ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области
от 28.11.2019 г. № 660
23 сентября 2013 г. N 323
г. Орёл
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Орловской
области
(В редакции Постановления Правительства Орловской области
от 25.12.2013 г. N 449)
Правительство Орловской области постановляет:
1. (Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области
от 25.12.2013 г. N 449)
2. Внести в приложение к постановлению Правительства Орловской
области от 12 октября 2012 года N 371 "Об утверждении государственной
программы Орловской области "Развитие информационного общества на
территории Орловской области" следующие изменения:
2.1. По тексту слова "Департамент образования, молодежной
политики и спорта" в соответствующем падеже заменить словами
"Департамент образования и молодежной политики" в соответствующем
падеже.
2.2. В паспорте государственной программы Орловской области
"Развитие информационного общества на территории Орловской области"
(далее - государственная программа):
1) в строке "Целевые индикаторы и показатели государственной
программы":
а) в подпункте 8 слова "регионального центра космических услуг"
заменить словами "хозяйственного общества с участием Орловской
области, основным видом деятельности которого является оказание услуг
в сфере информационно-навигационной деятельности (далее - региональный
центр космических услуг)";
б) дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания:
"9) наличие региональной информационно-навигационной системы,
введенной в постоянную эксплуатацию и используемой при
информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов на
территории Орловской области;
10) доля оснащенных навигационно-связным оборудованием
автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Орловской
области и используемых при осуществлении перевозок пассажиров, включая
детей, оказании скорой и неотложной медицинской помощи, оказании
жилищно-коммунальных услуг, осуществлении перевозок специальных,
опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, - 100%";
2) строку "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы" изложить в следующей редакции:
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
| Объемы бюджетных ассигнований на | Общий объем средств, предусмотренных на |
| реализацию государственной | реализацию государственной программы, - |
| программы | 1 921 205,2 тыс. рублей, |
| | в том числе средства областного бюджета - 1 619 |
| | 866,0 тыс. рублей. |
| | Прогнозируемый объем финансирования |
| | за счет дополнительных источников финансирования: |
| | средства федерального бюджета - |
| | 248 297,6 тыс. рублей; |
| | средства местных бюджетов - |
| | 5 400,0 тыс. рублей; |
| | внебюджетные средства - |
| | 47 641,6 тыс. рублей. |
| | В том числе по годам реализации государственной |
| | программы: |
| | всего: |
| | 2013 - тыс. рублей; |
| | 2014 - тыс. рублей; |
| | 2015 - тыс. рублей; |
| | 2016 - тыс. рублей; |
| | 2017 - тыс. рублей; |
| | 2018 - тыс. рублей; |
| | областной бюджет: |
| | 2013 - 97 990,4 тыс. рублей; |
| | 2014 - 305 025,6 тыс. рублей; |
| | 2015 - 287 589,1 тыс. рублей; |
| | 2016 - 340 332,8 тыс. рублей; |
| | 2017 - 302 195,1 тыс. рублей; |
| | 2018 - 286 733,0 тыс. рублей; |
| | федеральный бюджет: |
| | 2013 - 17 236,0 тыс. рублей; |
| | 2014 - 75 081,6 тыс. рублей; |
| | 2015 - 40 620,0 тыс. рублей; |
| | 2016 - 40 620,0 тыс. рублей; |
| | 2017 - 40 620,0 тыс. рублей; |
| | 2018 - 34 120,0 тыс. рублей; |
| | муниципальные бюджеты: |
| | 2013 - 0,0 тыс. рублей; |
| | 2014 - 1 080,0 тыс. рублей; |
| | 2015 - 1 080,0 тыс. рублей; |
| | 2016 - 1 080,0 тыс. рублей; |
| | 2017 - 1 080,0 тыс. рублей; |
| | 2018 - 1 080,0 тыс. рублей; |
| | внебюджетные средства: |
| | 2013 - 13 000,0 тыс. рублей; |
| | 2014 - 18 641,0 тыс. рублей; |
| | 2015 - 4 000,0 тыс. рублей; |
| | 2016 - 4 000,0 тыс. рублей; |
| | 2017 - 4 000,0 тыс. рублей; |
| | 2018 - 4 000,0 тыс. рублей |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
3) строку "Ожидаемые результаты реализации государственной
программы" дополнить подпунктами 13 и 14 следующего содержания:
"13) региональная информационно-навигационная система, введенная
в постоянную эксплуатацию и используемая при
информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов на
территории Орловской области;
14) 100% оснащенность навигационно-связным оборудованием
автотранспортных средств, используемых:
при осуществлении перевозок пассажиров, включая детей;
оказании скорой и неотложной медицинской помощи;
оказании жилищно-коммунальных услуг;
осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и
тяжеловесных грузов".
2.3. Раздел II государственной программы после абзаца сорок
третьего дополнить абзацами следующего содержания:
"9) наличие региональной информационно-навигационной системы,
введенной в постоянную эксплуатацию и используемой при
информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов на
территории Орловской области;
10) доля оснащенных навигационно-связным оборудованием
автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Орловской
области и используемых при осуществлении перевозок пассажиров, включая
детей, оказании скорой и неотложной медицинской помощи, оказании
жилищно-коммунальных услуг, осуществлении перевозок специальных,
опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, - 100%.".
2.4. Раздел X государственной программы изложить в новой редакции
согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2.5. Паспорт подпрограммы "Внедрение спутниковых навигационных
технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов
космической деятельности в интересах социально-экономического и
инновационного развития Орловской области в 2013-2017 годах"
государственной программы Орловской области "Развитие информационного
общества на территории Орловской области" (далее - Подпрограмма)
изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему
постановлению.
2.6. Подпункты 5 и 6 раздела II Подпрограммы изложить в следующей
редакции:
"5) ввести в постоянную эксплуатацию региональную
навигационно-информационную систему, включающую:
а) единый региональный навигационно-информационный центр
Орловской области, включающий единую платформу навигационных
приложений, систему обеспечения информационной безопасности,
подсистему информационного обеспечения деятельности органов
государственной власти, средства, обеспечивающие взаимодействие с
внешними системами и подсистемами;
б) подсистему мониторинга и управления пассажирскими перевозками
на территории Орловской области;
в) подсистему мониторинга и управления школьными автобусами на
территории Орловской области;
г) подсистему навигационно-информационной автоматизированной
системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с
использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортными
средствами территориального центра медицины катастроф, скорой и
неотложной медицинской помощи на территории Орловской области;
д) подсистему мониторинга перевозок специальных, опасных,
крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом на
территории Орловской области;
е) подсистему мониторинга автомобильных транспортных средств
организаций жилищно-коммунального хозяйства, включая снегоуборочные
машины, мусоровозы и др., на территории Орловской области;
ж) подсистему мониторинга и диспетчерского управления транспортом
в Орловской области;
6) оснастить навигационно-связным оборудованием автотранспортные
средства, используемые:
при осуществлении перевозок пассажиров, включая детей;
оказании скорой и неотложной медицинской помощи;
оказании жилищно-коммунальных услуг;
осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и
тяжеловесных грузов;".
2.7. Разделы V-VI Подпрограммы изложить в новой редакции согласно
приложению 8 к настоящему постановлению.
2.8. В таблице 1 раздел "Задача 2. Внедрение спутниковых
навигационных технологий ГЛОНАСС в интересах социально-экономического
и инновационного развития Орловской области" изложить в новой редакции
согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
2.9. Таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к
настоящему постановлению.
2.10. В таблице 3 разделы "Задача 1. Обеспечение использования
результатов космической деятельности в интересах
социально-экономического и инновационного развития Орловской области"
и "Задача 2. Внедрение спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в
интересах социально-экономического и инновационного развития Орловской
области" изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему
постановлению.
2.11. Таблицу 4 изложить в новой редакции согласно приложению 12
к настоящему постановлению.
2.12. Таблицу 5 изложить в новой редакции согласно приложению 13
к настоящему постановлению.
2.13. В паспорте долгосрочной областной целевой программы
"Развитие информационного общества на территории Орловской области
(2011-2018 годы)" строку "Объемы и источники финансирования программы"
изложить в следующей редакции:
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники |Финансирование программы осуществляется за счет средств |
|финансирования программы |областного бюджета и дополнительных источников |
| |финансирования. |
| |Общий объем финансирования программы составит 1 280 386,8 |
| |тысячи рублей, в том числе средства областного бюджета - 795 |
| |163,5 тысячи рублей. |
| |Прогнозируемый объем финансирования за счет дополнительных |
| |источников финансирования: |
| |средства федерального бюджета - 301 468,3 тысячи рублей; |
| |средства местных бюджетов - 6 480 тысяч рублей; |
| |внебюджетные средства - 177 275 тысяч рублей |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
2.14. В приложении 1 к государственной программе:
1) подраздел "Задача 2. Внедрение спутниковых навигационных
технологий ГЛОНАСС в интересах социально-экономического и
инновационного развития Орловской области" раздела "Подпрограмма
"Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием
системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в
интересах социально-экономического и инновационного развития Орловской
области в 2013-2017 годах" изложить в новой редакции согласно
приложению 14 к настоящему постановлению;
2) подраздел "Задача 3. Повышение качества медицинского
обслуживания и социальной защиты населения на основе развития и
использования информационных и телекоммуникационных технологий"
раздела "Долгосрочная областная целевая программа "Развитие
информационного общества на территории Орловской области (2011-2018
годы)" исключить.
2.15. В приложении 2 к государственной программе подразделы
"Задача 1. Обеспечение использования результатов космической
деятельности в интересах социально-экономического и инновационного
развития Орловской области" и "Задача 2. Внедрение спутниковых
навигационных технологий ГЛОНАСС в интересах социально-экономического
и инновационного развития Орловской области" раздела "Подпрограмма
"Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием
системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в
интересах социально-экономического и инновационного развития Орловской
области в 2013-2017 годах" изложить в новой редакции согласно
приложению 15 к настоящему постановлению.
2.16. В приложении 4 к государственной программе:
а) в строке "Выполнение функций по организации работы
много-функционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - МФЦ)" цифры "21 360" заменить цифрами "12
768,2";
б) в строке "Выполнение функций уполномоченной организации
Орловской области по организации предоставления государственных и
муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты
(УЭК)" цифры "4 980,9" заменить цифрами "2 797,8".
2.17. Приложение 5 к государственной программе изложить в новой
редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению.
2.18. Приложение 6 к государственной программе изложить в новой
редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению.
3. Департаменту финансов Орловской области (В. Г. Щипкова):
внести изменения в сводную бюджетную роспись в части
корректировки бюджетных ассигнований, предусмотрев уменьшение по
ведомству 803, разделу 04, подразделу 10, целевой статье 5222300, виду
расходов 242 в сумме 10 097 999,84 рублей, ведомству 010, разделу 09,
подразделу 09, целевой статье 5222300, виду расходов 612 в сумме 5 000
000,0 рублей, и увеличение по ведомству 803, разделу 01, подразделу
13, целевой статье 6720000, виду расходов 830 в сумме 15 097 999,84
рублей, ведомству 013, разделу 01, подразделу 13, целевой статье
5222300, виду расходов 242 в сумме 1 000 000,0 рублей;
подготовить предложения по внесению изменений в Закон Орловской
области от 7 декабря 2012 года N 1431-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов", предусмотрев
корректировку бюджетных ассигнований, указанных в абзаце втором
настоящего пункта, и финансирование мероприятий государственной
программы на соответствующие годы в соответствии с настоящим
постановлением.
4. Департаменту здравоохранения и социального развития Орловской
области в установленном порядке подготовить предложения о внесении
соответствующих изменений в государственную программу Орловской
области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на
2013-2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Орловской
области от 30 апреля 2013 года N 153 "Об утверждении государственной
программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в
Орловской области на 2013-2020 годы", в соответствии с настоящим
постановлением.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока
промышленности, имущества и информационных технологий А. В. Лавренюка.
Председатель Правительства
Орловской области А.П. Козлов
Приложение 1
к постановлению Правительства
Орловской области
23 сентября 2013 г. N 323
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задача 3. Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения на основе развития и использования информационных и |
| телекоммуникационных технологий |
|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
|3.1. Доля пациентов, у которых |процентов | 0 | 0 | 10 |С 2013 года мероприятия по повышению качества медицин-ского |
|ведутся электронные медицинские | | | | |обслуживания на основе развития и использования |
|карты | | | | |информационных и телекоммуникационных технологий |
| | | | | |реализуются в рамках государственной программы |
| | | | | |Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения |
| | | | | |в Орловской области на 2013-2020 годы" |
| | | | | | |
|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
|3.2. Доля государственных |процентов | 0 | 0 | 45 | |
|(муниципальных) учреждений | | | | | |
|здравоохранения, осуществляющих | | | | | |
|автоматизированную запись на прием | | | | | |
|к врачу с использованием сети | | | | | |
|Интернет и информационно-справочных| | | | | |
|сенсорных терминалов (инфоматов), к| | | | | |
|общему количеству государственных | | | | | |
|(муниципальных) учреждений | | | | | |
|здравоохранения | | | | | |
|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
|3.3. Доля государственных |процентов | 0 | 0 | 45 | |
|(муниципальных) учреждений | | | | | |
|здравоохранения, использующих | | | | | |
|электронный документооборот при | | | | | |
|обмене медицинской информацией, от | | | | | |
|общего количества государственных | | | | | |
|(муниципальных) учреждений | | | | | |
|здравоохранения | | | | | |
|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
Приложение 2
к постановлению Правительства
Орловской области
23 сентября 2013 г. N 323
Приложение 2
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие информационного общества
на территории Орловской области (2011-2018 годы)"
Система мероприятий долгосрочной областной целевой программы
"Развитие информационного общества на территории Орловской области
(2011-2018 годы)"
(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
| Программные мероприятия, |Исполнитель программы| Объем финансирования | Ожидаемый результат от реализации |
| обеспечивающие выполнение задачи |-бюджето-получатель, | | мероприятий программы |
| | исполнители | | (в натуральном выражении) |
| |мероприятий программы| | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
| | | всего по | в том числе по годам: | |
| | | программе | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|Всего по программе | |1 280 386,8|132 086| 198 | 95 194 |247 458|150 712|181 024|142 886,3|132 424,2| |
| | | | | 602,3 | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|из них: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 301 468,3 |13 296 |77 016,3| 15 736 |58 940 |34 120 |34 120 | 34 120 | 34 120 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 795 163,5 |39 540 | 55 481 | 66 458 |183 438|111 512|141 824|103 686,3|93 224,2 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 6480 | 0 | 1080 | 0 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 177 275 |79 250 | 65 025 | 13 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|Из общего объема: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
| Задача 1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня |
| доступности для населения информации и технологий |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|Задача 1, всего | | 369 604 |88 940 | 70 544 | 20 953 |66 520 |29 347 |37 010 | 28 830 | 27 460 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 61 120 | 2300 | 0 | 0 |15 620 |10 800 |10 800 | 10 800 | 10 800 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 172 239 |11 390 | 9549 | 20 953 |50 900 |18 547 |26 210 | 18 030 | 16 660 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 136 245 |75 250 | 60 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|в том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|1.1. Обеспечение доступа работников|Управление |За счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности |Доля органов государственной власти|
|органов государственной власти |информационных | |и органов местного самоуправления |
|Орловской области и органов |технологий и связи | |Орловской области, имеющих |
|местного самоуправления |Орловской области; | |подключение к сети Интернет, - |
|к сети Интернет |БУ ОО "МФЦ"; | |100%. |
| |органы исполнительной| |Количество сотрудников органов |
| |власти Орловской | |государственной власти и органов |
| |области; | |местного самоуправления Орловской |
| |органы местного | |области, имеющих подключение к сети|
| |самоуправления (по | |Интернет, определяется |
| |согласованию) | |в соответствии |
| | | |с должностными обязанностями |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|всего | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|1.2. Создание |Управление | 28 360 | 0 | 0 | 0 | 9640 | 4970 | 5060 | 5030 | 3660 |Обеспечение гарантированной |
|и эксплуатация Единого |информационных | | | | | | | | | |безотказной работы информационных |
|регионального процессингового |технологий и связи | | | | | | | | | |систем электронного правительства |
|центра - "Центр обработки и |Орловской области; | | | | | | | | | |Орловской области, подключение к |
|хранения данных", всего |БУ ОО "МФЦ" | | | | | | | | | |ЦОД Орловской области не менее 50% |
| | | | | | | | | | | |органов государственной власти |
| | | | | | | | | | | |Орловской области и органов |
| | | | | | | | | | | |местного самоуправления |
| | | | | | | | | | | |и не менее 80% учреждений бюджетной|
| | | | | | | | | | | |сферы |
| | | | | | | | | | | |в 2012 году и 100% органов |
| | | | | | | | | | | |государственной власти Орловской |
| | | | | | | | | | | |области, органов местного |
| | | | | | | | | | | |самоуправления, учреждений |
| | | | | | | | | | | |бюджетной сферы |
| | | | | | | | | | | |в 2013 году |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 4820 | 0 | 0 | 0 | 4820 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 23 540 | 0 | 0 | 0 | 4820 | 4970 | 5060 | 5030 | 3660 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|1.3. Охват районных органов |Департамент сельского| 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |Охват широкополосным доступом к |
|управления агропромышленным |хозяйства Орловской | | | | | | | | | |сети Интернет 100% районных органов|
|комплексом широкополосным доступом |области; | | | | | | | | | |управления агропромышленным |
|к сети Интернет, всего |администрации | | | | | | | | | |комплексом Орловской области, |
| |муниципальных районов| | | | | | | | | |обеспечение постоянной компьютерной|
| |Орловской области | | | | | | | | | |связи Департамента сельского |
| |(по согласованию) | | | | | | | | | |хозяйства Орловской области |
| | | | | | | | | | | |с районными органами управления АПК|
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|1.4. Создание структурированной |Аппарат Губернатора | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 8000 | 0 | 0 |Охват 100% органов исполнительной |
|кабельной системы органов |и Правительства | | | | | | | | | |государственной власти Орловской |
|исполнительной государственной |Орловской области | | | | | | | | | |области структурированной кабельной|
|власти Орловской области в здании | | | | | | | | | | |системой |
|Дома Советов, всего | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 8000 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|1.5. Развитие |Управление | 144 879 |10 390 | 7 536 | 18 953 |21 600 |21 600 |21 600 | 21 600 | 21 600 |Функционирующая инфраструктура |
|и обеспечение функционирования |информационных | | | | | | | | | |электронного правительства |
|информационно-телекоммуникационной |технологий и связи | | | | | | | | | |(в том числе в целях предоставления|
|инфраструктуры электронного |Орловской области; | | | | | | | | | |государственных |
|правительства, всего |БУ ОО "МФЦ" | | | | | | | | | |и муниципальных услуг по принципу |
| | | | | | | | | | | |"одного окна") |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 54 000 | 0 | 0 | 0 |10 800 |10 800 |10 800 | 10 800 | 10 800 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 90 879 |10 390 | 7 536 | 18 953 |10 800 |10 800 |10 800 | 10 800 | 10 800 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|1.6. Создание |Управление |За счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности |Обеспечение потребности органов |
|и обеспечение функционирования |информационных | |исполнительной государственной |
|регионального удостоверяющего |технологий и связи | |власти средствами электронной |
|центра, всего |Орловской области; БУ| |цифровой подписи. Обеспечение |
| |ОО "МФЦ" | |юридической значимости электронных |
| | | |документов |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|1.7. Развитие телекоммуникационной |Операторы связи | 136 245 |75 250 | 60 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |Развитие телекоммуникацион-ной |
|инфраструктуры Орловской области | | | | | | | | | | |инфраструктуры Орловской области. |
|и обеспечение доступности населению| | | | | | | | | | |Обеспечение доступности населению |
|и организациям современных | | | | | | | | | | |и организациям современных |
|информационно-телекоммуникацион-ных| | | | | | | | | | |информационно-телекоммуникацион-ных|
|услуг операторами связи, всего | | | | | | | | | | |услуг. Развитие конкуренции |
| | | | | | | | | | | |и снижение тарифов на доступ к сети|
| | | | | | | | | | | |Интернет |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 136 245 |75 250 | 60 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|1.8. Обеспечение функционирования |Аппарат Губернатора | 7350 | 1000 | 1850 | 1000 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 500 |Доработка функционала |
|системы электронного |и Правительства | | | | | | | | | |и сопровождение системы |
|документооборота органов |Орловской области | | | | | | | | | |электронного документооборота |
|исполнительной государственной | | | | | | | | | | |органов исполнительной власти |
|власти Орловской области, всего | | | | | | | | | | |Орловской области. |
| | | | | | | | | | | |Охват 100% органов исполнительной |
| | | | | | | | | | | |государственной власти Орловской |
| | | | | | | | | | | |области |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 7350 | 1000 | 1850 | 1000 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|1.9. Совершенствование технической |Управление труда и | 6350 | 2000 | 100 | 0 | 0 | 150 | 1500 | 1300 | 1300 |100-% обеспечение доступа |
|базы информационного обеспечения |занятости Орловской | | | | | | | | | |специалистов Управления труда |
|рынка труда: обновление средств |области; КУ ОО "Центр| | | | | | | | | |и занятости Орловской области и КУ |
|вычислитель-ной техники и связи, |занятости населения | | | | | | | | | |ОО "Центр занятости населения |
|оснащение всех ПЭВМ современными |района" | | | | | | | | | |района" к сети Интернет. Оснащение |
|средствами защиты по | | | | | | | | | | |современными средствами ВТ и ПО |
|электропитанию, всего | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 4350 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 1500 | 1300 | 1300 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|1.10. Использование базовых |Управление труда и |За счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности |Содействие внедрению новых |
|государственных учреждений - |занятости Орловской | |программных |
|центров занятости населения районов|области; | |и технических средств. |
|г. Орла |КУ ОО "Центр | |Использование |
|и области для проведения учебных |занятости населения | |6 базовых государственных |
|семинаров по внедрению новых |района" | |учреждений - центров занятости |
|программных | | |населения районов |
|и технических средств, всего | | |г. Орла и области |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|1.11. Расширение сети |Управление труда и | 1577 | 300 | 0 | 0 | 0 | 127 | 350 | 400 | 400 |Обеспечение возможности |
|электронно-сенсорных терминалов для|занятости Орловской | | | | | | | | | |самостоятельного поиска работы, |
|самостоятельного поиска работы, |области; | | | | | | | | | |получения необходимой информации на|
|получения необходимой информации |КУ ОО "Центр | | | | | | | | | |рынке труда для |
|о положении на рынке труда, всего |занятости населения | | | | | | | | | |52 тысяч граждан |
| |района" | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 350 | 400 | 400 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|1.12. Создание регионального |Управление по тарифам| 34 780 | 0 | 0 | 1000 |33 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |Обеспечение предоставления |
|сегмента Единой |Орловской области | | | | | | | | | |в электронном виде |
|информационно-аналитической системы| | | | | | | | | | |государственных услуг в сфере |
|"ФСТ России-РЭК-субъекты | | | | | | | | | | |тарифного регулирования |
|регулирования", всего | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 34 780 | 0 | 0 | 1000 |33 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
| Задача 2. Повышение качества образования на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий, развитие науки и подготовка квалифицированных |
| кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий, повышение уровня информационной культуры и информационной грамотности населения |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|Задача 2, всего | | 182 196,3 |10 576 |27 061,3| 28 493 |21 595 |21 595 |22 892 | 24 264 | 25 720 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 32 637,3 |10 576 |22 061,3| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 149 559 | 0 | 5000 | 28 493 |21 595 |21 595 |22 892 | 24 264 | 25 720 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|в том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|2.1. Развитие |Департамент | 16 493 | 0 | 0 | 5493 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |Обеспечение равных условий для |
|информационно-технологической |образования | | | | | | | | | |получения образования независимо от|
|инфраструктуры учреждений |и молодежной политики| | | | | | | | | |места жительства |
|образования, всего |Орловской области | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 16 493 | 0 | 0 | 5493 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|2.2. Организация обучения |Департамент | 157 637,3 |10 576 |27 061,3| 20 000 |20 000 |20 000 |20 000 | 20 000 | 20 000 |Обеспечение равных условий для |
|детей-инвалидов |образования | | | | | | | | | |получения образования детям |
|с использованием дистанционных |и молодежной политики| | | | | | | | | |с ограниченными возможностями |
|образовательных технологий, всего |Орловской области | | | | | | | | | |здоровья |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 32 637,3 |10 576 |22 061,3| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 125 000 | 0 | 5000 | 20 000 |20 000 |20 000 |20 000 | 20 000 | 20 000 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|2.3. Внедрение информационных |Департамент | 8066 | 0 | 0 | 3000 | 595 | 595 | 892 | 1264 | 1720 |Обеспечение современного уровня |
|технологий в учебно-образовательные|образования | | | | | | | | | |программного изучения основ ИКТ |
|процессы учреждений, всего |и молодежной политики| | | | | | | | | | |
| |Орловской области | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 8066 | 0 | 0 | 3000 | 595 | 595 | 892 | 1264 | 1720 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
| Задача 3. Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|Задача 3, всего | | 99 387 | 600 | 78 787 | 0 |10 000 |10 000 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 54 955 | 0 | 54 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 44 432 | 600 | 23 832 | 0 |10 000 |10 000 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|3.1. Персонифицированный учет |Департамент | 76 987 | 600 | 76 387 | - | - | - | - | - | - |Увеличение количества портов ЛВС. |
|оказания медицинских услуг, |здравоохранения | | | | | | | | | |Увеличение парка компьютерной |
|возможность ведения электронной |и социального | | | | | | | | | |техники. Внедрение в ЛПУ записи |
|медицинской карты, всего |развития Орловской | | | | | | | | | |к врачу |
| |области | | | | | | | | | |в электронном виде. Обеспечение |
| | | | | | | | | | | |соответствия требованиям по защите |
| | | | | | | | | | | |персональных данных |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 52 555 | 0 | 52 555 | - | - | - | - | - | - | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 24 432 | 600 | 23 832 | - | - | - | - | - | - | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|3.2. Запись к врачу |Департамент | 2400 | 0 | 2400 | - | - | - | - | - | - |Внедрение в ЛПУ записи к врачу |
|в электронном виде, |здравоохранения | | | | | | | | | |в электронном виде. |
|всего |и социального | | | | | | | | | |Не менее 2 рабочих мест в |
| |развития Орловской | | | | | | | | | |регистратуре. |
| |области | | | | | | | | | |Внедрение электронной регистратуры,|
| | | | | | | | | | | |интегрированной |
| | | | | | | | | | | |в ЦОД |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 2400 | 0 | 2400 | - | - | - | - | - | - | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|3.3. Обмен телемедицинскими |Департамент | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |Обеспечение материально- |
|данными, внедрение систем |здравоохранения | | | | | | | | | |технической базы рабочими местами |
|электронного документооборота, |и социального | | | | | | | | | |для проведения медицинских |
|всего |развития Орловской | | | | | | | | | |консилиумов |
| |области | | | | | | | | | |с помощью телекоммуникацион-ных |
| | | | | | | | | | | |технологий |
| | | | | | | | | | | |с доступом |
| | | | | | | | | | | |в федеральный сегмент системы |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|3.4. Ведение единого регистра |Департамент | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |Обеспечение ЛПУ модулями выгрузки |
|медицинских работников, всего |здравоохранения | | | | | | | | | |из систем кадрового и финансового |
| |и социального | | | | | | | | | |учета сведений |
| |развития Орловской | | | | | | | | | |о персонале |
| |области | | | | | | | | | |и передачи их по регламенту |
| | | | | | | | | | | |в федеральную часть информационной |
| | | | | | | | | | | |системы для формирования |
| | | | | | | | | | | |и актуализации справочников |
| | | | | | | | | | | |регистров медицинских |
| | | | | | | | | | | |и фармацевтических работников |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|3.5. Ведение электронного паспорта |Департамент | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |Обеспечение ЛПУ модулями выгрузки |
|медицинского учреждения, всего |здравоохранения | | | | | | | | | |из систем финансового учета |
| |и социального | | | | | | | | | |сведений об основных средствах и |
| |развития Орловской | | | | | | | | | |материальной оснащенности |
| |области | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | | | - | - | - | - | - | - | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|3.6. Ведение паспорта |Департамент | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |Формирование на основании первичных|
|здравоохранения Орловской области, |здравоохранения | | | | | | | | | |данных, внесенных |
|всего |и социального | | | | | | | | | |в Федеральный информационный |
| |развития Орловской | | | | | | | | | |ресурс, сотрудниками лечебного |
| |области | | | | | | | | | |учреждения паспорта лечебного |
| | | | | | | | | | | |учреждения, паспорта системы |
| | | | | | | | | | | |здравоохранения Орловской области |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|3.7. Развитие единой |Департамент | 20 000 | 0 | 0 | 0 |10 000 |10 000 | 0 | 0 | 0 | Функционирующая в соответствии |
|автоматизированной информационной |здравоохранения | | | | | | | | | |с требованиями законодательства |
|системы социальной поддержки |и социального | | | | | | | | | |единая автоматизированная |
|населения, всего |развития Орловской | | | | | | | | | |информационная система социальной |
| |области; | | | | | | | | | |поддержки населения |
| |БУ ОО "МФЦ" | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 20 000 | 0 | 0 | 0 |10 000 |10 000 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
| Задача 4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|Задача 4, всего | | 6320 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 6320 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|4.1. Развитие |ГУ МЧС России по | 6320 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |Охват 100% местных гарнизонов |
|информационно-технологической |Орловской области, | | | | | | | | | |пожарной охраны районов области |
|инфраструктуры службы пожарной |органы местного | | | | | | | | | |прямыми каналами связи с едиными |
|охраны и службы реагирования |самоуправления, | | | | | | | | | |дежурно-диспетчерскими службами |
|в чрезвычайных ситуациях, всего |службы экстренного | | | | | | | | | |муниципальных образований |
| |реагирования | | | | | | | | | | |
| |(по согласованию) | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 6320 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
| Задача 5. Развитие экономики Орловской области и внедрение новых методов управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|Задача 5, всего | | 76 650 | 0 | 650 | 4520 |22 330 |12 950 |28 300 | 7900 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 76 650 | 0 | 650 | 4520 |22 330 |12 950 |28 300 | 7900 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|5.1. Создание благоприятных условий|Управление |За счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности |Государственная поддержка |
|для деятельности организаций в |информационных | |инвестиционных инициатив |
|сфере ИКТ, всего |технологий и связи | |организаций, осуществляющих |
| |Орловской области; | |деятельность |
| |Департамент экономики| |в сфере информационных |
| |Орловской области; | |и телекоммуника-ционных технологий |
| |Департамент финансов | | |
| |Орловской области | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|5.2. Сопровождение |Департамент экономики|За счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности |Ввод в эксплуатацию |
|и развитие автоматизированной |Орловской области | |автоматизированной информационной |
|информационной системы | | |системы "Государственный заказ |
|"Государственный заказ Орловской | | |Орловской области" |
|области" и обеспечение ее | | |и обеспечение ее интеграции |
|интеграции | | |с официальным сайтом Российской |
|с официальным сайтом Российской | | |Федерации для размещения информации|
|Федерации для размещения информации| | |о размещении заказов |
|о размещении заказов, всего | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|5.3. Автоматизированный мониторинг |Департамент | 750 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |Совершенствование механизмов |
|объемов ежеквартального ввода жилья|строительства, | | | | | | | | | |контроля |
|на территории Орловской области |транспорта | | | | | | | | | |и координации развития |
|и динамики функционирования |и | | | | | | | | | |регионального строительного |
|предприятий строительного |жилищно-коммунального| | | | | | | | | |комплекса |
|комплекса, всего |хозяйства Орловской | | | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 750 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|5.4. Внедрение типового |Департамент | 75 900 | 0 | 400 | 4270 |22 080 |12 950 |28 300 | 7900 | 0 |Внедрение системы постоянно |
|программно-технического решения |строительства, | | | | | | | | | |актуализируемых цифровых |
|"Информационная система обеспечения|транспорта | | | | | | | | | |пространственных данных. |
|градостроительной деятельности", |и | | | | | | | | | |Сокращение сроков оформления |
|всего |жилищно-коммунального| | | | | | | | | |разрешительной документации на |
| |хозяйства Орловской | | | | | | | | | |строительство |
| |области | | | | | | | | | |и сроков подготовки |
| | | | | | | | | | | |градостроительных планов органами |
| | | | | | | | | | | |местного самоуправления |
| | | | | | | | | | | |в 3-4 раза |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 75 900 | 0 | 400 | 4270 |22 080 |12 950 |28 300 | 7 900 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
| Задача 6. Повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса |
|с органами государственной власти, качества и оперативности предоставления государственных услуг на основе широкого применения информационных и телекоммуникационных технологий |
| (формирование электронного правительства) |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|Задача 6, всего | | 456 724 |27 670 | 18 560 | 33 214 |116 870|62 720 |72 530 | 62 530 | 62 630 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 152 456 | 120 | 0 | 15 736 |43 320 |23 320 |23 320 | 23 320 | 23 320 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 256 758 |23 550 | 13 450 | 4 478 |68 470 |34 320 |44 130 | 34 130 | 34 230 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 6480 | 0 | 1080 | 0 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 41 030 | 4000 | 4030 | 13 000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|6.1. Обеспечение доступа к |Аппарат Губернатора |В рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности органов|Обеспечение доступа |
|информации о деятельности органов |и Правительства |исполнительной власти Орловской области |к информации |
|исполнительной государственной |Орловской области; | |о деятельности органов |
|власти Орловской области, всего |органы исполнительной| |государственной власти и местного |
| |государственной | |самоуправления |
| |власти Орловской | |в соответствии |
| |области | |с требованиями действующего |
| | | |законодательства |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|6.2. Создание ситуационного центра |Управление | 60 000 | 0 | 500 | 0 | 9500 |10 000 |20 000 | 10 000 | 10 000 |Функционирующий ситуационный центр |
|Губернатора Орловской области, |информационных | | | | | | | | | |Губернатора Орловской области |
|всего |технологий и связи | | | | | | | | | | |
| |Орловской области; | | | | | | | | | | |
| |Аппарат Губернатора | | | | | | | | | | |
| |и Правительства | | | | | | | | | | |
| |Орловской области; | | | | | | | | | | |
| |БУ ОО "МФЦ" | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 60 000 | 0 | 500 | 0 | 9500 |10 000 |20 000 | 10 000 | 10 000 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|6.3. Обеспечение публикации в сети |Управление по | 6450 | 3550 | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |135 автоматизиро-ванных рабочих |
|Интернет судебных решений мировых |организационному | | | | | | | | | |мест ГАС "Правосудие". |
|судей Орловской области в рамках |обеспечению | | | | | | | | | |100% участков мировых судей, |
|развития и обеспечения |деятельности мировых | | | | | | | | | |подключенных |
|функционирования государственной |судей Орловской | | | | | | | | | |к ГАС "Правосудие" и оснащенных |
|автоматизированной системы |области; | | | | | | | | | |необходимыми комплексами |
|"Правосудие", всего |Аппарат Губернатора | | | | | | | | | |программно-технических средств для |
| |и Правительства | | | | | | | | | |публикации решений в сети Интернет.|
| |Орловской области | | | | | | | | | |Обучение и перепод-готовка 90 |
| | | | | | | | | | | |специа-листов аппаратов мировых |
| | | | | | | | | | | |судей для работы с модулем "АМИРС" |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | 6450 | 3550 | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|6.4. Предоставление гражданам |Органы исполнительной|За счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности |Предоставление гражданам |
|и организациям информации об |власти Орловской | |и организациям информации об |
|условиях получения государственных |области; | |условиях получения государственных |
|и муниципальных услуг, всего |органы местного | |и муниципальных услуг посредством |
| |самоуправления (по | |Единого портала государственных |
| |согласованию); | |и муниципальных услуг (функций) |
| |государственные | | |
| |и муниципальные | | |
| |учреждения | | |
| |и организации | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|областной бюджет | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|муниципальный бюджет | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|внебюджетные источники | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|6.5. Обеспечение перехода органов | | 253 458,7 |10 000 | 7450 |16 008,7 |60 000 |40 000 |40 000 | 40 000 | 40 000 | |
|исполнительной власти Орловской | | | | | | | | | | | |
|области | | | | | | | | | | | |
|и органов местного самоуправления, | | | | | | | | | | | |
|а также находящихся | | | | | | | | | | | |
|в их ведении учреждений | | | | | | | | | | | |
|и организаций на предоставление | | | | | | | | | | | |
|государственных (муниципальных) | | | | | | | | | | | |
|услуг в электронном виде на основе | | | | | | | | | | | |
|Единого портала государственных и | | | | | | | | | | | |
|муниципальных услуг (функций) | | | | | | | | | | | |
|и регионального портала | | | | | | | | | | | |
|государственных и муниципальных | | | | | | | | | | | |
|услуг (функций), развитие | | | | | | | | | | | |
|межведомственного электронного | | | | | | | | | | | |
|взаимодействия на основе системы | | | | | | | | | | | |
|взаимодействия, внедрение | | | | | | | | | | | |
|информационных систем, | | | | | | | | | | | |
|обеспечивающих предоставление | | | | | | | | | | | |
|государственных услуг в электронном| | | | | | | | | | | |
|виде, всего | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|В том числе: |Управление | 252 958,7 |10 000 | 6950 |16 008,7 |60 000 |40 000 |40 000 | 40 000 | 40 000 |Обеспечение возможности |
| |информационных | | | | | | | | | |предоставления |
| |технологий и связи | | | | | | | | | |в электронном виде государственных |
| |Орловской области; | | | | | | | | | |услуг в соответствии с |
| |БУ ОО "МФЦ" | | | | | | | | | |распоряжением Правительства |
| | | | | | | | | | | |Орловской области от 22 июня 2010 |
| | | | | | | | | | | |года N 230-р. |
| | | | | | | | | | | |Обеспечение межведомственного |
| | | | | | | | | | | |электронного взаимодействия при |
| | | | | | | | | | | |предоставлении государственных |
| | | | | | | | | | | |услуг |
|———————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————|
|федеральный бюджет | | 125 736 | 0 | 0