Постановление Правительства Орловской области от 13.10.2014 № 302

О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 19 декабря 2012 года № 479 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВООРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области

 от02.10.2019 г. № 556

 

13 октября 2014 г. № 302

г. Орёл

 

 

О внесенииизменений в постановление Правительства Орловской области от 19 декабря 2012года № 479 "Об утверждении государственной программы Орловской области"Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы"

 

 

В целях эффективногоиспользования бюджетных ассигнований Правительство Орловской области постановляет:

1. Внести вприложение к постановлению Правительства Орловской области от 19 декабря 2012года № 479 "Обутверждении государственной программы Орловской области "Социальнаяподдержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы" следующиеизменения:

1) в паспортегосударственной программы Орловской области "Социальная поддержка гражданв Орловской области на 2013–2016 годы" (далее также – государственнаяпрограмма):

а) строку"Перечень подпрограмм (основных мероприятий государственнойпрограммы)" дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Подпрограмма"Укрепление материально-технической базы учреждений социальногообслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающимпенсионерам в Орловской области в 2014 году" (далее также – подпрограмма10)";

б) в строке"Целевые индикаторы и показатели государственной программы":

пункт 59изложить в следующей редакции:

"59. Доля общеобразовательныхорганизаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда дляинклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количествеобщеобразовательных организаций.";

дополнитьпунктами 72, 73 следующего содержания:

"72. Численностьнеработающих пенсионеров, получивших адресную социальную помощь на частичноевозмещение расходов по газификации жилых помещений, принадлежащих неработающимпенсионерам на праве собственности и являющихся местом их жительства,проводимой в 2014 году.

73. Количество зданий бюджетныхстационарных учреждений социального обслуживания Орловской области, в которыхпроведены капитальные ремонты";

в) строку"Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы" изложить в новой редакции согласноприложению 1 к настоящему постановлению;

г) в строке"Ожидаемые результаты реализации государственной программы":

подпункт 32изложить в следующей редакции:

"32)увеличение доли общеобразовательныхорганизаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда дляинклюзивного образования детей-инвалидов , в общем количестве общеобразовательных организацийдо 20 % к 2016 году;";

дополнитьподпунктами 41, 42 следующего содержания:

"41)укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания Орловской области с целью улучшенияусловий проживания в них граждан пожилого возраста и инвалидов, приведение их ксовременным требованиям, обеспечивающим комфортность;

42) улучшениематериального положения неработающих пенсионеров и инвалидов в Орловскойобласти";

2) в разделе I государственнойпрограммы после слов "Орловской области"Каменский геронтологический центр"." дополнить абзацами следующегосодержания:

"Согласно заключениям проектной организации о техническом состояниизданий бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания и предписаниям Управления Федеральной службы понадзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека поОрловской области для безопасного и комфортного проживания граждан в 2014 годув рамках подпрограммы 10 будет проведенкапитальный ремонт следующих бюджетных стационарных учрежденийсоциального обслуживания Орловской области:

бюджетного стационарногоучреждения социального обслуживания Орловской области "Добринскийпсихоневрологический интернат";

бюджетного стационарногоучреждения социального обслуживания Орловской области "Областнойгеронтологический центр ветеранов войны и труда".";

3) в разделе IIгосударственной программы:

а) абзац седьмойизложить в следующей редакции:

"Государственная программаосуществляется посредством реализации 10 подпрограмм, 2 долгосрочных областныхцелевых программ (в рамках государственнойпрограммы реализованы в 2013 году) и 1 областной социальной программы (в рамках государственной программыреализована в 2013 году):";

б) после слов"в Орловской области в 2013 году." дополнить абзацем следующегосодержания:

"13.Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учрежденийсоциального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощинеработающим пенсионерам в Орловской области в 2014 году" (приложение 19 кгосударственной программе).";

в) абзацдевяносто второй изложить в следующей редакции:

"8.5. Доля общеобразовательныхорганизаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда дляинклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количествеобщеобразовательных организаций." ;

г) после слов"населения (ежегодно 100 %)." дополнить пунктами 10.1, 10.2следующего содержания:

"10.1. Численность неработающих пенсионеров, получивших адреснуюсоциальную помощь на частичное возмещение расходов по газификации жилыхпомещений, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собственности и являющихся местом их жительства,проводимой в 2014 году.

10.2. Количество зданийбюджетных стационарных учреждений социального обслуживания Орловской области, вкоторых проведены капитальные ремонты.";

д) абзац стосорок шестой изложить в следующей редакции:

"37. Увеличение доли общеобразовательныхорганизаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда дляинклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательныхорганизаций до 20 % к 2016 году.";

4) в разделе III государственнойпрограммы:

а) после слов"подпрограмма 9 – старшее поколение." дополнить абзацем следующегосодержания:

"подпрограмма 10 – укрепление материально-технической базыучреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощинеработающим пенсионерам в Орловской области в 2014 году.";

б) после слов"в средствах массовой информации и периодической печати." дополнить абзацами восьмидесятым, восемьдесят первымследующего содержания:

"10.1. Оказаниеадресной социальной помощи неработающим пенсионерам в виде предоставленияединовременной материальной помощи на частичное возмещение расходов погазификации жилых помещений, принадлежащихна праве собственности и являющихся местом их жительства, проводимой в2014 году.

10.2. Проведениекапитального ремонта в бюджетном стационарномучреждении социального обслуживания Орловской области "Добринскийпсихоневрологический интернат" и в бюджетномстационарном учреждении социального обслуживания Орловской области"Областной геронтологический центр ветеранов войны и труда.";

5) вразделе IV абзац девятый изложить в следующей редакции:

"7.Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 года№ 663 "О внесении изменений в методику распределения между субъектамиРоссийской Федерации субвенций из федерального бюджета на реализацию некоторыхполномочий, передаваемых Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации, ипризнании утратившими силу отдельныхактов Правительства Российской Федерации".";

6) раздел VIII государственнойпрограммы дополнить абзацем следующегосодержания:

"Подпрограмма 10 "Укрепление материально-технической базыучреждений социального обслуживания населения и оказание адреснойсоциальной помощи неработающим пенсионерам в Орловской области в 2014году" – для укрепления материально-технической базы стационарныхучреждений социального обслуживания Орловской области с целью улучшения условийпроживания в них граждан пожилого возраста и инвалидов, приведения их ксовременным требованиям, обеспечивающим комфортность, и улучшения материальногоположения неработающих пенсионеров и инвалидов в Орловской области.";

7) раздел IX государственнойпрограммы изложить в новой редакции согласноприложению 2 к настоящему постановлению;

8) раздел X государственнойпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящемупостановлению;

9) раздел XIII государственнойпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящемупостановлению;

10) приложение 1к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 5 кнастоящему постановлению;

11) приложение1а к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 6к настоящему постановлению;

12) приложение 2к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 7 кнастоящему постановлению;

13) приложение 3к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 8 кнастоящему постановлению;

14) приложение 4к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 9 кнастоящему постановлению;

15) приложение 5к государственной программе изложить в новойредакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

16) приложение 6к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 11 кнастоящему постановлению;

17) в приложении8 к государственной программе:

а) в паспорте подпрограммы "Совершенствование системы социальной поддержкиотдельных категорий граждан" государственной программы (далее –подпрограмма 1) строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1"изложить в следующей редакции:

 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1

Общий объем средств, предусмотренных
на реализацию подпрограммы 1, –
12 357 613,9 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 7 359 910,0 тыс. рублей;

кроме того, погашение кредиторской задолженности 2013 года – 1 470,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 4 418 150,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 579 553,9 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 1:

2013 – 2 642 617,6 тыс. рублей;

2014 – 3 015 359,6 тыс. рублей;

2015 – 3 281 196,5 тыс. рублей;

2016 – 3 418 440,2 тыс. рублей

 

б) в разделе II подпрограммы 1абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Сведения о показателях (индикаторах ) подпрограммы 1 и их значениях приведены вприложении 1 к государственной программе.";

в) в разделе III подпрограммы 1абзац тридцать третий изложить
в следующей редакции:

"Переченьосновных мероприятий подпрограммы 1 приведен в приложении 2 к государственнойпрограмме.";

г) в разделе IV подпрограммы 1абзац двадцать третий изложить
в следующей редакции:

"Сведенияоб основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1приведены в приложении 3 к государственной программе.";

д) раздел VIII подпрограммы 1изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

е) приложения1–5 к подпрограмме 1 исключить;

18) в приложении9 к государственной программе:

а) в разделе II подпрограммы"Поддержка многодетной семьи" государственной программы (далее –подпрограмма 2) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

"Сведения о показателях (индикаторах ) подпрограммы 2 и ихзначениях приведены в приложении 1 к государственной программе.";

б) в разделе III подпрограммы 2абзац девятый изложить в следующей редакции:

"Переченьосновных мероприятий подпрограммы 2 приведен в приложении 2 к государственнойпрограмме.";

в) в разделе IV подпрограммы 2абзац третий изложить в следующей редакции:

"Сведенияоб основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2приведены в приложении 3 к государственной программе.";

г) приложения1–5 к подпрограмме 2 исключить;

19) вприложении 10 к государственной программе:

а) в паспортеподпрограммы "Развитие эффективной системы социального обслуживания"государственной программы (далее – подпрограмма 3) строку "Объем бюджетныхассигнований подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3

Общий объем средств, предусмотренных
на реализацию подпрограммы 3, –
4 440 445,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 4 440 222,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 223,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 3:

2013 – 1 029 961,4 тыс. рублей;

2014 – 1 143 563,0 тыс. рублей;

2015 – 1 133 459,0 тыс. рублей;

2016 – 1 133 462,3 тыс. рублей

 

б) в разделе II подпрограммы 3абзац шестьдесят девятый изложить
в следующей редакции:

"Сведения о показателях (индикаторах ) подпрограммы 3 и ихзначениях приведены в приложении 1 к государственной программе.";

в) в разделе III подпрограммы 3абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"Переченьосновных мероприятий подпрограммы 3 приведен в приложении 2 к государственнойпрограмме.";

г) в разделе IV подпрограммы 3:

абзац третийизложить в следующей редакции:

"1.Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 года № 663"О внесении изменений в методику распределения между субъектами РоссийскойФедерации субвенций из федерального бюджета
на реализацию некоторых полномочий,передаваемых Российской Федерацией органамгосударственной власти субъектов Российской Федерации, и признании утратившими силу отдельных актов ПравительстваРоссийской Федерации".";

абзац пятыйизложить в следующей редакции:

"Сведенияоб основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 3приведены в приложении 3 к государственной программе.";

д) в разделе V подпрограммы 3абзац третий изложить в следующей редакции:

"Прогнозсводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуггосударственными учреждениями Орловской области приведен в приложении 4 кгосударственной программе.";

е) раздел VIIIподпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящемупостановлению;

ж) приложения1–6 к подпрограмме 3 исключить;

20) в приложении11 к государственной программе:

а) в разделе II подпрограммы"Создание условий для реабилитации
и социальной интеграции инвалидов" государственной программы (далее –подпрограмма 4) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 4 и их значениях приведены вприложении 1 к государственной программе.";

б) в разделе III подпрограммы 4абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Перечень основныхмероприятий подпрограммы 4 приведен в приложении 2 к государственнойпрограмме.";

в) в разделе IV подпрограммы 4абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"Сведения об основных мерах правового регулирования в сферереализации подпрограммы 4 приведены в приложении 3 к государственной программе.";

г) в разделе V подпрограммы 4абзац второй изложить в следующей редакции:

"Прогнозсводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуггосударственными учреждениями Орловской области приведен в приложении 4 кгосударственной программе.";

д) в разделе VIII подпрограммы 4 абзац десятый изложить в следующей редакции:

"Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств областного и федеральногобюджетов приведено в приложениях 5 и 6 к государственной программе.";

е) приложения1–6 к подпрограмме 4 исключить;

21) в приложении12 к государственной программе:

а) в разделе II подпрограммы"Реализация отдельных мероприятий
в области социальной защиты и социального обслуживания населения Орловскойобласти" государственной программы (далее – подпрограмма 5) абзац двадцатьпервый изложить в следующей редакции:

"Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 5 и их значениях приведены вприложении 1 к государственной программе.";

б) в разделе III подпрограммы 5абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Переченьосновных мероприятий подпрограммы 5 приведен в приложении 2 к государственнойпрограмме.";

в) в разделе IV подпрограммы 5:

абзац первыйизложить в следующей редакции:

"Налоговые,тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в ходереализации подпрограммы 5 не применяются.";

абзац третийизложить в следующей редакции:

"Сведенияоб основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 5приведены в приложении 3 к государственной программе.";

г) в разделе VIII подпрограммы 5 абзац десятый изложить в следующей редакции:

"Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств областного и федеральногобюджетов приведено в приложениях 5 и 6 к государственной программе.";

д) приложения1–5 к подпрограмме 5 исключить;

22) в приложении13 к государственной программе:

а) в разделе II подпрограммы"Обеспечение отдельных функций, связанных с содержанием иностранныхграждан и лиц без гражданства, подлежащихадминистративному выдворению или депортации" государственнойпрограммы (далее – подпрограмма 6) абзац тринадцатый изложить
в следующей редакции:

"Сведения о показателях (индикаторах ) подпрограммы 6 и ихзначениях приведены в приложении 1 к государственной программе.";

б) в разделе III подпрограммы 6 абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Переченьосновных мероприятий подпрограммы 6 приведен в приложении 2 к государственнойпрограмме.";

в) в разделе IV подпрограммы 6:

абзац третийпризнать утратившим силу;

абзац пятыйизложить в следующей редакции:

"Сведенияоб основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 6приведены в приложении 3 к государственной программе.";

г) в разделе VIII подпрограммы 6 абзац десятый изложить в следующей редакции:

"Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств областного и федеральногобюджетов приведено в приложениях 5 и 6
к государственной программе.";

д) приложения1–5 к подпрограмме 6 исключить;

23) в приложении14 к государственной программе:

а) в разделе II подпрограммы"Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей" государственной программы (далее – подпрограмма 7)абзац двадцать первый изложить
в следующей редакции:

"Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 7 и их значениях приведены вприложении 1 к государственной программе.";

б) в разделе III подпрограммы 7абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Переченьосновных мероприятий подпрограммы 7 приведен в приложении 2 к государственнойпрограмме.";

в) в разделе IV подпрограммы 7абзац одиннадцатый изложить
в следующей редакции:

"Сведенияоб основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 7приведены в приложении 3 к государственной программе.";

г) в разделе VI подпрограммы 7абзац одиннадцатый изложить
в следующей редакции:

"Сведения опоказателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Орловской областиприведены в приложении 1а к государственной программе.";

д) в разделе VIII подпрограммы 7 абзац десятый изложить в следующей редакции:

"Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 7 за счет средств областного и федеральногобюджетов приведено в приложениях 5 и 6
к государственной программе.";

е) приложения1–6 к подпрограмме 7 исключить;

24) в приложении15 к государственной программе:

а) в паспортеподпрограммы "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)"государственной программы (далее – подпрограмма 8):

в строке"Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 8" подпункт 5 изложитьв следующей редакции:

"5) доля общеобразовательныхорганизаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда дляинклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количествеобщеобразовательных организаций;";

строку"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 8" изложить в следующейредакции:

 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 8

Общий объем средств, предусмотренных
на реализацию подпрограммы 8, –

99 863,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 37 553,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 61 727,5 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей;

ожидаемый объем средств муниципальных бюджетов – 582,4 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 8:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 97 413,7 тыс. рублей;

2015 – 2 450,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей

 

в строке"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 8" подпункт 7 изложитьв следующей редакции:

"7) увеличениедоли общеобразовательныхорганизаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда дляинклюзивного образования детей-инвалидов , в общем количестве общеобразовательных организаций
до 20 % к 2016 году;";

б) в разделе II подпрограммы 8:

абзац первыйизложить в следующей редакции:

" Целью подпрограммы 8 является обеспечениебеспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетныхсферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, полученииуслуг, необходимой информации) в Орловской области.";

абзацсемнадцатый изложить в следующей редакции:

"8.5. Доляобщеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьернаясреда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количествеобщеобразовательных организаций.";

абзац тридцатьшестой изложить в следующей редакции:

"7) увеличение долиобщеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьернаясреда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количествеобщеобразовательных организаций
до 20 % к 2016 году;";

в) в разделе IIIподпрограммы 8:

абзацы двадцать второй, двадцать третий изложить в следующей редакции:

"8.2.6. Создание вобщеобразовательных организациях условий для инклюзивного образованиядетей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды длябеспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организацийспециальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованиеми автотранспортом.

Предусмотрено создание в 76общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющейобеспечить условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов.";

г) в разделе VIподпрограммы 8:

после слов "других маломобильных групп населения." дополнитьабзацем следующего содержания:

"создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивногообразования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьернойсреды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательныхорганизаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютернымоборудованием и автотранспортом.";

дополнить абзацем следующегосодержания:

"Сведения о показателях (индикаторах) в разреземуниципальных образо ваний Орловской областиприведены в приложении 1а к подпрограмме 8.";

д) раздел VIIIподпрограммы 8 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящемупостановлению;

е) в приложении1 к подпрограмме 8 строку 8.5 изложить в следующей редакции:

 

8.5.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

%

0,3

 

6,5

20,0

 

 

ж) дополнитьприложением 1а согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

з) в приложении2 к подпрограмме 8 строки 11, 14, 23 изложить
в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

и) в приложении4 к подпрограмме 8 строки "Подпрограмма", "Основное мероприятие8.2.", "Мероприятие 8.2.6.", "Мероприятие 8.2.7."изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

к) приложение 5 к подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 18 кнастоящему постановлению;

25) в приложении16 к государственной программе:

а) в разделе III подпрограммы"Старшее поколение" государственной программы (далее – подпрограмма9) абзац двадцать третий изложить
в следующей редакции:

"Переченьосновных мероприятий подпрограммы 9 приведен в приложении 2 к государственнойпрограмме.";

б) в разделе VIII подпрограммы 9абзац одиннадцатый изложить
в следующей редакции:

"Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 9 за счет средств областного бюджетаприведено в приложениях 5 и 6 к государственной программе.";

в) приложения1–5 к подпрограмме 9 исключить;

26) дополнитьприложением 17 к государственной программе согласно приложению 19 к настоящемупостановлению.

2. Департаментуфинансов Орловской области (В. А. Тарасов) внести изменения в своднуюбюджетную роспись с последующей подготовкой предложений по внесению вустановленном порядке изменений в Закон Орловской области от 6 декабря 2013года № 1563-ОЗ "Обобластном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"в части корректировки объемов финансовых средств, необходимых для реализациимероприятий, установленных настоящим постановлением.

3. Настоящеепостановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официальногоопубликования.

4. Контроль заисполнением постановления возложить на заместителя Председателя ПравительстваОрловской области, руководителя блока социального развитияО. Н. Ревякина.

 

 

Председатель Правительства

Орловской области                                                               В.В. Потомский

 

 

 

Приложение 1

 к постановлению

ПравительстваОрловской области

от 13октября 2014 г. № 302

 

 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, – 20 354 123,5 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 14 140 946,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 5 619 269,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 593 325,4 тыс. рублей;

ожидаемый объем средств муниципальных бюджетов – 582,4 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации государственной программы:

2013 – 4 552 304,1 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3 235 801,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 988 553,9 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 327 948,9 тыс. рублей;

2014 – 5 200 579,9 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3 632 281,4 тыс. рублей;

кроме того, погашение кредиторской задолженности 2013 года – 3 810,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1 479 261,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 88 455,1 тыс. рублей;

ожидаемый объем средств муниципальных бюджетов – 582,4 тыс. рублей;

2015 – 5 220 437,9 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3 560 373,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1 574 203,5 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 85 860,7 тыс. рублей;

2016 – 5 380 801,6 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3 712 490,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1 577 250,6 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 91 060,7 тыс. рублей.

На реализацию подпрограмм:

1) подпрограмма 1 - 12 357 613,9 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 7 359 910,0 тыс. рублей;

кроме того, погашение кредиторской задолженности 2013 года – 1 470,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 4 418 150,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 579 553,9 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 1:

2013 – 2 642 617,6 тыс. рублей;

2014 – 3 015 359,6 тыс. рублей;

2015 – 3 281 196,5 тыс. рублей;

2016 – 3 418 440,2 тыс. рублей;

2) подпрограмма 2 - 977 984,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 977 984,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 2:

2013 – 216 581,8 тыс. рублей;

2014 – 235 112,5 тыс. рублей;

2015 – 254 212,1 тыс. рублей;

2016 – 272 078,3 тыс. рублей;

3) подпрограмма 3 - 4 440 445,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 4 440 222,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 223,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 3:

2013 – 1 029 961,4 тыс. рублей;

2014 – 1 143 563,0 тыс. рублей;

2015 – 1 133 459,0 тыс. рублей;

2016 – 1 133 462,3 тыс. рублей;

4) подпрограмма 4 - 1 163 872,9 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 216 139,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 947 733,6 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 4:

2013 – 338 983,0 тыс. рублей;

2014 – 274 644,9 тыс. рублей;

2015 – 275 122,5 тыс. рублей;

2016 – 275 122,5 тыс. рублей;

5) подпрограмма 5 - 9 306,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 9 306,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 5:

2013 – 3 306,0 тыс. рублей;

2014 – 2 000,0 тыс. рублей;

2015 – 2 000,0 тыс. рублей;

2016 – 2 000,0 тыс. рублей;

6) подпрограмма 6 - 11 152,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 11 152,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 6:

2013 – 9 997,2 тыс. рублей;

2014 – 1 155,5 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

7) подпрограмма 7 - 1 203 868,3 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 1 012 433,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 191 434,9 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 7:

2013 – 252 297,0 тыс. рублей;

2014 – 409 413,0 тыс. рублей;

2015 – 267 228,9 тыс. рублей;

2016 – 274 929,4 тыс. рублей;

8) подпрограмма 8 - 99 863,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 37 553,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 61 727,5 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

ожидаемый объем средств муниципальных бюджетов – 582,4 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 8:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 97 413,7 тыс. рублей;

2015 – 2 450,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

9) подпрограмма 9 - 18 066,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 18 066,7 тыс. рублей;

кроме того, погашение кредиторской задолженности 2013 года – 2 340,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 9:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 8 528,9 тыс. рублей;

2015 – 4 768,9 тыс. рублей;

2016 – 4 768,9 тыс. рублей;

10) подпрограмма 10 - 13 388,8 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 6 694,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 6 694,4 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 10:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 13 388,8 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

11) ДОЦП "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012–2014 годы" на 2013 год – 37 565,9 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 37 565,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды –

0,0 тыс. рублей;

12) ДОЦП "Старшее поколение на 2011–2013 годы" на 2013 год – 6 840,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 6 840,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды –

0,0 тыс. рублей;

13) областная социальная программа "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
в Орловской области в 2013 году" на
2013 год – 14 154,2 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 7 077,1 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды –

7 077,1 тыс. рублей.

По направлениям затрат:

НИОКР-0,0 тыс. рублей;

капитальные вложения - 62 832,8 тыс. рублей;

прочие расходы – 20 290 708,3 тыс. рублей

 

 

 

Приложение 2

 к постановлению

ПравительстваОрловской области

от 13октября 2014 г. № 302

 

IX.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализациигосударственной программы

Общий объемсредств, предусмотренных на реализацию государственной программы, –20 354 123,5 тыс. рублей, в том числе:

2013 год –4 552 304,1 тыс. рублей, из них:

областной бюджет– 3 235 801,3 тыс. рублей;

федеральныйбюджет – 988 553,9 тыс. рублей;

государственныевнебюджетные фонды – 327 948,9 тыс. рублей;

2014 год –5 200 579,9 тыс. рублей, из них:

областной бюджет– 3 632 281,4 тыс. рублей;

кроме того,погашение кредиторской задолженности 2013 года – 3 810,6 тыс. рублей;

федеральныйбюджет – 1 479 261,0 тыс. рублей;

государственныевнебюджетные фонды – 88 455,1 тыс. рублей;

ожидаемый объемсредств муниципальных бюджетов – 582,4 тыс. рублей,

2015 год –5 220 437,9 тыс. рублей, из них:

областной бюджет– 3 560 373,6 тыс. рублей;

федеральныйбюджет – 1 574 203,5 тыс. рублей;

государственныевнебюджетные фонды – 85 860,7 тыс. рублей;

2016 год –5 380 801,6 тыс. рублей, из них:

областной бюджет– 3 712 490,3 тыс. рублей;

федеральныйбюджет – 1 577 250,6 тыс. рублей;

государственныевнебюджетные фонды – 91 060,7 тыс. рублей.

Объемыфинансирования государственной программы по направлению затрат приведены втаблице 2.

Таблица 2

 

(тыс. рублей)

Направление расходов

Весь период
реализации,
всего (тыс. рублей)

В том числе по годам:

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

Всего по государственной программе

20 354 123,5

4 552 304,1

5 200 579,9

5 220 437,9

5 380 801,6

В том числе:

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

областной бюджет

14 140 946,7

3 235 801,3

3 632 281,4

3 560 373,7

3 712 490,3

 

 

 

3 810,6*

 

 

федеральный бюджет

5 619 269,0

988 553,9

1 479 261,0

1 574 203,5

1 577 250,6

местный бюджет

582,4

0,0

582,4

0,0

0,0

внебюджетные средства

593 325,4

327 948,9

88 455,1

85 860,7

91 060,7

Из общего объема:

 

 

 

 

 

капитальные вложения, всего

62 832,8

41 613,8

21 219,0

0,0

0,0

В том числе:

 

 

 

 

 

областной бюджет

49 996,4

35 006,9

14 989,5

0,0

0,0

 

 

 

2 340,0*

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

12 836,4

6 606,9

6 229,5

0,0

0,0

НИОКР, всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе:

 

 

 

 

 

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие расходы, всего

20 291 290,7

4 510 690,3

5 179 360,9

5 220 437,9

5 380 801,6

В том числе:

 

 

 

 

 

областной бюджет

14 090 950,3

3 200 794,4

3 617 291,9

3 560 373,7

3 712 490,3

 

 

 

1 470,6*

 

 

федеральный бюджет

5 619 269,0

988 553,9

1 479 261,0

1 574 203,5

1 577 250,6

местный бюджет

582,4

0,0

582,4

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

внебюджетные средства

580 489,0

321 342,0

82 225,6

85 860,7

91 060,7

 

* К роме того, погашение кредиторскойзадолженности 2013 года.

 

Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы за счет средств областного,федерального бюджетов, а также государственных внебюджетных фондов приведено вприложении 5 к государственной программе.

 

 

 

          Приложение3

к постановлению

ПравительстваОрловской области

от 13октября 2014 г. № 302

 

 

X.Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета (срасшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, основныммероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственнойпрограммы), другим источникам финансирования и направлениям затрат

 

При планированииресурсного обеспечения государственной программы учитывались реальная ситуацияв бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, экономическая исоциальная значимость проблем, а также реальная возможность их решения прифедеральной поддержке и вовлечении в совместную деятельность всех участниковреализации государственной программы.

Финансированиемероприятий государственной программы осуществляется за счет средствфедерального и областного бюджетов.

Объемфинансирования носит прогнозный характер и утверждается законом об областномбюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

По предварительнымпрогнозным данным, общий объем финансирования государственной программы,рассчитанный в ценах соответствующих лет, предусматривается в размере20 354 123,5 тыс. рублей, в том числе:

2013 год –4 552 304,1 тыс. рублей, из них:

областной бюджет– 3 235 801,3 тыс. рублей;

федеральныйбюджет – 988 553,9 тыс. рублей;

государственныевнебюджетные фонды – 327 948,9 тыс. рублей;

2014 год –5 200 579,9 тыс. рублей, из них:

областной бюджет– 3 632 281,4 тыс. рублей;

кроме того,погашение кредиторской задолженности 2013 года – 3 810,6 тыс. рублей;

федеральныйбюджет – 1 479 261,0 тыс. рублей;

государственныевнебюджетные фонды – 88 455,1 тыс. рублей;

ожидаемый объемсредств муниципальных бюджетов – 582,4 тыс. рублей;

2015 год –5 220 437,9 тыс. рублей, из них:

областной бюджет– 3 560 373,7 тыс. рублей;

федеральныйбюджет – 1 574 203,5 тыс. рублей;

государственныевнебюджетные фонды – 85 860,7 тыс. рублей;

2016 год –5 380 801,6 тыс. рублей, из них:

областной бюджет– 3 712 490,3 тыс. рублей;

федеральныйбюджет – 1 577 250,6 тыс. рублей;

государственныевнебюджетные фонды – 91 060,7 тыс. рублей.

На реализациюподпрограмм:

1) подпрограмма1 - 12 357 613,9 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет– 7 359 910,0 тыс. рублей;

кроме того,погашение кредиторской задолженности 2013 года – 1 470,6 тыс. рублей;

федеральныйбюджет – 4 418 150,0 тыс. рублей;

государственныевнебюджетные фонды – 579 553,9 тыс. рублей,

в том числе погодам реализации подпрограммы 1:

2013 –2 642 617,6 тыс. рублей;

2014 –3 015 359,6 тыс. рублей;

2015 –3 281 196,5 тыс. рублей;

2016 –3 418 440,2 тыс. рублей;

2) подпрограмма2 - 977 984,7тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет– 977 984,7 тыс. рублей;

федеральныйбюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственныевнебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе погодам реализации подпрограммы 2:

2013 –216 581,8 тыс. рублей;

2014 –235 112,5 тыс. рублей;

2015 –254 212,1 тыс. рублей;

2016 –272 078,3 тыс. рублей;

3) подпрограмма3 - 4 440 445,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет– 4 440 222,7 тыс. рублей;

федеральныйбюджет – 223,0 тыс. рублей;

государственныевнебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе погодам реализации подпрограммы 3:

2013 – 1029 961,4 тыс. рублей;

2014 –1 143 563,0 тыс. рублей;

2015 –1 133 459,0 тыс. рублей;

2016 –1 133 462,3 тыс. рублей;

4) подпрограмма4 - 1 163 872,9 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет– 216 139,3 тыс. рублей;

федеральныйбюджет – 947 733,6 тыс. рублей;

государственныевнебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе погодам реализации подпрограммы 4:

2013 –338 983,0 тыс. рублей;

2014 –274 644,9 тыс. рублей;

2015 –275 122,5 тыс. рублей;

2016 –275 122,5 тыс. рублей;

5) подпрограмма5 - 9 306,0тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет– 9 306,0 тыс. рублей;

федеральныйбюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственныевнебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе погодам реализации подпрограммы 5:

2013 –3 306,0 тыс. рублей;

2014 –2 000,0 тыс. рублей;

2015 –2 000,0 тыс. рублей;

2016 –2 000,0 тыс. рублей;

6) подпрограмма6 - 11 152,7 тыс.рублей, в том числе:

областной бюджет– 11 152,7 тыс. рублей;

федеральныйбюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственныевнебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе погодам реализации подпрограммы 6:

2013 –9 997,2 тыс. рублей;

2014 –1 155,5 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс.рублей;

2016 – 0,0 тыс.рублей;

7) подпрограмма7 - 1203 868,3 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет– 1 012 433,4 тыс. рублей;

федеральныйбюджет – 191 434,9 тыс. рублей;

государственныевнебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе погодам реализации подпрограммы 7:

2013 –252 297,0 тыс. рублей;

2014 –409 413,0 тыс. рублей;

2015 –267 228,9 тыс. рублей;

2016 –274 929,4 тыс. рублей;

8) подпрограмма8 - 99 863,7 тыс.рублей, в том числе:

областной бюджет– 37 553,8 тыс. рублей;

федеральныйбюджет – 61 727,5 тыс. рублей;

государственные внебюджетныефонды – 0,0 тыс. рублей,

ожидаемый объемсредств муниципальных бюджетов – 582,4 тыс. рублей,

в том числе по годам реализацииподпрограммы 8:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 96 831,3 тыс. рублей;

2015 – 2 450,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

9) подпрограмма 9 - 18 066,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 18 066,7тыс. рублей;

кроме того,погашение кредиторской задолженности 2013 года – 2 340,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей;

государственные внебюджетныефонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализацииподпрограммы 9:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 8 528,9 тыс. рублей;

2015 – 4 768,9 тыс. рублей;

2016 – 4 768,9 тыс. рублей;

10) подпрограмма 10 - 13 388,8 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 6 694,4тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей;

государственные внебюджетныефонды – 6 694,4 тыс. рублей,

в том числе по годам реализацииподпрограммы 10:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 13 388,8 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

11) ДОЦП"Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012–2014 годы"*– 37 565,9 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 37 565,9тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетныефонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализацииДОЦП "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012–2014годы":

2013 – 37 565,9 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

12) ДОЦП "Старшее поколениена 2011–2013 годы"* – 6 840,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 6 840,0тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей;

государственные внебюджетныефонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализацииДОЦП "Старшее поколение на 2011–2013 годы":

2013 – 6 840,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

13) областная социальнаяпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений социальногообслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающимпенсионерам
в Орловской области в 2013 году"* – 14 154,2 тыс. рублей, в томчисле:

областной бюджет – 7 077,1тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей;

государственные внебюджетныефонды – 7 077,1 тыс. рублей,

в том числе по годам реализацииобластной социальной программы "Укрепление материально-технической базыучреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальнойпомощи неработающим пенсионерам в Орловской области в 2013 году":

2013 – 14 154,2 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

 

__________________________________________________

* Реализована до 31 декабря2013 года.

 

 

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного, федеральногобюджетов, а также государственных внебюджетных фондов на реализацию целейгосударственной программы Орловской области приведено в приложении 6 кгосударственной программе.

По направлениямзатрат:

НИОКР - 0,0 тыс. рублей;

капитальныевложения - 62 832,8тыс. рублей;

прочие расходы –20 290 708,3 тыс. рублей.

Объемы финансированиягосударственной программы за счет средств федерального и областного бюджетовежегодно уточняются законами о федеральном и областном бюджетах на очереднойфинансовый год и на плановый период исходя из доходных источников бюджета.

Главнымираспорядителями средств областного бюджета являются:

на 2013 год:

1) Департаментздравоохранения и социального развития Орловской области – в подпрограммах 1–7,ДОЦП "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012–2014годы", ДОЦП "Старшее поколение на 2011–2013 годы", областнойсоциальной программе "Укрепление материально-технической базы учрежденийсоциального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощинеработающим пенсионерам
в Орловской области в 2013 году";

2) Департаментобразования и молодежной политики Орловской облас-
ти – в подпрограмме 7 и ДОЦП "Социальная поддержка инвалидов (доступнаясреда) на 2012–2014 годы";

3) Департаментстроительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области –в ДОЦП "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012–2014годы";

4) Управлениекультуры и архивного дела Орловской области – в ДОЦП "Социальная поддержкаинвалидов (доступная среда) на 2012–2014 годы";

5) Управлениетруда и занятости Орловской области – в ДОЦП "Социальная поддержкаинвалидов (доступная среда) на 2012–2014 годы";

на 2014 год:

1) Департаментздравоохранения и социального развития Орловской области – в подпрограммах1–10;

2) Департаментобразования и молодежной политики Орловской облас-
ти – в подпрограммах 7 и 8;

3) Департаментстроительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области –в подпрограмме 8;

4) Управление культурыи архивного дела Орловской области – в подпрограмме 8;

5) Управлениефизической культуры и спорта Орловской области – в подпрограмме 8;

6) Управлениетруда и занятости Орловской области – в подпрограмме 8;

7) АппаратГубернатора и Правительства Орловской области – в подпрограмме 8;

на 2015 год:

1) Департаментздравоохранения и социального развития Орловской области – в подпрограммах 1–9;

2) Департаментобразования и молодежной политики Орловской облас-
ти – в подпрограммах 7 и 8;

на 2016 год:

1) Департаментздравоохранения и социального развития Орловской области – в подпрограммах 1–9;

2) Департаментобразования и молодежной политики Орловской облас-
ти – в подпрограмме 7.

Главнымираспорядителями средств федерального бюджета являются:

на 2013 год:

1) Департаментздравоохранения и социального развития Орловской области – в подпрограммах 1,3, 4;

2) Департаментобразования и молодежной политики Орловской облас-
ти – в подпрограмме 7;

на 2014 год:

1) Департаментздравоохранения и социального развития Орловской области – в подпрограммах 1,3, 4;

2) Департаментобразования и молодежной политики Орловской облас-
ти – в подпрограммах 7 и 8;

3) Департаментстроительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области –в подпрограмме 8;

4) Управлениекультуры и архивного дела Орловской области – в подпрограмме 8;

5) Управлениефизической культуры и спорта Орловской области – в подпрограмме 8;

6) Управлениетруда и занятости Орловской области – в подпрограмме 8;

7) АппаратГубернатора и Правительства Орловской области – в подпрограмме 8;

на 2015 год:

1) Департаментздравоохранения и социального развития Орловской области – в подпрограммах 1,3, 4;

2) Департаментобразования и молодежной политики Орловской облас-
ти – в подпрограммах 7 и 8;

на 2016 год:

1) Департаментздравоохранения и социального развития Орловской области – в подпрограммах 1,3, 4;

2) Департаментобразования и молодежной политики Орловской облас-
ти – в подпрограмме 7.

Главнымираспорядителями средств государственных внебюджетных фондов являются:

на 2013 год –Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области вподпрограмме 1 и областной социальной программе "Укреплениематериально-технической базы учреждений социального обслуживания населения иоказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в Орловскойобласти в 2013 году";

2014 год –Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области вподпрограммах 1, 10;

2015 год –Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области вподпрограмме 1;

2016 год –Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области вподпрограмме 1.

Расчеты побюджетным ассигнованиям областного, федерального бюджетов, а такжегосударственных внебюджетных фондов на исполнение публичных нормативныхобязательств и выплат в соответствии с законодательством отдельным категориямграждан указаны в приложении 7 к государственной программе.

 

 

 

          Приложение4

к постановлению

 ПравительстваОрловской области

от 13октября 2014 г. № 302

 

 

XIII.Порядок и методика оценки эффективности государственной программы

 

Сроки проведения оценкиэффективности государственной программы определяются в соответствии спостановлением Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года № 255"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективностигосударственных программ Орловской области и Методических указаний поразработке и реализации государственных программ Орловской области".

Оценка эффективности реализациигосударственной программы Орловской области "Социальная поддержка гражданв Орловской области на 2013–2016 годы" (далее также – государственнаяпрограмма) производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализациигосударственной программы представляются в составе годового отчета ответственногоисполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценкеэффективности.

Оценка эффективности реализациигосударственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляетсяоценка эффективности реализации подпрограмм, которая производится с учетомследующих составляющих:

оценки степени реализациимероприятий;

оценки степени соответствиязапланированному уровню затрат;

оценки эффективностииспользования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы;

оценки степени достижения целейи решения задач подпрограмм;

оценки эффективности реализацииподпрограмм.

На втором этапе осуществляетсяоценка эффективности реализации государственной программы, которая определяетсяс учетом:

оценки степени достижения целейи решения задач государственной программы;

оценки эффективности реализацииподпрограмм (рассчитанной на первом этапе).

Первыйэтап оценки эффективности реализации
государственной программы

Оценка степени реализациимероприятий.

Степень реализации мероприятийоценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полномобъеме, по следующей формуле:

СРм= Мв / М, где:

 

СРм – степень реализациимероприятий;

Мв – количество мероприятий,выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализациив отчетном году;

М – общее количествомероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Методика оценки эффективностиреализации государственной программы ведется из расчета степени реализациимероприятий в соответствии с планом реализации государственной программы наотчетный год.

Степень реализации мероприятийрассчитывается для всех мероприятий государственной программы.

Мероприятие считаетсявыполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которогооцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах)значений показателей (индикаторов), когда в графе "ожидаемыйнепосредственный результат мероприятия" плана реализации государственнойпрограммы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) наотчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основнымимероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм, считается выполненнымв полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора)составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя(индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетомкорректировки объемов финансирования по мероприятию. Если степень достиженияпоказателя (индикатора) составляет менее 100 %, проводится сопоставлениезначений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значениемданного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному.В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущимпериодом (при снижении значения показателя (индикатора) по показателю(индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при ростезначения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которогоявляется снижение, проводится сопоставление темпов роста данного показателя(индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию.При этом мероприятие может считаться выполненным, если темпы ухудшения значенийпоказателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятий. Если дляописания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей(индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднееарифметическое значение отношений фактических значений показателей кзапланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающееоказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий,финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного ифедерального бюджетов, считается выполненным в полном объеме, в случаевыполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качествугосударственных услуг (работ) не менее чем на 95 % от установленных значений наотчетный год;

по иным мероприятиям результатыреализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.

Оценка степени соответствиязапланированному уровню затрат.

Степень соответствиязапланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы какотношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализациюподпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

 

ССуз= Зф / Зп, где:

 

ССуз – степень соответствиязапланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы нареализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы нареализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя"степень соответствия запланированному уровню затрат" учитываютсярасходы из всех источников.

В качестве плановых расходов изсредств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям,предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе обобластном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

В качестве плановых расходов из средствиных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных засчет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии сдействующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственнойпрограммы.

Оценка эффективностииспользования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы рассчитывается поформуле:

 

Эис= СРм / ССуз, где:

 

Эис – эффективностьиспользования финансовых ресурсов на реализа-цию подпрограммы;

СРм – степень реализации всехмероприятий подпрограммы;

ССуз – степень соответствиязапланированному уровню расходов
из всех источников.

Оценка степени достижения целейи решения задач подпрограмм.

Для оценки степени достиженияцелей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяетсястепень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора),характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения плановогозначения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов),желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 

СДп/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п;

 

для показателей (индикаторов),желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

СДп/п пз = ЗП п/п п /ЗП п/п ф, где:

 

СД п/п пз – степень достиженияпланового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачиподпрограммы);

ЗП п/п ф – значение показателя(индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактическидостигнутое на конец отчетного периода;

ЗП п/п п – плановое значениепоказателя (индикатора), характеризую-щего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммырассчитывается по формуле:

 

 

 N

СРп/п = сумма СД п/п пз / N, где:

 1

 

СР п/п – степень реализацииподпрограммы;

СД п\п пз – степень достиженияпланового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачиподпрограммы;

N – число показателей(индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании даннойформулы, в случаях если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пзпринимается равным единице.

Оценка эффективности реализацииподпрограммы.

Эффективность реализацииподпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализацииподпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета последующей формуле:

 

ЭРп/п = СР п/п * Эис, где:

 

ЭР п/п – эффективностьреализации подпрограммы;

СР п/п – степень реализацииподпрограммы;

Эис – эффективностьиспользования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммыпризнается высокой, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализацииподпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР п/п составляет неменее 0,8.

Эффективность реализацииподпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР п/псоставляет не менее 0,7.

В остальных случаяхэффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

 

Второйэтап оценки эффективности реализации

государственнойпрограммы

 

Оценка эффективности реализациигосударственной программы.

Эффективность реализациигосударственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степениреализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящихв нее подпрограмм по следующей формуле:

 

 j

ЭРгп = сумма ЭР п/п * kj / j, где:

 1

ЭР гп – эффективность реализациигосударственной программы;

ЭР п/п – эффективностьреализации подпрограммы государственной программы;

kj – коэффициентзначимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.

 

kj определяется по формуле:

 

kj = Фj/ Ф, где:

 

 Фj – объем расходов из всехисточников (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетномгоду;

Ф – объем фактических расходовиз всех источников (кассового исполнения) на реализацию государственнойпрограммы;

j количество подпрограмм.

Эффективность реализациигосударственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализациигосударственной программы признается
средней, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализациигосударственной программы признается удовлетворительной, в случае если значениеЭР гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаяхэффективность реализации государственной программы признаетсянеудовлетворительной.

 

 

 

Приложение 5

к постановлению

ПравительстваОрловской области

от 13октября 2014 г. № 302

 

 

Приложение 1

к государственнойпрограмме

 Орловской области

"Социальнаяподдержка граждан

в Орловской области на2013–2016 годы"

 

Сведения опоказателях (индикаторах) государственной программы Орловской области"Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы"и их значениях

 

Наименование показателя

(индикатора)

Единица измерения

Значения показателей:

базовое значение

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Государственная программа Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы"

Подпрограмма "Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан"

1.1.

Численность граждан, получивших меры социальной поддержки

тыс. человек

221,2

225,5

230,8

234,5

240,0

1.2.

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим право и обратившимся за их назначением

 

 

%

100

100

100

100

100

1

2

3

4

5

6

7

8

1.3.

 

Выполнение государственных социальных обязательств перед населением Орловской области в части предоставления социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

%

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

1.4.

Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций, оказывающих социальные услуги, всех форм собственности

%

-

2,3

3,3

4,2

4,8

Подпрограмма "Поддержка многодетной семьи"

2.1.

Увеличение численности многодетных семей

%

100

101

102

103

105

Подпрограмма "Развитие эффективной системы социального обслуживания"

3.1.

Численность обслуживаемых отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

человек

8 096

7 961

7 961

8 590

8 590

3.2.

Численность обслуживаемых отделением специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

 

 

человек

521

629

629

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

3.3.

Численность обслуживаемых отделением срочного социального обслуживания

человек

78 555

79 497

78 579

78 746

78 746

3.4.

Численность обслуживаемых отделениями дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов

человек

2 847

5 532

-

-

-

3.5.

Численность обслуживаемых отделением социального стационарного обслуживания временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов

койко-день

175 734

170 267

172 710

172 710

172 710

3.6.

Численность граждан, воспользовавшихся социальной консультативной помощью

человек

10 290

8 830

10 450

10 465

10 465

3.7.

Численность обслуживаемых отделением дневного пребывания для детей

человек

610

620

30

30

30

3.8.

Численность обслуживаемых отделением социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими возможностями

человек

878

808

808

808

808

3.9.

Численность обслуживаемых отделением психолого-педагогической помощи семье и детям

человек

14 821

15 062

14 932

14 932

14 932

3.10.

Численность обслуживаемых отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних детей

человек

2 271

2 271

2 271

2 271

2 271

3.11.

Социальное обслуживание в отделении временного проживания

койко-день

9 100

9 100

9 100

9 100

9 100

3.12.

Социальное обслуживание в отделении ночного пребывания

койко-день

3 600

2 790

2 790

2 790

2 790

3.13.

Численность обслуживаемых в центрах социальной помощи семье и детям

человек

6 810

6 810

-

-

-

3.14.

Численность обслуживаемых отделением комплексной реабилитации семей и детей с ограниченными возможностями

человек

1 086

1 206

1 391

1 391

1 391

3.15.

Предоставление временного приюта и реабилитационных услуг в центрах социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних

койко-день

93 395

88 461

93 100

93 100

93 100

3.16.

Социальное стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

койко-день

352 272

352 272

357 495

357 495

357 495

3.17.

Социальное стационарное обслуживание в психоневрологических интернатах

 

койко-день

292 632

292 632

309 290

340 290

340 290

3.18.

Предоставление реабилитационных и социальных услуг в домах-интернатах для детей с ограниченными возможностями

койко-день

57 350

57 350

57 350

57 350

57 350

3.19.

Численность воспользовавшихся информационной поддержкой и социально-психологической помощью пострадавших вследствие радиационных аварий и катастроф, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях

человек

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

3.20.

Социальное стационарное обслуживание в домах-интернатах малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов

койко-день

16 800

16 800

16 800

16 800

16 800

3.21.

Численность обслуживаемых отделением социального обслуживания дневного пребывания инвалидов детства

человек

210

210

210

210

210

3.22.

Численность воспользовавшихся социальной помощью женщин и детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения

человек

11 928

11 928

11 928

11 928

11 928

3.23.

Предоставление временного приюта женщинам и детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения

 

койко-день

9 800

9 800

9 800

9 800

9 800

1

2

3

4

5

6

7

8

3.24.

Предоставление временного приюта и социально-реабилитационных услуг несовершеннолетним в кризисном центре

койко-день

-

3 960

3 960

3 960

3 960

3.25.

Оказание социального обслуживания в отделении социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов

человек

-

1 490

4 700

4 900

5 100

3.26.

Обеспечение учреждений социального обслуживания семей с детьми и несовершеннолетних камерами видеонаблюдения

%

25

46

100

100

100

3.27.

Доля перевезенных между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских организаций

%

100

100

100

100

100

Подпрограмма "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов"

4.1.

 

 

 

Численность инвалидов, воспользовавшихся реабилитационными услугами (за исключением услуг, предоставляемых

человек

 

 

420

 

 

430

 

 

440

 

 

445

 

445

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

в условиях стационара)

 

 

 

 

 

 

4.2.

Осуществление реабилитационных, социально-оздоровительных и профилактических мероприятий граждан пожилого возраста, инвалидов и ветеранов

койко-день

26 640

28 440

26 640

26 640

26 640

4.3.

Доля инвалидов, обратившихся в учреждения социальной защиты населения за получением технических средств реабилитации, в общей численности инвалидов, имеющих рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации

%

84

85

85,5

86

86,5

4.4.

Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, в общей численности обратившихся

%

93

93,5

94

94,5

95

4.5.

Доля граждан, обеспеченных санаторно-курортным лечением, в общей численности обратившихся

%

25

25,5

26

26,5

27

Подпрограмма "Реализация отдельных мероприятий в области социальной защиты и социального обслуживания населения Орловской области"

5.1.

Количество дипломов и медалей, выданных вновь зарегистрированным многодетным семьям

штук

900

918

927

945

945

1

2

3

4

5

6

7

8

5.2.

Численность ветеранов – участников праздничных мероприятий, посвященных годовщинам Победы

 в Великой Отечественной войне и освобождения города Орла

и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков

человек

43

40

37

34

31

5.3.

Количество поздравительных открыток, врученных ветеранам в связи с годовщиной освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков

штук

2 000

1 900

1 800

1 700

1 600

5.4.

Численность детей из неблагополучных семей и семей категории социального риска, приглашенных на мероприятие, приуроченное к проведению Губернаторской елки

человек

196

210

230

250

270

5.5.

Доля учреждений социального обслуживания населения и социальной защиты населения Орловской области, получивших средства на укрепление материально-технической базы

%

20

20,2

20,4

20,6

21

Подпрограмма "Обеспечение отдельных функций, связанных с содержанием иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации"

6.1.

Численность размещенных в казенном

человек

120

130

140

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

учреждении Орловской области "Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации" иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

7.1.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

человек

277

297

297

297

300

7.2.

Сумма ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в расчете на 1 получателя

тыс. рублей

1,2

1,3

1,5

1,7

1,9

7.3.

 

 

Доля семей, обеспеченных ежемесячной денежной компенсацией, в общем количестве семей, имеющих право на ее получение

%

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

100

 

1

2

3

4

5

6

7

8

7.4.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся

в семьях граждан Российской Федерации

человек

1 159

1 566

1 581

1 584

1 584

7.5.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями

человек

131

135

269

100

100

по договорам найма специализированных жилых помещений

человек

 

126

250

100

100

по договорам социального найма в соответствии с судебными решениями

человек

 

9

19

 

 

7.5.1.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано на конец соответствующего года

 

 

человек

300

871

844

818

793

1

2

3

4

5

6

7

8

7.6.

Доля лиц из числа детей-сирот, имеющих право, обратившихся и обеспеченных единовременной выплатой на ремонт жилых помещений, закрепленных за ними на правах собственности

%

100

100

100

100

100

7.7.

Доля лиц из числа приемных родителей и опекунов, охваченных выплатами ежемесячного пособия на содержание ребенка в опекунских и приемных семьях и вознаграждения приемным родителям за каждого взятого на воспитание в семью ребенка

 

%

100

100

100

100

100

7.8.

Доля лиц из числа детей-сирот, обеспеченных единовременными денежными пособиями при выпуске из муниципальных образовательных организаций при поступлении

на обучение по очной форме

в образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования

и образовательные программы высшего образования,

и при их трудоустройстве

%

100

100

100

100

100

1

2

3

4

5

6

7

8

7.9.

Доля лиц, имеющих право, обратившихся и обеспеченных единовременным пособием при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

%

100

100

100

100

100

7.10.

Доля граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обратившихся и обеспеченных единовременной выплатой усыновителям

%

100

100

100

100

100

7.11.

Доля нуждающихся детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных выплатой

на проезд на городском, пригородном транспорте, а также 2 раза в год

к месту жительства и обратно к месту учебы

%

100

100

100

100

100

Подпрограмма "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)"

 

8.1.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень

доступности приоритетных объектов

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности,

%

21

 

44,5

44,5

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

в общей численности опрошенных инвалидов

в Орловской области

 

 

 

 

 

 

8.2.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Орловской области

%

11,2

 

30,9

30,9

 

8.3.

Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности

 инвалидов и других маломобильных групп

населения в Орловской области

%

17

 

37

37

 

8.4.

Доля парка подвижного городского наземного транспорта общего пользования для лиц

с ограниченными возможностями

 

 

%

2

 

2,2

2,2

 

1

2

3

4

5

6

7

8

8.5.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

%

0,3

 

6,5

20,0

 

8.6.

Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования

%

0,0

 

6,7

6,7

 

8.7.

Доля пациентов, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения, сохранивших навыки самообслуживания

%

32,0

 

34,2

34,2

 

8.8.

Средняя продолжительность лечения больного инвалида в психиатрическом стационаре

койко-день

96

 

90

90

 

8.9.

Доля инвалидов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе больных, проходящих стационарное лечение в психиатрическом стационаре

%

52

 

58

58

 

1

2

3

4

5

6

7

8

8.10.

Процент детей-инвалидов, получивших лечение в бюджетном учреждении здравоохранения Орловской области "Детская областная клиническая больница имени З. И. Круглой" с использованием вновь приобретенного реабилитационного оборудования

%

30

 

100

100

 

8.11.

Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции среди всех специалистов, занятых в этой сфере Орловской области

%

20

 

40

40

 

8.12.

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Орловской области

%

25,5

 

45,2

45,2

 

8.13.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве данной категории

 

%

1,8

 

4,7

6,0

 

1

2

3

4

5

6

7

8

8.14.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории

%

18

 

22,1

22,1