ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области
от 02.10.2019 г. № 556
25 июля 2013 г. N 244
г. Орёл
О внесении изменений в постановление Правительства Орловской
области от 19 декабря 2012 года N 479 "Об утверждении государственной
программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской
области на 2013-2016 годы"
В целях эффективного использования бюджетных ассигнований, а
также в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2012 года N 2553-р Правительство Орловской
области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Орловской
области от 19 декабря 2012 года N 479 "Об утверждении государственной
программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской
области на 2013-2016 годы" следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы Орловской области
"Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы"
(далее также - государственная программа):
1) строку "Целевые индикаторы и показатели государственной
программы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2) в строке "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы":
а) слова "19 803 862,2 тыс. рублей" заменить словами "19 833
030,9 тыс. рублей";
б) слова "13 771 156,0 тыс. рублей" заменить словами "13 769
356,0 тыс. рублей";
в) слова "4 854 790,6 тыс. рублей" заменить словами "4 869 537,8
тыс. рублей";
г) слова "1 177 915,6 тыс. рублей" заменить словами "1 194 137,1
тыс. рублей";
д) слова "4 611 234,7 тыс. рублей" заменить словами "4 640 403,4
тыс. рублей";
е) слова "3 247 449,7 тыс. рублей" заменить словами "3 245 649,7
тыс. рублей";
ж) слова "1 069 306,1 тыс. рублей" заменить словами "1 084 053,3
тыс. рублей";
з) слова "294 478,9 тыс. рублей" заменить словами "310 700,4 тыс.
рублей";
и) слова "12 624 090,0 тыс. рублей" заменить словами "12 559
128,4 тыс. рублей";
к) слова "7 535 181,9 тыс. рублей" заменить словами "7 489 181,9
тыс. рублей";
л) слова "3 910 992,5 тыс. рублей" заменить словами "3 875 809,4
тыс. рублей";
м) слова "1 177 915,6 тыс. рублей" заменить словами "1 194 137,1
тыс. рублей";
н) слова "2 818 084,1 тыс. рублей" заменить словами "2 753 122,5
тыс. рублей";
о) слова "4 081 562,3 тыс. рублей" заменить словами "4 126 371,3
тыс. рублей";
п) слова "4 080 999,0 тыс. рублей" заменить словами "4 125 808,0
тыс. рублей";
р) слова "987 209,3 тыс. рублей" заменить словами "1 032 018,3
тыс. рублей";
с) слова "1 128 083,6 тыс. рублей" заменить словами "1 179 204,9
тыс. рублей";
т) слова "248 242,4 тыс. рублей" заменить словами "249 433,4 тыс.
рублей";
у) слова "879 841,2 тыс. рублей" заменить словами "929 771,5 тыс.
рублей";
ф) слова "281 870,9 тыс. рублей" заменить словами "332 992,2 тыс.
рублей";
х) слова "ДОЦП "Доступная среда" - 57 793,6 тыс. рублей, в том
числе: областной бюджет - 57 793,6 тыс. рублей" заменить словами "ДОЦП
"Доступная среда" - 55 993,6 тыс. рублей, в том числе: областной
бюджет - 55 993,6 тыс. рублей";
ц) слова "ДОЦП "Доступная среда": 2013 - 53 328,6 тыс. рублей"
заменить словами "ДОЦП "Доступная среда": 2013 - 51 528,6 тыс.
рублей";
ч) слова "капитальные вложения - 25 000,0 тыс. рублей" заменить
словами "капитальные вложения - 29 300,0 тыс. рублей";
ш) слова "прочие расходы - 19 778 862,2 тыс. рублей" заменить
словами "прочие расходы - 19 803 730,9 тыс. рублей";
3) строку "Ожидаемые результаты реализации государственной
программы" дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1) увеличение доли негосударственных организаций, оказывающих
социальные услуги, в общем количестве учреждений всех форм
собственности до 4,8% к 2016 году;".
1.2. Раздел I "Общая характеристика сферы реализации
государственной программы, включая описание текущего состояния,
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития"
государственной программы после слов "один вид социальных выплат из
федерального и областного бюджетов." дополнить абзацами следующего
содержания:
"Также недостаточно развит рынок социальных услуг. Незначительно
участие в предоставлении социальных услуг негосударственного сектора,
социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей
и добровольцев.
В настоящее время из общего числа учреждений социального
обслуживания населения, оказывающих государственные услуги пожилым
гражданам и инвалидам, детям, 70 учреждений (97,3%) находятся в
ведении органов государственной власти Орловской области, и только 2
учреждения (2,7%) являются негосударственными.
В Орловской области организовано социальное партнерство с
региональным Фондом социальной поддержки населения в части организации
культурной, спортивной и экскурсионной деятельности для
несовершеннолетних подростков, пожилых граждан и инвалидов; Фондом
общественного здоровья "Выбор" - в части реализации программы по
профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни
среди подростков; Фондом "Вера и возрождение" - в части реабилитации
детей с ограниченными возможностями с перспективой расширения
количества организаций, работающих в данном направлении.".
1.3. В разделе II "Приоритеты государственной политики в сфере
реализации государственной программы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и
этапов ее реализации" государственной программы:
а) после слов "на содержание казенных учреждений (к 2016 году -
рост на 5,4%)." дополнить абзацем следующего содержания:
"4.1. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих
социальные услуги, в общем количестве учреждений всех форм
собственности (к 2016 году - рост до 4,8%).";
б) после слов "увеличение населения на 10% за период реализации
государственной программы." дополнить абзацем следующего содержания:
"3.1. Увеличение доли негосударственных организаций, оказывающих
социальные услуги, в общем количестве учреждений всех форм
собственности до 4,8% к 2016 году.".
1.4. Раздел III "Обобщенная характеристика основных мероприятий
государственной программы и долгосрочных областных целевых программ,
подпрограмм государственной программы" государственной программы:
а) после слов "бесплатной юридической помощи." дополнить абзацем
следующего содержания:
"12.1. Ежемесячная социальная выплата спасателям государственного
казенного учреждения Орловской области "Отряд аварийно-спасательной и
противопожарной службы".";
б) после слов "Доставка социальных выплат." дополнить абзацем
следующего содержания:
"23.1. Взаимодействие с некоммерческими организациями,
оказывающими социальные услуги.".
1.5. Раздел V "Прогноз сводных показателей государственных
заданий по этапам реализации государственной программы"
государственной программы изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
1.6. Раздел IX "Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации государственной программы" государственной
программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
1.7. Раздел X "Информация по ресурсному обеспечению за счет
средств областного бюджета, другим источникам финансирования и
направлениям затрат" государственной программы изложить в новой
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.8. Раздел XIII "Порядок и методика оценки эффективности
государственной программы" государственной программы изложить в новой
редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение 1 к государственной программе изложить в новой
редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение 1а к государственной программе изложить в новой
редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение 2 к государственной программе изложить в новой
редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение 4 к государственной программе изложить в новой
редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение 5 к государственной программе изложить в новой
редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение 6 к государственной программе изложить в новой
редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
1.15. Приложение 7 к государственной программе изложить в новой
редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
1.16. Приложение 8 к государственной программе изложить в новой
редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.
1.17. Приложение 9 к государственной программе изложить в новой
редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
1.18. В приложении 10 к государственной программе:
1) в паспорте подпрограммы "Совершенствование системы социальной
поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы
(далее также - подпрограмма 1):
а) строку "Задачи подпрограммы 1" дополнить пунктом 6 следующего
содержания:
"6. Взаимодействие с некоммерческими организациями, оказывающими
социальные услуги";
б) строку "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1"
изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему
постановлению;
в) строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1" изложить
в следующей редакции:
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| Объем бюджетных ассигнований | Общий объем средств, предусмотренных на |
| подпрограммы 1 | реализацию подпрограммы 1, - 12 559 128,4 тыс. |
| | рублей, в том числе: |
| | областной бюджет - 7 489 181,9 тыс. рублей; |
| | федеральный бюджет - 3 875 809,4 тыс. рублей; |
| | государственные внебюджетные фонды - 1 194 137,1 |
| | тыс. рублей, |
| | в том числе по годам реализации подпрограммы 1: |
| | 2013 - 2 753 122,5 тыс. рублей; |
| | 2014 - 3 071 359,7 тыс. рублей; |
| | 2015 - 3 367 323,1 тыс. рублей; |
| | 2016 - 3 367 323,1 тыс. рублей |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
г) строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1"
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
"3) увеличение доли негосударственных организаций, оказывающих
социальные услуги, в общем количестве учреждений всех форм
собственности до 4,8% к 2016 году";
2) раздел I "Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития"
подпрограммы 1 после слов "продуктов питания - 18%." дополнить
абзацами следующего содержания:
"Также недостаточно развит рынок социальных услуг. Незначительно
участие в предоставлении социальных услуг негосударственного сектора,
социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей
и добровольцев.
В настоящее время из общего числа учреждений социального
обслуживания населения, оказывающих государственные услуги пожилым
гражданам и инвалидам, детям, 70 учреждений (97,3%) находятся в
ведении органов государственной власти Орловской области, и только 2
учреждения (2,7%) являются негосударственными.
В Орловской области организовано социальное партнерство с
региональным Фондом социальной поддержки населения в части организации
культурной, спортивной и экскурсионной деятельности для
несовершеннолетних подростков, пожилых граждан и инвалидов; Фондом
общественного здоровья "Выбор" - в части реализации программы по
профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни
среди подростков; Фондом "Вера и возрождение" - в части реабилитации
детей с ограниченными возможностями с перспективой расширения
количества организаций, работающих в данном направлении.";
3) раздел II "Приоритеты государственной политики в сфере
реализации подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации
подпрограммы 1" подпрограммы 1 после слов "на 5,4% к уровню 2012
года." дополнить абзацем следующего содержания:
"4.1. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих
социальные услуги, в общем количестве учреждений всех форм
собственности (к 2016 году - рост до 4,8%).";
4) в разделе III "Характеристика основных мероприятий
подпрограммы 1" подпрограммы 1:
а) после слов "вследствие радиационных аварий." дополнить абзацем
следующего содержания:
"12.1. Ежемесячная социальная выплата спасателям государственного
казенного учреждения Орловской области "Отряд аварийно-спасательной и
противопожарной службы".";
б) после слов "денежная выплата на ребенка." дополнить абзацем
следующего содержания:
"23. Взаимодействие с некоммерческими организациями, оказывающими
социальные услуги.";
5) раздел VIII "Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 1" подпрограммы 1 изложить в
новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
6) приложение 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции
согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
7) приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции
согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
8) приложение 4 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции
согласно приложению 19 к настоящему постановлению;
9) приложение 5 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции
согласно приложению 20 к настоящему постановлению.
1.19. В приложении 12 к государственной программе:
1) в паспорте подпрограммы "Развитие эффективной системы
социального обслуживания" государственной программы (далее также -
подпрограмма 3):
а) строку "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3"
изложить в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему
постановлению;
б) строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3" изложить
в следующей редакции:
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| Объем бюджетных ассигнований | Общий объем средств, предусмотренных на |
| подпрограммы 3 | реализацию подпрограммы 3, - 4 126 371,3 тыс. |
| | рублей, в том числе: |
| | областной бюджет - 4 125 808,0 тыс. рублей; |
| | федеральный бюджет - 563,3 тыс. рублей; |
| | государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. |
| | рублей, |
| | в том числе по годам реализации подпрограммы 3: |
| | 2013 - 1 032 018,3 тыс. рублей; |
| | 2014 - 1 016 586,6 тыс. рублей; |
| | 2015 - 1 038 883,2 тыс. рублей; |
| | 2016 - 1 038 883,2 тыс. рублей |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
2) раздел II "Приоритеты государственной политики в сфере
реализации подпрограммы 3, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы 3, сроков и контрольных этапов реализации
подпрограммы 3" подпрограммы 3 после слов "от насилия и жестокого
обращения." дополнить абзацами 23.1 и 23.2 следующего содержания:
"23.1. Предоставление временного приюта и
социально-реабилита-ционных услуг несовершеннолетним в кризисном
центре.
23.2. Оказание социального обслуживания в отделении
социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и
инвалидов.";
3) раздел V "Прогноз сводных показателей целевых заданий по
этапам реализации подпрограммы 3" подпрограммы 3 изложить в новой
редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;
4) раздел VIII "Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 3" подпрограммы 3 изложить в
новой редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению;
5) приложение 1 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции
согласно приложению 24 к настоящему постановлению;
6) приложение 4 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции
согласно приложению 25 к настоящему постановлению;
7) приложение 5 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции
согласно приложению 26 к настоящему постановлению;
8) приложение 6 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции
согласно приложению 27 к настоящему постановлению.
1.20. В приложении 13 к государственной программе:
1) в паспорте подпрограммы "Создание условий для реабилитации и
социальной интеграции инвалидов" государственной программы (далее
также - подпрограмма 4):
а) строку "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4"
изложить в новой редакции согласно приложению 28 к настоящему
постановлению;
б) строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4" изложить
в следующей редакции:
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| Объем бюджетных ассигнований | Общий объем средств, предусмотренных на |
| подпрограммы 4 | реализацию подпрограммы 4, - 1 179 204,9 тыс. |
| | рублей, в том числе: |
| | областной бюджет - 249 433,4 тыс. рублей; |
| | федеральный бюджет - 929 771,5 тыс. рублей; |
| | государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. |
| | рублей, |
| | в том числе по годам реализации подпрограммы 4: |
| | 2013 - 332 992,2 тыс. рублей; |
| | 2014 - 282 070,9 тыс. рублей; |
| | 2015 - 282 070,9 тыс. рублей; |
| | 2016 - 282 070,9 тыс. рублей |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
2) в разделе V "Прогноз сводных показателей целевых заданий по
этапам реализации подпрограммы 4" подпрограммы 4 таблицу 1 изложить в
следующей редакции:
"Таблица 1
|————|———————————————————————————|————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование | Единица | Прогноз сводных показателей по годам |
| | государственной услуги | измерения | |
| | | | |
|————|———————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | | | |
|————|———————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|————|———————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|
| 1. | Предоставление | человек | 430 | 440 | 445 | 445 |
| | реабилитационных услуг | | | | | |
| | инвалидам | | | | | |
| | (за исключением услуг, | | | | | |
| | предоставляемых в | | | | | |
| | условиях стационара) | | | | | |
|————|———————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|
| 2. | Осуществление | койко-день | 26 640 | 26 640 | 26 640 | 26 640 |
| | реабилитационных, | | | | | |
| | социально-оздоровительных | | | | | |
| | и профилактических | | | | | |
| | мероприятий граждан | | | | | |
| | пожилого возраста, | | | | | |
| | инвалидов и ветеранов | | | | | |
|————|———————————————————————————|————————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|
3) раздел VIII "Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 4" подпрограммы 4 изложить в
новой редакции согласно приложению 29 к настоящему постановлению;
4) приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции
согласно приложению 30 к настоящему постановлению;
5) приложение 5 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции
согласно приложению 31 к настоящему постановлению;
6) приложение 6 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции
согласно приложению 32 к настоящему постановлению.
1.21. В приложении 14 к государственной программе в паспорте
подпрограммы "Реализация отдельных мероприятий в области социальной
защиты и социального обслуживания населения Орловской области"
государственной программы строку "Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы 5" изложить в новой редакции согласно приложению 33 к
настоящему постановлению.
1.22. В приложении 16 к государственной программе:
1) в паспорте подпрограммы "Реализация дополнительных гарантий
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа" государственной программы (далее также - подпрограмма
7) строку "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7" изложить в
новой редакции согласно приложению 34 к настоящему постановлению;
2) приложение 4 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции
согласно приложению 35 к настоящему постановлению.
1.23. Приложение 17 к государственной программе изложить в новой
редакции согласно приложению 36 к настоящему постановлению.
1.24. Приложение 18 к государственной программе изложить в новой
редакции согласно приложению 37 к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов Орловской области (В. Г. Щипкова) внести
изменения в сводную бюджетную роспись с последующей подготовкой
предложений по внесению в установленном порядке изменений в Закон
Орловской области от 7 декабря 2012 года N 1431-ОЗ "Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" в части
корректировки объемов финансовых средств, необходимых для реализации
мероприятий государственной программы Орловской области "Социальная
поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы", утвержденной
постановлением Правительства Орловской области от 19 декабря 2012 года
N 479.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока
социального развития О.Н. Ревякина.
Председатель Правительства
Орловской области А.П. Козлов
Приложение 1
к постановлению Правительства
Орловской области
от 25 июля 2013 г. N 244
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Целевые индикаторы и показатели | 1. Численность граждан, получивших меры |
| государственной программы | социальной поддержки |
| | (к 2016 году рост на 8,5%). |
| | 2. Обеспечение предоставления мер |
| | социальной поддержки гражданам, имеющим |
| | право и обратившимся за их назначением |
| | (ежегодное исполнение 100% показателя). |
| | 3. Выполнение государственных социальных |
| | обязательств перед населением Орловской |
| | области в части предоставления социальных |
| | выплат и мер социальной поддержки |
| | отдельным категориям граждан (ежегодное |
| | исполнение 100% показателя). |
| | 4. Объем бюджетных ассигнований на |
| | содержание казенных учреждений |
| | (к 2016 году рост на 17,4%). |
| | 5. Удельный вес негосударственных |
| | организаций, оказывающих социальные |
| | услуги, от общего количества учреждений |
| | всех форм собственности (к 2016 году рост |
| | до 4,8%). |
| | 6. Увеличение численности многодетных |
| | семей (к 2016 году рост на 5%). |
| | 7. Численность обслуживаемых на дому |
| | граждан пожилого возраста и инвалидов (на |
| | уровне 2012 года). |
| | 8. Численность обслуживаемых отделением |
| | специализированного социально-медицинского |
| | обслуживания на дому граждан пожилого |
| | возраста и инвалидов |
| | (к 2016 году рост на 13,2%). |
| | 9. Численность обслуживаемых отделением |
| | срочного социального обслуживания (на |
| | уровне 2012 года). |
| | 10. Численность обслуживаемых отделением |
| | социального полустационарного обслуживания |
| | дневного пребывания |
| | (к 2016 году рост на 48,5%). |
| | 11. Численность обслуживаемых отделением |
| | социального стационарного обслуживания |
| | временного (постоянного) проживания |
| | граждан пожилого возраста и инвалидов |
| | (снижение на 1,7% к уровню 2012 года). |
| | 12. Численность граждан, воспользовавшихся |
| | социальной консультативной помощью (к 2016 |
| | году рост на 1,7%). |
| | 13. Численность обслуживаемых отделением |
| | социального обслуживания дневного |
| | пребывания детей (к 2016 году рост на |
| | 3,3%). |
| | 14. Численность обслуживаемых отделением |
| | социального обслуживания и реабилитации |
| | детей с ограниченными умственными |
| | способностями и физическими возможностями |
| | (снижение на 8,7% к уровню 2012 года). |
| | 15. Численность обслуживаемых отделением |
| | психолого-педагогической помощи семье и |
| | детям (к 2016 году рост на 0,7%). |
| | 16. Численность обслуживаемых отделением |
| | социального обслуживания и профилактики |
| | безнадзорности несовершеннолетних детей и |
| | подростков (на уровне 2012 года). |
| | 17. Социальное обслуживание в отделении |
| | временного проживания (на уровне 2012 |
| | года). |
| | 18. Социальное обслуживание в отделении |
| | ночного пребывания (снижение на 29,0% к |
| | уровню 2012 года). |
| | 19. Численность обслуживаемых в центрах |
| | социальной помощи семье и детям (на уровне |
| | 2012 года). |
| | 20. Численность обслуживаемых отделением |
| | комплексной реабилитации семей и детей с |
| | ограниченными возможностями (к 2016 году |
| | рост на 28,1%). |
| | 21. Предоставление временного приюта и |
| | реабилитационных услуг в центрах |
| | социальной помощи семье и детям, |
| | социально-реабилитационных центрах для |
| | несовершеннолетних (на уровне 2012 года). |
| | 22. Социальное стационарное обслуживание |
| | граждан пожилого возраста и инвалидов (к |
| | 2016 году рост на 1,5%). |
| | 23. Социальное стационарное обслуживание в |
| | психоневрологических интернатах |
| | (к 2016 году рост на 16,3%). |
| | 24. Предоставление реабилитационных и |
| | социальных услуг в домах-интернатах для |
| | детей с ограниченными возможностями (на |
| | уровне 2012 года). |
| | 25. Численность воспользовавшихся |
| | информационной поддержкой и |
| | социально-психологической помощью |
| | пострадавших вследствие радиационных |
| | аварий и катастроф, проживающих на |
| | радиоактивно загрязненных территориях (на |
| | уровне 2012 года). |
| | 26. Социальное стационарное обслуживание в |
| | домах-интернатах малой вместимости для |
| | граждан пожилого возраста и инвалидов (на |
| | уровне 2012 года). |
| | 27. Численность обслуживаемых отделением |
| | социального обслуживания дневного |
| | пребывания инвалидов детства (на уровне |
| | 2012 года). |
| | 28. Численность воспользовавшихся |
| | социальной помощью женщин и детей, |
| | пострадавших от насилия и жестокого |
| | обращения (на уровне 2012 года). |
| | 29. Предоставление временного приюта |
| | женщинам и детям, пострадавшим от насилия |
| | и жестокого обращения (на уровне 2012 |
| | года). |
| | 30. Предоставление временного приюта и |
| | социально-реабилитационных услуг |
| | несовершеннолетним в кризисном центре (на |
| | уровне 2013 года). |
| | 31. Оказание социального обслуживания в |
| | отделении социально-досуговой деятельности |
| | для граждан пожилого возраста и инвалидов |
| | (к 2016 году рост на 9,4%). |
| | 32. Обеспечение учреждений социального |
| | обслуживания семей с детьми и |
| | несовершеннолетних камерами |
| | видеонаблюдения (к 2016 году рост до |
| | 100%). |
| | 33. Доля перевезенных между субъектами |
| | Российской Федерации, а также в пределах |
| | территорий государств - участников |
| | Содружества Независимых Государств |
| | несовершеннолетних, самовольно ушедших из |
| | семей, детских домов, школ-интернатов, |
| | специальных учебно-воспитательных и иных |
| | детских учреждений (ежегодно 100%). |
| | 34. Численность инвалидов, |
| | воспользовавшихся реабилитационными |
| | услугами (за исключением услуг, |
| | предоставляемых в условиях стационара) (к |
| | 2016 году рост на 6,0%). |
| | 35. Осуществление реабилитационных, |
| | социально-оздоровительных и |
| | профилактических мероприятий граждан |
| | пожилого возраста, инвалидов и ветеранов |
| | (на уровне 2012 года). |
| | 36. Доля инвалидов, обратившихся в |
| | учреждения социальной защиты населения за |
| | получением технических средств |
| | реабилитации, в общей численности |
| | инвалидов, имеющих рекомендации по |
| | обеспечению техническими средствами |
| | реабилитации (к 2016 году рост на 3,0%). |
| | 37. Доля инвалидов, обеспеченных |
| | техническими средствами реабилитации и |
| | протезно-ортопедическими изделиями, в |
| | общей численности обратившихся |
| | (к 2016 году рост на 2,2%). |
| | 38. Доля граждан, обеспеченных |
| | санаторно-курортным лечением, в общей |
| | численности обратившихся (к 2016 году рост |
| | на 8,0%). |
| | 39. Количество дипломов и медалей, |
| | выданных вновь зарегистрированным |
| | многодетным семьям (к 2016 году рост на |
| | 5,0%). |
| | 40. Численность ветеранов - участников |
| | праздничных банкетов, посвященных |
| | годовщинам Победы в Великой Отечественной |
| | войне и освобождения города Орла и |
| | Орловской области от немецко-фашистских |
| | захватчиков (ежегодное снижение к уровню |
| | 2012 года). |
| | 41. Количество поздравительных открыток, |
| | врученных ветеранам в связи с годовщиной |
| | освобождения города Орла и Орловской |
| | области от немецко-фашистских захватчиков |
| | (ежегодное снижение к уровню 2012 года). |
| | 42. Численность детей из неблагополучных |
| | семей и семей категории социального риска, |
| | приглашенных на мероприятие, приуроченное |
| | к проведению Губернаторской елки |
| | (к 2016 году рост на 37,8%). |
| | 43. Количество матерей - участниц |
| | праздничного мероприятия, посвященного Дню |
| | матери (к 2016 году рост до 80 человек). |
| | 44. Доля учреждений социального |
| | обслуживания населения и социальной защиты |
| | населения Орловской области, получивших |
| | средства на укрепление |
| | материально-технической базы (к 2016 году |
| | рост на 50%). |
| | 45. Численность размещенных в казенном |
| | учреждении Орловской области "Центр |
| | временного содержания иностранных граждан |
| | и лиц без гражданства, подлежащих |
| | административному выдворению или |
| | депортации" иностранных граждан и лиц без |
| | гражданства, подлежащих административному |
| | выдворению или депортации (ежегодное |
| | увеличение обеспечиваемых лиц на 10 |
| | человек к уровню 2012 года). |
| | 46. Количество детей-сирот и детей, |
| | оставшихся без попечения родителей, а |
| | также лиц из их числа, получивших |
| | компенсацию расходов на оплату жилого |
| | помещения и коммунальных услуг (к 2016 |
| | году рост на 8,3%). |
| | 47. Сумма ежемесячной денежной компенсации |
| | расходов на оплату жилого помещения и |
| | коммунальных услуг в расчете на 1 |
| | получателя (к 2016 году рост на 36,8%). |
| | 48. Доля семей, обеспеченных ежемесячной |
| | денежной компенсацией, в общем количестве |
| | семей, имеющих право на ее получение |
| | (ежегодно 100%). |
| | 49. Количество детей-сирот и детей, |
| | оставшихся без попечения родителей, а |
| | также лиц из их числа, воспитывающихся в |
| | семьях граждан Российской Федерации |
| | (ежегодно 20%). |
| | 50. Количество детей-сирот и детей, |
| | оставшихся без попечения родителей, а |
| | также лиц из их числа, обеспеченных жилыми |
| | помещениями (ежегодно не менее 12% от |
| | общей численности детей-сирот и детей, |
| | оставшихся без попечения родителей, а |
| | также лиц из их числа, имеющих право на |
| | обеспечение жилыми помещениями в отчетном |
| | финансовом году). |
| | 51. Доля лиц из числа детей-сирот, имеющих |
| | право, обратившихся и обеспеченных |
| | единовременной выплатой на ремонт жилых |
| | помещений, закрепленных за ними на правах |
| | собственности (ежегодно 100%). |
| | 52. Доля лиц из числа приемных родителей и |
| | опекунов, охваченных выплатами |
| | ежемесячного пособия на содержание ребенка |
| | в опекунских и приемных семьях и |
| | вознаграждения приемным родителям за |
| | каждого взятого на воспитание в семью |
| | ребенка (ежегодно 100%). |
| | 53. Доля лиц из числа детей-сирот, |
| | обеспеченных единовременными денежными |
| | пособиями при выпуске из муниципальных |
| | образовательных учреждений Орловской |
| | области при поступлении на обучение по |
| | очной форме в образовательные учреждения |
| | начального, среднего и высшего |
| | профессионального образования и при их |
| | трудоустройстве (ежегодно 100%). |
| | 54. Доля лиц, имеющих право, обратившихся |
| | и обеспеченных единовременным пособием при |
| | всех формах устройства детей, лишенных |
| | родительского попечения, в семью |
| | (ежегодно 100%). |
| | 55. Доля граждан, усыновивших |
| | (удочеривших) детей-сирот и детей, |
| | оставшихся без попечения родителей, |
| | обратившихся и обеспеченных единовременной |
| | выплатой усыновителям (ежегодно 100%). |
| | 56. Доля нуждающихся детей-сирот и детей, |
| | оставшихся без попечения родителей, а |
| | также лиц из их числа, обеспеченных |
| | выплатой на проезд на городском, |
| | пригородном транспорте, а также 2 раза в |
| | год к месту жительства и обратно к месту |
| | учебы (ежегодно 100%) |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
Приложение 2
к постановлению Правительства
Орловской области
от 25 июля 2013 г. N 244
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам
реализации государственной программы
По состоянию на 1 апреля 2013 года 70 бюджетных учреждений
социального обслуживания населения Орловской области оказывают
государственные услуги на основе 28 утвержденных государственных
заданий.
Объемные показатели утвержденных государственных заданий
приведены в таблице 1.
Таблица 1
|—————|————————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование | Единица | Прогноз сводных показателей по годам |
| | государственной услуги | измерения | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 1. | Социальное обслуживание на | человек | 7 952 | 7 933 | 7 933 | 7 933 |
| | дому | | | | | |
| | граждан пожилого возраста | | | | | |
| | и инвалидов | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 2. | Специализированное | человек | 581 | 590 | 590 | 590 |
| | социально-медицинское | | | | | |
| | обслуживание на дому | | | | | |
| | граждан пожилого возраста | | | | | |
| | и инвалидов | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 3. | Срочное социальное | человек | 79 497 | 78 579 | 78 746 | 78 746 |
| | обслуживание | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 4. | Социальное | человек | 5 532 | 4 209 | 4 229 | 4 229 |
| | полустационарное | | | | | |
| | обслуживание в отделении | | | | | |
| | дневного пребывания | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 5. | Социальное стационарное | койко-день | 170 267 | 172 710 | 172 710 | 172 710 |
| | обслуживание в отделении | | | | | |
| | временного (постоянного) | | | | | |
| | проживания граждан | | | | | |
| | пожилого возраста и | | | | | |
| | инвалидов | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 6. | Предоставление социальной | человек | 8 830 | 10 450 | 10 465 | 10 465 |
| | консультативной помощи | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 7. | Социальное обслуживание в | человек | 695 | 630 | 630 | 630 |
| | отделении дневного | | | | | |
| | пребывания детей | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 8. | Социальное обслуживание в | человек | 808 | 808 | 808 | 808 |
| | отделении реабилитации | | | | | |
| | детей с ограниченными | | | | | |
| | умственными способностями | | | | | |
| | и физическими | | | | | |
| | возможностями | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 9. | Предоставление | человек | 15 062 | 14 932 | 14 932 | 14 932 |
| | психолого-педагогической | | | | | |
| | помощи семье и детям | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 10. | Социальное обслуживание в | человек | 2 271 | 2 271 | 2 271 | 2 271 |
| | отделении профилактики | | | | | |
| | безнадзорности | | | | | |
| | несовершеннолетних детей и | | | | | |
| | подростков | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 11. | Социальное обслуживание в | койко-день | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 |
| | отделении временного | | | | | |
| | проживания | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 12. | Социальное обслуживание в | койко-день | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 |
| | отделении ночного | | | | | |
| | пребывания | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 13. | Социальное обслуживание в | человек | 6 810 | 6 810 | 6 810 | 6 810 |
| | центрах социальной помощи | | | | | |
| | семье и детям | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 14. | Комплексная реабилитация | человек | 1 206 | 1 391 | 1 391 | 1 391 |
| | семей и детей | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| | с ограниченными | | | | | |
| | возможностями | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 15. | Предоставление временного | койко-день | 88 461 | 93 100 | 93 100 | 93 100 |
| | приюта и реабилитационных | | | | | |
| | услуг в центрах социальной | | | | | |
| | помощи семье и детям, | | | | | |
| | социально-реабилитационных | | | | | |
| | центрах для | | | | | |
| | несовершеннолетних | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 16. | Социальное стационарное | койко-день | 352 272 | 357 495 | 357 495 | 357 495 |
| | обслуживание граждан | | | | | |
| | пожилого возраста и | | | | | |
| | инвалидов | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 17. | Социальное стационарное | койко-день | 292 632 | 309 290 | 340 290 | 340 290 |
| | обслуживание в | | | | | |
| | психоневрологических | | | | | |
| | интернатах | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 18. | Предоставление | койко-день | 57 350 | 57 350 | 57 350 | 57 350 |
| | реабилитационных и | | | | | |
| | социальных услуг в | | | | | |
| | домах-интернатах для детей | | | | | |
| | с ограниченными | | | | | |
| | возможностями | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 19. | Предоставление | человек | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | информационной поддержки и | | | | | |
| | социально-психологической | | | | | |
| | помощи жителям Орловской | | | | | |
| | области, пострадавшим | | | | | |
| | вследствие радиационных | | | | | |
| | аварий и катастроф, | | | | | |
| | проживающим на | | | | | |
| | радиоактивно загрязненных | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| | территориях | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 20. | Предоставление | человек | 430 | 440 | 445 | 445 |
| | реабилитационных услуг | | | | | |
| | инвалидам (за исключением | | | | | |
| | услуг, предоставляемых в | | | | | |
| | условиях стационара) | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 21. | Осуществление | койко-день | 26 640 | 26 640 | 26 640 | 26 640 |
| | реабилитационных, | | | | | |
| | социально-оздоровительных | | | | | |
| | и профилактических | | | | | |
| | мероприятий граждан | | | | | |
| | пожилого возраста, | | | | | |
| | инвалидов и ветеранов | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 22. | Социальное стационарное | койко-день | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 |
| | обслуживание в | | | | | |
| | домах-интернатах малой | | | | | |
| | вместимости для граждан | | | | | |
| | пожилого возраста и | | | | | |
| | инвалидов | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 23. | Социальное обслуживание | человек | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | отделением дневного | | | | | |
| | пребывания инвалидов | | | | | |
| | детства | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 24. | Оказание социальной помощи | человек | 11 928 | 11 928 | 11 928 | 11 928 |
| | женщинам и детям, | | | | | |
| | пострадавшим от насилия и | | | | | |
| | жестокого обращения | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 25. | Предоставление временного | койко-день | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
| | приюта женщинам и детям, | | | | | |
| | пострадавшим от насилия и | | | | | |
| | жестокого обращения | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 26. | Предоставление временного | койко-день | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 |
| | приюта и | | | | | |
| | социально-реабилитационных | | | | | |
| | 2 | 3 | | | | |
| 1 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| | услуг несовершеннолетним в | | | | | |
| | кризисном центре | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 27. | Оказание социального | человек | 1 490 | 1 580 | 1 620 | 1 630 |
| | обслуживания в отделении | | | | | |
| | социально-досуговой | | | | | |
| | деятельности для граждан | | | | | |
| | пожилого | | | | | |
| | возраста и инвалидов | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг государственными учреждениями Орловской области
приведен в приложении 4 к государственной программе.
Приложение 3
к постановлению Правительства
Орловской области
от 25 июля 2013 г. N 244
IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
государственной программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
государственной программы, - 19 833 030,9 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 4 640 403,4 тыс. рублей, из них:
областной бюджет - 3 245 649,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 1 084 053,3 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды - 310 700,4 тыс. рублей;
2014 год - 4 841 967,7 тыс. рублей, из них:
областной бюджет - 3 371 949,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 1 175 539,5 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды - 294 478,9 тыс. рублей;
2015 год - 5 175 329,9 тыс. рублей, из них:
областной бюджет - 3 575 878,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 1 304 972,5 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды - 294 478,9 тыс. рублей;
2016 год - 5 175 329,9 тыс. рублей, из них:
областной бюджет - 3 575 878,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 1 304 972,5 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды - 294 478,9 тыс. рублей.
Объемы финансирования государственной программы приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
|———————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
| Программные | Весь период | В том числе по годам: |
| мероприятия, | реализации, | |
| обеспечивающие | всего (тыс. | |
| выполнение задачи | рублей) | |
| | |——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| Всего по программе | 19 833 030,9 | 4 640 403,4 | 4 841 967,7 | 5 175 329,9 | 5 175 329,9 |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| В том числе: | | | | | |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| областной бюджет | 13 769 356,0 | 3 245 649,7 | 3 371 949,3 | 3 575 878,5 | 3 575 878,5 |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| федеральный бюджет | 4 869 537,8 | 1 084 053,3 | 1 175 539,5 | 1 304 972,5 | 1 304 972,5 |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| внебюджетные средства | 1 194 137,1 | 310 700,4 | 294 478,9 | 294 478,9 | 294 478,9 |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| Из общего объема: | | | | | |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| капитальные вложения, | 29 300,0 | 29 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | | | | | |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| В том числе: | | | | | |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| областной бюджет | 29 300,0 | 29 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| НИОКР, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| В том числе: | | | | | |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| прочие расходы, всего | 19 803 730,9 | 4 611 103,4 | 4 841 967,7 | 5 175 329,9 | 5 175 329,9 |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| В том числе: | | | | | |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| областной бюджет | 13 740 056,0 | 3 216 349,7 | 3 371 949,3 | 3 575 878,5 | 3 575 878,5 |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| федеральный бюджет | 4 869 537,8 | 1 084 053,3 | 1 175 539,5 | 1 304 972,5 | 1 304 972,5 |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| местный бюджет | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| внебюджетные средства | 1 194 137,1 | 310 700,4 | 294 478,9 | 294 478,9 | 294 478,9 |
|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за
счет средств областного, федерального бюджетов, а также
государственных внебюджетных фондов приведено в приложении 5 к
государственной программе.
Приложение 4
к постановлению Правительства
Орловской области
от 25 июля 2013 г. N 244
X. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного
бюджета, другим источникам финансирования и направлениям затрат
При планировании ресурсного обеспечения государственной программы
учитывались реальная ситуация в бюджетной сфере на федеральном и
региональном уровнях, экономическая и социальная значимость проблем, а
также реальная возможность их решения при федеральной поддержке и
вовлечении в совместную деятельность всех участников реализации
государственной программы.
Финансирование мероприятий государственной программы
осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.
Объем финансирования носит прогнозный характер и утверждается
законом об областном бюджете на соответствующий год и на плановый
период.
По предварительным прогнозным данным, общий объем финансирования
государственной программы, рассчитанный в ценах соответствующих лет,
предусматривается в размере 19 833 030,9 тыс. рублей, из них 64 323,6
тыс. рублей - планируемое финансирование долгосрочных областных
целевых программ в 2013 и 2014 годах, в том числе:
областной бюджет - 13 769 356,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 4 869 537,8 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды - 1 194 137,1 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации государственной программы:
2013 - 4 640 403,4 тыс. рублей, из них:
областной бюджет - 3 245 649,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 1 084 053,3 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды - 310 700,4 тыс. рублей;
2014 - 4 841 967,7 тыс. рублей, из них:
областной бюджет - 3 371 949,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 1 175 539,5 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды - 294 478,9 тыс. рублей;
2015 - 5 175 329,9 тыс. рублей, из них:
областной бюджет - 3 575 878,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 1 304 972,5 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды - 294 478,9 тыс. рублей;
2016 - 5 175 329,9 тыс. рублей, из них:
областной бюджет - 3 575 878,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 1 304 972,5 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды - 294 478,9 тыс. рублей.
На реализацию подпрограмм и ДОЦП:
1) подпрограмма 1 12 559 128,4 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 7 489 181,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 3 875 809,4 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды - 1 194 137,1 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации подпрограммы 1:
2013 - 2 753 122,5 тыс. рублей;
2014 - 3 071 359,7 тыс. рублей;
2015 - 3 367 323,1 тыс. рублей;
2016 - 3 367 323,1 тыс. рублей;
2) подпрограмма 2 882 302,4 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 882 302,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации подпрограммы 2:
2013 - 205 262,5 тыс. рублей;
2014 - 217 345,7 тыс. рублей;
2015 - 229 847,1 тыс. рублей;
2016 - 229 847,1 тыс. рублей;
3) подпрограмма 3 4 126 371,3 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 4 125 808,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 563,3 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации подпрограммы 3:
2013 - 1 032 018,3 тыс. рублей;
2014 - 1 016 586,6 тыс. рублей;
2015 - 1 038 883,2 тыс. рублей;
2016 - 1 038 883,2 тыс. рублей;
4) подпрограмма 4 1 179 204,9 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 249 433,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 929 771,5 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации подпрограммы 4:
2013 - 332 992,2 тыс. рублей;
2014 - 282 070,9 тыс. рублей;
2015 - 282 070,9 тыс. рублей;
2016 - 282 070,9 тыс. рублей;
5) подпрограмма 5 14 083,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 14 083,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации подпрограммы 5:
2013 - 3 306,0 тыс. рублей;
2014 - 3 479,0 тыс. рублей;
2015 - 3 649,0 тыс. рублей;
2016 - 3 649,0 тыс. рублей;
6) подпрограмма 6 36 000,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 36 000,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации подпрограммы 6:
2013 - 9 000,0 тыс. рублей;
2014 - 9 000,0 тыс. рублей;
2015 - 9 000,0 тыс. рублей;
2016 - 9 000,0 тыс. рублей;
7) подпрограмма 7 971 617,3 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 908 223,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 63 393,6 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации подпрограммы 7:
2013 - 244 843,3 тыс. рублей;
2014 - 237 660,8 тыс. рублей;
2015 - 244 556,6 тыс. рублей;
2016 - 244 556,6 тыс. рублей;
8) ДОЦП "Доступная среда" 55 993,6 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 55 993,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации ДОЦП "Доступная среда":
2013 - 51 528,6 тыс. рублей;
2014 - 4 465,0 тыс. рублей;
2015 - 0,0 тыс. рублей;
2016 - 0,0 тыс. рублей;
9) ДОЦП "Старшее поколение" 8 330,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 8 330,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации ДОЦП "Старшее поколение":
2013 - 8 330,0 тыс. рублей;
2014 - 0,0 тыс. рублей;
2015 - 0,0 тыс. рублей;
2016 - 0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
областного, федерального бюджетов, а также государственных
внебюджетных фондов на реализацию целей государственной программы
Орловской области приведено в приложении 6 к государственной
программе.
По направлениям затрат:
НИОКР 0,0 тыс. рублей;
капитальные вложения 29 300,0 тыс. рублей;
прочие расходы - 19 803 730,9 тыс. рублей.
Объемы финансирования государственной программы за счет средств
федерального и областного бюджетов ежегодно уточняются законами о
федеральном и областном бюджетах на очередной финансовый год и на
плановый период исходя из доходных источников бюджета.
Главными распорядителями бюджетных средств являются:
1) Департамент здравоохранения и социального развития Орловской
области - в подпрограммах 1 - 7, ДОЦП "Доступная среда", ДОЦП "Старшее
поколение";
2) Департамент образования, молодежной политики и спорта
Орловской области - в подпрограмме 7, ДОЦП "Доступная среда";
3) Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального
хозяйства Орловской области - в ДОЦП "Доступная среда";
4) Управление культуры и архивного дела Орловской области - в
ДОЦП "Доступная среда";
5) Управление труда и занятости Орловской области - в ДОЦП
"Доступная среда".
План реализации, расчеты по бюджетным ассигнованиям областного,
федерального бюджетов, а также государственных внебюджетных фондов на
исполнение публичных нормативных обязательств и выплат в соответствии
с законодательством отдельным категориям граждан, оценка расходов,
рассчитанная на основе планового метода государственной программы,
указаны в приложениях 7, 8 и 9 к государственной программе.
Приложение 5
к постановлению Правительства
Орловской области
от 25 июля 2013 г. N 244
XIII. Порядок и методика оценки эффективности государственной
программы
Сроки проведения оценки эффективности государственной программы
определяются в соответствии с постановлением Правительства Орловской
области от 23 июля 2012 года N 255 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской
области и Методических указаний по разработке и реализации
государственных программ Орловской области".
Оценка эффективности реализации государственной программы
производится ответственным исполнителем государственной программы
ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации
государственной программы с целью уточнения степени достижения цели,
решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.
Методика оценки результативности и эффективности государственной
программы (далее - Методика) определяет алгоритм оценки
результативности и эффективности государственной программы и
учитывает:
результативность по нефинансовым и финансовым показателям
реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом государственной
программы (индекс результативности);
эффективность основных мероприятий, подпрограмм, государственной
программы в целом (индекс эффективности);
степень своевременности реализации мероприятий.
Результативность оценивается как степень достижения
запланированных показателей реализации основных мероприятий,
подпрограмм и в целом государственной программы и определяется
отношением фактического результата к запланированному результату на
основе проведения план-фактного анализа реализации основных
мероприятий, подпрограмм и государственной программы в целом.
Результативность оценивается по нефинансовым (оценка степени
достижения целей и решения задач*) и финансовым (оценка степени
соответствия запланированному уровню расходов**) показателям
реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом государственной
программы.
Индекс результативности определяется по следующей формуле:
Ирез = Рфакт / Рплан , где:
Ирез - индекс результативности;
Рфакт - достигнутый результат;
Рплан - плановый результат.
Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических)
нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и в целом
государственной программы к затратам по основным мероприятиям,
подпрограммам и государственной программе в целом.
Эффективность основного мероприятия, подпрограммы,
государственной программы в целом определяется по индексу
эффективности***.
Индекс эффективности определяется по формуле:
Иэфф = Инрез / Ифинрез, где:
Иэфф - индекс эффективности;
Инрез - индекс нефинансовой результативности*;
Ифинрез - индекс финансовой результативности**.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается
качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий,
подпрограмм и в целом государственной программы:
|———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
| Наименование | Значение показателя | Качественная оценка основных |
| показателя | | мероприятий, подпрограмм, |
| | | государственной программы в целом |
|———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
| Индекс | 1,0 ?? Иэфф ?? 2,0 | Высокий уровень эффективности |
| эффективности, | | |
|———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
| | 1,0 ?? Иэфф ?? 1,5 | Средний уровень эффективности |
|———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
| Иэфф | 1,0 ?? Иэфф ?? 1,0 | Низкий уровень эффективности |
|———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
| | 1,0 ?? Иэфф ?? 0,5 | Неэффективные |
|———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
Оценка степени своевременности реализации мероприятий
государственной программы производится по формуле:
|—————————|——————————————————————————————————|—————————————————|
| ССм = | (ССНфакт + ССЗфакт) 1 | х 100%, где: |
|—————————|——————————————————————————————————|—————————————————|
| | 2 х м 1 | |
|—————————|——————————————————————————————————|—————————————————|
ССм - степень своевременности реализации мероприятий
государственной программы (процентов);
ССНфакт - количество мероприятий государственной программы,
выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
ССЗфакт - количество мероприятий государственной программы,
завершенных с соблюдением установленных сроков;
м - количество мероприятий государственной программы.
* Оценка степени достижения целей и решения задач государственной
программы в целом производится по формуле:
|————————————|—————|————|——————————————————|
| | | n | |
|————————————|—————|————|——————————————————|
| ИнрезГП = | 1 | ?? | ИнрезПР3i , где: |
|————————————|—————|————|——————————————————|
| | n | | |
|————————————|—————|————|——————————————————|
| | | 3i | |
| | | = | |
| | | 1 | |
|————————————|—————|————|——————————————————|
ИнрезГП - индекс нефинансовой результативности государственной
программы;
ИнрезПР3i7 - индекс нефинансовой результативности i-й
подпрограммы государственной программы;
n - число подпрограмм государственной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
государственной программы производится по формуле:
|————————————|—————|————|—————————|—————————|
| | | ni | | |
|————————————|—————|————|—————————|—————————|
| ИнрезПР3i | 1 | ?? | Рфакт3k | , где: |
| = | | | | |
|————————————|—————|————|—————————|—————————|
| | ni | | Рплан3k | |
|————————————|—————|————|—————————|—————————|
| | | 3k | 7 | |
| | | = | | |
| | | 1 | | |
|————————————|—————|————|—————————|—————————|
ИнрезПР3i7 - индекс нефинансовой результативности i-й
подпрограммы государственной программы;
Рфакт3k7 - фактически достигнутое значение k-го показателя
(индикатора) i-й подпрограммы государственной программы;
Рплан3k7 - плановое значение k-го показателя (индикатора) i-й
подпрограммы государственной программы;
ni - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы
государственной программы.
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является
положительной динамикой, показатели Рфакт3k и Рплан3k в формуле
меняются местами.
** Оценка степени соответствия государственной программы
запланированному уровню расходов производится по формуле:
|——————————————|————|————|——————————————————————|
| | | n | |
|——————————————|————|————|——————————————————————|
| ИфинрезГП = | 1 | ?? | ИфинрезПР3i , где: |
|——————————————|————|————|——————————————————————|
| | n | | |
|——————————————|————|————|——————————————————————|
| | | 3i | |
| | | = | |
| | | 1 | |
|——————————————|————|————|——————————————————————|
ИфинрезГП - индекс финансовой результативности государственной
программы;
ИфинрезПР3i - индекс финансовой результативности i-й подпрограммы
государственной программы;
n - число подпрограмм государственной программы.
Оценка степени соответствия подпрограммы государственной
программы запланированному уровню расходов определяется по формуле:
|——————————————————|————————|—————————|
| ИфинрезПР3i = | Рфакт | , где: |
|——————————————————|————————|—————————|
| | Рплан | |
|——————————————————|————————|—————————|
ИфинрезПР3i - индекс нефинансовой результативности i-й
подпрограммы государственной программы;
Рфакт - фактический объем затрат на реализацию i-й подпрограммы
государственной программы;
Рплан - запланированный объем затрат на реализацию i-й
подпрограммы государственной программы.
*** Эффективность государственной программы в целом определяется
по индексу эффективности государственной программы.
Индекс эффективности государственной программы определяется по
формуле:
ИэффГП = ИнрезГП / ИфинрезГП, где:
ИэффГП - индекс эффективности государственной программы в целом;
ИнрезГП - индекс нефинансовой результативности государственной
программы в целом;
ИфинрезГП - индекс финансовой результативности государственной
программы в целом.
Эффективность подпрограммы, государственной программы
определяется по индексу эффективности подпрограммы.
Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:
ИэффПР = ИнрезПР / ИфинрезПР, где:
ИэффПР - индекс эффективности подпрограммы государственной
программы;
ИнрезПР - индекс нефинансовой результативности подпрограммы
государственной программы;
ИфинрезПР - индекс финансовой результативности подпрограммы
государственной программы.
Приложение 6
к постановлению Правительства
Орловской области
от 25 июля 2013 г. N 244
Приложение 1
к государственной программе Орловской области
"Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы"
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы
Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на
2013-2016 годы" и их значениях
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование показателя | Единица | Значение показателей |
| | (индикатора) | измерения | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| | | | базовое | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| | | | значение | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Государственная программа Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Подпрограмма 1 "Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1.1. | Численность граждан, получивших меры | тыс. | 221,2 | 225,5 | 230,8 | 234,5 | 240,0 |
| | социальной поддержки | человек | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1.2. | Обеспечение предоставления мер социальной | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | поддержки гражданам, имеющим право и | | | | | | |
| | обратившимся за их назначением | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1.3. | Выполнение государственных социальных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | обязательств перед | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| | населением Орловской области в части | | | | | | |
| | предоставления социальных выплат и мер | | | | | | |
| | социальной поддержки отдельным категориям | | | | | | |
| | граждан | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1.4. | Объем бюджетных ассигнований на содержание | тыс. рублей | 119 557,2 | 138 705,9 | 139 540,7 | 140 418,2 | 140 418,2 |
| | казенных учреждений | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1.5. | Удельный вес негосударственных | % | - | 2,3 | 3,3 | 4,2 | 4,8 |
| | организаций, оказывающих социальные | | | | | | |
| | услуги, в общем количестве учреждений всех | | | | | | |
| | форм собственности | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Подпрограмма 2 "Поддержка многодетной семьи" |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 2.1. | Увеличение численности многодетных семей | % | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Подпрограмма 3 "Развитие эффективной системы социального обслуживания" |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.1. | Численность обслуживаемых на дому граждан | человек | 8 096 | 7 952 | 7 933 | 7 933 | 7 933 |
| | пожилого возраста и инвалидов | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.2. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 521 | 581 | 590 | 590 | 590 |
| | специализированного социально-медицинского | | | | | | |
| | обслуживания на дому граждан пожилого | | | | | | |
| | возраста и инвалидов | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.3. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 78 555 | 79 497 | 78 579 | 78 746 | 78 746 |
| | срочного социального обслуживания | | | | | | |
| | | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.4. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 2 847 | 5 532 | 4 209 | 4 229 | 4 229 |
| | социального полустационарного обслуживания | | | | | | |
| | дневного пребывания | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.5. | Численность обслуживаемых отделением | койко-день | 175 734 | 170 267 | 172 710 | 172 710 | 172 710 |
| | социального стационарного обслуживания | | | | | | |
| | временного (постоянного) проживания | | | | | | |
| | граждан пожилого возраста и инвалидов | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.6. | Численность граждан, воспользовавшихся | человек | 10 290 | 8 830 | 10 450 | 10 465 | 10 465 |
| | социальной консультативной помощью | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.7. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 610 | 695 | 630 | 630 | 630 |
| | социального обслуживания дневного | | | | | | |
| | пребывания детей | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.8. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 878 | 808 | 808 | 808 | 808 |
| | социального обслуживания и реабилитации | | | | | | |
| | детей с ограниченными умственными | | | | | | |
| | способностями и физическими возможностями | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.9. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 14 821 | 15 062 | 14 932 | 14 932 | 14 932 |
| | психолого-педагогической помощи семье и | | | | | | |
| | детям | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.10. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 2 271 | 2 271 | 2 271 | 2 271 | 2 271 |
| | социального обслуживания и профилактики | | | | | | |
| | безнадзорности несовершеннолетних детей и | | | | | | |
| | подростков | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.11. | Социальное обслуживание в отделении | койко-день | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 |
| | временного проживания | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.12. | Социальное обслуживание в отделении | койко-день | 3 600 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 |
| | ночного пребывания | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.13. | Численность обслуживаемых в центрах | человек | 6 810 | 6 810 | 6 810 | 6 810 | 6 810 |
| | социальной помощи семье и детям | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.14. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 1 086 | 1 206 | 1 391 | 1 391 | 1 391 |
| | комплексной реабилитации семей и детей с | | | | | | |
| | ограниченными возможностями | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.15. | Предоставление временного приюта и | койко-день | 93 395 | 88 461 | 93 100 | 93 100 | 93 100 |
| | реабилитационных услуг в центрах | | | | | | |
| | социальной помощи семье и детям, | | | | | | |
| | социально-реабилитационных центрах для | | | | | | |
| | несовершеннолетних | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.16. | Социальное стационарное обслуживание | койко-день | 352 272 | 352 272 | 357 495 | 357 495 | 357 495 |
| | граждан пожилого возраста и инвалидов | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.17. | Социальное стационарное обслуживание в | койко-день | 292 632 | 292 632 | 309 290 | 340 290 | 340 290 |
| | психоневрологических интернатах | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.18. | Предоставление реабилитационных и | койко-день | 57 350 | 57 350 | 57 350 | 57 350 | 57 350 |
| | социальных услуг в домах-интернатах для | | | | | | |
| | детей с ограниченными возможностями | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.19. | Численность воспользовавшихся | человек | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | информационной поддержкой и | | | | | | |
| | социально-психологической помощью | | | | | | |
| | пострадавших вследствие радиационных | | | | | | |
| | аварий и катастроф, проживающих на | | | | | | |
| | радиоактивно загрязненных территориях | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.20. | Социальное стационарное обслуживание в | койко-день | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 |
| | домах-интернатах малой вместимости для | | | | | | |
| | граждан пожилого возраста и инвалидов | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.21. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | социального обслуживания дневного | | | | | | |
| | пребывания инвалидов детства | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.22. | Численность воспользовавшихся социальной | человек | 11 928 | 11 928 | 11 928 | 11 928 | 11 928 |
| | помощью женщин и детей, пострадавших от | | | | | | |
| | насилия и жестокого обращения | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.23. | Предоставление временного приюта женщинам | койко-день | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
| | и детям, пострадавшим от насилия и | | | | | | |
| | жестокого обращения | | | | | | |
| | | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.24. | Предоставление временного приюта и | койко-день | - | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 |
| | социально-реабилитационных услуг | | | | | | |
| | несовершеннолетним в кризисном центре | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.25. | Оказание социального обслуживания в | человек | - | 1 490 | 1 580 | 1 620 | 1 630 |
| | отделении социально-досуговой деятельности | | | | | | |
| | для граждан пожилого возраста и инвалидов | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.26. | Обеспечение учреждений социального | % | 25 | 46 | 100 | 100 | 100 |
| | обслуживания семей с детьми и | | | | | | |
| | несовершеннолетних камерами | | | | | | |
| | видеонаблюдения | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.27. | Доля перевезенных между субъектами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Российской Федерации, а также в пределах | | | | | | |
| | территорий государств - участников | | | | | | |
| | Содружества Независимых Государств | | | | | | |
| | несовершеннолетних, самовольно ушедших из | | | | | | |
| | семей, детских домов, школ-интернатов, | | | | | | |
| | специальных учебно-воспитательных и иных | | | | | | |
| | детских учреждений | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Подпрограмма 4 "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 4.1. | Численность инвалидов, воспользовавшихся | человек | 420 | 430 | 440 | 445 | 445 |
| | реабилитационными услугами (за исключением | | | | | | |
| | услуг, предоставляемых | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| | в условиях стационара) | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 4.2. | Осуществление реабилитационных, | койко-день | 26 640 | 26 640 | 26 640 | 26 640 | 26 640 |
| | социально-оздоровительных и | | | | | | |
| | профилактических мероприятий граждан | | | | | | |
| | пожилого возраста, инвалидов и ветеранов | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 4.3. | Доля инвалидов, обратившихся в учреждения | % | 84 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 |
| | социальной защиты населения за получением | | | | | | |
| | технических средств реабилитации, в общей | | | | | | |
| | численности инвалидов, имеющих | | | | | | |
| | рекомендации по обеспечению техническими | | | | | | |
| | средствами реабилитации | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 4.4. | Доля инвалидов, обеспеченных техническими | % | 93 | 93,5 | 94 | 94,5 | 95 |
| | средствами реабилитации и | | | | | | |
| | протезно-ортопедическими изделиями, в | | | | | | |
| | общей численности обратившихся | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 4.5. | Доля граждан, обеспеченных | % | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
| | санаторно-курортным лечением, в общей | | | | | | |
| | численности обратившихся | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Подпрограмма 5 "Реализация отдельных мероприятий в области социальной защиты и социального обслуживания населения Орловской области" |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 5.1. | Количество дипломов и медалей, выданных | штук | 900 | 918 | 927 | 945 | 945 |
| | вновь зарегистрированным многодетным | | | | | | |
| | семьям | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 5.2. | Численность ветеранов - участников | человек | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 |
| | праздничных банкетов, посвященных | | | | | | |
| | годовщинам Победы в Великой Отечественной | | | | | | |
| | войне и освобождения города Орла и | | | | | | |
| | Орловской области от немецко-фашистских | | | | | | |
| | захватчиков | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 5.3. | Количество поздравительных открыток, | штук | 2 000 | 1 900 | 1 800 | 1 700 | 1 600 |
| | врученных ветеранам в связи с годовщиной | | | | | | |
| | освобождения города Орла и Орловской | | | | | | |
| | области от немецко-фашистских захватчиков | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 5.4. | Численность детей из неблагополучных семей | человек | 196 | 210 | 230 | 250 | 270 |
| | и семей категории социального риска, | | | | | | |
| | приглашенных на мероприятие, приуроченное | | | | | | |
| | к проведению Губернаторской елки | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 5.5. | Количество матерей - участниц праздничного | человек | 34 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| | мероприятия, посвященного Дню матери | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 5.6. | Доля учреждений социального обслуживания | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| | населения и социальной защиты населения | | | | | | |
| | Орловской области, получивших средства на | | | | | | |
| | укрепление материально-технической базы | | | | | | |
| | | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Подпрограмма 6 "Обеспечение отдельных функций, связанных с содержанием иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих |
| административному выдворению или депортации" |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 6.1. | Численность размещенных в казенном | человек | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| | учреждении Орловской области "Центр | | | | | | |
| | временного содержания иностранных граждан | | | | | | |
| | и лиц без гражданства, подлежащих | | | | | | |
| | административному выдворению или | | | | | | |
| | депортации" иностранных граждан и лиц без | | | | | | |
| | гражданства, подлежащих административному | | | | | | |
| | выдворению или депортации | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Подпрограмма 7 "Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их |
| числа" |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 7.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся | человек | 277 | 297 | 297 | 297 | 300 |
| | без попечения родителей, а также лиц из их | | | | | | |
| | числа, получивших компенсацию расходов на | | | | | | |
| | оплату жилого помещения и коммунальных | | | | | | |
| | услуг | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 7.2. | Сумма ежемесячной денежной компенсации | тыс. рублей | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
| | расходов на оплату жилого помещения и | | | | | | |
| | коммунальных услуг в расчете на 1 | | | | | | |
| | получателя | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 7.3. | Доля семей, обеспеченных ежемесячной | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | денежной компенсацией, в общем количестве | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| | семей, имеющих право на ее получение | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 7.4. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся | человек | 1 579 | 1 566 | 1 581 | 1 584 | 1 584 |
| | без попечения родителей, а также лиц из их | | | | | | |
| | числа, воспитывающихся в семьях граждан | | | | | | |
| | Российской Федерации | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 7.5. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся | человек | 131 | 120 | 105 | 105 | 105 |
| | без попечения родителей, а также лиц из их | | | | | | |
| | числа, обеспеченных жилым помещением | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 7.6. | Доля лиц из числа детей-сирот, имеющих | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | право, обратившихся и обеспеченных | | | | | | |
| | единовременной выплатой на ремонт жилых | | | | | | |
| | помещений, закрепленных за ними на правах | | | | | | |
| | собственности | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 7.7. | Доля лиц из числа приемных родителей и | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | опекунов, охваченных выплатами | | | | | | |
| | ежемесячного пособия на содержание ребенка | | | | | | |
| | в опекунских и приемных семьях и | | | | | | |
| | вознаграждения приемным родителям за | | | | | | |
| | каждого взятого на воспитание в семью | | | | | | |
| | ребенка | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 7.8. | Доля лиц из числа детей-сирот, | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | обеспеченных единовременными денежными | | | | | | |
| | пособиями при выпуске из муниципальных | | | | | | |
| | образовательных учреждений Орловской | | | | | | |
| | области при поступлении на обучение по | | | | | | |
| | очной форме в образовательные учреждения | | | | | | |
| | начального, среднего и высшего | | | | | | |
| | профессионального образования и при их | | | | | | |
| | трудоустройстве | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 7.9. | Доля лиц, имеющих право, обратившихся и | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | обеспеченных единовременным пособием при | | | | | | |
| | всех формах устройства детей, лишенных | | | | | | |
| | родительского попечения, в семью | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 7.10. | Доля граждан, усыновивших (удочеривших) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | |
| | попечения родителей, обратившихся и | | | | | | |
| | обеспеченных единовременной выплатой | | | | | | |
| | усыновителям | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 7.11. | Доля нуждающихся детей-сирот и детей, | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | оставшихся без попечения родителей, а | | | | | | |
| | также лиц из их числа, обеспеченных | | | | | | |
| | выплатой на проезд на городском, | | | | | | |
| | пригородном транспорте, а также 2 раза в | | | | | | |
| | год к месту жительства и обратно к месту | | | | | | |
| | учебы | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Долгосрочная областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) |
| на 2012-2014 годы" |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1.1. | Количество обследуемых | объект | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | общественных зданий и сооружений | | | | | | |
| | социально- культурного и бытового | | | | | | |
| | назначения на предмет их доступности для | | | | | | |
| | инвалидов и других маломобильных групп | | | | | | |
| | населения (целевое значение 404 объекта) | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1.2. | Количество бюджетных и | объект | 8 | 10 | 13 | 0 | 0 |
| | казенных учреждений, | | | | | | |
| | оборудованных и | | | | | | |
| | дооборудованных необходимыми | | | | | | |
| | приспособлениями для инвалидов | | | | | | |
| | (нарастающим | | | | | | |
| | итогом) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1.3. | Охват инвалидов старше | %, от | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 |
| | 18 лет реабилитационными | общего | | | | | |
| | мероприятиями в бюджетных учреждениях | числа | | | | | |
| | социального обслуживания населения | инвалидов | | | | | |
| | (нарастающим итогом) | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1.4. | Охват детей-инвалидов | %, от | 25 | 27 | 30 | 0 | 0 |
| | реабилитационными | общего | | | | | |
| | мероприятиями в | числа | | | | | |
| | специализированных | детей- | | | | | |
| | учреждениях для детей с | инвалидов | | | | | |
| | ограниченными | | | | | | |
| | возможностями | | | | | | |
| | (нарастающим итогом) | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1.5. | Доля пациентов, перенесших острые | % | 32,0 | 33,0 | 34,2 | 0,0 | 0,0 |
| | нарушения мозгового кровообращения, | | | | | | |
| | сохранивших навыки самообслуживания | | | | | | |
| | (нарастающим итогом) | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1.6. | Число лиц, повторно вышедших на | человек | 49,15 | 47,75 | 46,3 | 0,0 | 0,0 |
| | инвалидность, на 10 000 человек, всего | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| | В том числе: | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| | с заболеваниями костей и крупных суставов | | 30,2 | 29,5 | 28,5 | 0,0 | 0,0 |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| | со снижением или утратой зрения | | 17,4 | 16,8 | 16,4 | 0,0 | 0,0 |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| | со снижением или потерей слуха (убывающим | | 1,55 | 1,45 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| | итогом) | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1.7. | Средняя продолжительность лечения больного | койко-день | 96 | 94 | 90 | 0 | 0 |
| | инвалида в психиатрическом стационаре | | | | | | |
| | (убывающим итогом) | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1.8. | Доля инвалидов, охваченных бригадными | % | 52 | 55 | 58 | 0 | 0 |
| | формами оказания психиатрической помощи, в | | | | | | |
| | общем числе больных, проходящих | | | | | | |
| | стационарное лечение в психиатрическом | | | | | | |
| | стационаре (нарастающим итогом) | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1.9. | Повторные, в течение года, госпитализации | % | 30 | 28,5 | 27 | 0,0 | 0,0 |
| | инвалидов в психиатрический стационар | | | | | | |
| | (убывающим итогом) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1.10. | Процент детей-инвалидов, получивших | % | 30 | 70 | 100 | 0 | 0 |
| | лечение в БУЗ Орловской области "Детская | | | | | | |
| | областная клиническая больница" с | | | | | | |
| | использованием вновь приобретенного | | | | | | |
| | реабилитационного оборудования | | | | | | |
| | (нарастающим итогом) | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1.11. | Число детей-инвалидов, страдающих сахарным | человек | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 |
| | диабетом и получающих терапию с помощью | | | | | | |
| | инсулиновой помпы (нарастающим итогом) | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 1.12. | Посещаемость отдела абонемента БУК | % | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Орловской области "Орловская областная | | |