   10   |  10 516,8  |   10   | 10 473,9  | 9 169,868 | 6 311,016  | 3 996,976  |    2     | 1 880,376  ||      | ее передаче            | куб.  | 811,8  |            | 279,1  |           |           |            |            | 907,798  |            ||      |                        |   м   |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||——————|————————————————————————|———————|————————|————————————|————————|———————————|———————————|————————————|————————————|——————————|————————————||  25  | Количество             |  ед.  |   0    |     7      |   44   |    132    |    198    |    238     |    276     |   342    |    377     ||      | высокоэкономичных по   |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | использованию          |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | моторного топлива (в   |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | том числе относящихся  |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | к объектам с высоким   |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | классом энергетической |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | эффективности)         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | транспортных средств,  |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | относящихся к          |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | общественному          |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | транспорту,            |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | регулирование тарифов  |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | на услуги по перевозке |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | на котором             |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | осуществляется в       |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | Орловской области      |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||——————|————————————————————————|———————|————————|————————————|————————|———————————|———————————|————————————|————————————|——————————|————————————||  26  | Количество             |  ед.  |   57   |     87     |  104   |    132    |    188    |    231     |    254     |   301    |    355     ||      | общественного          |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | транспорта, в          |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | отношении которого     |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | проведены мероприятия  |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | по энергосбережению и  |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | повышению              |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | энергетической         |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | эффективности, в том   |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | числе по замещению     |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | бензина, используемого |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | транспортными          |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | средствами в качестве  |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | моторного топлива,     |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||      | природным газом        |       |        |            |        |           |           |            |            |          |            ||——————|————————————————————————|———————|————————|————————————|————————|———————————|———————————|————————————|————————————|——————————|————————————|
         
         
         
                                                            Приложение 1.1
                                        к подпрограмме "Энергосбережение и
                                            энергетическая эффективность в
                                          жилищно-коммунальном хозяйстве и
                                 транспортном комплексе Орловской области"
                                            долгосрочной областной целевой
                                             программы "Энергосбережение в
                                      Орловской области на 2011-2015 годы"
         Расчет целевых показателей подпрограммы "Энергосбережение и
       энергетическая эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и
                  транспортном комплексе Орловской области"
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       |—————|————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————||  N  |      Наименование      |   Единица    | Расчетная  |                Значения целевых показателей по годам                 |               ||     |      показателей       |  измерения   |  формула   |                                                                      |               ||     |                        |              |  (данные   |                                                                      |  Пояснения к  ||     |                        |              | берутся из |                                                                      |    расчету    ||     |                        |              | приложения |                                                                      |               ||     |                        |              |     1)     |                                                                      |               ||—————|————————————————————————|——————————————|————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————||——————————————||     |                        |              |            | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |              ||—————|————————————————————————|——————————————|————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||                                                Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности                                                ||———————|—————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————|————————————|| А.1.  | Доля объемов        |    %     |            (п5(n)/п1(n)* 100%            | 62,49  | 67,08  | 72,03  | 74,36  |     99,42      |   99,50    |    99,50    |   99,50    | 99,50  |            ||       | электрической       |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | энергии (далее -    |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | ЭЭ), расчеты за     |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | которую             |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | осуществляются с    |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | использованием      |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | приборов учета, в   |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | общем объеме ЭЭ,    |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | потребляемой на     |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | территории          |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | Орловской области   |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||———————|—————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————|————————————|| А.2.  | Доля объемов        |    %     |            (п6(n)/п2(n)* 100%            | 16,11  | 17,86  | 20,44  | 20,15  |     97,48      |    99,5    |    99,5     |    99,5    |  99,5  |            ||       | тепловой энергии    |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | (далее - ТЭ),       |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | расчеты за которую  |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | осуществляются с    |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | использованием      |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | приборов учета, в   |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | общем объеме ТЭ,    |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | потребляемой на     |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | территории          |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | Орловской области   |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||———————|—————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————|————————————|| А.3.  | Доля объемов воды,  |    %     |            (п7(n)/п3(n)* 100%            | 23,72  | 26,63  | 36,16  | 37,53  |     98,26      |    99,5    |    99,5     |    99,5    |  99,5  |            ||       | расчеты за которую  |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | осуществляются с    |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | использованием      |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | приборов учета, в   |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | общем объеме воды,  |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | потребляемой на     |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | территории          |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | Орловской области   |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||———————|—————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————|————————————|| А.4.  | Доля объемов        |    %     |            (п8(n)/п4(n)*100%             | 65,96  | 61,57  | 69,95  | 71,02  |     99,68      |    99,7    |    99,7     |    99,7    |  99,7  |            ||       | природного газа,    |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | расчеты за который  |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | осуществляются с    |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | использованием      |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | приборов учета, в   |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | общем объеме        |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | природного газа,    |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | потребляемого на    |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | территории          |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | Орловской области   |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||———————|—————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————|————————————|| А.5.  | Объем внебюджетных  |    %     |  согласно приложению 2 к подпрограмме 1  |   60   |   60   |   60   |   60   |       60       |     60     |     60      |     60     |   60   |            ||       | средств,            |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | используемых для    |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | финансирования      |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | мероприятий по      |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | энергосбережению и  |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | повышению           |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | энергетической      |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | эффективности, в    |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | общем объеме        |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | финансирования      |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||       | подпрограммы 1      |          |                                          |        |        |        |        |                |            |             |            |        |            ||———————|—————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————|————————————||                   Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов                   ||———————|————————————————————|———————————|————————————————————————————————————————|————————|————————|——————|———|——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|| В.1.  | Экономия           |   тыс.    |      (п22(n)2007-п22(n)2011+2015)      |   0    |   0    |  0   | 0 |   25307,3    |    37400,7     |  49131,3   |  60510,0   |  71547,2   | Прогноз        ||       | электрической      |   кВт/ч   |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | экономии ЭЭ    ||       | энергии в          |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | осуществляется ||       | натуральном        |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | при            ||       | выражении          |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | стабилизации   ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | валового       ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | регионального  ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | продукта и     ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | значения       ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | потребления ЭЭ ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | на уровне 2007 ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | года           ||———————|————————————————————|———————————|————————————————————————————————————————|————————|————————|——————|———|——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|| В.2.  | Экономия           | тыс. руб. |           В.1.(n)*п9 (2007)            |   0    |   0    |  0   | 0 |   25813,45   |    38148,71    |  50113,93  |  61720,20  |  72978,14  | Прогноз        ||       | электрической      |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | экономии ЭЭ    ||       | энергии в          |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | осуществляется ||       | стоимостном        |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | в ценах 2007   ||       | выражении          |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | года           ||———————|————————————————————|———————————|————————————————————————————————————————|————————|————————|——————|———|——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|| В.3.  | Экономия тепловой  | тыс. Гкал |      (п23(n)2007-п23(n)2011+2015)      |   0    |   0    |  0   | 0 |     81,5     |      93,5      |   113,5    |   133,5    |   148,5    | Прогноз        ||       | энергии в          |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | экономии ЭЭ    ||       | натуральном        |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | осуществляется ||       | выражении          |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | при            ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | стабилизации   ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | валового       ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | регионального  ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | продукта и     ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | потребления ТЭ ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | на уровне 2007 ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | года           ||———————|————————————————————|———————————|————————————————————————————————————————|————————|————————|——————|———|——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|| В.4.  | Экономия тепловой  | тыс. руб. |          В.3.(n)*п.10 (2007)           |   0    |   0    |  0   | 0 |  44 474,55   |   51 022,95    | 61 936,95  | 72 850,95  | 81 036,45  | Прогноз        ||       | энергии в          |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | экономии ТЭ    ||       | стоимостном        |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | осуществляется ||       | выражении          |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | в ценах 2007г  ||———————|————————————————————|———————————|————————————————————————————————————————|————————|————————|——————|———|——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|| В.5.  | Экономия воды в    |   тыс.    |      (п24(n)2007-п24(n)2011+2015)      |   0    |   0    |  0   | 0 |   1 641,9    |    4 500,8     |  6 814,8   |  7 904,0   |  8 931,4   | Прогноз        ||       | натуральном        |   куб.м   |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | экономии воды  ||       | выражении          |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | осуществляется ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | при            ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | стабилизации   ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | валового       ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | регионального  ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | продукта и     ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | значения       ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | потребления    ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | воды на уровне ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | 2007 года      ||———————|————————————————————|———————————|————————————————————————————————————————|————————|————————|——————|———|——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|| В.6.  | Экономия воды в    | тыс. руб. |           В.5.(n)*п11 (2007)           |   0    |   0    |  0   | 0 |   8 341,01   |   22 863,98    | 34 619,31  | 40 152,33  | 45 371,63  | Прогноз        ||       | стоимостном        |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | экономии воды  ||       | выражении          |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | осуществляется ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | в ценах 2007   ||       |                    |           |                                        |        |        |      |   |              |                |            |            |            | года           ||———————|————————————————————|———————————|————————————————————————————————————————|————————|————————|——————|———|——————————————|————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————||              Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде                                                                       ||———————|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————————|————————|——————————|——————————|————————————|————————|————————————|| D.1.  | Доля объемов ЭЭ,       |            %            |   (п13(n)/п12 (n)* 100%    |  62,0   |  67,1   |   72,0   |     8,3     |  98,9  |   99,6   |   99,9   |    99,9    |  99,9  |            ||       | потребляемой в         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | жилищном фонде         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | Орловской области,     |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | расчеты за которую     |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | осуществляются с       |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | использованием         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | приборов учета, в      |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | общем объеме ЭЭ,       |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | потребляемой в         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | жилищном фонде         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||———————|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————————|————————|——————————|——————————|————————————|————————|————————————|| D.2.  | Доля объемов ТЭ,       |            %            |   (п15(n)/п14 (n)* 100%    |  16,1   |  17,9   |   20,4   |    21,3     |  99,3  |   99,6   |   99,7   |    99,9    |  99,9  |            ||       | потребляемой в         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | жилищном фонде         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | Орловской области,     |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | расчеты за которую     |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | осуществляются с       |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | использованием         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | приборов учета, в      |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | общем объеме ТЭ,       |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | потребляемой в         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | жилищном фонде         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | Орловской области      |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||———————|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————————|————————|——————————|——————————|————————————|————————|————————————|| D.3.  | Доля объемов воды,     |            %            |   (п17(n)/п16 (n)* 100%    |  23,7   |  26,6   |   36,6   |    40,0     |  99,1  |   99,8   |   99,9   |   100,0    | 100,0  |            ||       | потребляемой в         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | жилищном фонде         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | Орловской области,     |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | расчеты за которую     |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | осуществляются с       |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | использованием         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | приборов учета, в      |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | общем объеме воды,     |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | потребляемой в         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | жилищном фонде         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | Орловской области      |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||———————|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————————|————————|——————————|——————————|————————————|————————|————————————|| D.4.  | Доля объемов           |            %            |   (п19(n)/п18 (n)* 100%    |  77,2   |  70,7   |   79,5   |    80,5     |  98,6  |   99,7   |   99,8   |    99,8    | 100,0  |            ||       | природного газа,       |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | потребляемого в        |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | жилищном фонде         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | Орловской области,     |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | расчеты за который     |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | осуществляются с       |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | использованием         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | приборов учета, в      |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | общем объеме           |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | природного газа,       |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | потребляемого в        |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | жилищном фонде         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | Орловской области      |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||———————|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————————|————————|——————————|——————————|————————————|————————|————————————|| D.5.  | Число многоквартирных  |           шт.           |           п20(n)           |  9464   |  9206   |  10038   |    10105    | 10200  |  10300   |  10400   |   10500    | 10600  |            ||       | жилых домов, в         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | отношении которых      |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | проведено              |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | энергетическое         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | обследование (далее -  |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | ЭО)                    |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||———————|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————————|————————|——————————|——————————|————————————|————————|————————————|| D.6.  | Доля многоквартирных   |            %            |   (п20(n)/п21 (n)* 100%    |    0    |    0    |    0     |      0      |  4,90  |   9,71   |  14,42   |   19,05    | 23,58  |            ||       | жилых домов, в         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | отношении которых      |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | проведено ЭО, в общем  |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | числе жилых домов      |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||———————|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————————|————————|——————————|——————————|————————————|————————|————————————||          Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе                                                                   ||———————|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————————|————————|——————————|——————————|————————————|————————|————————————|| E.1.  | Динамика количества    |            %            |  п25(n)/общее количество   |  0,00   |  1,17   |   7,33   |    22,00    | 33,00  |  39,67   |  46,00   |   57,00    | 62,83  |            ||       | высокоэкономичных по   |                         |   транспортных средств,    |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | использованию          |                         |       относящихся к        |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | моторного топлива (в   |                         | общественно-му транспорту* |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | том числе относящихся  |                         |            100             |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | к объектам с высоким   |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | классом энергетической |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | эффективности)         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | транспортных средств,  |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | относящихся к          |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | общественному          |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | транспорту,            |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | регулирование тарифов  |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | на услуги по перевозке |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | на котором             |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | осуществляется         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | Орловской областью,    |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | муниципальным          |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | образованием           |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||———————|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————————|————————|——————————|——————————|————————————|————————|————————————|| E.2.  | Динамика количества    |            %            |  п26(n)/общее количество   |  9,50   |  14,50  |  17,33   |    22,00    | 31,33  |  38,50   |  42,33   |   50,17    | 59,17  |            ||       | общественного          |                         |   транспортных средств,    |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | транспорта,            |                         |       относящихся к        |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | регулирование тарифов  |                         | общественному транспорту*  |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | на услуги по перевозке |                         |            100             |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | на котором             |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | осуществляется         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | Орловской областью,    |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | муниципальным          |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | образованием, в        |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | отношении которого     |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | проведены мероприятия  |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | по энергосбережению и  |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | повышению              |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | энергетической         |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | эффективности, в том   |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | числе по замещению     |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | бензина, используемого |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | транспортными          |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | средствами в качестве  |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | моторного топлива,     |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||       | природным газом        |                         |                            |         |         |          |             |        |          |          |            |        |            ||———————|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————————|————————|——————————|——————————|————————————|————————|————————————|Целевые индикаторы с разбивкой по задачам представлены в приложении 5к программе
         
         
         
                                                              Приложение 2
         к подпрограмме "Энергосбережение и энергетическая эффективность в
         жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном комплексе Орловской
                                                                  области"долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение в Орловской
                                                области на 2011-2015 годы"
                           Структура финансирования
       подпрограммы "Энергосбережение и энергетическая эффективность в
      жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном комплексе Орловской
                                   области"
          (В редакции Постановления Правительства Орловской области
                           от 13.12.2012 г. N 467)
                                                                                        (тыс. рублей)|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————||  Источники и направления  |                 Объемы финансирования подпрограммы 1                ||          расходов         |                                                                     ||                           |—————————————|———————————————————————————————————————————————————————||                           |    всего    |                 в том числе по годам:                 ||                           |      по     |                                                       ||                           | подпрограмме|                                                       ||                           |      1      |                                                       ||                           |             |——————————|——————————|——————————|———————————|——————————||                           |             |   2011   |   2012   |   2013   |    2014   |   2015   ||———————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————|| Всего                     |  905 923  |  447 800 |  18 765  |  154 770 |  147 894  | 136 694 ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|| из них:                   |           |     0    |     0    |     0    |     0     |    0    ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|| федеральный бюджет        |   37 500  |   7 000  |   9 500  |   7 000  |   7 000   |  7 000  ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|| областной бюджет          |  166 962  |  134 586 |   8 000  |  24 376  |     0     |    0    ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|| местные бюджеты           |  107 073  |  43 602  |   1 265  |  19 602  |   22 102  |  20 502 ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|| внебюджетные источники    |  594 388  |  262 612 |     0    |  103 792 |  118 792  | 109 192 ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|| из общего объема:         |           |          |          |          |           |         ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|| капитальные вложения,     |  758 151  |  395 200 |  18 765  |  123 046 |  116 170  | 104 970 || всего                     |           |          |          |          |           |         ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|| из них:                   |     0     |     0    |     0    |     0    |     0     |    0    ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|| федеральный бюджет        |   37 500  |   7 000  |   9 500  |   7 000  |   7 000   |  7 000  ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|| областной бюджет          |  146 086  |  113 710 |   8 000  |  24 376  |     0     |    0    ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|| местные бюджеты           |   88 945  |  39 070  |   1 265  |  15 070  |   17 570  |  15 970 ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|| внебюджетные источники    |  485 620  |  235 420 |     0    |  76 600  |   91 600  |  82 000 ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|| НИОКР, всего              |  147 772  |  52 600  |     0    |  31 724  |   31 724  |  31 724 ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|| из них:                   |     0     |     0    |     0    |     0    |     0     |    0    ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|| федеральный бюджет        |     0     |     0    |     0    |     0    |     0     |    0    ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|| областной бюджет          |   20 876  |  20 876  |     0    |     0    |     0     |    0    ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|| местные бюджеты           |   18 128  |   4 532  |     0    |   4 532  |   4 532   |  4 532  ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|| внебюджетные источники    |  108 768  |  27 192  |     0    |  27 192  |   27 192  |  27 192 ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|| прочие расходы, всего     |           |          |          |          |           |         ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|| из них:                   |           |          |          |          |           |         ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|| федеральный бюджет        |           |          |          |          |           |         ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|| областной бюджет          |           |          |          |          |           |         ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|| местные бюджеты           |           |          |          |          |           |         ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|| внебюджетные источники    |           |          |          |          |           |         ||———————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|
         (В   редакции   Постановления   Правительства  Орловской  областиот 13.12.2012 г. N 467)     
         
         
                                                            Приложение 2.1
         к подпрограмме "Энергосбережение и энергетическая эффективность в
         жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном комплексе Орловской
     области" долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение в
                                      Орловской области на 2011-2015 годы"
          Структура финансирования подпрограммы "Энергосбережение и
        энергетическая эффективность жилищно-коммунальном хозяйстве и
       транспортном комплексе Орловской области" из средств областного
                        бюджета по бюджетополучателям
  
  
    
  
  
          (В редакции Постановления Правительства Орловской области
                           от 13.12.2012 г. N 467)
                                                                                             (тыс. рублей)|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————||  Источники и направления   |                  Объемы финансирования подпрограммы 1                  ||          расходов          |                                                                        ||————————————————————————————|——————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||                            |    всего     |                  в том числе по годам:                  ||————————————————————————————|              |———————————|—————————|———————————|————————————|——————————||                            |      по      |   2011    |  2012   |   2013    |    2014    |   2015   ||                            | подпрограмме |           |         |           |            |          ||                            |      1       |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————||             1              |     2     |     3     |    4    |     5     |     6      |    7     ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| Всего                      |  166 962  |  134 586  |  8 000  |  24 376   |     0      |    0     ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| из них:                    |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| областной бюджет           |  166 962  |  134 586  |  8 000  |  24 376   |     0      |    0     ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| из общего объема:          |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| капитальные вложения,      |  146 086  |  113 710  |  8 000  |  24 376   |     0      |    0     || всего                      |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| из них:                    |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| областной бюджет           |  146 086  |  113 710  |  8 000  |  24 376   |     0      |    0     ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| Департамент строительства, |  146 086  |  113 710  |  8 000  |  24 376   |     0      |    0     || транспорта и жилищно-      |           |           |         |           |            |          || коммунального хозяйства    |           |           |         |           |            |          || Орловской области, всего   |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| из них:                    |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| областной бюджет           |  146 086  |  113 710  |  8 000  |  24 376   |     0      |    0     ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| НИОКР, всего               |  20 876   |  20 876   |    0    |     0     |     0      |    0     ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| из них:                    |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| областной бюджет           |  20 876   |  20 876   |    0    |     0     |     0      |    0     ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| в том числе по             |           |           |         |           |            |          || бюджетополучателям:        |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| Департамент строительства, |  20 876   |  20 876   |    0    |     0     |     0      |    0     || транспорта и жилищно-      |           |           |         |           |            |          || коммунального хозяйства    |           |           |         |           |            |          || Орловской области, всего   |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| из них:                    |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| областной бюджет           |  20 876   |  20 876   |    0    |     0     |     0      |    0     ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| прочие расходы, всего      |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| из них:                    |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| областной бюджет           |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| Департамент строительства, |           |           |         |           |            |          || транспорта и жилищно-      |           |           |         |           |            |          || коммунального хозяйства    |           |           |         |           |            |          || Орловской области, всего   |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| из них:                    |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| областной бюджет           |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|
         (В   редакции   Постановления   Правительства  Орловской  областиот 13.12.2012 г. N 467)     
         
                                                              Приложение 3
                                        к подпрограмме "Энергосбережение и
                                            энергетическая эффективность в
                                          жилищно-коммунальном хозяйстве и
                                 транспортном комплексе Орловской области"
                                  долгосрочной областной целевой программы
                                     "Энергосбережение в Орловской области
                                                        на 2011-2015 годы"
                                                                                                                         
          Система мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и энергетическая эффективность в жилищно-коммунальном       
                                    хозяйстве и транспортном комплексе Орловской области"                                
          (В редакции Постановлений Правительства Орловской области
               от 13.12.2012 г. N 467)
  
  
    |———————————————————————|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————||     Цели, задачи,     |     Исполнитель      |                     Объем финансирования                      |     Ожидаемый      ||      мероприятия      |     подпрограммы     |                                                               |    результат от    ||                       | 1-бюджетополучатель, |                                                               |     реализации     ||                       |     исполнители      |                                                               |    мероприятий     ||                       |     мероприятий      |                                                               | подпрограммы 1 (в  ||                       |    подпрограммы 1    |                                                               |    натуральном     ||                       |                      |                                                               |     выражении)     ||———————————————————————|——————————————————————|——————————|————————————————————————————————————————————————————|————————————————————||                       |                      |          |               в том числе по годам:                |                    ||———————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|—————————||———————————————————||                       |                      |  всего   |   2011   |   2012    |   2013   |  2014  |   2015   |                   ||———————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|————————|——————————|———————————————————||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||           1           |           2           |    3     |    4    |     5     |    6     |   7    |    8    |           9           ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| Всего по подпрограмме | Департамент           | 905 923  | 447 800 |  18 765   | 154 770  |  147   | 136 694 | Общий экономический   || 1                     | строительства,        |          |         |           |          |  894   |         | эффект от внедрения   ||                       | транспорта и          |          |         |           |          |        |         | подпрограммных        ||                       | жилищно-коммунального |          |         |           |          |        |         | мероприятий до 2016   ||                       | хозяйства (далее -    |          |         |           |          |        |         | года около 1 млрд     ||                       | Департамент),         |          |         |           |          |        |         | рублей                ||                       | предприятия ЖКХ       |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | совместно с органами  |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | местного              |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | самоуправления        |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | Орловской области     |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||     в том числе:      |                       |          |    0    |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| федеральный бюджет    |                       |  37 500  |  7 000  |   9 500   |  7 000   | 7 000  |  7 000  |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| областной бюджет      |                       | 166 962  | 134 586 |   8 000   |  24 376  |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| муниципальный бюджет  |                       | 107 073  | 43 602  |   1 265   |  19 602  | 22 102 | 20 502  |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| внебюджетные          |                       | 594 388  | 262 612 |     0     | 103 792  |  118   | 109 192 |                       || источники             |                       |          |         |           |          |  792   |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||  Цель подпрограммы 1- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном  ||                                                     комплексе Орловской области                                                      ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||                                              Задача 1. Сокращение потерь энергоресурсов                                              ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| Всего                 | Департамент,          | 355 251  | 38 700  |  18 765   | 103 846  | 96 970 | 96 970  | В результате          ||                       | предприятия ЖКХ       |          |         |           |          |        |         | выполнения            ||                       | совместно с органами  |          |         |           |          |        |         | поставленной задачи   ||                       | местного              |          |         |           |          |        |         | будет получена        ||                       | самоуправления        |          |         |           |          |        |         | годовая экономия к    ||                       | Орловской области     |          |         |           |          |        |         | 2016 году:            ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | по электрической      ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | энергии -50 млн       ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | кВт/ч;                ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | по тепловой           ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | энергии-130 тыс.      ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | Гкал;                 ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | по воде-7 млн куб.м   ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||     в том числе:      |                       |    0     |         |           |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| федеральный бюджет    |                       |  9 500   |    0    |   9 500   |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| областной бюджет      |                       |  43 986  | 11 610  |   8 000   |  24 376  |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| муниципальный бюджет  |                       |  50 545  |  3 870  |   1 265   |  13 470  | 15 970 | 15 970  |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| внебюджетные          |                       | 251 220  | 23 220  |     0     |  66 000  | 81 000 | 81 000  |                       || источники             |                       |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||      Мероприятие 1.1. Анализ ситуации и разработка схем электро-, водо- и теплоснабжения населенных пунктов Орловской области с      ||      последующей их оптимизацией, а также информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической      || эффективности, в том числе обучение руководителей учреждений по техническим, правовым и финансовым вопросам, связанным с реализацией ||                             энергосберегающих решений в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере                             ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| Всего                 | Департамент,          |  7 000   |  7 000  |           |    0     |   0    |    0    | Будут определены      ||                       | предприятия ЖКХ       |          |         |           |          |        |         | основные направления  ||                       | совместно с органами  |          |         |           |          |        |         | для выполнения работ  ||                       | местного              |          |         |           |          |        |         | по реконструкции и    ||                       | самоуправления        |          |         |           |          |        |         | модернизации объектов ||                       | Орловской области     |          |         |           |          |        |         | жилищно-коммунального ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | хозяйства и           ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | коммунальной          ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | инфраструктуры        ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||     в том числе:      |                       |    0     |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| федеральный бюджет    |                       |    0     |    0    |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| областной бюджет      |                       |  2 100   |  2 100  |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| муниципальный бюджет  |                       |   700    |   700   |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| внебюджетные          |                       |  4 200   |  4 200  |     0     |    0     |   0    |    0    |                       || источники             |                       |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||  Мероприятие 1.2. Проведение комплекса работ по техническому перевооружению, модернизации и оптимизации режимов работ существующего  ||                                                  электро-, тепло-, водооборудования                                                  ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| Всего                 | Департамент,          |  84 000  |    0    |           |  28 000  | 28 000 | 28 000  |                       ||                       | предприятия ЖКХ       |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | совместно с органами  |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | местного              |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | самоуправления        |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | Орловской области     |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||     в том числе:      |                       |    0     |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| федеральный бюджет    |                       |    0     |    0    |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| областной бюджет      |                       |    0     |    0    |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| муниципальный бюджет  |                       |  12 000  |    0    |     0     |  4 000   | 4 000  |  4 000  |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| внебюджетные          |                       |  72 000  |    0    |     0     |  24 000  | 24 000 | 24 000  |                       || источники             |                       |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||          Мероприятие 1.3. Реконструкция тепловых и водопроводных сетей с восстановлением изоляции до нормативного значения           ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| Всего                 | Департамент,          | 140 000  |    0    |           |  35 000  | 52 500 | 52 500  |                       ||                       | предприятия ЖКХ       |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | совместно с органами  |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | местного              |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | самоуправления        |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | Орловской области     |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||     в том числе:      |                       |    0     |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| федеральный бюджет    |                       |    0     |    0    |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| областной бюджет      |                       |    0     |    0    |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| муниципальный бюджет  |                       |  20 000  |    0    |     0     |  5 000   | 7 500  |  7 500  |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| внебюджетные          |                       | 120 000  |    0    |     0     |  30 000  | 45 000 | 45 000  |                       || источники             |                       |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||      Мероприятие 1.4. Реконструкция котельных с максимально высокой стоимостью тепловой энергии, усовершенствование конструкций      ||                                          водозаборных скважин, водоподъемного оборудования                                           ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| Всего                 | Департамент,          | 119 104  | 24 700  |  16 804   |  28 200  | 24 700 | 24 700  |                       ||                       | предприятия ЖКХ       |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | совместно с органами  |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | местного              |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | самоуправления        |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | Орловской области     |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||     в том числе:      |                       |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| федеральный бюджет    |                       |  9 500   |         |   9 500   |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| областной бюджет      |                       |  39 600  |  7 410  |   6 460   |  10 910  | 7 410  |  7 410  |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| муниципальный бюджет  |                       |  10 724  |  2 470  |    844    |  2 470   | 2 470  |  2 470  |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| внебюджетные          |                       |  44 460  |         |           |  14 820  | 14 820 | 14 820  |                       || источники             |                       |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||   Мероприятие 1.4.1. Изготовление проектно-сметной документации на строительство котельных и реконструкцию котельных с максимально   ||                                                 высокой стоимостью тепловой энергии                                                  ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| Всего                 | Департамент,          |  8 961   |  7 000  |   1 961   |    0     |   0    |    0    |                       ||                       | предприятия ЖКХ       |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | совместно с органами  |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | местного              |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | самоуправления        |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | Орловской области     |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||     в том числе:      |                       |    0     |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| федеральный бюджет    |                       |    0     |         |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| областной бюджет      |                       |  8 540   |  7 000  |   1 540   |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| муниципальный бюджет  |                       |   421    |         |    421    |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| внебюджетные          |                       |    0     |         |     0     |    0     |   0    |    0    |                       || источники             |                       |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| Мероприятие 1.5. Оснащение объектов ЖКХ контрольно-измерительными приборами, системами автоматизации и приборами коммерческого учета ||                   тепловой энергии, внедрение АСКУЭ - автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов                   ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| Всего                 | Департамент,          |  42 000  |    0    |           |  14 000  | 14 000 | 14 000  |                       ||                       | предприятия ЖКХ       |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | совместно с органами  |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | местного              |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | самоуправления        |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | Орловской области     |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||     в том числе:      |                       |    0     |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| федеральный бюджет    |                       |    0     |    0    |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| областной бюджет      |                       |    0     |    0    |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| муниципальный бюджет  |                       |  6 000   |    0    |     0     |  2 000   | 2 000  |  2 000  |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| внебюджетные          |                       |  36 000  |    0    |     0     |  12 000  | 12 000 | 12 000  |                       || источники             |                       |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||        Задача 2.Проведение энергетических обследований и введение энергетических паспортов в жилищном фонде Орловской области        ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| Всего                 | Департамент,          | 140 492  | 45 320  |           |  31 724  | 31 724 | 31 724  | Появятся следующие    ||                       | предприятия ЖКХ       |          |         |           |          |        |         | основные сведения:    ||                       | совместно с органами  |          |         |           |          |        |         | экономия энергии за   ||                       | местного              |          |         |           |          |        |         | год, кВт/год;         ||                       | самоуправления        |          |         |           |          |        |         | экономия в рублях за  ||                       | Орловской области     |          |         |           |          |        |         | год, руб./год;        ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | общая стоимость       ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | энергосберегающих     ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | мероприятий в рублях  ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||     в том числе:      |                       |    0     |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| федеральный бюджет    |                       |    0     |    0    |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| областной бюджет      |                       |  13 596  | 13 596  |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| муниципальный бюджет  |                       |  18 128  |  4 532  |     0     |  4 532   | 4 532  |  4 532  |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| внебюджетные          |                       | 108 768  | 27 192  |     0     |  27 192  | 27 192 | 27 192  |                       || источники             |                       |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||    Мероприятие 2.1. Проведение энергетических обследований в многоквартирных домах, находящихся на территории Орловской области,     ||                                      введение энергетических паспортов в жилищном фонде региона                                      ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| Всего                 | Департамент,          | 140 492  | 45 320  |           |  31 724  | 31 724 | 31 724  |                       ||                       | предприятия ЖКХ       |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | совместно с органами  |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | местного              |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | самоуправления        |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | Орловской области     |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||     в том числе:      |                       |    0     |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| федеральный бюджет    |                       |    0     |    0    |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| областной бюджет      |                       |  13 596  | 13 596  |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| муниципальный бюджет  |                       |  18 128  |  4 532  |     0     |  4 532   | 4 532  |  4 532  |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| внебюджетные          |                       | 108 768  | 27 192  |     0     |  27 192  | 27 192 | 27 192  |                       || источники             |                       |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||               Задача 3.Оснащение жилищного фонда Орловской области приборами учета потребления энергетических ресурсов               ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| Всего                 | Департамент,          | 374 400  | 352 000 |     0     |  11 200  | 11 200 |    0    | В результате          ||                       | предприятия ЖКХ       |          |         |           |          |        |         | реализации данных     ||                       | совместно с органами  |          |         |           |          |        |         | мероприятий к 2016    ||                       | местного              |          |         |           |          |        |         | году будет получена   ||                       | самоуправления        |          |         |           |          |        |         | годовая экономия:     ||                       | Орловской области     |          |         |           |          |        |         | по электрической      ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | энергии- 21,5 млн     ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | кВт/ч;                ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | по тепловой           ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | энергии-18,5 тыс.     ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | Гкал;                 ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | по воде- 1,9 млн куб. ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | м                     ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||     в том числе:      |                       |    0     |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| федеральный бюджет    |                       |    0     |    0    |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| областной бюджет      |                       | 105 600  | 105 600 |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| муниципальный бюджет  |                       |  38 400  | 35 200  |     0     |  1 600   | 1 600  |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| внебюджетные          |                       | 230 400  | 211 200 |     0     |  9 600   | 9 600  |    0    |                       || источники             |                       |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||  Мероприятие 3.1. Реализация демонстрационных пилотных проектов высокой энергетической эффективности в жилищном фонде городов Орла,  ||                                                            Ливны, Мценска                                                            ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| Всего                 | Департамент,          |  22 400  |    0    |           |  11 200  | 11 200 |    0    | Годовой               ||                       | предприятия ЖКХ       |          |         |           |          |        |         | экономический эффект- ||                       | совместно с органами  |          |         |           |          |        |         | 12,4 млн рублей       ||                       | местного              |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | самоуправления        |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | Орловской области     |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||     в том числе:      |                       |    0     |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| федеральный бюджет    |                       |    0     |         |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| областной бюджет      |                       |    0     |         |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| муниципальный бюджет  |                       |  3 200   |         |     0     |  1 600   | 1 600  |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| внебюджетные          |                       |  19 200  |         |     0     |  9 600   | 9 600  |    0    |                       || источники             |                       |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||        Мероприятие 3.2. Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления        ||        энергоресурсов, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности в жилищном фонде Орловской области        ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| Всего                 | Департамент,          | 352 000  | 352 000 |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||                       | предприятия ЖКХ       |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | совместно с органами  |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | местного              |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | самоуправления        |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | Орловской области     |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||     в том числе:      |                       |    0     |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| федеральный бюджет    |                       |    0     |    0    |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| областной бюджет      |                       | 105 600  | 105 600 |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| областной бюджет      |                       |  35 200  | 35 200  |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| муниципальный бюджет  |                       | 211 200  | 211 200 |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| внебюджетные          |                       | 352 000  | 352 000 |     0     |    0     |   0    |    0    |                       || источники             |                       |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| Задача 4. Проведение энергетических обследований и паспортизации предприятий транспорта, выработка рекомендаций по энергосбережению  ||                                               и повышению энергетической эффективности                                               ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Мероприятие 4.1. Проведение НИОКР в сфере энергосбережения и энергоэффективности транспортного комплекса и мониторинг энергетической ||                                               эффективности реализованных мероприятий                                                ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| Всего                 | Департамент           |   280    |   280   |           |    0     |   0    |    0    | Будут определены      ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | основные сведения:    ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | количество            ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | транспортных средств, ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | оборудованных для     ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | работы на газовом     ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | топливе, в том числе  ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | автобусов;            ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | количество            ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | транспортных средств, ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | которые потенциально  ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | могут работать на     ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | газовом топливе, в    ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | том числе автобусов;  ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | количество            ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | транспортных средств  ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | с объемом двигателя   ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | менее 1 л;            ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | количество гибридных  ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | транспортных средств; ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | характеристика        ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | организации работ по  ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | энергосбережению на   ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | предприятиях          ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | транспортного         ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | комплекса;            ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | количество            ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | транспортных средств  ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | с повышенными         ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | показателями          ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | топливной             ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | экономичности и       ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | пониженным выбросом   ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | СО72                  ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||     в том числе:      |                       |    0     |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| федеральный бюджет    |                       |    0     |    0    |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| областной бюджет      |                       |   280    |   280   |           |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| муниципальный бюджет  |                       |    0     |    0    |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| внебюджетные          |                       |    0     |    0    |     0     |    0     |   0    |    0    |                       || источники             |                       |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||        Задача 5. Замещение нефтяного моторного топлива альтернативными видами топлива, прежде всего сжиженным природным газом        ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| Всего                 | Департамент,          |  35 500  | 11 500  |     0     |  8 000   | 8 000  |  8 000  |                       ||                       | Департамент экономики |          |         |           |          |        |         |                       ||                       | Орловской области     |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||     в том числе:      |                       |    0     |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| федеральный бюджет    |                       |  28 000  |  7 000  |     0     |  7 000   | 7 000  |  7 000  |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| областной бюджет      |                       |  3 500   |  3 500  |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| муниципальный бюджет  |                       |    0     |    0    |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| внебюджетные          |                       |  4 000   |  1 000  |     0     |  1 000   | 1 000  |  1 000  |                       || источники             |                       |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||    Мероприятие 5.1. Стимулирование переоборудования топливных систем организаций и предприятий в целях замещения природным газом     ||                                                               бензина                                                                ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| Всего                 | Департамент экономики |  4 000   |  1 000  |           |  1 000   | 1 000  |  1 000  |     В результате      ||                       | Орловской области     |          |         |           |          |        |         |   реализации данных   ||                       |                       |          |         |           |          |        |         |  мероприятий к 2016   ||                       |                       |          |         |           |          |        |         |  году будет получена  ||                       |                       |          |         |           |          |        |         |   годовая экономия    ||                       |                       |          |         |           |          |        |         |  по бензину до 7,152  ||                       |                       |          |         |           |          |        |         |  тыс. тонн условного  ||                       |                       |          |         |           |          |        |         |        топлива        ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||     в том числе:      |                       |    0     |    0    |           |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| федеральный бюджет    |                       |    0     |    0    |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| областной бюджет      |                       |    0     |    0    |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| муниципальный бюджет  |                       |    0     |    0    |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| внебюджетные          |                       |  4 000   |  1 000  |           |  1 000   | 1 000  |  1 000  |                       || источники             |                       |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||                      Мероприятие 5.2. Приобретение пассажирского автотранспорта, работающего на газовом топливе                      ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| Всего                 | Департамент           |  31 000  | 10 000  |           |  7 000   | 7 000  |  7 000  | Увеличение количества ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | пассажирского         ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | транспорта,           ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | работающего на        ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | газовом топливе, на   ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | 50 единиц             ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||     в том числе:      |                       |    0     |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| федеральный бюджет    |                       |  28 000  |  7 000  |     0     |  7 000   | 7 000  |  7 000  |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| областной бюджет      |                       |  3 000   |  3 000  |     0     |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| муниципальный бюджет  |                       |    0     |    0    |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| внебюджетные          |                       |    0     |    0    |     0     |    0     |   0    |    0    |                       || источники             |                       |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||  Мероприятие 5.3. Предоставление субсидий пассажирским автоперевозчикам для установки на автобусы устройств, снижающих выбросы СО72  ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| Всего                 | Департамент           |   500    |   500   |           |          |   0    |    0    | Повышение уровня      ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | экологического        ||                       |                       |          |         |           |          |        |         | благополучия          ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————||     в том числе:      |                       |    0     |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| федеральный бюджет    |                       |    0     |    0    |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| областной бюджет      |                       |   500    |   500   |           |          |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| муниципальный бюджет  |                       |    0     |    0    |     0     |    0     |   0    |    0    |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|| внебюджетные          |                       |    0     |    0    |     0     |    0     |   0    |    0    |                       || источники             |                       |          |         |           |          |        |         |                       ||———————————————————————|———————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|————————|—————————|———————————————————————|
  
  
         (В   редакции   Постановлений   Правительства  Орловской  областиот 13.12.2012 г. N 467)
         
                                                              Приложение 2
                                к долгосрочной областной целевой программе
                  "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы"
     
                                 Подпрограмма
              "Повышение энергетической эффективности учреждений
                     социальной сферы на 2011-2015 годы"
                   долгосрочной областной целевой программы
           "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы"
          (В редакции Постановления Правительства Орловской области
                           от 13.12.2012 г. N 467)
         Паспорт подпрограммы "Повышение энергетической эффективности
                учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы"
          (В редакции Постановления Правительства Орловской области
                           от 13.12.2012 г. N 467)|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Наименование подпрограммы   | "Повышение энергетической                        ||                             | эффективности учреждений социальной сферы на     ||                             | 2011-2015 годы" долгосрочной областной целевой   ||                             | программы "Энергосбережение в Орловской области  ||                             | на 2011-2015 годы" (далее также - подпрограмма   ||                             | 2)                                               ||—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Основание для разработки    | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года         || подпрограммы 2              | N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении      ||                             | энергетической эффективности и о внесении        ||                             | изменений в отдельные законодательные акты       ||                             | Российской Федерации", распоряжение              ||                             | Правительства Орловской области от 1 июля 2010   ||                             | года N 244-р                                     ||—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Государственный заказчик    | Правительство Орловской области                  ||—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Основные разработчики       | Департамент образования, молодежной политики     ||                             | и спорта Орловской области;                      ||                             | Департамент здравоохранения и социального        ||                             | развития Орловской области                       ||—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Руководитель подпрограммы 2 | руководитель Департамента образования, молодежной||                             | политики и спорта Орловской области              ||—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Ответственный исполнитель   | Департамент образования, молодежной политики     || подпрограммы 2              | и спорта Орловской области;                      ||                             | Департамент здравоохранения и социального        ||                             | развития Орловской области;                      ||                             | подведомственные учреждения; энергоснабжающие    ||                             | организации; потребители энергетических ресурсов ||—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Цель                        | повышение эффективности использования            ||                             | энергетических ресурсов в социальной сфере на    ||                             | территории Орловской области                     ||—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Важнейшие целевые           | 1) внедрение энергосберегающих светильников      || индикаторы и показатели     | наружного освещения;                             ||                             | 2) модернизация тепловых пунктов;                ||                             | 3) оптимизация работы вентиляционных систем;     ||                             | 4) снижение затрат областного бюджета на оплату  ||                             | коммунальных услуг;                              ||                             | 5) утепление чердачных перекрытий и подвалов;    ||                             | 6) перевод отопления на дежурный режим во        ||                             | внерабочее время                                 ||—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Задачи                      | обеспечение в подведомственном секторе:          ||                             | снижения объемов потребления всех видов          ||                             | топливно-энергетических ресурсов и сокращения    ||                             | расходов на оплату энергоресурсов;               ||                             | сокращения расходов бюджетных средств на         ||                             | возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих    ||                             | организаций при государственном регулировании    ||                             | тарифов;                                         ||                             | снижения удельных показателей потребления        ||                             | электрической, тепловой энергии, воды и          ||                             | природного газа;                                 ||                             | сокращения потерь тепловой и электрической       ||                             | энергии, воды и природного газа                  ||                             |                                                  ||—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Сроки реализации            | I этап - 2011 год;                               ||                             | II этап - 2012-2015 годы                         ||—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Объемы и источники          | средства областного бюджета, внебюджетные        || финансирования              | средства (собственные и заемные средства         ||                             | энергоснабжающих организаций и потребителей      ||                             | энергетических ресурсов).                        ||                             | Объем совокупного финансирования подпрограммы 2  ||                             | составляет 28 млн рублей, в том числе по         ||                             | ГРБС:                                            ||                             | 1) Департамент образования, молодежной политики  ||                             | и спорта Орловской области - 18 млн рублей, в том||                             | числе средства областного бюджета - 18 млн       ||                             | рублей, их них:                                  ||                             | капитальные вложения - 10,5 млн рублей;          ||                             | НИОКР - 2 млн рублей;                            ||                             | прочие расходы - 5,5 млн рублей;                 ||                             | 2) Департамент здравоохранения и социального     ||                             | развития Орловской области - 10 млн рублей, в    ||                             | том числе из средств областного бюджета - 10     ||                             | млн рублей, из них:                              ||                             | капитальные вложения - 8 млн рублей;             ||                             | НИОКР - 2 млн рублей                             ||—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Ожидаемые конечные          | обеспечение за счет реализации мероприятий       || результаты реализации       | подпрограммы 2 к 2015 году по отношению к уровню || подпрограммы 2              | 2007 года:                                       ||                             | 1) внедрения энергосберегающих светильников      ||                             | наружного освещения не менее чем на 2,8%;        ||                             | 2) модернизации тепловых пунктов не менее чем на ||                             | 2,2%;                                            ||                             | 3) оптимизации работы вентиляционных систем не   ||                             | менее чем на 2,4%;                               ||                             | 4) снижения затрат областного бюджета на оплату  ||                             | коммунальных услуг на 1,7%;                      ||                             | 5) утепления чердачных перекрытий и подвалов не  ||                             | менее чем на 2,6%;                               ||                             | 6) перевода отопления на дежурный режим во       ||                             | внерабочее время не менее чем на 2,4%;           ||                             | 7) обеспечения ежегодного снижения на 4-5%       ||                             | энергоемкости подведомственной сферы             ||                             | деятельности (на 25-30% к 2015 году)             ||—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
      I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
                          программно-целевым методом
         Проблема высокой энергоемкости экономики, большие  энергетическиеиздержки  в  жилищно-коммунальном  хозяйстве (далее  также  -  ЖКХ)  ибюджетном секторе актуальны как для  Орловской области в целом, так  идля  социальной  сферы,   в  частности.  Решение  вопросов   повышенияэнергоэффективности    в   областных    государственных    (бюджетных)учреждениях имеет приоритетное значение.
          Энергосбережение рассматривается     как     составная     частьэнергетической политики. Целесообразно учитывать это и при  разработкепрограмм повышения энергетической эффективности региональной экономикии сокращения энергетических издержек в бюджетной сфере.
         Подпрограмма "Энергосбережение в  социальной  сфере на  2011-2015годы"  направлена   на  решение   вопросов  повышения   энергетическойэффективности  производства   и  потребления   топливно-энергетическихресурсов. Подпрограмма  2 отвечает требованиям  и задачам  федеральнойполитики в этой области.
         Орловская область       является       крупным       потребителемтопливно-энергетических    ресурсов   и    располагает    значительнымпотенциалом энергосбережения  и энергоэффективности,  поэтому в  сферездравоохранения и социальной защиты населения требуется создание новыхэкономических и организационных условий для эффективного использованияэнергоресурсов при гарантированном энергообеспечении и  энергетическойбезопасности области.
         Подпрограмма 2  разработана   во   исполнение  Указа   ПрезидентаРоссийской Федерации от 4 июня 2008  года N 889 "О некоторых мерах  поповышению  энергетической  и  экологической  эффективности  российскойэкономики",  поручений  Президента  Российской  Федерации  по   итогамрасширенного заседания  Президиума Государственного совета  РоссийскойФедерации,   состоявшегося   2   июля   2009   года,   "О    повышенииэнергоэффективности российской экономики", постановления ПравительстваОрловской области от 29 июня 2009 года N 69 "О работе с  долгосрочнымиобластными целевыми программами".
         Подпрограмма 2  с критериями  социально-экономического  развития,энергетической  эффективности  и  безопасности  является   документом,конкретизирующим  цели,  задачи и  основные  направления  региональнойэнергетической   политики   на   соответствующий   период   с   учетомскладывающейся внешней и внутренней ситуации в энергетическом секторе,а также макроэкономического и научно-технологического уклада.
         К основным    приоритетам    развития    энергоэффективности    вздравоохранении и социальной защите населения области относятся:
         1) создание  условий  для повышения  эффективности  использованиятопливно-энергетических ресурсов;
         2) разработка        оптимальной        стратегии        развитиятопливно-энергетического      комплекса       области      и       егоструктурно-технологического преобразования;
         3) комплексное   решение    вопросов   газо-,   тепло-,    водо-,энергоснабжения в области;
         4) надежность и безопасность энергосбережения;
         5) сокращение удельных  показателей потребляемой электрической  итепловой присоединенной мощности, а также потребляемой нагрузки  водо-и газоснабжения;
         6) разработка  механизма  финансового  стимулирования  утилизациилюминесцентных ламп.
       II. Цель и задачи подпрограммы 2 с указанием сроков и этапов ее
                 реализации, целевые индикаторы и показатели
         Целью подпрограммы    2    является    повышение    эффективностииспользования энергетических ресурсов в социальной сфере на территорииОрловской области.
         Задачи подпрограммы 2:
         1) оснащение потребителей энергоресурсов приборами  коммерческогоучета  (газа,  тепла,  воды,  электроэнергии  и  др.)  с   применениемсовременных автоматизированных систем учета, регулирования и контроля;
         2) внедрение энергосберегающих светильников наружного освещения ворганизациях социальной сферы;
         3) модернизация тепловых пунктов организаций социальной сферы;
         4) оптимизация   работы    вентиляционных   систем    организацийсоциальной сферы;
         5) утепление   чердачных   перекрытий  и   подвалов   организацийсоциальной сферы;
         6) перевод  отопления  на  дежурный  режим  во  внерабочее  времяорганизаций социальной сферы.
         По отдельным  разделам  подпрограммы  2  в  качестве  индикаторовприменяется  процент  внедрения мероприятий,  обеспечивающих  экономиюэнергоресурсов.
         Мероприятия подпрограммы 2 реализуются  в период  с 2011 года  по2015 год и разделены на два основных этапа.
         I этап.  Основные  усилия  в 2011  году  будут  сосредоточены  напервоочередных   вопросах,   связанных   с   формированием   структурыэффективного управления энергосбережением, выполнением  первоочередныхэнергосберегающих  мероприятий,  организацией  механизма  контроля  завыполнением подпрограммы  2, пропагандой  энергосбережения и  кадровойподготовкой  специалистов. В  2011  году  должны быть  сформированы  иутверждены    подпрограммы    энергоэффективности     подведомственныхотраслевых учреждений.
         Целевые индикаторы и  показатели результативности подпрограммы  2представлены в приложении 1 к подпрограмме 2.
         II этап охватывает  2012??2015 годы,  когда реализуются  основныемероприятия   подпрограммы   2.   Перечень   реализуемых   мероприятийутверждается постановлением  Правительства Орловской  области и  можетбыть скорректирован с учетом текущей ситуации в установленном порядке.III. Система подпрограммных мероприятий, индикаторы оценки результатов
                реализации основных мероприятий подпрограммы 2
         Система мероприятий и оценка результатов подпрограммы 2 приведенав приложении 3 к настоящей подпрограмме.
         Основными принципами реализации подпрограммы 2 являются:
         комплексный подход и системность планируемых мероприятий;
         поэтапность реализации;
         консолидация действий     структурных     подразделений     блокаинфраструктуры в части решения проблем энергоэффективности;
         привлечение для   реализации  энергосберегающих   проектов   всехисточников  финансирования, включая  средства  федерального бюджета  икредитные средства.
         Подпрограмма 2     предусматривает    стимулирование     экономииэнергоресурсов через предоставление  разного рода преференций,  льгот,выгод.
         В ходе реализации подпрограммы 2 планируется организовать:
         контроль и надзор за исполнением планов энергетического развития,за исполнением  требований  нормативных правовых  актов,  регулирующихвопросы энергосбережения;
         энергетическое инспектирование    потребителей     энергетическихресурсов  за  исключением  потребителей,  подлежащих   инспектированиюфедеральным органом исполнительной власти;
         сбор статистической   отчетности   о   количестве    потребляемыхэнергетических  ресурсов  подведомственными  учреждениями,   обобщениеполученных данных;
         установление системы      мер      тарифного       стимулированияэнергосбережения на основании федерального законодательства.
         Подпрограмма 2 состоит из 2 частей:
         1. Сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе.
         Область реализации      программных     мероприятий:      объектыподведомственных организаций и другие органы исполнительной власти  поведомственной принадлежности объектов.
         2. Пропаганда энергосбережения в подведомственной сфере.
         Область реализации   программных  мероприятий   -   популяризацияэнергосбережения среди населения.
       Часть 1. Сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе
         Основной проблемой низкой энергоэффективности в бюджетном сектореявляется отсутствие     нормативно-правовой    базы,     стимулирующейэнергосбережение,  и  как  следствие  -  реальной   заинтересованностируководителей организаций в экономии топливно-энергетических  ресурсов(далее - ТЭР).
         Для повышения эффективности использования ТЭР в бюджетном секторенеобходимо упорядочить    вопросы,   связанные    с    финансированиемэнергосберегающих мероприятий и дальнейшим учетом получаемой экономии.
         Проведение энергосберегающих мероприятий в бюджетных  учрежденияхи организациях финансируется за счет средств соответствующего бюджета.Отдельных   видов   договоров,   имеющих   своей   целью    сокращениефинансирования из бюджета  с одновременным обеспечением  качественноговыполнения работ  и  (или) оказания  услуг,  в сфере  энергосбережениязаконодательством не установлено.
         Разработка и   утверждение   ряда   нормативно-правовых    актов,стимулирующих энергосбережение в бюджетной сфере, в том числе:
         порядок определения нормативной энергоемкости;
         порядок заполнения энергодеклараций бюджетных учреждений;
         порядок сохранения  экономии  энергоресурсов   на  1  год   послереализации энергосберегающих проектов;
         порядок выделения   грантов   на   выполнение   энергосберегающихпроектов.
         Необходимо законодательно закрепить  право бюджетной  организациисамостоятельно   использовать   сэкономленные   за   счет   проведенияэнергосберегающих  мероприятий  средства,  сохраняя  базовый   уровеньнатуральных   лимитов   (нормативов)   энергообеспечения   на    срок,превышающий  период  окупаемости  энергосберегающих  мероприятий  (какминимум на один год).
         Для установления  правовых  основ  энергосбережения  в  бюджетномсекторе необходимо закрепить порядок заключения и исполнения отдельныхвидов   договоров,   направленных   на   рациональное    использованиеэнергетических  ресурсов,  которые  позволяют  привлекать   финансовыересурсы для модернизации объектов бюджетной сферы, с возвратом средствза счет получаемой экономии.
         С технической точки зрения повышение эффективности  использованияТЭР достигается  на  основе внедрения  энергоэффективных технологий  иэнергетического менеджмента.
         
         Энергетический менеджмент   включает  в   себя   последовательныестадии:
         мониторинг объема потребления ТЭР;
         проведение энергетических     обследований     и      составлениеэнергопаспортов   объектов  с   целью   выявления  резервов   сниженияпотребления ТЭР;
         выбор энергосберегающих мероприятий, снижающих объем  потребленияТЭР;
         реализация энергосберегающих мероприятий;
         мониторинг энергетической       эффективности       реализованныхмероприятий.
         К числу   основных    технических   мероприятий   по    повышениюэнергоэффективности на объектах  бюджетной сферы относятся:  утеплениеподвалов,  плоской крыши,  чердачных  перекрытий, окон,  теплоизоляциянаружных  стен,  устройство теплоотражающих  экранов  за  радиаторами,утепление  труб  внутренней разводки  системы  горячего  водоснабжения(далее -  ГВС), восстановление  рециркуляции в  системе ГВС,  промывкасистемы отопления здания, установка эффективной водоразборной арматурыв   сочетании   с   ремонтом  труб,   установка   приборов   учета   ибалансировочных вентилей на вводе в здание, наладка системы отопления,установка  термостатов на  отопительных  приборах, замена  элеваторныхузлов на  схему с  насосом и системой  регулирования и  автоматизации,устройство  индивидуальных   тепловых   пунктов,  реконструкция   узларегулирования   температуры   горячей   воды   в   открытых   системахтеплоснабжения,   устройство    пофасадного   регулирования    здания,устройство периодического режима  отопления здания, замена  котельногооборудования на более  эффективное, перекладка тепловых сетей,  заменаламп в системах освещения на энергосберегающие светильники и установкасистем автоматического регулирования освещения.
         Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен наэлектрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке,утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004года N 20-э/2,  предусмотрена  дифференциация тарифов  по числу  часовиспользования максимума, учитывающая режим использования потребителямиэлектрической энергии (мощности)  и позволяющая потребителю  управлятьзатратами на энергоресурсы.
         Сокращение затрат на энергоресурсы потребителями бюджетной  сферыцелесообразно осуществлять по следующим направлениям:1) рациональное энергопотребление;2) отказ от неэффективного энергооборудования;3) оснащение современными средствами учета потребления энергоресурсов;4) согласование при  строительстве (реконструкции) бюджетных  объектовтребований   по   использованию  энергоэффективного   оборудования   ипервичному оснащению приборами учета;5) разработка заданий по снижению энергоемкости для каждого бюджетногоучреждения на основе анализа его энергетического паспорта;6) использование как  экономических стимулов экономии  энергоресурсов,предполагающих направление экономии на увеличение фонда оплаты  труда,так и негативных экономических стимулов, предусматривающих санкции  заневыполнение заданий по сокращению энергопотребления.
                     Часть 2. Пропаганда энергосбережения
     
         Огромную роль  в  экономии  энергоресурсов  играет   человеческийфактор. Энергорасточительный  стереотип мышления, преобладающий  срединаселения,  является  основной  проблемой  низкой  энергоэффективностиэкономики.
         Укоренение у людей привычки  к минимизации использования  энергииили поведенческое энергосбережение, которое подразумевает  обеспечениепотребностей  при  меньшем  потреблении  энергоресурсов,   достигаетсяинформационной    поддержкой,    методами    пропаганды,     обучениемэнергосбережению со школьной скамьи.
         Задачи пропаганды и обучения населения энергосбережению  являютсяосновополагающим условием для  достижения главной цели -  формированияповеденческого энергосбережения.
         Зарубежный опыт  подтверждает,  что  только  активная  пропагандаэнергосбережения    позволяет    добиться    сокращения    потребленияэнергоресурсов до 10%.
         Для реализации  этого потенциала  за  счет вовлечения  в  процессэнергосбережения  жителей  необходима  популяризация  энергосбережениячерез:
          1) поддержку  и  развитие  специализированного   информационногоинтернет-сайта (www.energosber.57.ru);
         2) телевидение  (цикл   просветительских   передач  по   вопросамэнергосбережения);
         3) выпуск специализированного журнала "Вестник энергосбережения";
         4) рубрики по теме энергосбережения в местных печатных изданиях;
         5) выставки, семинары по энергосбережению, конференции,  открытыеуроки и классные часы в общеобразовательных школах;
         6) выпуск листовок и плакатов на тему "Энергосбережение в быту";
         7) развитие наружной рекламы;
         8) рекламу в общественном городском транспорте;
         9) проведение конкурсов, рейтингов.
         Планируется организовать  просветительскую   работу  и   обучениеруководителей  областных  государственных учреждений  по  техническим,правовым   и    финансовым   вопросам,    связанным   с    реализациейэнергосберегающих решений в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетнойсфере.
            IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2
         Объем совокупного финансирования подпрограммы 2 составляет 28 млнрублей, в том числе по ГРБС:
         1) Департамент   образования,   молодежной  политики   и   спортаОрловской области  - 18 млн  рублей, в  том числе средства  областногобюджета - 18 млн рублей, из них:
         капитальные вложения - 10,5 млн рублей;
         НИОКР - 2 млн рублей;
         прочие расходы - 5,5 млн рублей;
         2) Департамент здравоохранения  и социального развития  Орловскойобласти - 10 млн рублей, в  том числе из средств областного бюджета  -10 млн рублей, из них:
         капитальные вложения - 8 млн рублей;
         НИОКР - 2,0 млн рублей.
         Бюджетные средства    Орловской    области    используются    дляфинанси-рования подпрограммных мероприятий, включая прикладные научныеисследования, опытно-конструкторские работы.
         Структура финансирования подпрограммы 2 приведена в приложении  2к подпрограмме 2.
         Структура финансирования подпрограммы 2 из областного бюджета  побюджетополучателям представлена в приложении 2.1 к подпрограмме 2.
         Финансово-экономическое обоснование   расходов   подпрограммы   2приведено в приложении 4 к подпрограмме 2.
         Объем финансирования  подпрограммы  2  за  счет  средств  бюджетаОрловской области подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностейна очередной финансовый год и плановый период.
         (В   редакции   Постановления   Правительства  Орловской  областиот 13.12.2012 г. N 467)
     
       V. Механизм реализации подпрограммы 2, управление реализацией и
                          мониторинг подпрограммы 2
         Разработка подпрограммы   2   осуществляется   под   руководствомгосударственного заказчика  - координатора  программы ??  Департаментастроительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства  Орловскойобласти.
         Структурные подразделения     блока     социального      развития(департаменты) в пределах установленных полномочий организуют:
         1) подготовку  ежегодной  информации  о  расходовании   бюджетныхсредств;
         2) подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации подпрограммы 2;
         3) подготовку предложений  о  внесении изменений  и дополнений  вподпрограмму 2;
         4) подготовку  ежегодной  заявки  на  финансирование  мероприятийподпрограммы 2  из областного  бюджета на  текущий год  и на  плановыйпериод;
         5) контроль за  эффективным использованием  бюджетных средств  нареализацию мероприятий подпрограммы 2;
         6) взаимодействие с  органами  государственной власти  РоссийскойФедерации по предоставлению  субсидий из средств федерального  бюджетана  реализацию  энергосберегающих проектов  в  подведомственной  сфередеятельности.
      VI. Оценка экономической, социальной и экологической эффективности
                               подпрограммы 2.
          Принципиальной особенностью   подпрограммы    2   является    еекомплексность и дифференцированность  по секторам экономики  Орловскойобласти,  при  этом  результатами  реализации  подпрограммы  2   будутявляться:
         1) обновление   и   модернизация  значительной   части   основныхпроизводственных   фондов    социальной   инфраструктуры   на    новойтехнологической и энергоэффективной основе;
         2) повышение энергетической безопасности Орловской области;
         3) обеспечение   полного   учета  и   регулирования   потребленияэнергетических ресурсов, снижение уровня их потерь;
         4) существенное укрепление  информационной и статистической  базыуправления и мониторинга процессов повышения энергоэффективности.
         
         
                                                              Приложение 1
                                  к подпрограмме "Повышение энергетической
                                       эффективности учреждений социальной
                                                  сферы на 2011-2015 годы"
                                  долгосрочной областной целевой программы
                                             "Энергосбережение в Орловской
                                                области на 2011-2015 годы"
         
        Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы"Повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы на
                               2011-2015 годы"
                                                                                                                                                                                  |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————||                Цель и                |    Целевые индикаторы    |    Единица     |         Показатели результативности          ||                задачи                |                          |   измерения    |                                              ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|————————||                                      |                          |                |  2010  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014  |  2015  ||                                      |                          |                |  год   | год  | год  | год  |  год  |  год   ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|————————|| Оснащение потребителей               |     Снижение затрат      |  % к базовому  |  92,7  | 1,3  | 1,3  | 1,5  |  1,5  |  1,7   || энергоресурсов приборами             |  областного бюджета на   |      году      |        |      |      |      |       |        || коммерческого учета (газа, тепла,    |   оплату коммунальных    |                |        |      |      |      |       |        || воды, электроэнергии и др.) с        |          услуг           |                |        |      |      |      |       |        || применением современных              |                          |                |        |      |      |      |       |        || автоматизированных систем учета,     |                          |                |        |      |      |      |       |        || регулирования и контроля             |                          |                |        |      |      |      |       |        ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|————————|| Внедрение энергосберегающих          |   Снижение потребления   |  % к базовому  |  25,2  | 1,8  | 2,2  | 2,4  |  2,6  |  2,8   || светильников наружного освещения     |      электроэнергии      |      году      |        |      |      |      |       |        ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|————————|| Модернизация тепловых пунктов        |  Снижение теплоемкости   |  % к базовому  |  31,0  | 1,9  | 2,0  | 2,1  |  2,2  |  2,2   ||                                      |                          |      году      |        |      |      |      |       |        ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|————————|| Оптимизация работы вентиляционных    |  Снижение теплоемкости   |  % к базовому  |  11,0  | 1,7  | 2,0  | 2,1  |  2,2  |  2,4   || систем                               |                          |      году      |        |      |      |      |       |        ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|————————|| Утепление чердачных перекрытий и     |  Снижение теплоемкости   |  % к базовому  |  14,0  | 1,8  | 2,0  | 2,2  |  2,4  |  2,6   || подвалов                             |                          |      году      |        |      |      |      |       |        ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|————————|| Перевод отопления на дежурный режим  |  Снижение теплоемкости   |  % к базовому  |  25,0  | 1,6  | 1,8  | 2,0  |  2,1  |  2,4   || во внерабочее время                  |                          |      году      |        |      |      |      |       |        ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|————————|
         
         
                                                              Приложение 2
                                  к подпрограмме "Повышение энергетической
                                                  эффективности учреждений
                                       социальной сферы на 2011-2015 годы"
                                  долгосрочной областной целевой программы
                  "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы"
       Структура финансирования подпрограммы "Повышение энергетической
         эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы"
          (В редакции Постановления Правительства Орловской области
                           от 13.12.2012 г. N 467)
                                                                                        |———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————||  Источники и направления  |           Объемы финансирования подпрограммы 2 (млн рублей)          ||          расходов         |                                                                      ||                           |—————————————|————————————————————————————————————————————————————————||                           |    всего    |                  в том числе по годам:                 ||                           |      по     |                                                        ||                           | подпрограмме|                                                        ||                           |      2      |                                                        ||                           |             |———————————|——————————|———————————|—————————|———————————||                           |             |    2011   |   2012   |    2013   |   2014  |    2015   ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| Всего                     |    28,00    |   22,50   |   0,50   |           |   2,50  |    2,50   ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| из них:                   |             |           |          |           |         |           ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| областной бюджет          |    28,00    |   22,50   |   0,50   |           |   2,50  |    2,50   ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| федеральный бюджет        |             |           |          |           |         |           ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| местные бюджеты           |             |           |          |           |         |           ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| внебюджетные источники    |             |           |          |           |         |           ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| из общего объема:         |             |           |          |           |         |           ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| капитальные вложения,     |    18,50    |   18,50   |          |           |         |           || всего                     |             |           |          |           |         |           ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| из них:                   |             |           |          |           |         |           ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| областной бюджет          |    18,50    |   18,50   |          |           |         |           ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| федеральный бюджет        |             |           |          |           |         |           ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| местные бюджеты           |             |           |          |           |         |           ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| внебюджетные источники    |             |           |          |           |         |           ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| НИОКР, всего              |             |           |          |           |         |           ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| из них:                   |     4,00    |    4,00   |          |           |         |           ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| областной бюджет          |             |           |          |           |         |           ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| федеральный бюджет        |     4,00    |    4,00   |          |           |         |           ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| местные бюджеты           |             |           |          |           |         |           ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| внебюджетные источники    |             |           |          |           |         |           ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| прочие расходы, всего     |             |           |          |           |         |           ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| из них:                   |     5,50    |           |   0,50   |           |   2,50  |    2,50   ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| областной бюджет          |             |           |          |           |         |           ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| федеральный бюджет        |     5,50    |           |   0,50   |           |   2,50  |    2,50   ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| местные бюджеты           |             |           |          |           |         |           ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| внебюджетные источники    |             |           |          |           |         |           ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|
         (В   редакции   Постановления   Правительства  Орловской  областиот 13.12.2012 г. N 467)
  
  
         
  
  
         
                                                            Приложение 2.1
         к подпрограмме "Повышение энергетической эффективности учреждений
                                       социальной сферы на 2011-2015 годы"долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение в Орловской
                                                области на 2011-2015 годы"
       Структура финансирования подпрограммы "Повышение энергетической
       эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы" из
                   областного бюджета по бюджетополучателям
          (В редакции Постановления Правительства Орловской области
                           от 13.12.2012 г. N 467)|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————||  Источники и направления  |            Объемы финансирования подпрограммы 2             ||         расходов          |                                                             ||———————————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————————————————||                           |    всего     |            в том числе по годам:             ||———————————————————————————|              |————————|———————|————————|——————————|—————————||                           |      по      |  2011  | 2012  |  2013  |   2014   |  2015   ||                           | подпрограмме |        |       |        |          |         ||                           |      2       |        |       |        |          |         ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|—————————||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————||             1             |      2       |   3    |   4   |   5    |    6     |    7     ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| Всего                     |    28,00     | 22,50  | 0,50  |        |   2,50   |   2,50   ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| из них:                   |              |        |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| областной бюджет          |    28,00     | 22,50  | 0,50  |        |   2,50   |   2,50   ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| из общего объема:         |              |        |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| капитальные вложения,     |    18,50     | 18,50  |       |        |          |          || всего                     |              |        |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| из них:                   |              |        |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| областной бюджет          |    18,50     | 18,50  |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| в том числе по            |              |        |       |        |          |          || бюджетополучателям:       |              |        |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| Департамент образования,  |    10,50     | 10,50  |       |        |          |          || культуры и спорта         |              |        |       |        |          |          || Орловской области, всего  |              |        |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| из них:                   |              |        |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| областной бюджет          |    10,50     | 10,50  |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| Департамент               |     8,00     |  8,00  |       |        |          |          || здравоохранения и         |              |        |       |        |          |          || социального развития      |              |        |       |        |          |          || Орловской области, всего  |              |        |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| из них:                   |              |        |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| областной бюджет          |     8,00     |  8,00  |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| НИОКР, всего              |     4,00     |  4,00  |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| из них:                   |              |        |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| областной бюджет          |     4,00     |  4,00  |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| в том числе по            |              |        |       |        |          |          || бюджетополучателям:       |              |        |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| Департамент образования,  |     2,00     |  2,00  |       |        |          |          || культуры и спорта         |              |        |       |        |          |          || Орловской области, всего  |              |        |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| из них:                   |              |        |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| областной бюджет          |     2,00     |  2,00  |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| Департамент               |     2,00     |  2,00  |       |        |          |          || здравоохранения и         |              |        |       |        |          |          || социального развития      |              |        |       |        |          |          || Орловской области, всего  |              |        |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| из них:                   |     2,00     |  2,00  |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| областной бюджет          |              |        |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| прочие расходы, всего     |     5,50     |        | 0,50  |        |   2,50   |   2,50   ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| из них:                   |              |        |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| областной бюджет          |     5,50     |        | 0,50  |        |   2,50   |   2,50   ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| в том числе по            |              |        |       |        |          |          || бюджетополучателям:       |              |        |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| Департамент образования,  |     5,50     |        | 0,50  |        |   2,50   |   2,50   || культуры и спорта         |              |        |       |        |          |          || Орловской области, всего  |              |        |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| из них:                   |              |        |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| областной бюджет          |     5,50     |        | 0,50  |        |   2,50   |   2,50   ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| Департамент               |              |        |       |        |          |          || здравоохранения и         |              |        |       |        |          |          || социального развития      |              |        |       |        |          |          || Орловской области, всего  |              |        |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| из них:                   |              |        |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|| областной бюджет          |              |        |       |        |          |          ||———————————————————————————|——————————————|————————|———————|————————|——————————|——————————|
         (В   редакции   Постановления   Правительства  Орловской  областиот 13.12.2012 г. N 467)
  
  
         
  
  
         
                                                              Приложение 3
                                  к подпрограмме "Повышение энергетической
                                       эффективности учреждений социальной
                                                  сферы на 2011-2015 годы"
                                  долгосрочной областной целевой программы
                  "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы"
          Система мероприятий подпрограммы "Повышение энергетической
                           эффективности учреждений
                     социальной сферы на 2011-2015 годы"
          (В редакции Постановления Правительства Орловской области
                           от 13.12.2012 г. N 467)|—————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————||           Программные           | Бюджетополучатель,|                     Объем финансирования (тыс. рублей)                    |     Ожидаемый     ||           мероприятия,          |    исполнители    |                                                                           |     результат     ||          обеспечивающие         |    мероприятий    |                                                                           |         от        || выполнение задачи подпрограммы 2|   подпрограммы 2  |                                                                           |     реализации    ||                                 |                   |                                                                           |    мероприятий    ||                                 |                   |                                                                           |   подпрограммы 2  ||                                 |                   |                                                                           |                   ||—————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————||                                 |                   |    всего    |                    в том числе по годам:                    |                   ||                                 |                   |      по     |                                                             |                   ||                                 |                   | подпрограмме|                                                             |                   ||                                 |                   |      2      |                                                             |                   ||—————————————————————————————————|———————————————————|             |———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————————————||                                 |                   |             |    2011   |    2012   |    2013    |    2014    |    2015   |                   ||—————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————————————||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————||                1                |       2      |     3    |     4     |     5     |      6     |      7     |     8     |          9          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|| Всего по подпрограмме 2         |     Блок     |  28 000  |   22 500  |    500    |      0     |    2 500   |   2 500   | Сокращение бюджетных||                                 |  социального |          |           |           |            |            |           | расходов на оплату  ||                                 |   развития   |          |           |           |            |            |           | услуг по потреблению||                                 |              |          |           |           |            |            |           | ТЭР на 20-25% к 2015||                                 |              |          |           |           |            |            |           | году                ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|| из них:                         |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|| федеральный бюджет              |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————|| областной бюджет                |              |  28 000  |   22 500  |    500    |      0     |    2 500   |   2 500   |          -          |         -         |         -         |         -         |         -         |         -         |         -        ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————|| муниципальный бюджет            |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | внебюджетные источники          |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | из общего объема:               |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | Задача 1. Повышение             |              |          |           |           |            |            |           | Ожидаемый           || эффективности использования ТЭР |              |          |           |           |            |            |           | эффект              ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | Мероприятие 1.1.Оснащение       |              |          |           |           |            |            |           | Снижение затрат     || потребителей энергоресурсов     |              |          |           |           |            |            |           | областного бюджета  || приборами коммерческого учета   |              |          |           |           |            |            |           | на оплату           || (газа, тепла, воды,             |              |          |           |           |            |            |           | коммунальных услуг  || электроэнергии и др.) с         |              |          |           |           |            |            |           | до 20% к показателю || применением современных         |              |          |           |           |            |            |           | 2010 года           || автоматизированных систем учета,|              |          |           |           |            |            |           |                     || регулирования и контроля, всего |              |          |           |           |            |            |           |                     ||                                 |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | федеральный бюджет              |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————|| областной бюджет                |              |    350   |    350    |           |            |            |           |          -          |         -         |         -         |         -         |         -         |         -         |         -        ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————|| муниципальный бюджет            |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | внебюджетные источники          |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | Задача 2. Снижение потребления  |              |          |           |           |            |            |           |                     || электроэнергии                  |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | Мероприятие 2.1.Внедрение новых |              |          |           |           |            |            |           | Снижение            || источников света, в т. ч. на    |              |          |           |           |            |            |           | электроемкости до   || базе светодиодов. Внедрение     |              |          |           |           |            |            |           | 20% к показателю    || энергосберегающих светильников  |              |          |           |           |            |            |           | 2010 года           || наружного освещения, всего      |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | федеральный бюджет              |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————|| областной бюджет                |              |    500   |    500    |     0     |            |            |           |          -          |         -         |         -         |         -         |         -         |         -         |         -        ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————|| муниципальный бюджет            |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | внебюджетные источники          |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | Задача 3. Организация пропаганды|              |          |           |           |            |            |           |                     || энергосбережения                |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | Мероприятие 3.1. Организация    |              |          |           |           |            |            |           | Снижение расходов на|| пропаганды энергосбережения, в  |              |          |           |           |            |            |           | электроэнергию      || том числе:                      |              |          |           |           |            |            |           |                     || обеспечение деятельности        |              |          |           |           |            |            |           |                     || интернет-сайта на базе          |              |          |           |           |            |            |           |                     || www.energosber.57.ru;           |              |          |           |           |            |            |           |                     || организация периодических       |              |          |           |           |            |            |           |                     || выступлений на тему пропаганды  |              |          |           |           |            |            |           |                     || энергосбережения в средствах    |              |          |           |           |            |            |           |                     || массовой информации;            |              |          |           |           |            |            |           |                     || проведение обучающих семинаров с|              |          |           |           |            |            |           |                     || руководителями областных        |              |          |           |           |            |            |           |                     || учреждений на базе областного   |              |          |           |           |            |            |           |                     || государственного                |              |          |           |           |            |            |           |                     || образовательного учреждения     |              |          |           |           |            |            |           |                     || дополнительного                 |              |          |           |           |            |            |           |                     || профессионального образования   |              |          |           |           |            |            |           |                     || (повышения квалификации)        |              |          |           |           |            |            |           |                     || специалистов"Орловский институт |              |          |           |           |            |            |           |                     || усовершенствования              |              |          |           |           |            |            |           |                     || учителей",всего                 |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | федеральный бюджет              |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | областной бюджет                |              |   2 000  |   2 000   |           |            |            |           |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | муниципальный бюджет            |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | внебюджетные источники          |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | Задача 4. Снижение нагрузки на  |              |          |           |           |            |            |           |                     || отопление                       |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | Мероприятие 4.1.                |              |          |           |           |            |            |           | Снижение            || Утепление чердачных перекрытий и|              |          |           |           |            |            |           | теплоемкости до 20 %|| подвалов, всего                 |              |          |           |           |            |            |           | к показателю 2010   ||                                 |              |          |           |           |            |            |           | года                ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | федеральный бюджет              |              |          |           |           |            |            |           |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————|| областной бюджет                |              |    350   |    350    |           |            |            |           |          -          |         -         |         -         |         -         |         -         |         -         |         -        ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————|| муниципальный бюджет            |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | внебюджетные источники          |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | Мероприятие 4.2. Подготовка     |              |          |           |           |            |            |           | Перевод ОГУ ДОД ДЮСШ|| проектно-сметной документации по|              |          |           |           |            |            |           | N 4                 || переводу областных учреждений на|              |          |           |           |            |            |           | (п. Ледно Урицкого  || газовое топливо                 |              |          |           |           |            |            |           | района) на газовое  || (ОГУ ДОД ДЮСШ N 4 п. Ледно      |              |          |           |           |            |            |           | топливо             || Урицкого района), всего         |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | федеральный бюджет              |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | областной бюджет                |              |   2 200  |   2 200   |           |            |            |           |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | муниципальный бюджет            |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | внебюджетные источники          |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | Мероприятие 4.3. Перевод ОГУ ДОД|              |          |           |           |            |            |           | Снижение            || ДЮСШ N 4 (п. Ледно Урицкого     |              |          |           |           |            |            |           | теплоемкости        || района) на газовое топливо      |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | федеральный бюджет              |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | областной бюджет                |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | муниципальный бюджет            |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | внебюджетные источники          |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | Мероприятие 4.4. Замена старых  |              |          |           |           |            |            |           | Снижение            || радиаторов на современные с     |              |          |           |           |            |            |           | теплоемкости до 20 %|| наиболее высоким коэффициентом  |              |          |           |           |            |            |           | к показателю 2010   || теплоотдачи, всего              |              |          |           |           |            |            |           | года                ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | федеральный бюджет              |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————|| областной бюджет                |              |   2 000  |   2 000   |     0     |            |            |           |          -          |         -         |         -         |         -         |         -         |         -         |         -        ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————|| муниципальный бюджет            |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | внебюджетные источники          |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | Задача 5. Снижение тепловых     |              |          |           |           |            |            |           |                     || потерь                          |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | Мероприятие 5.1. Замена старых  |              |          |           |           |            |            |           | Снижение            || оконных блоков на более         |              |          |           |           |            |            |           | теплоемкости до 20 %|| современные с высокими          |              |          |           |           |            |            |           | к показателю 2010   || тепло-экономическими            |              |          |           |           |            |            |           | года                || показателями (установка третьего|              |          |           |           |            |            |           |                     || стекла). Снятие декоративных    |              |          |           |           |            |            |           |                     || ограждений с радиаторов         |              |          |           |           |            |            |           |                     || отопления и установка           |              |          |           |           |            |            |           |                     || теплоотражателей                |              |          |           |           |            |            |           |                     || за радиатором, всего            |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | федеральный бюджет              |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | областной бюджет                |              |   3 000  |    500    |     0     |      0     |      0     |   2 500   |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | муниципальный бюджет            |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | внебюджетные источники          |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | Мероприятие 5.2. Проведение     |              |          |           |           |            |            |           | Снижение            || работ по организации первичной  |              |          |           |           |            |            |           | теплоемкости до 20% || эффективности потребления ТЭР:  |              |          |           |           |            |            |           | к показателю 2010   || утепление чердачных помещений и |              |          |           |           |            |            |           | года                || подвалов;                       |              |          |           |           |            |            |           |                     || утепление окон и дверных        |              |          |           |           |            |            |           |                     || проемов, теплоизоляция наружных |              |          |           |           |            |            |           |                     || стен зданий, всего              |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | федеральный бюджет              |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————|| областной бюджет                |              |          |           |           |            |            |     -     |          -          |         -         |         -         |         -         |         -         |         -         |         -        ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————|| муниципальный бюджет            |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | внебюджетные источники          |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | Мероприятие 5.3. Устранение     |              |          |           |           |            |            |           | Снижение            || аварийности внутренних сетей    |              |          |           |           |            |            |           | теплоемкости до 20% || подведомственных учреждений:    |              |          |           |           |            |            |           | к показателю 2010   || установка эффективной           |              |          |           |           |            |            |           | года                || водоразборной арматуры;         |              |          |           |           |            |            |           |                     || утепление труб внутренней       |              |          |           |           |            |            |           |                     || разводки, всего                 |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | федеральный бюджет              |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | областной бюджет                |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | муниципальный бюджет            |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | внебюджетные источники          |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | Мероприятие 5.4. Приобретение и |              |          |           |           |            |            |           | Снижение            || установка теплоотражающих       |              |          |           |           |            |            |           | теплоемкости до 20% || экранов за радиаторами          |              |          |           |           |            |            |           | к показателю 2010   || отопления, замена радиаторов    |              |          |           |           |            |            |           | года                || отопления, установка            |              |          |           |           |            |            |           |                     || автоматических термостатов,     |              |          |           |           |            |            |           |                     || индивидуальных регулирующих     |              |          |           |           |            |            |           |                     || элементов, всего                |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | федеральный бюджет              |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     | -                   ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | областной бюджет                |              |          |           |           |            |            |           | -                   ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | муниципальный бюджет            |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     | -                   ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | внебюджетные источники          |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     | -                   ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | Мероприятие 5.5. Калибровка     |              |          |           |           |            |            |           | Повышение           || (замена) приборов учета, всего  |              |          |           |           |            |            |           | эффективности       ||                                 |              |          |           |           |            |            |           | использования ТЭР   ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | федеральный бюджет              |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | областной бюджет                |              |    500   |           |    500    |            |            |           |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | муниципальный бюджет            |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | внебюджетные источники          |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | Задача 6. Контроль за           |              |          |           |           |            |            |           |                     || исполнением поставленных целей  |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | Мероприятие 6.1. Энергоаудит    |              |          |           |           |            |            |           | Формирование плана  || подведомственных учреждений и   |              |          |           |           |            |            |           | мероприятий по      || изготовление паспортов, всего   |              |          |           |           |            |            |           | повышению           ||                                 |              |          |           |           |            |            |           | энергоэффектив-ности||                                 |              |          |           |           |            |            |           | в подведомственной  ||                                 |              |          |           |           |            |            |           | сфере на 2012-2015  ||                                 |              |          |           |           |            |            |           | годы                ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | федеральный бюджет              |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————|                                                                               | областной бюджет                |              | 14 600,0 |  14 600,0 |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          |         -         |         -         ||                                 |              |          |           |           |            |            |           |                     |                   |                   ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————|                                                                               | муниципальный бюджет            |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |          -          ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | внебюджетные источники          |              |     -    |     -     |     -     |      -     |      -     |     -     |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | Задача 7. Снижение              |              |          |           |           |            |            |           |                     || энергопотребления               |              |          |           |           |            |            |           |                     || подведомственных учреждений     |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | Мероприятие 7.1. Приобретение и |              |          |           |           |            |            |           | Снижение расходов на|| установка энергосберегающих ламп|              |          |           |           |            |            |           | электроэнергию      || внутреннего и наружного         |              |          |           |           |            |            |           |                     || освещения, всего                |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | федеральный бюджет              |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | областной бюджет                |              |   2 500  |           |           |            |    2 500   |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | муниципальный бюджет            |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | внебюджетные источники          |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | Мероприятие 7.2. Подготовка и   |              |          |           |           |            |            |           | Подготовка кадров в || переподготовка кадров в сфере   |              |          |           |           |            |            |           | сфере               || энергосбережения, всего         |              |          |           |           |            |            |           | энергопотребления   ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | федеральный бюджет              |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | областной бюджет                |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | муниципальный бюджет            |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       | внебюджетные источники          |              |          |           |           |            |            |           |                     ||—————————————————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|—————————————————————|                                                                                                                       
         (В   редакции   Постановления   Правительства  Орловской  областиот 13.12.2012 г. N 467)
  
  
        
  
  
         
                                                              Приложение 4
         к подпрограмме "Повышение энергетической эффективности учреждений
        социальной сферы на 2011-2015 годы" долгосрочной областной целевой
        программы "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы"
         
     Финансово-экономическое обоснование расходов подпрограммы "Повышениеэнергетической эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015
                                    годы"
          (В редакции Постановления Правительства Орловской области
                           от 13.12.2012 г. N 467)
                                                                                                                                                 |——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||                 Наименование                 |       Метод оценки затрат      |   Потребность  ||                  мероприятий                 |    (экспертный, нормативный,   |  в средствах,  ||                подпрограммы 2                |           аналоговый)          |   тыс. рублей  ||                                              |                                |                ||——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||                       1                      |                2               |        3       ||——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||              Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области              ||——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|| Мероприятие 1. Оснащение потребителей        |           экспертный           |       350      || энергоресурсов приборами коммерческого учета |                                |                || (газа, тепла, воды, электроэнергии и др.) с  |                                |                || применением современных автоматизированных   |                                |                || систем учета, регулирования и контроля       |                                |                ||——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|| Мероприятие 2. Внедрение новых источников    |           экспертный           |       500      || света, в т. ч. на базе светодиодов. Внедрение|                                |                || энергосберегающих светильников наружного     |                                |                || освещения                                    |                                |                ||——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|| Мероприятие 3.Утепление чердачных перекрытий |           экспертный           |       350      || и подвалов                                   |                                |                ||——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|| Мероприятие 4.                               |           экспертный           |      2 000     || Замена старых радиаторов на современные с    |                                |                || наиболее высоким коэффициентом теплоотдачи   |                                |                ||——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|| Мероприятие 5.                               |           экспертный           |      3 000     || Замена старых оконных блоков на более        |                                |                || современные с высокими тепло-экономическими  |                                |                || показателями (установка третьего стекла).    |                                |                || Снятие декоративных ограждений с радиаторов  |                                |                || отопления и установка теплоотражателей       |                                |                || за радиаторами                               |                                |                ||——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|| Мероприятие 6.Энергоаудит подведомственных   |           экспертный           |      6 300     || учреждений и изготовление паспортов          |                                |                ||——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|| Всего                                        |                                |     12 500     ||——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||                  Департамент образования, культуры и спорта Орловской области                  ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||                           I этап реализации подпрограммы 2 (2011 год)                          ||——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|| Мероприятие 1. Разработка, согласование и    |           аналоговый           |     8 300,0    || утверждение типовых паспортов энергетической |                                |                || эффективности для областных учреждений,      |                                |                || ремонт инженерной инфраструктуры             |                                |                || подведомственных учреждений                  |                                |                ||——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|| Мероприятие 2. Организация пропаганды        |           экспертный           |     2 000,0    || энергосбережения, в том числе:               |                                |                || обеспечение деятельности интернет-сайта на   |                                |                || базе www.energosber.57.ru;                   |                                |                || организация периодических выступлений на тему|                                |                || пропаганды энергосбережения в средствах      |                                |                || массовой информации;                         |                                |                || проведение обучающих семинаров с             |                                |                || руководителями областных учреждений на базе  |                                |                || областного государственного образовательного |                                |                || учреждения дополнительного профессионального |                                |                || образования (повышения квалификации)         |                                |                || специалистов"Орловский институт              |                                |                || усовершенствования учителей"                 |                                |                ||——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|| Мероприятие 3. Подготовка проектно-сметной   |           экспертный           |     2 200,0    || документации по переводу областных учреждений|                                |                || на газовое топливо                           |                                |                || (ОГУ ДОД ДЮСШ N 4 п. Ледно Урицкого района)  |                                |                ||——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————||                       II этап реализации подпрограммы 2 (2012-2015 годы)                       ||——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|| Мероприятие 4. Проведение работ по           |           экспертный           |        0       || организации первичной эффективности          |                                |                || потребления ТЭР:                             |                                |                || утепление чердачных помещений и подвалов;    |                                |                || утепление окон и дверных проемов,            |                                |                || теплоизоляция наружных стен зданий           |                                |                ||——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|| Мероприятие 5. Подготовка и переподготовка   |           экспертный           |        0       || кадров в сфере энергосбережения              |                                |                ||——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|| Мероприятие 6. Приобретение и установка      |           экспертный           |      2 500     || энергосберегающих ламп внутреннего и         |                                |                || наружного освещения                          |                                |                ||——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|| Мероприятие 7. Калибровка (замена) приборов  |           экспертный           |       500      || учета                                        |                                |                ||——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|| Мероприятие 8. Перевод ОГУ ДЮСШ N 4          |           аналоговый           |        0       || (п. Ледно Урицкого района) на газовое топливо|                                |                ||——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|| Мероприятие 9. Устранение аварийности        |           экспертный           |        0       || внутренних сетей подведомственных учреждений:|                                |                || установка эффективной водоразборной арматуры;|                                |                || утепление труб внутренней разводки           |                                |                ||——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|| Мероприятие 10. Приобретение и установка     |           экспертный           |        0       || теплоотражающих экранов за радиаторами       |                                |                || отопления, замена радиаторов отопления,      |                                |                || установка автоматических термостатов,        |                                |                || индивидуальных регулирующих элементов        |                                |                ||——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|| Всего                                        |                                |     15 500     ||——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
         (В   редакции   Постановления   Правительства  Орловской  областиот 13.12.2012 г. N 467)
  
  
         
  
  
                                                              Приложение 3
                                к долгосрочной областной целевой программе
                                     "Энергосбережение в Орловской области
                                                        на 2011-2015 годы"
     
                                 Подпрограмма
                   "Энергоэффективность в промышленности и
                      топливно-энергетическом комплексе"
                   долгосрочной областной целевой программы
           "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы"
  
  
    
  
  
          (В редакции Постановления Правительства Орловской области
                           от 13.12.2012 г. N 467)
         Паспорт подпрограммы "Энергоэффективность в промышленности и
                      топливно-энергетическом комплексе"
          (В редакции Постановления Правительства Орловской области
                           от 13.12.2012 г. N 467)|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| Наименование подпрограммы       | "Энергоэффективность в промышленности и         ||                                 | топливно-энергетическом комплексе" долгосрочной ||                                 | областной целевой программы "Энергосбережение в ||                                 | Орловской области на 2011 - 2015 годы" (далее   ||                                 | также - подпрограмма 3)                         ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| Основание для разработки        | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N      || подпрограммы 3                  | 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении         ||                                 | энергетической эффективности и о внесении       ||                                 | изменений в отдельные законодательные акты      ||                                 | Российской Федерации";                          ||                                 | Указ Президента Российской Федерации от 4 июня  ||                                 | 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению ||                                 | экологической и энергетической эффективности    ||                                 | российской экономики";                          ||                                 | распоряжение Правительства Российской Федерации ||                                 | от 1 декабря 2009 года N 1830-р;                ||                                 | распоряжение Правительства Орловской области от ||                                 | 1 июля 2010 года N 244-р                        ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————||      Государственный заказчик   | Правительство Орловской области                 ||      подпрограммы 3             |                                                 ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————||      Руководитель подпрограммы  | руководитель Управления                         || 3                               | промышленности      Орловской                   ||                                 | области                                         ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| Основные разработчики           | Управление промышленности Орловской области     || подпрограммы 3                  | (далее также - Управление)                      ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| Ответственный исполнитель       | начальник управления промышленности             || подпрограммы 3                  | Орловской области                               ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| Цель подпрограммы 3             | повышение эффективности использования           ||                                 | топливно-энергетических ресурсов в              ||                                 | промышленности и топливно-энергетическом        ||                                 | комплексе на территории Орловской области       ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| Важнейшие целевые               | экономия топливно-энергетических ресурсов в     || индикаторы и показатели         | натуральном и стоимостном выражении.            || подпрограммы 3                  | Процент учтенных энергоресурсов.                ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| Задачи подпрограммы 3           | разработка рекомендаций по оптимизации          ||                                 | структуры топливно-энергетического баланса      ||                                 | области и муниципальных образований;            ||                                 | организация нормирования расходов ТЭР на        ||                                 | производство единицы продукции либо единицу     ||                                 | оказываемых услуг в промышленности;             ||                                 | сокращение затрат топливно-энергетических       ||                                 | ресурсов на единицу валового регионального      ||                                 | продукта                                        ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| Срок реализации подпрограммы 3  | 2011-2015 годы                                  ||                                 |                                                 ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| Объемы и источники              | общий объем финансирования - 6 576,31 млн       || финансирования                  | рублей, в том числе:                            || подпрограммы 3                  | бюджет Орловской области - 1 млн рублей;        ||                                 | внебюджетные источники - 6 575,31 млн рублей    ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| Ожидаемые конечные результаты   | обеспечение внедрения энергосберегающих         || реализации подпрограммы 3       | технологий, оборудования и материалов в         ||                                 | различных сферах экономической деятельности;    ||                                 | экономия по всем видам энергоресурсов при       ||                                 | производстве, распределении и потреблении       ||                                 | энергии;                                        ||                                 | развитие рынка энергосервисных услуг;           ||                                 | снижение затрат бюджета Орловской области на    ||                                 | приобретение энергоресурсов.                    ||                                 |      В результате реализации подпрограммы 3     ||                                 | предполагается получить экономию к 2015 году:   ||                                 |      по электроэнергии - до 1000 тыс. кВт/час;  ||                                 |      по теплоэнергии - до 2,5 тыс. Гкал.        ||                                 |         Общий экономический эффект от внедрения ||                                 | мероприятий - до 10 млрд рублей                 ||                                 |                                                 ||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
        I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения
                          программно-целевым методом
         Основной проблемой, на решение которой направлена подпрограмма 3,является преодоление энергетических  барьеров экономического роста  засчет оптимального  соотношения усилий  по наращиванию  энергетическогопотенциала и снижения  потребности в дополнительных энергоресурсах  засчет    энергосбережения.     Необходимыми    условиями     укрепленияэнергетической безопасности является устойчивое и надежное обеспечениевсех  потребителей   топливом  и  энергией,   создание  резервов   дляподключения новых объектов к  инженерным сетям, удержание расходов  наэнергоресурсы  в пределах  экономической  доступности для  всех  групппотребителей. При этом надо иметь в виду, что наращивание мощностей  втопливно-энергетическом комплексе (далее также - ТЭК) для  поддержаниявысоких   темпов   экономического   роста   при   сохранении   высокойэнергоемкости чревато отвлечением огромных дополнительных  капитальныхвложений  от   развития   других  секторов   экономики.  Кроме   того,мобилизация средств на  повышение мощностей  только за счет  повышениявнутренних  цен  на  энергию  приведет к  выходу  за  пределы  пороговплатежеспособности   потребителей   и,   как   следствие,   торможениюэкономического роста. С другой стороны, высокие затраты на топливо приограничениях  на  рост  тарифов  не  позволят  адекватно  обеспечиватьтопливом объекты электроэнергетики и жилищно-коммунального  комплекса,а   также   формировать   средства  на   обновление   и   модернизациюинфраструктуры. В результате будет снижаться надежность,  безопасностьи  доступность энергетических  услуг  всем потребителям.  Единственнойразумной   альтернативой   остается   повышение   энергоэффективности.Российская  Федерация  располагает  одним  из  самых  больших  в  миретехнических  потенциалов  повышения энергоэффективности,  который,  поразным  оценкам, составляет  более  35  -  40% от  уровня  потребленияэнергии.
         Поэтому повышение энергоэффективности  следует рассматривать  какосновной энергетический ресурс будущего экономического роста.
         Неслучайно повышение энергетической и экологической эффективностироссийской экономии  и  энергосбережение  стали  важнейшими  исходнымиусловиями развития на период до 2020 года. ТЭК Орловской области как впериод  интенсивного экономического  роста  экономики  в 2000  -  2007годах, так  и во  время  экономического кризиса  2008 -  2009 годов  сзадачей  обеспечения  топливом   и  энергией  экономики  и   населениясправился успешно,  что говорит  о высокой  надежности и  устойчивостирегиональной энергетической системы.
         Однако проблемы,   предопределяющие   низкую  на   данном   этапесоциально-экономического       развития       Орловской        областиэнергоэффективность  в экономике  и  бытовом  секторе по  сравнению  сразвитыми странами, заключаются в следующем:
         1) энергоемкая структура экономики, отставание  производственногои инфраструктурного потенциала от мирового научно-технического уровня;
         2) высокий износ основных фондов, особенно в электроэнергетике;
         3) низкие теплотехнические характеристики зданий;
         4) высокие потери топлива и энергии на всех стадиях производства,транспортировки и потребления;
         5) низкий уровень оснащения процессов производства и  потреблениятоплива и  энергии  средствами учета  и автоматического  регулированияэнергоносителей;
         6) недостаточный статистический учет и государственный мониторингпотребления топливно-энергетических ресурсов;
         7) недостаточное     законодательное    и     нормативно-правовоесопровождение  государственной  энергетической политики  и  отсутствиеэффективных  систем  стимулирования  повышения  энергоэффективности  иэкономии топливно-энергетических ресурсов на производстве и в быту.
         Программно-целевой метод,     используемый     при     разработкеподпрограммы  3,   актуален  и   своевременен,  поскольку   необходиморассматривать энергетику не  только в рамках  отраслей ТЭК, а  гораздошире  - как  совокупность  всех  производящих и  потребляющих  энергиюсубъектов хозяйственной деятельности.
         
       II. Цель и задачи подпрограммы 3 с указанием сроков и этапов ее
                 реализации, целевые индикаторы и показатели
         Цель подпрограммы  3  -  повышение  эффективности   использованиятопливно-энергетических ресурсов (далее также - ТЭР) в  промышленностии ТЭК на территории Орловской области.
         Задачи подпрограммы 3:
         1) разработка    рекомендаций     по    оптимизации     структурытопливно-энергетического баланса области и муниципальных образований сцелью  минимизации   стоимости  потребляемых   топливно-энергетическихресурсов   и    создания    конкурентных   преимуществ    региональнымпроизводителям;
         2) организация нормирования расходов ТЭР на производство  единицыпродукции либо единицу оказываемых услуг в промышленности;
         3) сокращение затрат топливно-энергетических ресурсов на  единицувалового регионального продукта в соответствии со Стратегией  развитияэнергетики России до 2030 года за счет:
         а) модернизации с целью повышения эффективности использования ТЭРсуществующих промышленных технологий  и внедрения  новых технологий  смаксимально возможными показателями энергетической эффективности;
         б) оптимизации систем электро- и теплоснабжения области;
         в) повышения энергетической эффективности генерации электрическойи тепловой энергии;
         г) уменьшения потерь  при транспорте  (передаче) электрической  итепловой энергии;
         д) сокращения потребления энергоресурсов на собственные нужды припроизводстве электрической и тепловой энергии;
         е) выравнивания графиков потребления электрической мощности;
         1) снижение  объема  потребления   всех  видов  ТЭР  до   уровня,позволяющего     безусловно    обеспечить     запланированный     темпсоциально-экономического развития Орловской области;
         2) создание и развитие рынка присоединенной мощности и нагрузки.
         Целевые индикаторы и  показатели результативности подпрограммы  3представлены в приложении 1 к подпрограмме 3.
         Сроки реализации  подпрограммы  3:   2011-2015  годы,  этапы   невыделяются.
         III. Система подпрограммных мероприятий, индикаторы оценки результатов
                реализации основных мероприятий подпрограммы 3
         В рамках подпрограммы  3  предусматривается реализация  следующихосновных направлений:
         1) организационные мероприятия:
         внутренний финансовый  аудит и  определение  доли энергозатрат  вструктуре себестоимости;
         энергетическое обследование предприятия;
         составление энергетического паспорта предприятия и его  отдельныхобъектов;
         разработка мероприятий    по   энергосбережению    и    повышениюэнергоэффективности   применительно    к   технологическим    условиямдеятельности предприятия;
         разработка положения  о  материальном  стимулировании   полученияэффекта от проведения  мероприятий по повышению энергоэффективности  иснижению издержек на приобретение энергоресурсов;
         аудит договоров энергоснабжения предприятия и их оптимизация;
         планирование и   организация  коммерческого   учета   потребленияэнергии и энергоресурсов;
         планирование и  организация  технологического  учета  потребленияэнергии и энергоресурсов;
         реализация незатратных     организационных     мероприятий     поэнергосбережению;
         обучение персонала  правилам  энергосбережения  и   рациональногоиспользования энергоресурсов;
         информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний,распространения организационной и технической информации);
         реализация малозатратной части мероприятий энергосбережения;
         бизнеспланирование мероприятий по повышению энергоэффективности итехническому перевооружению со сроками окупаемости свыше 1 года;
         реализация мероприятий   по   повышению   энергоэффективности   итехническому перевооружению со сроками окупаемости свыше 1 года;
         мониторинг исполнения внутренних регламентов энергопользования;
         мониторинг исполнения   договоров  на   поставку   энергетическихресурсов;
         мониторинг технического  состояния  приборов  учета   потребленияэнергии и энергоресурсов и системы коммерческих расчетов;
         мониторинг исполнения мероприятий по энергосбережению и повышениюэнергоэффективности;
         организация финансового  и  бухгалтерского учета  при  реализациимероприятий по энегосбережению и повышению энергоэффективности;
         материальное и      моральное      стимулирование      участниковэнергосберегающих мероприятий;
         2) технические  мероприятия  по повышению  энергоэффективности  впромышленности:
         установка узлов учета тепла на предприятии и его объектах  (резкоснижает затраты на тепло; окупаемость затрат на установку узла учета -2-6  месяцев; установка  узлов  регулирования подачи  теплоносителя  втеплопунктах снижает расход тепла на 20-30%);
         технологически оправданная  замена  систем объемного  нагрева  налокальные инфракрасные  системы обогрева (снижает  затраты на  обогревпомещений в 2-5 раз; окупаемость - 9-18 месяцев);
         замена традиционных схем  обогрева на  подогрев полов  прокладкойпластиковых  труб  (снижает   издержки  на   отопление  в  1,7   раза;окупаемость - 1-2 года);
         установка блочных мини-котельных  на удаленных объектах  (снижаетиздержки на отопление от 2 до 6 раз; окупаемость - 1-1,5 года);
         установка электротеплогенераторов  (снижает издержки  предприятияна приобретение электроэнергии, теплоснабжение в 2-4 раза; окупаемостьпри оптимальной нагрузке - 2-3 года);
         теплоизоляция наружных   теплотрасс   (срок   окупаемости   -   1отопительный сезон);
         снижение температуры  обратной   сетевой  воды  (подогрев   половпомещений, воздуха, поступающего в помещения);
         отбор тепла из промышленных стоков, канализации,  технологическихсред (установка тепловых насосов, окупаемость - 6-12 месяцев);
         замена градирен на  пароструйные  инжекторы (использование  теплапара,  жидкостей  для   отопления  или  иных  производственных   нужд;окупаемость - 6-12 месяцев);
         внедрение систем    частотного    регулирования    в     приводахэлектродвигателей в системах вентиляции, на насосных станциях и другихобъектах  с  переменной  нагрузкой  (дает  экономию  электроэнергии  в40-70%, на насосных станциях дополнительно  по теплу - 20%, по воде  -15-20%; окупаемость - 3-18 месяцев);
         оптимизация нагрузки   низковольтных  трансформаторов   (до   10%снижения потерь);
         автоматизация управлением    вентиляционных    систем    (снижаетпотребление на 10-15% при окупаемости 5 месяцев);
         установка счетчиков воды  на производственных участках,  корпусах(снижает расход воды в 2 и более раз; окупаемость - 2-3 месяца);
         внедрение систем оборотного водоснабжения (снижает расход воды до95%, окупаемость - до 1 года);
         использование нажимных кранов (снижает расход воды в 4-6 раз);
         внедрение схем  рекуперации и  автоматизации  процесса горения  внагревательных и кузнечных печах (экономит 30-50% газа);
         внедрение энергоэффективных   светильников   новых    конструкций(применение люминесцентных ламп снижает потребление электроэнергии в 5раз, светодиодных светильников - в 8 раз; окупаемость - 9-15 месяцев);
         внедрение модернизированных  пусковых реле  (снижает  потреблениеэлектроэнергии в 2,2 раза, увеличивает срок работы ламп в 2 раза);
         внедрение реле-регуляторов    светильников    (снижает     расходэлектроэнергии до 40%; окупаемость - 2 месяца);
         очистка окон (позволяет снизить затраты на освещение на 30-40%);
         покраска стен  помещений   светлой  краской  (позволяет   снизитьзатраты на освещение на 10%);
         применение световолоконной  подсветки  при освещении  подвалов  иглухих  помещений   (позволяет  частично   отказаться  от   примененияэлектроосвещения   и   использовать   централизованные    светодиодныеподсветки в темное время суток);
         внедрение графиков отопления, освещения (снижает расход до 20%  впроизводственных помещениях, до 40% в административных);
         использование вторичных энергоресурсов (например, опилки, щепа  вгазогенераторных  установках,   отходы   производства  в   экологичныхутилизаторах, рекуператоры  в системах вентиляции;  в настоящее  времяиспользуется  не  более  10-15%  вторичных  энергетических   ресурсов;стоимость произведенной энергии от вторичных энергетических ресурсов в3-4 раза ниже поставляемой; окупаемость по мероприятиям - до 2 лет);
         герметизация зданий   (окна,   двери,   швы,   подвалы,    выходывентиляции,  инженерных  коммуникаций; снижает  потребление  тепла  на10-15%; окупаемость - 2-4 месяца);
         устранение и термоизоляция мостиков холода в конструкциях  здания(окупаемость - 1-2 месяца);
         использование отработанного тепла  холодильников и  кондиционеровдля подогрева воды;
         установка ИК -  отражающего остекления  (снижает лучистые  потеричерез окна до 50%,  обеспечивает повышение комфортности как в  зимний,так и в летний период);
         совместные мероприятия по  теплоизоляции, герметизации,  снижениюлучистых потерь (снижают  теплопотребление в  2-3 раза; окупаемость  -1,5-2,5 года);
         установка тепловых    насосов     в    подвалах     (обеспечиваетдополнительное отопление зимой и снижение затрат на  кондиционированиелетом; окупаемость - до года);
         подогрев притока  воздуха  в  помещение  за  счет  его  подогреваотводимыми газами;
         установка солнечных коллекторов для подогрева воды и отопления;
         применение фотопреобразователей   и    солнечных   батарей    дляэнергообеспечения.
         Система мероприятий   и   оценка   результатов   подпрограммы   3представлена в приложении 3 к подпрограмме 3.
         Также подпрограммой  3   предусматривается  создание   Орловскогоцентра  энергосбережения.   Основной  целью   его  создания   являетсяобеспечение  эффективного  использования  энергетического   потенциалаобласти для роста  конкурентоспособности экономики и повышения  уровнякачества жизни населения.
         Предметом деятельности учреждения является реализация мероприятийв рамках  государственной  политики по  энергосбережению  и  повышениюэнергетической эффективности на территории Орловской области.
         
            IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3
                                                              (млн рублей)|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————||      Источники       | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  Итого  ||    финансирования    |          |          |          |          |          |         ||——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| Средства бюджета     |    1     |          |          |          |          |    1    || Орловской области    |          |          |          |          |          |         ||——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| Внебюджетные         | 1 460,4  |  710,71  | 1 466,4  | 1 466,4  | 1 471,4  |    6    || источники            |          |          |          |          |          | 575,31  ||——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| Всего средств        | 1 461,4  |  710,71  | 1 466,4  | 1 466,4  | 1 471,4  |    6    ||                      |          |          |          |          |          | 576,31  ||——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
         (В   редакции   Постановления   Правительства  Орловской  областиот 13.12.2012 г. N 467)     
         Данная подпрограмма   реализуется   с   учетом   государственногорегулирования цен (тарифов), осуществляемого в порядке,  установленномзаконодательством Российской Федерации и Орловской области в отношенииорганизаций топливно-энергетического комплекса области.
         В ходе  реализации  подпрограммы  3 затраты  организаций  ТЭК  намероприятия по энергосбережению учитываются в тарифах, устанавливаемыхдля  этих  организаций   в  порядке,  определяемом   законодательствомРоссийской Федерации о государственном регулировании тарифов.
         Механизм реализации  подпрограммы  3  включает  в  себя  механизмэкономического     стимулирования    энергоснабжающих     организаций,позволяющий  внедрять  мероприятия  по  энергосбережению  с   большимисроками окупаемости.
         Структура финансирования   подпрограммы  "Энергоэффективность   впромышленности  и  топливно-энергетическом комплексе"  представлена  вприложении 2 к подпрограмме 3.
         Структура финансирования   подпрограммы  "Энергоэффективность   впромышленности  и   топливно-энергетическом   комплексе"  из   средствобластного бюджета по бюджетополучателям представлена в приложении 2.1к подпрограмме 3.
         
       V. Механизм реализации подпрограммы 3, управление реализацией и
                          мониторинг подпрограммы 3
         
         Отбор исполнителей    проектов   при    реализации    мероприятийподпрограммы 3, финансируемых из  средств бюджета Орловской области  ибюджетов муниципальных образований, будет осуществляться на конкурснойоснове в соответствии с действующим законодательством.
         Государственным заказчиком   определяется   основное   содержаниенаправлений   подпрограммы  3,   их   соответствие  цели   и   задачамдолгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение в Орловскойобласти  на   2011-2015  годы".  В   ходе  реализации   подпрограммныхмероприятий  руководитель  подпрограммы  3  обеспечивает   координациюдеятельности   исполнителей,   исключая   дублирование    мероприятий,осуществляет в установленном порядке  меры по полному и  качественномувыполнению  мероприятий,   несет   ответственность  за   своевременноевыполнение  мероприятий  подпрограммы  3,  рациональное  использованиевыделенных бюджетных средств.
         Неотъемлемым элементом   механизма  реализации   подпрограммы   3является ее  мониторинг, осуществляемый с  помощью ежегодного  анализарезультатов реализации мероприятий.
         В   ходе  реализации  подпрограммы  3  Управление  промышленностиОрловской  области:  (В редакции Постановления Правительства Орловскойобласти от 13.12.2012 г. N 467)
         осуществляет руководство   и   текущее   управление   реализациейподпрограммы 3;
         разрабатывает в пределах  своей компетенции нормативные  правовыеакты, необходимые для реализации подпрограммы 3;
         на основании    предложений    исполнителей    подпрограммы     3подготавливает  ежегодно  в   установленном  порядке  предложения   поуточнению  перечня  мероприятий  и  объемов  финансирования  с  учетомвыполненных работ на очередной финансовый год и представляет заявки нафинансирование из бюджета Орловской области;
         уточняет механизм   реализации   и   затраты   по    мероприятиямподпрограммы 3.
         Контроль за реализацией подпрограммы 3 осуществляет ПравительствоОрловской области.
         Оперативное управление выполнением мероприятий подпрограммы 3  итекущее руководство  осуществляет Управление промышленности  Орловскойобласти. (В  редакции  Постановления  Правительства  Орловской областиот 13.12.2012 г. N 467)
         Руководитель подпрограммы 3 осуществляет мониторинг ее выполненияна основе  сбора  и   анализа  представляемой  главами   муниципальныхобразований отчетности  о  ходе работ  и  расходовании средств.  Формаотчета утверждается руководителем Программы.
         Руководитель подпрограммы 3 в установленном порядке  отчитываетсяперед государственным заказчиком  в сроки, позволяющие подвести  итогиреализации подпрограммы 3 за отчетный период.
         
      VI. Оценка экономической, социальной и экологической эффективности
                            целевой подпрограммы 3
         
         При реализации подпрограммы 3 в 2011-2015 годах будут обеспечены:
         экономия по   всем   видам   энергоресурсов   при   производстве,распределении и потреблении энергии;
         развитие рынка энергосервисных услуг;
         повышение обеспеченности  энергоресурсами  Орловской  области  засчет сокращения их потребления.
         Выполнение мероприятий,  включенных  в подпрограмму  3,  позволитполучить положительные  результаты в производственной,  экономической,социальной, политической и частично в экологической сферах.
         Ожидаемый экономический   эффект   в   результате   осуществленияподпрограммы 3 до 2015 года  составит около 9000 млн рублей при  общейвеличине затрат в 6000 млн рублей.
         
         
                                                              Приложение 1
                                     к подпрограмме "Энергоэффективность в
                                                промышленности и топливно-
                                                 энергетическом комплексе"
                                  долгосрочной областной целевой программы
                  "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы"
        Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы
       "Энергоэффективность в промышленности и топливно-энергетическом
                                  комплексе"|———|——————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————————————————||   |        Цель и задачи         |    Целевые индикаторы    |    Единица    |              Показатели результативности               || N |                              |                          |   измерения   |                                                        ||———|——————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————|——————————————|———————|———————|———————|————————|————————||   |                              |                          |               |   2010 год   | 2011  | 2012  | 2013  |  2014  |  2015  ||   |                              |                          |               |  (базовый)   |  год  |  год  |  год  |  год   |  год   ||———|——————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————|——————————————|———————|———————|———————|————————|————————||————|——————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|———————|————————|—————————|| 1  |              2               |            3             |       4       |   5   |    6     |    7     |   8   |   9    |   10    ||————|——————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|———————|————————|—————————|| 1. | Проведение организационных   |         Снижение         |    Процент    |   0   |   1,7    |   2,0    |  2,1  |  2,2   |   2,4   ||    | мероприятий                  |   энергопотребления на   |  снижения на  |       |          |          |       |        |         ||    |                              |       предприятиях       |  конкретном   |       |          |          |       |        |         ||    |                              |                          |  предприятии  |       |          |          |       |        |         ||————|——————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|———————|————————|—————————|| 2. | Применение энергосберегающих |  Экономия электрической  |  Тыс. кВт/ч   |   0   |    78    |  118,06  | 184,2 | 236,8  | 289,43  ||    | технологий в энергетическом  |  энергии в натуральном   |               |       |          |          |       |        |         ||    | комплексе                    |        выражении         |               |       |          |          |       |        |         ||    |                              |——————————————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|———————|————————|—————————||    |                              |  Экономия электрической  |   Тыс. руб.   |   0   |   122    |   185    |  290  |  372   |   455   ||    |                              |  энергии в стоимостном   |               |       |  816,4   |  893,7   | 035,7 | 858,2  |  727,8  ||    |                              | выражении (в ценах 2007  |               |       |          |          |       |        |         ||    |                              |          года)           |               |       |          |          |       |        |         ||    |                              |——————————————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|———————|————————|—————————||    |                              |    Экономия тепловой     |   Тыс. Гкал   |   0   |    81    |   162    |  243  |  324   |   405   ||    |                              |  энергии в натуральном   |               |       |          |          |       |        |         ||    |                              |        выражении         |               |       |          |          |       |        |         ||    |                              |——————————————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|———————|————————|—————————||    |                              |    Экономия тепловой     |   Тыс. руб.   |   0   |    37    |    75    |  113  |  151   |   189   ||    |                              |  энергии в стоимостном   |               |       |  865,88  |  731,76  | 597,6 | 463,5  |  329,4  ||    |                              | выражении (в ценах 2007  |               |       |          |          |       |        |         ||    |                              |          года)           |               |       |          |          |       |        |         ||————|——————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|———————|————————|—————————||    |                              |     Экономия воды в      |  Тыс. куб. м  |   0   |  15,418  |   17,3   | 19,5  | 20,64  |  22,1   ||    |                              |  натуральном выражении   |               |       |          |          |       |        |         ||————|——————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|———————|————————|—————————|| 3. | Обеспечение учета            |     Процент учтенных     |    Процент    |  99   |   100    |   100    |  100  |  100   |   100   ||    | энергетических ресурсов      | энергетических ресурсов  |               |       |          |          |       |        |         ||————|——————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|———————|————————|—————————|| 4. | Обеспечение разработки и     | Процент предприятий, на  |    Процент    |  90   |   100    |   100    |  100  |  100   |   100   ||    | ведения                      |     которых ведутся      |               |       |          |          |       |        |         ||    | топливно-энергетических      | топливно-энергетические  |               |       |          |          |       |        |         ||    | балансов                     |         балансы          |               |       |          |          |       |        |         ||————|——————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|———————|————————|—————————|| 5. | Обеспечение нормирования     |         Снижение         |    Процент    |   0   |   1,5    |    3     |   5   |   7    |   10    ||    | потребления энергетических   |   энергопотребления на   |  снижения на  |       |          |          |       |        |         ||    | ресурсов                     |       предприятиях       |  конкретном   |       |          |          |       |        |         ||    |                              |                          |  предприятии  |       |          |          |       |        |         ||————|——————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|———————|————————|—————————|| 6. | Мониторинг потребления       | Анализ текущей ситуации  |    Да/нет     |       |    Да    |    Да    |  Да   |   Да   |   Да    ||    | энергетических ресурсов и их |        в области         |               |       |          |          |       |        |         ||    | эффективного использования   |     энергосбережения     |               |       |          |          |       |        |         ||————|——————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————|——————————|——————————|———————|————————|—————————|
         
         
                                                              Приложение 2
                                     к подпрограмме "Энергоэффективность в
                                                промышленности и топливно-
                                                 энергетическом комплексе"
                                  долгосрочной областной целевой программы
                  "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы"
                           Структура финансирования
             подпрограммы "Энергоэффективность в промышленности и
                      топливно-энергетическом комплексе"
          (В редакции Постановления Правительства Орловской области
                           от 13.12.2012 г. N 467)
                                                                                           (млн рублей)|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————||  Источники и направления  |                 Объемы финансирования подпрограммы 3                 ||          расходов         |                                                                      ||                           |—————————————|————————————————————————————————————————————————————————||                           |   всего по  |                  в том числе по годам:                 ||                           | подпрограмме|                                                        ||                           |      3      |                                                        ||                           |             |———————————|——————————|———————————|—————————|———————————||                           |             |    2011   |   2012   |    2013   |   2014  |    2015   ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| Всего                     |   6 576,31  |  1 461,40 |  710,71  |  1 466,40 | 1 466,40|  1 471,40 ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| из них:                   |      -      |     -     |     -    |     -     |    -    |     -     ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| областной бюджет          |      1      |     1     |     -    |     -     |    -    |     -     ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| федеральный бюджет        |      -      |     -     |     -    |     -     |    -    |     -     ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| местные бюджеты           |      -      |     -     |     -    |     -     |    -    |     -     ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| внебюджетные источники    |   6 575,31  |  1 460,40 |  710,71  |  1 466,40 | 1 466,40|  1 471,40 ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| из общего объема:         |      -      |     -     |     -    |     -     |    -    |     -     ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| капитальные вложения,     |   6 549,71  |  1 454,00 |  710,71  |  1 460,00 | 1 460,00|  1 465,00 || всего                     |             |           |          |           |         |           ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| из них:                   |      -      |     -     |     -    |     -     |    -    |     -     ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| областной бюджет          |      -      |     -     |     -    |     -     |    -    |     -     ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| федеральный бюджет        |      -      |     -     |     -    |     -     |    -    |     -     ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| местные бюджеты           |      -      |     -     |     -    |     -     |    -    |     -     ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| внебюджетные источники    |   6 549,71  |  1 454,00 |  710,71  |  1 460,00 | 1 460,00|  1 465,00 ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| НИОКР, всего              |    25,60    |    6,40   |     -    |    6,40   |   6,40  |    6,40   ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| из них:                   |      -      |     -     |     -    |     -     |    -    |     -     ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| областной бюджет          |             |           |     -    |     -     |    -    |     -     ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| федеральный бюджет        |      -      |     -     |     -    |     -     |    -    |     -     ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| местные бюджеты           |      -      |     -     |     -    |     -     |    -    |     -     ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| внебюджетные источники    |    25,60    |    6,40   |     -    |    6,40   |   6,40  |    6,40   ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| прочие расходы, всего     |      1      |     1     |     -    |     -     |    -    |     -     ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| из них:                   |      -      |     -     |     -    |     -     |    -    |     -     ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| областной бюджет          |      1      |     1     |     -    |     -     |    -    |     -     ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| федеральный бюджет        |      -      |     -     |     -    |     -     |    -    |     -     ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| местные бюджеты           |      -      |     -     |     -    |     -     |    -    |     -     ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|| внебюджетные источники    |      -      |     -     |     -    |     -     |    -    |     -     ||———————————————————————————|—————————————|———————————|——————————|———————————|—————————|———————————|
         (В   редакции   Постановления   Правительства  Орловской  областиот 13.12.2012 г. N 467)     
         
         
                                                            Приложение 2.1
                                     к подпрограмме "Энергоэффективность в
                                                промышленности и топливно-
                                                 энергетическом комплексе"
                                  долгосрочной областной целевой программы
                  "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы"
         Структура финансирования подпрограммы "Энергоэффективность в
        промышленности и топливно-энергетическом комплексе" из средств
                   областного бюджета по бюджетополучателям
  
  
    
  
  
          (В редакции Постановления Правительства Орловской области
                           от 13.12.2012 г. N 467)
                                                                                              (млн рублей)|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————||  Источники и направления   |                  Объемы финансирования подпрограммы 3                  ||          расходов          |                                                                        ||————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————————————————||                            |     всего     |                 в том числе по годам:                  ||————————————————————————————|               |———————————|—————————|———————————|————————————|—————————||                            |      по       |   2011    |  2012   |   2013    |    2014    |  2015   ||                            | подпро-грамме |           |         |           |            |         ||                            |       3       |           |         |           |            |         ||————————————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————————|————————————|—————————||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————||             1              |     2     |     3     |    4    |     5     |     6      |    7     ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| Всего                      |     1     |     1     |    -    |     -     |     -      |    -     ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| из них:                    |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| областной бюджет           |     1     |     1     |    -    |     -     |     -      |    -     ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| из общего объема:          |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| капитальные вложения,      |           |           |         |           |            |          || всего                      |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| из них:                    |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| областной бюджет           |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| Управление промышленности  |           |           |         |           |            |          || Орловской области,всего    |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| из них:                    |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| областной бюджет           |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| НИОКР, всего               |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| из них:                    |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| областной бюджет           |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| в том числе по             |           |           |         |           |            |          || бюджетополучателям:        |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| Управление промышленности  |           |           |         |           |            |          || Орловской области, всего   |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| из них:                    |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| областной бюджет           |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| прочие расходы, всего      |     1     |     1     |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| из них:                    |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| областной бюджет           |     1     |     1     |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| Управление промышленности  |     1     |     1     |         |           |            |          || Орловской области,всего    |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| из них:                    |           |           |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|| областной бюджет           |     1     |     1     |         |           |            |          ||————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|———————————|————————————|——————————|
         (В   редакции   Постановления   Правительства  Орловской  областиот 13.12.2012 г. N 467)     
         
                                                              Приложение 3
                                     к подпрограмме "Энергоэффективность в
                                                промышленности и топливно-
                                                 энергетическом комплексе"
                                  долгосрочной областной целевой программы
                  "Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы"Система мероприятий подпрограммы "Энергоэффективность в промышленности
                     и топливно-энергетическом комплексе"
  
  
    
  
  
          (В редакции Постановления Правительства Орловской области
                           от 13.12.2012 г. N 467)|————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————||      Программноемероприятие,       |    Исполнитель     |                 Объем финансирования (млн рублей)                  |    Ожидаемый     ||  обеспечивающее выполнение задачи  |    мероприятий     |                                                                    |   результат от   ||                                    |                    |                                                                    |    реализации    ||                                    |                    |                                                                    |   мероприятий    ||                                    |                    |                                                                    |  подпрограммы 3  ||————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————||                                    |                    |   всего по    |               в том числе по годам:                |                  ||                                    |                    | подпро-грамме |                                                    |                  ||                                    |                    |       3       |                                                    |                  ||————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—|————————————————||                                    |                    |               |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |                ||————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————||                 1                  |         2          |     3      |    4     |    5     |    6     |    7     |    8     |            9            ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| Всего по подпрограмме 3            |                    |  6 576,31  | 1 461,40 |  710,71  | 1 466,40 | 1 466,40 | 1 471,40 |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| из них:                            |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| федеральный бюджет                 |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| областной бюджет                   |                    |    1,00    |   1,00   |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| муниципальный бюджет               |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| внебюджетные источники             |                    |  6 575,31  | 1 460,40 |  710,71  | 1 466,40 | 1 466,40 | 1 471,40 |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| из общего объема:                  |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| Задача 1. Проведение               |                    |     1      |    1     |          |          |          |          | Снижение                || организационных мероприятий        |                    |            |          |          |          |          |          | энергопотреб-ления      ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| федеральный бюджет                 |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| областной бюджет                   |                    |     1      |    1     |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| муниципальный бюджет               |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| внебюджетные источники             |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| Мероприятие 1.1.                   | Предприятия        |            |          |          |          |          |          | Внедрение системы       || Внедрение системы энергетического  |                    |            |          |          |          |          |          | энергетического         || менеджмента                        |                    |            |          |          |          |          |          | менеджмента на 10       ||                                    |                    |            |          |          |          |          |          | предприятиях            ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| федеральный бюджет                 |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| областной бюджет                   |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| муниципальный бюджет               |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| внебюджетные источники             |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| Мероприятие 1.2. Анализ ситуации и | Предприятия        |            |          |          |          |          |          | Оптимизация схем        || разработка проектов оптимизации    | электросетевого    |            |          |          |          |          |          | электроснаб-жения 5     || схем электроснабжения населенных   | комплекса,         |            |          |          |          |          |          | населенных пунктов      || пунктов Орловской области          | Департамент        |            |          |          |          |          |          |                         ||                                    | имущества,         |            |          |          |          |          |          |                         ||                                    | промышленности и   |            |          |          |          |          |          |                         ||                                    | информатизации     |            |          |          |          |          |          |                         ||                                    | Орловской области  |            |          |          |          |          |          |                         ||                                    | (далее -           |            |          |          |          |          |          |                         ||                                    | Департамент)       |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| федеральный бюджет                 |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| областной бюджет                   |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| муниципальный бюджет               |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| внебюджетные источники             |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| Мероприятие 1.3. Учреждение        | Департамент        |            |          |          |          |          |          | Учреждение центра       || Орловского центра энергосбережения |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| федеральный бюджет                 |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| областной бюджет                   |                    |     1      |    1     |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| муниципальный бюджет               |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| внебюджетные источники             |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| Мероприятие 1.4.                   | Муниципальные      |            |          |          |          |          |          |                         || Выявление бесхозяйных сетей        | образования        |            |          |          |          |          |          |                         || электроснабжения, оценка их        | Орловской области  |            |          |          |          |          |          |                         || состояния, проведение              |                    |            |          |          |          |          |          |                         || инвентаризации и подготовка        |                    |            |          |          |          |          |          |                         || документации для передачи всех     |                    |            |          |          |          |          |          |                         || сетей в муниципальную              |                    |            |          |          |          |          |          |                         || собственность                      |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| федеральный бюджет                 |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| областной бюджет                   |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| муниципальный бюджет               |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| внебюджетные источники             |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| Задача 2. Применение               |                    |  6 505,31  | 1 451,40 |  699,71  | 1 451,40 | 1 451,40 | 1 451,40 | Снижение                || энергосберегающих технологий в     |                    |            |          |          |          |          |          | энергопотребле-ния      || энергетическом комплексе           |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| федеральный бюджет                 |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| областной бюджет                   |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| муниципальный бюджет               |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| внебюджетные источники             |                    |  6 505,31  | 1 451,40 |  699,71  | 1 451,40 | 1 451,40 | 1 451,40 |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| Мероприятие 2.1. Техническое       | Предприятия ТЭК    |  2 553,02  |  480,00  |  633,02  |  480,00  |  480,00  |  480,00  | Перевооружение и        || перевооружение мощностей           |                    |            |          |          |          |          |          | реконструкция 20        || энергосистемы, основанное на       |                    |            |          |          |          |          |          | объектов                || широкомасштабном внедрении         |                    |            |          |          |          |          |          |                         || современных технологий и образцов  |                    |            |          |          |          |          |          |                         || техники                            |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| федеральный бюджет                 |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| областной бюджет                   |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| муниципальный бюджет               |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| внебюджетные источники             |                    |  2 400,00  |  480,00  |  480,00  |  480,00  |  480,00  |  480,00  |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| Мероприятие 2.2. Проведение        | Предприятия ТЭК,   |   867,13   |  200,00  |  67,13   |  200,00  |  200,00  |  200,00  | Модернизация 15         || комплекса работ по техническому    | Департамент        |            |          |          |          |          |          | объектов                || перевооружению, модернизации,      |                    |            |          |          |          |          |          |                         || оптимизации режимов работ          |                    |            |          |          |          |          |          |                         || существующего оборудования         |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| федеральный бюджет                 |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| областной бюджет                   |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| муниципальный бюджет               |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| внебюджетные источники             |                    |   867,13   |  200,00  |  67,13   |  200,00  |  200,00  |  200,00  |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| Мероприятие 2.3. Повышение         | Предприятия ТЭК,   |  3 238,18  |  771,40  |  152,58  |  771,40  |  771,40  |  771,40  | Реализация программ     || эффективности функционирования     | Департамент        |            |          |          |          |          |          | издержек на 2           || энергоснабжающих предприятий,      |                    |            |          |          |          |          |          | предприятиях            || реализация программ снижения       |                    |            |          |          |          |          |          |                         || потерь и издержек                  |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| федеральный бюджет                 |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| областной бюджет                   |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| муниципальный бюджет               |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| внебюджетные источники             |                    |  3 238,18  |  771,40  |  152,58  |  771,40  |  771,40  |  771,40  |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| Задача 3. Обеспечение учета        |                    |   70,00    |   9,00   |  11,00   |  15,00   |  15,00   |  20,00   |                         || энергетических ресурсов            |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| федеральный бюджет                 |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| областной бюджет                   |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| муниципальный бюджет               |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| внебюджетные источники             |                    |   70,00    |   9,00   |  11,00   |  15,00   |  15,00   |  20,00   |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| Мероприятие 3.1. Оснащение         | Предприятия        |   33,00    |   4,00   |   5,00   |   7,00   |   7,00   |  10,00   | Установка счетчиков     || современными приборами учета       |                    |            |          |          |          |          |          | повышенного класса      || коммунальных ресурсов и            |                    |            |          |          |          |          |          | точности на             || устройствами регулирования         |                    |            |          |          |          |          |          | 15 предприятиях         || потребления тепловой энергии,      |                    |            |          |          |          |          |          |                         || замена устаревших счетчиков на     |                    |            |          |          |          |          |          |                         || счетчики повышенного класса        |                    |            |          |          |          |          |          |                         || точности                           |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| федеральный бюджет                 |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| областной бюджет                   |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| муниципальный бюджет               |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| внебюджетные источники             |                    |   33,00    |   4,00   |   5,00   |   7,00   |   7,00   |  10,00   |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| Мероприятие 3.2. Внедрение         | Предприятия        |   37,00    |   5,00   |   6,00   |   8,00   |   8,00   |  10,00   | Внедрение АСКУЭ на 10   || автоматизированной системы         |                    |            |          |          |          |          |          | предприятиях            || коммерческого учета электроэнергии |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| федеральный бюджет                 |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| областной бюджет                   |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| муниципальный бюджет               |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| внебюджетные источники             |                    |   37,00    |   5,00   |   6,00   |   8,00   |   8,00   |  10,00   |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| Задача 4. Обеспчить разработку и   |                    |            |          |          |          |          |          | Снижение                || ведение топливно-энергетических    |                    |            |          |          |          |          |          | энергопотреб-ления      || балансов                           |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| федеральный бюджет                 |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| областной бюджет                   |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| муниципальный бюджет               |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| внебюджетные источники             |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| Мероприятие 4.1. Ведение           | Предприятия ТЭК,   |            |          |          |          |          |          | Ведение                 || топливно-энергетических балансов   | Департамент        |            |          |          |          |          |          | топливно-энергетических || промышленных предприятий и         |                    |            |          |          |          |          |          | балансов на 10          || предприятий ТЭК                    |                    |            |          |          |          |          |          | предприятиях            ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| федеральный бюджет                 |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| областной бюджет                   |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| муниципальный бюджет               |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| внебюджетные источники             |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| Задача 5. Обеспечить нормирование  |                    |            |          |          |          |          |          |                         || потребления энергетических         |                    |            |          |          |          |          |          |                         || ресурсов                           |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| федеральный бюджет                 |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| областной бюджет                   |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| муниципальный бюджет               |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| внебюджетные источники             |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| Мероприятие 5.1. Разработка и      | Предприятия,       |            |          |          |          |          |          | Установление лимитов на || установление лимитов и нормативов  | Департамент        |            |          |          |          |          |          | предприятиях            || энергопотребления и предельных     |                    |            |          |          |          |          |          |                         || энергопотерь, в том числе для      |                    |            |          |          |          |          |          |                         || структурных подразделений          |                    |            |          |          |          |          |          |                         || предприятий, и технологических     |                    |            |          |          |          |          |          |                         || процессов                          |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| федеральный бюджет                 |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| областной бюджет                   |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| муниципальный бюджет               |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| внебюджетные источники             |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| Задача 6. Мониторинг потребления   |                    |            |          |          |          |          |          |                         || энергетических ресурсов и их       |                    |            |          |          |          |          |          |                         || эффективного использования         |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| федеральный бюджет                 |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| областной бюджет                   |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| муниципальный бюджет               |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| внебюджетные источники             |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| Мероприятие 6.1. Введение форм     | Департамент,       |            |          |          |          |          |          | Мониторинг крупных      || мониторинга потребления ресурсов   | предприятия        |            |          |          |          |          |          | предприятий Орловской   || на предприятиях                    |                    |            |          |          |          |          |          | области                 ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| федеральный бюджет                 |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| областной бюджет                   |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| муниципальный бюджет               |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| внебюджетные источники             |                    |            |          |          |          |          |          |                         ||————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| Мероприятие 6.2. Подготовка        | Департамент,       |            |          |          |          |          |          | Подготовка доклада      || ежегодного доклада о потреблении   | предприятия ТЭК    |            |          |          |          |          |          |                         || энергетических ресурсов на         |                    |            |          |          |          |          |          |                         || промышленных и энергоснабжающих    |                    |            |          |