Постановление Правительства Орловской области от 17.02.2017 № 52

О внесении изменения в постановление Правительства Орловской области от 30 апреля 2013 года № 153 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»

ПРАВИТЕЛЬСТВООРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

Утратил силу - ПостановлениеПравительства Орловской области

  от17.12.2019 г. № 695

 

17 февраля 2017 г. № 52

г. Орёл

 

 

О внесении изменения в постановлениеПравительства Орловской области от 30 апреля 2013 года № 153 «Об утверждениигосударственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения

в Орловской области»

 

 

В целях обеспечения развития отрасли здравоохранения в Орловскойобласти Правительство Орловской области постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Орловской области от30 апреля 2013 года № 153 «Об утверждении государственной программы Орловскойобласти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», изложивприложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяПредседателя Правительства Орловской области по социальной политике С.А.Ступина.

 

 

Исполняющий обязанности Председателя

Правительства Орловской области         А.Ю. Бударин

 

 

 

Приложение

кпостановлению

ПравительстваОрловской области

от 17февраля 2017 г. № 52

 

Приложение

к постановлению

Правительства Орловской области

от 30апреля 2013 г. № 153

 

Государственнаяпрограмма Орловской области

«Развитие отрасли здравоохранения вОрловской области»

 

Ответственный исполнитель

государственной программы

 

Департамент здравоохранения

Орловской области* _______________ А.А. Лялюхин

 

Соисполнитель

государственной программы

 

Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно- коммунального хозяйства, транспорта

и дорожного хозяйства Орловской области*_______________ А.А. Ремига

 

Разработчики

Начальник управленияздравоохранения Т. Г. Тарасова +7(4862)43-35-03 tarasova -

Департаментаздравоохранения orel @ yandex . ru

Орловскойобласти

 

Заместитель начальника управления – М. В. Воробьева +7(4862)43-22-70 dzsr-plan@mail.ru

начальник отдела планирования,

экономического анализа

и мониторинга программ в сфере

здравоохранения финансово-

экономического управления

Департамента здравоохранения

Орловской области

 

Год утверждения – 2013

_____________________

* В соответствии с указом Губернатора Орловской области от 22 ноября 2014 года № 448 «О структуре исполнительных органов государственной власти Орловской области» Департамент здравоохранения Орловской области является правопреемником Департамента здравоохранения и социального развития Орловской области в сфере охраны здоровья; Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области является правопреемником Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области в сфере строительства, электроэнергетики и энергосбережения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.

 

 

ПАСПОРТ

государственной программы Орловскойобласти

«Развитие отрасли здравоохранения вОрловской области»

 

 

Наименование государственной программы

«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»

(далее также – государственная программа)

Ответственный исполнитель государственной программы

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель государственной программы

Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области

Участники государственной программы

Не предусмотрены

Подпрограммы (в том числе ведомственные целевые программы)

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства».

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка».

Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».

Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан».

Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении».

 Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования».

 Подпрограмма 11 «Выполнение

территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи на территории

Орловской области».

 Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования».

Основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»

Цели государственной программы

Обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области.

 Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

 

Задачи государственной программы

1. Обеспечение приоритета профилактики в сферах охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи. 2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

3. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины.

4. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства. 5. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей.

6. Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей. 7. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами.

8. Обеспечение системности организации охраны здоровья

 

 

Целевые индикаторы и показатели государственной программы

1. Смертность населения (на 1000 человек).

2. Материнская смертность (на 100 000 родившихся живыми).

3. Младенческая смертность (на 1000 родившихся).

4. Смертность населения от болезней системы кровообращения (на 100 000 населения).

5. Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 000 населения).

6. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 000 населения).

7. Смертность от туберкулеза (на 100 000 населения).

8. Потребление алкогольной продукции

(в перерасчете на абсолютный алкоголь). 9. Распространенность потребления табака среди взрослого населения. 10. Распространенность потребления табака среди детей и подростков.

11. Заболеваемость туберкулезом

(на 100 000 населения).

12. Обеспеченность населения

(на 10 000 человек) врачами.

13. Соотношение врачи/средние медицинские работники.

14. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области.

15. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области.

16. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области.

17. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)

Этапы и сроки реализации государственной программы

Государственная программа реализуется в два этапа:

первый этап – 2013–2015 годы;

второй этап – 2016–2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы (по предварительной оценке), – 74 848 346,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 7 783 134,6 тыс. рублей;

2014 – 7 859 251,5 тыс. рублей;

2015 – 8 411 793,4 тыс. рублей;

2016 – 8 735 836,6 тыс. рублей;

2017 – 9 314 183,4 тыс. рублей;

2018 – 10 145 546,7 тыс. рублей;

2019 – 10 580 928,2 тыс. рублей;

2020 – 12 017 671,5 тыс. рублей.

Из общего объема:

1) средства областного бюджета – 38 112 153,8 тыс. рублей (из них межбюджетные трансферты – 23 396 676,0 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

2013 – 4 426 865,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 430 819,2 тыс. рублей;

2014 – 4 261 366,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 636 091,8 тыс. рублей;

2015 – 4 572 628,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 363,9 тыс. рублей;

2016 – 4 597 776,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 022 361,3 тыс. рублей;

2017 – 4 813 861,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей;

2018 – 4 790 589,1 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей;

2019 – 4 800 313,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей;

2020 – 5 848 752,7 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 272 794,0 тыс. рублей;

 

2) средства федерального бюджета – 2 054 271,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 269 572,4 тыс. рублей;

2014 – 432 720,0 тыс. рублей;

2015 – 302 340,2 тыс. рублей;

2016 – 300 062,9 тыс. рублей;

2017 – 366 338,9 тыс. рублей;

2018 – 50 381,2 тыс. рублей;

2019 – 49 286,1 тыс. рублей;

2020 – 283 569,5 тыс. рублей;

3) средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования – 58 078 597,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 23 396 676,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 5 517 515,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 430 819,2 тыс. рублей;

2014 – 5 801 257,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 636 091,8 тыс. рублей;

2015 – 6 545 188,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 363,9 тыс. рублей;

2016 – 6 860 358,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 022 361,3 тыс. рублей;

2017 – 7 142 731,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей;

2018 – 8 313 325,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей;

2019 – 8 740 076,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей;

2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 272 794,0 тыс. рублей.

Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, по подпрограммам государственной программы (по предварительной оценке):

1) подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», всего –

6 839 406,9 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:

2013 – 1 832 758,9 тыс. рублей;

2014 – 1 908 374,9 тыс. рублей;

2015 – 2 176 433,4 тыс. рублей;

2016 – 103 856,9 тыс. рублей;

2017 – 224 577,7 тыс. рублей;

2018 – 253 081,7 тыс. рублей;

2019 – 253 081,7 тыс. рублей;

2020 – 87 241,7 тыс. рублей;

2) подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации», всего – 18 722 357,7 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:

2013 – 4 167 831,3 тыс. рублей;

2014 – 4 341 489,8 тыс. рублей;

2015 – 4 723 918,6 тыс. рублей;

2016 – 1 010 550,9 тыс. рублей;

2017 – 1 212 615,9 тыс. рублей;

2018 – 962 906,4 тыс. рублей;

2019 – 972 373,4 тыс. рублей;

2020 – 1 330 671,4 тыс. рублей;

3) подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства», всего – 0,00 тыс. рублей (средства будут планироваться по мере появления участников реализации подпрограммы);

4) подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка», всего – 3 886 316,5 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:

2013 – 1 202 318,9 тыс. рублей;

2014 – 1 069 381,8 тыс. рублей;

2015 – 882 415,4 тыс. рублей;

2016 – 181 330,7 тыс. рублей;

2017 – 124 257,4 тыс. рублей;

2018 – 117 778,8 тыс. рублей;

2019 – 117 778,8 тыс. рублей;

2020 – 191 054,7 тыс. рублей;

 

5) подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», всего – 934 110,8 тыс. рублей (включая средства

межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:

2013 – 75 844,9 тыс. рублей;

2014 – 69 533,6 тыс. рублей;

2015 – 81 171,5 тыс. рублей;

2016 – 7 362,7 тыс. рублей;

2017 – 6 110,3 тыс. рублей;

2018 – 6 110,3 тыс. рублей;

2019 – 6 110,3 тыс. рублей;

2020 – 681 867,2 тыс. рублей;

6) подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», всего – 50 289,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 2 416,0 тыс. рублей;

2014 – 6 183,5 тыс. рублей;

2015 – 7 345,3 тыс. рублей;

2016 – 4 515,9 тыс. рублей;

2017 – 7 833,6 тыс. рублей;

2018 – 7 833,6 тыс. рублей;

2019 – 7 833,6 тыс. рублей;

2020 – 6 327,5 тыс. рублей;

7) подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», всего – 254 870,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 54 260,0 тыс. рублей;

2014 – 30 069,0 тыс. рублей;

2015 – 18 938,3 тыс. рублей;

2016 – 62 506,0 тыс. рублей;

2017 – 29 939,0 тыс. рублей;

2018 – 29 578,9 тыс. рублей;

2019 – 29 578,9 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей;

8) подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан», всего – 3 707 607,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 402 433,4 тыс. рублей;

2014 – 400 919,9 тыс. рублей;

2015 – 490 558,2 тыс. рублей;

2016 – 480 474,4 тыс. рублей;

2017 – 545 983,6 тыс. рублей;

2018 – 434 797,4 тыс. рублей;

2019 – 433 960,0 тыс. рублей;

2020 – 518 480,5 тыс. рублей;

9) подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении», всего – 238 752,5 тыс. рублей, в том числе по годам

 реализации:

2013 – 45 271,2 тыс. рублей;

2014 – 33 299,1 тыс. рублей;

2015 – 31 012,7 тыс. рублей;

2016 – 24 880,5 тыс. рублей;

2017 – 20 134,6 тыс. рублей;

2018 – 20 134,6 тыс. рублей;

2019 – 20 134,6 тыс. рублей;

2020 – 43 885,2 тыс. рублей;

10) подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования», всего – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей;

11) подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области», всего – 15 321 401,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;

2017 – 3 008 748,6 тыс. рублей;

2018 – 3 008 748,6 тыс. рублей;

2019 – 3 008 748,6 тыс. рублей;

2020 – 3 272 794,0 тыс. рублей;

12) подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования», всего –40 214 635,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 – 6 860 358,6 тыс. рублей;

2017 – 7 142 731,3 тыс. рублей;

2018 – 8 313 325,0 тыс. рублей;

2019 – 8 740 076,9 тыс. рублей;

2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей;

основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования», всего –8 075 274,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 2 430 819,2 тыс. рублей;

2014 – 2 636 091,8 тыс. рублей;

2015 – 3 008 363,9 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

1. Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.

2. Снижение материнской смертности до 11,2 на 100 000 родившихся живыми.

3. Снижение младенческой смертности до 8,0 на 1000 родившихся.

4. Снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 750,0 на 100 000 человек.

5. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,6 на 100 000 населения.

6. Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 190 на 100 000 населения.

7. Снижение смертности от туберкулеза

до 3,0 на 100 000 населения.

8. Снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров на душу населения в год.

9. Снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25 %.

10. Снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15 %.

11. Снижение заболеваемости туберкулезом до 37,6 на 100 000 населения.

12. Увеличение обеспеченности населения врачами до 46,2 на 10 000 человек.

13. Доведение соотношения врачи/средние медицинские работники до 1/3.

14. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее

профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области до 200 %.

15. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области до 100 %.

16. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области до 100 %.

17. Увеличение ожидаемой продолжитель-ности жизни при рождении до 74,2 года

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формированиездорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее также – подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель подпрограммы 1

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 1

Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области

Участники подпрограммы 1

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 1

В состав подпрограммы 1 ведомственные целевые инструменты не входят

Цели подпрограммы 1

Увеличение продолжительности жизни населения Орловской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.

Снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами.

Повышение выявляемости у больных злокачественных новообразований на I–II стадиях заболевания.

Повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии.

Снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний.

Снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией.

Снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития

депрессивных состояний и суицидального поведения

Задачи подпрограммы 1

 

1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Орловской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска.

2. Реализация дифференцированного подхода к организации первичной медико-санитарной помощи, профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, «делающих» наибольший вклад в снижение показателей инвалидизации и смертности населения.

3. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством проведения иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

4. Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством проведения иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок

 

(против полиомиелита, кори, краснухи).

5. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С.

6. Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1

1. Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей.

2. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. Охват диспансеризацией подростков.

4. Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м).

5. Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения.

6. Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения.

7. Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения.

8. Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения.

9. Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения.

10. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания.

11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез.

12. Заболеваемость дифтерией.

13. Заболеваемость корью.

14. Заболеваемость краснухой.

15. Заболеваемость эпидемическим паротитом.

16. Заболеваемость вирусным гепатитом В.

17. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки.

18. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки.

19. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки.

 

20. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки.

21. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки.

22. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных.

23. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года.

24. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года.

25. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов.

26. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей.

27. Смертность от самоубийств

Этапы и сроки реализации подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в два этапа:

первый этап – 2013–2015 годы;

второй этап – 2016–2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1

 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1, – 6 839 406,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 1 832 758,9 тыс. рублей;

2014 – 1 908 374,9 тыс. рублей;

2015 – 2 176 433,4 тыс. рублей;

2016 – 103 856,9 тыс. рублей;

2017 – 224 577,7 тыс. рублей;

2018 – 253 081,7 тыс. рублей;

2019 – 253 081,7 тыс. рублей;

2020 – 87 241,7 тыс. рублей,

 

из них: запланированные средства областного бюджета –

1 234 235,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

 

 

2013 – 76 887,4 тыс. рублей;

2014 – 119 322,5 тыс. рублей;

2015 – 128 732,0 тыс. рублей;

2016 – 102 218,3 тыс. рублей;

2017 – 223 551,7 тыс. рублей;

2018 – 253 081,7 тыс. рублей;

2019 – 253 081,7 тыс. рублей;

2020 – 77 360,6 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 47 137,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 4 891,0 тыс. рублей;

2014 – 27 839,5 тыс. рублей;

2015 – 1 861,4 тыс. рублей;

2016 – 1 638,6 тыс. рублей;

2017 – 1 026,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 9 881,1 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее также – ТФОМС) – 5 558 033,4 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе по годам реализации:

2013 – 1 750 980,5 тыс. рублей;

2014 – 1 761 212,9 тыс. рублей;

2015 – 2 045 840,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

1. Увеличение продолжительности активной жизни населения Орловской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.

2. Увеличение доли детей, имеющих I–II группы здоровья.

 

Снижение потребления табака населением, недопущение его потребления детьми, подростками и беременными женщинами.

 

Уменьшение доли лиц, имеющих ожирение (индекс массы тела более

 

30 кг/кв. м).

5. Увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания до 56,7 %.

6. Увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 91,1 %.

 

7. Снижение заболеваемости дифтерией, эпидемическим паротитом.

8. Сохранение на спорадическом уровне распространенности кори, краснухи, полиомиелита.

9. Обеспечение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита в декретированные сроки.

10. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 78,5 %

 

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Совершенствование оказанияспециализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в томчисле скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее также – подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель подпрограммы 2

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 2

Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области

Участники подпрограммы 2

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 2

В состав подпрограммы 2 ведомственные целевые программы не входят

Цель подпрограммы 2

Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек

Задача подпрограммы 2

 

Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2

1. Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением.

2. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете.

3. Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами.

4. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет.

5. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет.

 

6. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет.

7. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет.

8. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года.

9. Смертность от ишемической болезни сердца.

10. Смертность от цереброваскулярных заболеваний.

11. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более.

12. Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями.

13. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут.

14. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

15. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови.

16. Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами.

17. Число доноров крови и ее компонентов (на 1 тыс. населения)

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в два этапа:

первый этап – 2013–2015 годы;

второй этап – 2016–2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2

 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2, –

18 722 357,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 4 167 831,2 тыс. рублей;

2014 – 4 341 489,8 тыс. рублей;

2015 – 4 723 918,6 тыс. рублей;

2016 – 1 010 550,9 тыс. рублей;

2017 – 1 212 615,9 тыс. рублей;

2018 – 962 906,4 тыс. рублей;

2019 – 972 373,4 тыс. рублей;

2020 – 1 330 671,4 тыс. рублей,

из них: запланированные средства областного бюджета – 8 381 613,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

 

 

2013 – 1 250 002,0 тыс. рублей;

2014 – 1 072 741,6 тыс. рублей;

2015 – 964 365,5 тыс. рублей;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 – 904 708,2 тыс. рублей;

2017 – 996 298,3 тыс. рублей;

2018 – 960 773,6 тыс. рублей;

2019 – 961 118,8 тыс. рублей;

2020 – 1 281 675,1 тыс. рублей;

средства федерального бюджета –

742 465,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 78 279,3 тыс. рублей;

2014 – 202 869,2 тыс. рублей;

2015 – 66 703,5 тыс. рублей;

2016 – 105 842,7 тыс. рублей;

2017 – 216 317,6 тыс. рублей;

2018 – 11 857,5 тыс. рублей;

2019 – 11 599,8 тыс. рублей;

2020 – 48 996,3 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 9 598 278,6 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе по годам реализации:

2013 – 2 839 550,0 тыс. рублей;

2014 – 3 065 879,0 тыс. рублей;

2015 – 3 692 849,6 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

1. Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 93 %.

2. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 22,5 %.

3. Увеличение продолжительности жизни

ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 63,5 %.

4. Увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 8,9 наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента.

 

5. Увеличение числа наркологических больных,

находящихся в ремиссии более 2 лет, до 8,5

наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента.

6. Увеличение числа больных алкоголизмом,

находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 11,75 больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.

7. Увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 8,6 больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.

8. Сокращение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, до 20,8 %.

9. Снижение смертности от ишемической болезни сердца до 321,6 человека на 100 тыс. населения.

10. Снижение смертности от цереброваскулярных

 заболеваний до 193,2 человека на 100 тыс. населения.

11. Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 53,0 %. 12. Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями.

13. Увеличение доли выездов бригад скорой

медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут.

14. Снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий.

15. Увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

 

 

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Развитие государственно-частногопартнерства» государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства» (далее также – подпрограмма 3)

Ответственный исполнитель подпрограммы 3

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 3

Отсутствует

Участники подпрограммы 3

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 3

В состав подпрограммы 3 ведомственные целевые программы не входят

Цели подпрограммы 3

Обеспечение доступности медицинской помощи.

Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости населения и потребности населения в них, за счет привлечения представителей бизнеса к оказанию медицинской помощи в государственной системе здравоохранения

Задача подпрограммы 3

 

Повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи за счет государственно-частного партнерства

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3

Количество участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса

Этапы и сроки реализации подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в два этапа:

первый этап – 2013–2015 годы;

второй этап – 2016–2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3, составляет 0,00 тыс. рублей и будет сформирован по мере появления участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса

Ожидаемый результат реализации подпрограммы 3

Увеличение количества участников со стороны представителей бизнеса до 3

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»

государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»

(далее также – подпрограмма 4)

Ответственный исполнитель подпрограммы 4

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 4

Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области

Участники подпрограммы 4

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 4

В состав подпрограммы 4 ведомственные целевые программы не входят

Цель подпрограммы 4

Обеспечение доступности медицинской помощи детям и матерям, повышение эффективности медицинских услуг, приведение объемов, видов и качества медицинских услуг детям и матерям в соответствие с уровнем заболеваемости, потребностями женского и детского населения области, передовыми достижениями медицинской науки

Задача подпрограммы 4

 

Повышение эффективности службы родовспоможения и детства

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности.

Охват новорожденных неонатальным скринингом.

Охват новорожденных аудиологическим скринингом.

Показатель ранней неонатальной

смертности.

Смертность детей 0–17 лет.

 

 

Доля женщин с преждевременными

родами, родоразрешенных в перинатальных центрах.

Выживаемость детей, имевших при

рождении очень низкую и экстремально

низкую массу тела, в акушерском стационаре.

Больничная летальность детей;

первичная инвалидность у детей.

Результативность мероприятий по профилактике абортов.

Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами

 

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 4

Подпрограмма 4 реализуется в два этапа:

первый этап – 2013–2015 годы;

второй этап – 2016–2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 4, – 3 886 316,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 1 202 318,9 тыс. рублей;

2014 – 1 069 381,7 тыс. рублей;

2015 – 882 415,4 тыс. рублей;

2016 – 181 330,7 тыс. рублей;

2017 – 124 257,4 тыс. рублей;

2018 – 117 778,8 тыс. рублей;

2019 – 117 778,8 тыс. рублей;

2020 – 191 054,7 тыс. рублей;

из них: запланированные средства областного бюджета – 1 344 223,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 328 665,2 тыс. рублей;

2014 – 136 790,1 тыс. рублей;

2015 – 148 149,3 тыс. рублей;

2016 – 181 330,7 тыс. рублей;

2017 – 124 257,4 тыс. рублей;

2018 – 117 778,8 тыс. рублей;

2019 – 117 778,8 тыс. рублей;

2020 – 189 483,3 тыс. рублей;

средства федерального бюджета –

25 358,2 тыс. рублей, в том числе по

годам реализации:

2013 – 4 060,6 тыс. рублей;

2014 – 19 726,2 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

 

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 1 571,4 тыс. рублей;

 

 

средства ТФОМС – 2 516 734,7 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе по годам реализации:

2013 – 869 603,1 тыс. рублей;

2014 – 912 865,4 тыс. рублей;

2015 – 734 266,1 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4

Рост доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 80 %.

Увеличение охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98 %.

Увеличение охвата новорожденных аудиологическим скринингом до 98 %.

Снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6 %.

 Снижение показателя смертности детей от 0 до 17 лет до 9,0 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.

Увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70 %.

Увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела,

в акушерском стационаре до 74 %.

Снижение показателя больничной летальности детей до 0,36 %.

Снижение показателя первичной инвалидности у детей до 23 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста.

 

Увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин,

обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 10 %.

Увеличение показателя охвата пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 94 %

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации исанаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

(далее также – подпрограмма 5)

Ответственный исполнитель подпрограммы 5

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 5

Отсутствует

Участники подпрограммы 5

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 5

В состав подпрограммы 5 ведомственные целевые программы не входят

Цель подпрограммы 5

Увеличение продолжительности активного периода жизни населения

Задачи подпрограммы 5

 

Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации.

Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5

Охват санаторно-курортным лечением пациентов.

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов.

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

Этапы и сроки реализации подпрограммы 5

Подпрограмма 5 реализуется в два этапа:

первый этап – 2013–2015 годы;

второй этап – 2016–2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5, – 934 110,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 75 844,9 тыс. рублей;

2014 – 69 533,6 тыс. рублей;

2015 – 81 171,5 тыс. рублей;

2016 – 7 362,7 тыс. рублей;

2017 – 6 110,3 тыс. рублей;

 

2018 – 6 110,3 тыс. рублей;

2019 – 6 110,3 тыс. рублей;

2020 – 681 867,2 тыс. рублей,

из них: запланированные средства областного бюджета – 743 195,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 18 462,9 тыс. рублей;

2014 – 8 233,6 тыс. рублей;

2015 – 8 938,3 тыс. рублей;

2016 – 7 362,7 тыс. рублей;

2017 – 6 110,3 тыс. рублей;

2018 – 6 110,3 тыс. рублей;

2019 – 6 110,3 тыс. рублей;

2020 – 681 867,2 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 0,0 тыс.

рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС (включая средства межбюджетных трансфертов) – 190 915,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 57 382,0 тыс. рублей;

2014 – 61 300,0 тыс. рублей;

2015 – 72 233,2 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5

Охват санаторно-курортным лечением пациентов – не менее 45 %.

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов – не менее 25 %.

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся – 85 %

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в томчисле детям» государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее также – подпрограмма 6)

Ответственный исполнитель подпрограммы 6

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 6

Отсутствует

Участники подпрограммы 6

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 6

В состав подпрограммы 6 ведомственные целевые программы не входят

Цели подпрограммы 6

Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания.

Поддержание у больного способности как можно более длительно вести активную жизнь

Задачи подпрограммы 6

 

Создание эффективной службы паллиативной помощи
неизлечимым пациентам.

Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников.

Адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов.

Повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 6

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

Этапы и сроки реализации подпрограммы 6

Подпрограмма 6 реализуется в два этапа:

первый этап – 2013–2015 годы;

второй этап – 2016–2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 6, –

50 289,0 тыс. рублей, в том числе

по годам реализации:

2013 – 2 416,0 тыс. рублей;

2014 – 6 183,5 тыс. рублей;

 

2015 – 7 345,3 тыс. рублей;

2016 – 4 515,9 тыс. рублей;

 

2017 – 7 833,6 тыс. рублей;

 

2018 – 7 833,6 тыс. рублей;

2019 – 7 833,6 тыс. рублей;

2020 – 6 327,5 тыс. рублей,

из них: запланированные средства областного бюджета – 50 289,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 2 416,0 тыс. рублей;

2014 – 6 183,5 тыс. рублей;

2015 7 345,3 тыс. рублей;

2016 – 4 515,9 тыс. рублей;

2017 – 7 833,6 тыс. рублей;

2018 – 7 833,6 тыс. рублей;

2019 – 7 833,6 тыс. рублей;

2020 – 6 327,5 тыс. рублей;

средства федерального бюджета –

0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 0,00 тыс. рублей;

2014 – 0,00 тыс. рублей;

2015 – 0,00 тыс. рублей;

2016 – 0,00 тыс. рублей;

2017 – 0,00 тыс. рублей;

2018 – 0,00 тыс. рублей;

2019 – 0,00 тыс. рублей;

2020 – 0,00 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 0,00 тыс. рублей;

2014 – 0,00 тыс. рублей;

2015 – 0,00 тыс. рублей;

2016 – 0,00 тыс. рублей;

2017 – 0,00 тыс. рублей;

2018 – 0,00 тыс. рублей;

2019 – 0,00 тыс. рублей;

2020 – 0,00 тыс. рублей

 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (4,4 койки на 100 тысяч взрослого населения).

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (койка на 100 тысяч детского населения)

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системыздравоохранения» государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

(далее также – подпрограмма 7)

Ответственный исполнитель подпрограммы 7

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 7

Отсутствует

Участники подпрограммы 7

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 7

В состав подпрограммы 7 ведомственные целевые программы не входят

Цели подпрограммы 7

Совершенствование и перспективное развитие обеспеченности региональной системы здравоохранения медицинскими кадрами.

Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров.

Обеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль.

Планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению.

Решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества

оказываемой медицинской помощи

Задачи подпрограммы 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Орловской области с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного

использования.

Достижение полной укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками.

Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников.

Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников посредством приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи.

Регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы территориального здравоохранения посредством мониторинга кадров при реализации организационно-методической, информационно-аналитической поддержки здравоохранения

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования.

Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования.

Количество подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования.

Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в

государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования.

Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах.

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области.

Доля аккредитованных специалистов

Этапы и сроки реализации подпрограммы 7

Подпрограмма 7 реализуется в один этап – с 2013 по 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 7

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 7, – 254 870,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 54 260,0 тыс. рублей;

2014 – 30 069,0 тыс. рублей;

2015 – 18 938,3 тыс. рублей;

2016 – 62 506,0 тыс. рублей;

2017 – 29 939,0 тыс. рублей;

2018 – 29 578,9 тыс. рублей;

2019 – 29 578,9 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей,

из них: запланированные средства областного бюджета – 214 170,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 43 760,0 тыс. рублей;

2014 – 22 069,0 тыс. рублей;

2015 – 15 938,3 тыс. рублей;

2016 – 43 306,0 тыс. рублей;

2017 – 29 939,0 тыс. рублей;

2018 – 29 578,9 тыс. рублей;

2019 – 29 578,9 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета –

40 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 10 500,0 тыс. рублей;

2014 – 8 000,0 тыс. рублей;

2015 – 3 000,0 тыс. рублей;

2016 – 19 200,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7

Увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования до 30 человек.

Увеличение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования до 3 человек.

Увеличение количества подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования до 620 человек.

Увеличение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования до 110 человек.

Увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, до 25 человек.

Увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, до 90 процентов.

Увеличение доли аккредитованных специалистов до 80 %

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение отдельныхкатегорий граждан» государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»

(далее также – подпрограмма 8)

Ответственный исполнитель подпрограммы 8

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 8

Отсутствует

Участники подпрограммы 8

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 8

В состав подпрограммы 8 ведомственные целевые программы не входят

Цель подпрограммы 8

Повышение уровня обеспеченности населения Орловской области качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями

Задача подпрограммы 8

 

Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые

Целевой индикатор и показатель подпрограммы 8

Смертность населения (на 1000 человек)

Этапы и сроки реализации подпрограммы 8

Подпрограмма 8 реализуется в 2 этапа:

первый этап – 2013-2015 годы;

второй этап – 2016-2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 8

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 8, – 3 707 607,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 402 433,4 тыс. рублей;

2014 – 400 919,9 тыс. рублей;

2015 – 490 558,2 тыс. рублей;

2016 – 480 474,4 тыс. рублей;

2017 – 545 983,6 тыс. рублей;

2018 – 434 797,4 тыс. рублей;

2019 – 433 960,0 тыс. рублей;

2020 – 518 480,5 тыс. рублей,

из них: запланированные средства областного бюджета – 2 508 997,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 230 591,9 тыс. рублей;

2014 – 226 634,8 тыс. рублей;

2015 – 259 782,9 тыс. рублей;

2016 – 307 092,8 тыс. рублей;

2017 – 396 988,3 тыс. рублей;

 

2018 – 396 273,7 тыс. рублей;

2019 – 396 273,7 тыс. рублей;

 

 

2020 – 295 359,8 тыс. рублей;

средства федерального бюджета –

1 508 997,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 171 841,5 тыс. рублей;

2014 – 174 285,1 тыс. рублей;

2015 – 230 775,3 тыс. рублей;

2016 – 173 381,6 тыс. рублей;

2017 – 148 995,3 тыс. рублей;

2018 – 38 523,7 тыс. рублей;

2019 – 37 686,3 тыс. рублей;

2020 – 223 120,7 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 8

Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 9 «Развитие информатизации вздравоохранении» государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»

(далее также – подпрограмма 9)

Ответственный исполнитель подпрограммы 9

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 9

Отсутствует

Участники подпрограммы 9

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 9

В состав подпрограммы 9 ведомственные целевые программы не входят

Цель подпрограммы 9

Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения посредством развития и использования информационных

и телекоммуникационных технологий

Задача подпрограммы 9

 

Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 9

Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее также – ЕГИСЗ) (1 контакт-центр).

Процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение по применению информационно-коммуникационных технологий (100 %).

Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ (100 %).

Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ (100 %).

 

 

Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг (100 %).

Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям (100 %).

Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором

актуализируются в федеральном

регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом (100 %).

Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (далее также – паспорт МУ) (100 %).

Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники (далее также – регистр МТ) (100 %).

Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему административно-хозяйственной деятельности (далее также – АХД) федерального сегмента ЕГИСЗ (100 %).

Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения,

передаваемых в электронном виде в

аптечные учреждения (100 %).

Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС (100 %)

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 9

Подпрограмма 9 реализуется в один этап – с 2013 по 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 9

 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 9, – 238 752,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 45 271,2 тыс. рублей;

2014 – 33 299,1 тыс. рублей;

2015 – 31 012,7 тыс. рублей;

2016 – 24 880,5 тыс. рублей;

2017 – 20 134,6 тыс. рублей;

2018 – 20 134,6 тыс. рублей;

2019 – 20 134,6 тыс. рублей;

2020 – 43 885,2 тыс. рублей,

из них: запланированные средства областного бюджета – 238 752,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 45 271,2 тыс. рублей;

2014 – 33 299,1 тыс. рублей;

2015 – 31 012,7 тыс. рублей;

2016 – 24 880,5 тыс. рублей;

2017 – 20 134,6 тыс. рублей;

2018 – 20 134,6 тыс. рублей;

2019 – 20 134,6 тыс. рублей;

2020 – 43 885,2 тыс. рублей;

средства федерального бюджета –

0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

 

2020 – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 9

Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ (1 контакт-центр).

Процент медицинского персонала,

участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение применению информационно-коммуникационных технологий (100 %).

Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных

к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ (100 %).

Процент автоматизированных рабочих

мест медицинского персонала, подключенных к медицинским

информационным системам

регионального или учрежденческого уровня (100 %).

Процент медицинских организаций,

оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь,

предоставляющих гражданам

возможность записаться на прием к врачу или на исследование через Единый портал государственных услуг (далее также – ЕПГУ) или Региональный портал

государственных услуг (РПГУ) субъекта Российской Федерации (90 %).

Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь,

сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ (90 %).

Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы,

соответствующие утвержденным

Министерством здравоохранения

Российской Федерации требованиям (100 %).

 

Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором

актуализируются в федеральном регистре

медицинских работников в соответствии

с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом (100 %).

Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (паспорт МУ) (100 %).

 Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения,

содержащиеся в регистре медицинской техники (регистр МТ) (100 %).

 Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ (100 %).

 Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения (100 %).

 Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС (100 %)

 

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 10 «Совершенствование системы

территориального планирования» государственнойпрограммы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования» (далее также – подпрограмма 10)

Ответственный исполнитель подпрограммы 10

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 10

Отсутствует

Участники подпрограммы 10

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 10

В состав подпрограммы 10 ведомственные целевые программы не входят

Цели подпрограммы 10

Обеспечение доступности медицинской помощи.

Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости населения и потребности населения в них

Задача подпрограммы 10

 

Повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи

Целевой индикатор и показатель подпрограммы 10

Смертность населения (на 1000 человек)

Этапы и сроки и реализации подпрограммы 10

Подпрограмма 10 реализуется в два этапа:

первый этап – 2013-2015 годы;

второй этап – 2016-2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 10

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 10, – 0,00 тыс. рублей

Ожидаемый результат реализации подпрограммы 10

Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 11«Выполнение территориальной программыгосударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи натерритории Орловской области» государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»

(далее также – подпрограмма 11)

Ответственный исполнитель подпрограммы 11

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель

подпрограммы 11

Отсутствует

Участники подпрограммы 11

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 11

В состав подпрограммы 11 ведомственные целевые программы не входят

Цель подпрограммы 11

Выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Задача подпрограммы 11

 

Создание равных условий гражданам в Орловской области на получение качественной медицинской помощи

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 11

1. Смертность населения; смертность населения от болезней системы кровообращения; младенческая смертность; смертность от дорожно-транспортных происшествий.

2. Смертность от новообразований.

3. Материнская смертность.

4. Смертность от туберкулеза.

5. Заболеваемость туберкулезом.

6. Соотношение врачи/средние медицинские работники.

7. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги, и средней заработной платы в Орловской области.

8. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского

персонала и средней заработной платы

 

в Орловской области.

9. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного

 

менее 20 минут

Этапы и сроки реализации подпрограммы 11

Подпрограмма 11 реализуется в два этапа:

первый этап – 2013-2015 годы;

второй этап – 2016-2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 11

 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 11, – 15 321 401,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;

2017 – 3 008 748,6 тыс. рублей;

2018 – 3 008 748,6 тыс. рублей;

2019 – 3 008 748,6 тыс. рублей;

2020 – 3 272 794,0 тыс. рублей,

из них: средства межбюджетных трансфертов бюджетам фондов обязательного медицинского страхования – 15 321 401,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;

2017 – 3 008 748,6 тыс. рублей;

 

 

2018 – 3 008 748,6 тыс. рублей;

2019 – 3 008 748,6 тыс. рублей;

2020 – 3 272 794,0 тыс. рублей              

Ожидаемый результат реализации подпрограммы 11

Выполнение программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 100 %

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 12 «Формирование эффективной системыорганизации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования» (далее также подпрограмма 12)

Ответственный исполнитель подпрограммы 12

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 12

Отсутствует

Участники подпрограммы 12

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 12

В состав подпрограммы 12 ведомственные целевые программы не входят

Цель подпрограммы 12

Обеспечение прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

Задача подпрограммы 12

 

Повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи застрахованным лицам в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 12

1. Эффективность деятельности медицинских организаций.

2. Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих расходах на территориальную программу (с 50,7 до 48,5 %).

3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную

программу (с 8,5 до 8,7 %).

4. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу (с 2,4 до 3,0 %)

Этапы и сроки реализации подпрограммы 12

Подпрограмма 12 реализуется в два этапа:

первый этап – 2013-2015 годы;

второй этап – 2016-2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 12

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 12 за счет средств ТФОМС, 40 214 635,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 6 860 358,6 тыс. рублей;

2017 – 7 142 731,3 тыс. рублей;

2018 – 8 313 325,0 тыс. рублей;

2019 – 8 740 076,9 тыс. рублей;

2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей

Ожидаемый результат реализации подпрограммы 12

Повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи застрахованным лицам в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в целях сохранения и укрепления здоровья и ранней профилактики заболеваний

 

I.                   Приоритеты и цели государственной политики всфере здравоохранения

 

Главными целями социальной политики РоссийскойФедерации, в том числе Орловской области как одного из ее субъектов, в сферездравоохранения являются улучшениекачества и обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловскойобласти, в том числе высокотехнологичной и специализированной.

Согласно Концепции долгосрочногосоциально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008года № 1662-р, основные приоритеты социальной и экономической политики в сферереализации государственной программы Российской Федерации «Развитиездравоохранения», утвержденной постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 15 апреля 2014 года № 294 «Об утверждении государственнойпрограммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (далее также –Программа), включают формирование здорового образа жизни, внедрениеинновационных технологий в сфере здравоохранения и образования, решениепроблемы их кадрового обеспечения.

Развитие человеческого потенциала

 

Уровень конкурентоспособности современнойинновационной экономики в значительной степени определяется качествомпрофессиональных кадров. Концепцией долгосрочного социально-экономическогоразвития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжениемПравительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, поставленазадача по повышению эффективности человеческого капитала и созданию комфортныхсоциальных условий.

Развитие инновационных отраслей

 

Развитие инновационных отраслей сопровождаетсяформированием условий для появления новых инновационных компаний, работающих всферах, связанных с созданием таких технологий в Российской Федерации.

 

Создание и развитие конкурентных рынков,последовательная демонополизация экономики

 

Предусматривается создание условий для развитиягосударственно-частного партнерства, постепенной демонополизациигосударственной системы оказания медицинской помощи населению в условияхреформирования системы контрольно-надзорных функций и стандартизации медицинскихуслуг. Современное производство медицинских изделий на территории РоссийскойФедерации способно восполнить существующую потребность отечественной системыздравоохранения в качественных, недорогих медицинских изделиях, применяемых приоказании специализированной медицинской помощи. При реализации указанногомероприятия планируется использование механизма долгосрочного государственногозаказа.

Актуальность разработкигосударственной программы обусловлена отрицательной динамикой некоторыхпоказателей общественного здоровья (высокая смертность трудоспособногонаселения от туберкулеза, злокачественных новообразований, болезней системыкровообращения, высокая заболеваемость социально значимыми заболеваниями),необходимостью реструктуризации учреждений первичной медико-санитарной помощи,модернизации специализированных видов медицинской помощи, обновления основныхфондов и расширения сети учреждений здравоохранения. Сокращение смертностинаселения от предотвратимых причин, как правило, достигается путем проведениямероприятий по исключению причин заболеваний, принятия профилактических мер пораннему выявлению заболеваний, снижения числа дорожно-транспортныхпроисшествий, обеспечения своевременности и эффективности лечения при травмах исердечно-сосудистых заболеваниях, увеличения доступности специализированных, втом числе высокотехнологичных, видов медицинской помощи.

Материально-техническая базамедицинских учреждений, информатизация системы оказания медицинской помощитребуют дополнительных финансовых вложений в целях формирования единого подходак реализации программы государственных гарантий и обеспечения выполненияфедеральных отраслевых стандартов диагностики и лечения на территории всейстраны.

Внедрениедиагностических и лечебных технологий в систему практического здравоохранениятребует инвестиций, которые должны быть направлены на ключевые, приоритетныенаправления медицинской отрасли. Это позволит получить максимальный эффект вобласти улучшения состояния здоровья граждан.

 

 

II . Цели и задачи государственнойпрограммы

 

 

 

Целями государственной программы являются обеспечениедоступности медицинской помощи населению Орловской области и повышениеэффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны

соответствовать уровню заболеваемости и потребностямнаселения, передовым достижениям медицинской науки.

Государственной программойобеспечена возможность проверки
и подтверждения достижения целей и решения поставленных задач посредствоммониторинга целевых показателей (индикаторов), количественно характеризующихпогодовую динамику степени решения задач и уровня достижения цели, а такжеконечные результаты реализации государственной программы.

Система показателей(индикаторов) сформирована с учетом необходимости обеспечениявозможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задачгосударственной программы.

Сведения о показателях (индикаторах)государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения вОрловской области»
и их значениях приведены в приложении 1 к государственной программе.

Для достижения цели государственной программыпредполагается решение следующих задач:

1) обеспечения приоритетапрофилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарнойпомощи;

2) повышения эффективности оказанияспециализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, втом числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

3) развития и внедренияинновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основперсонализированной медицины;

4) повышения эффективности службыродовспоможения и детства;

5) развития медицинской реабилитациинаселения и совершенствования системы санаторно-курортного лечения, в том числедетей;

6) обеспечения медицинской помощью неизлечимыхбольных, в том числе детей;

7) обеспечения системыздравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;

8) обеспечения системности организации охраныздоровья.

Решение задач государственной программы возможно лишьпри детальном планировании и проектировании процесса работы системыздравоохранения.

Решение задач государственной программы осуществляетсяпосредством реализации основных мероприятий 12 подпрограмм:

1)                подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образажизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;

2)                подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированноймедицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы;

3)                подпрограммы 3 «Развитие государственно-частного партнерства»государственной программы;

4)                подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственнойпрограммы;

5)                подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортноголечения, в том числе детей» государственной программы;

6)                подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»государственной программы;

7)                подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»государственной программы;

8)                подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»государственной программы;

9)                подпрограммы 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»государственной программы;

10)           подпрограммы 10 «Совершенствование системы территориального планирования»государственной программы;

11)           подпрограммы 11 «Выполнение территориальной программы государственныхгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территорииОрловской области» государственной программы;

12)           подпрограммы 12 «Формирование эффективной системы организации медицинскойпомощи в сфере обязательного медицинского страхования» государственнойпрограммы.

Перечень подпрограмм государственной программы,основных мероприятий подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемыхрезультатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов
их выполнения с показателями (индикаторами) государственной программы приведеныв приложении 2 к государственной программе.

Задача по обеспечению приоритета профилактики в сфереохраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи решаетсяпосредством реализации мероприятий подпрограмм 1, 3, 8, которыми предусмотреныследующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1 «Развитиесистемы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формированиездорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика зависимости, включаясокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивныхвеществ, в том числе у детей».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаютсяследующие результаты:

1) охват целевыми профилактическими медицинскимиосмотрами детей до 97 % от всех подлежащих профосмотрам;

2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей,находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количестваподлежащих осмотру;

3) охват диспансеризацией подростков до 95 %подлежащих диспансеризации;

4) снижение доли больных алкоголизмом, повторногоспитализированных в течение года, с 27 % до 24,5 % от общего числа;

5) снижение доли больных наркоманией, повторногоспитализированных в течение года, с 31,6 % до 28,53 %;

6) снижение распространенности низкой физическойактивности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции;

7) снижение распространенности недостаточногопотребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 %до 58 %;

8) снижение показателя смертности от самоубийств (с23,4 до 19,2

на 100 тыс. населения).

2.                Основноемероприятие 1.2 подпрограммы 1 «Профилактика инфекционных заболеваний, включаяиммунопрофилактику».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаютсяследующие результаты:

1) снижение заболеваемости дифтерией (менее 1 случаяна 100 тыс. населения);

2) снижение заболеваемости корью (менее 1 случая на100 тыс. населения);

3) снижение заболеваемости краснухой (менее 1 случаяна 100 тыс. населения);

4) снижение заболеваемости эпидемическим паротитом(менее 1 случая на 100 тыс. населения);

5) увеличение охвата иммунизацией населения противдифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки до 95 % от всехподлежащих иммунизации;

6) достижение процента охвата иммунизацией населенияпротив кори в декретированные сроки до 95 % от всего населения;

7) достижение охвата иммунизацией населения противкраснухи в декретированные сроки до 95 % от всего населения;

8) достижение охвата иммунизацией населения противэпидемического паротита в декретированные сроки до 95 % от всего населения.

3. Основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1«Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаютсяследующие результаты:

1) снижение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих надиспансерном учете, от числа выявленных с 88,3 % в 2013 году до 78,5 % в 2020году;

2) охват иммунизацией населения против вирусногогепатита В в декретированные сроки не менее 95 % процентов от всех подлежащихвакцинации;

3) снижение заболеваемости вирусным гепатитом В (1случай на 100 тыс. населения).

4. Основное мероприятие 1.4 подпрограммы 1 «Развитиепервичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитиесистемы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторовриска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризациинаселения, в том числе у детей».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующиерезультаты:

1) достижение охвата целевыми профилактическимимедицинскими осмотрами детей до 97 % от всех подлежащих профосмотрам;

2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей,находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количестваподлежащих осмотру;

3) охват диспансеризацией подростков до 95 %подлежащих диспансеризации;

4) увеличение доли больных с выявленнымизлокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания с 46,8 % до 54,8%;

5) стабилизация распространенности ожирения средивзрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) на 25,5 % от общейпопуляции;

6) снижение распространенности повышенногоартериального давления среди взрослого населения до 25 % во всей популяции;

7) снижение распространенности повышенного уровняхолестерина в крови среди взрослого населения до 46 % во всей популяции;

8) снижение распространенности низкой физическойактивности среди взрослого населения до 46 % во всей популяции;

9) снижение распространенности низкой физическойактивности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции;

10) снижение распространенности недостаточногопотребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75до 58 %.

5. Основное мероприятие 1.5 подпрограммы 1«Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами,медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебногопитания для детей в амбулаторных условиях».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаютсяследующие результаты:

1) достижение процента удовлетворенности спроса налекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественныминовообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезньюГоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)тканей, не менее 94 % от всей соответствующей группы населения;

2) достижение процента удовлетворенности потребностиотдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах имедицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питаниядля детей-инвалидов не менее 97 % от всей соответствующей группы населения.

6. Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3«Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантийпредставителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемахфинансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидается ростколичества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до3.

7. Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3 «Заключениесоглашений с представителями бизнеса по передаче им отдельных функций приосуществлении работ и услуг в сфере здравоохранения». Благодаря реализацииэтого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерствасо стороны бизнеса до 3.

8. Основное мероприятие 8.3 подпрограммы 8«Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, атакже специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторныхусловиях. Финансовое обеспечение расходов на организацион-ные мероприятия,связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными длялечения больных злокачественными новообразова-ниями лимфоидной, кроветворной иродственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и(или) тканей».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаетсяснижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.

Задача по повышениюэффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную,медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинскойпомощи, медицинской эвакуации решается посредством реализациимероприятий подпрограмм 2, 3, 8, которыми предусмотрены следующие основныемероприятия:

1.                Основноемероприятие 2.1 подпрограммы 2 «Совершенствование оказания медицинской помощибольным туберкулезом».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаетсяповышение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больныхтуберкулезом с бактериовыделением с 90 до 93 % к 2020 году.

2. Совершенствование оказания медицинской помощилицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С(основное мероприятие 2.2 подпрограммы 2).

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаютсяследующие результаты:

1) повышение доли ВИЧ-инфицированныхлиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерномучете с 19,2 % до 22,5 %;

2) достижение показателя ожидаемой продолжительностижизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию всоответствии с действующими стандартами, до 63,5 года.

3. Совершенствование оказания медицинской помощинаркологическим больным (основное мероприятие 2.3 подпрограммы 2).

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаютсяследующие результаты:

1) снижение числа наркологическихбольных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманиейсреднегодового контингента), с 14,2 до 8,9 %;

2) повышение числа наркологическихбольных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманиейсреднегодового контингента), с 7,6 до 8,5 %;

3) снижение числа больныхалкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больныхалкоголизмом среднегодового контингента), с 14,9 до 11,75 %;

4) повышение числа больных алкоголизмом, находящихся времиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента),с 7,8 до 8,6 %.

4. Основное мероприятие 2.4 подпрограммы 2«Совершенствование оказания медицинской помощи больным с психическимирасстройствами и расстройствами поведения».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаетсяснижение доли больных с психическими расстройствами, повторногоспитализированных в течение года.

5. Основное мероприятие 2.5 подпрограммы 2«Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистымизаболеваниями».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаютсяследующие результаты:

1) снижение смертности отишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);

2) снижение смертности от цереброваскулярныхзаболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения).

6. Основное мероприятие 2.6 подпрограммы 2«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическимизаболеваниями, включая обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратамибольных онкологическими заболеваниями».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаютсяследующие результаты:

1) достижение показателя удельноговеса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с моментаустановления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных;

2) снижение показателя одногодичной летальностибольных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших.

7. Совершенствование оказания скорой, в том числескорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации (основноемероприятие 2.7 подпрограммы 2).

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаетсяувеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минут с 83,3 % в 2011 годудо 89 % к 2020 году.

8. Совершенствование оказания медицинской помощипострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (основное мероприятие 2.8подпрограммы 2).

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаетсяснижение доли больничной летальности пострадавших в результатедорожно-транспортных происшествий до 4,1 % к 2020 году.

9. Совершенствование оказания медицинской помощибольным прочими заболеваниями (основное мероприятие 2.9 подпрограммы 2).

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаетсяувеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минут с 83,3 % в 2011 годудо 89 %

к 2020 году.

10. Совершенствование высокотехнологичной медицинскойпомощи, развитие новых эффективных методов лечения (основное мероприятие 2.10подпрограммы 2).

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаютсяследующие результаты:

1) снижение смертности отишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);

2) снижение смертности отцереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения);

3) достижение показателя удельноговеса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с моментаустановления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных;

4) снижение показателя одногодичной летальностибольных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших.

11. Основное мероприятие 2.11 подпрограммы 2 «Развитиеслужбы крови».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаютсяследующие результаты:

1) увеличение доли станцийпереливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасностикомпонентов крови, до 100 %;

2) увеличение объема заготовки компонентов донорскойкрови автоматическими методами до 9 %.

12. Основное мероприятие 2.12 подпрограммы 2«Организация работы бюро судебно-медицинской экспертизы».

13. Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3«Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантийпредставителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемахфинансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидается ростколичества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до3.

14. Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3«Заключение соглашений с представителями бизнеса по передаче им отдельныхфункций при осуществлении работ и услуг в сфере здравоохранения».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидается ростколичества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до3.

15. Основное мероприятие 8.1 подпрограммы 8«Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижениесмертности населения до 15,6 на 1000 человек.

16. Основное мероприятие 8.2 подпрограммы 8«Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаетсяснижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.

Задача по развитию ивнедрению инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а такжеоснов персонализированной медицины решаетсяпосредством реализации мероприятий подпрограмм 2, 3, 9, где реализуютсяследующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие 2.5 подпрограммы 2«Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистымизаболеваниями».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаютсяследующие результаты:

1) снижение смертности отишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);

 

2) снижение смертности отцереброваскулярных заболеваний до 193,2 на 100 тыс. населения.

2. Основное мероприятие 2.6подпрограммы 2 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больнымонкологическими заболеваниями, включая обеспечение дорогостоящимилекарственными препаратами больных онкологическими заболеваниями».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаютсяследующие результаты:

1) достижение показателя удельноговеса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с моментаустановления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных;

2) снижение показателя одногодичнойлетальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всехзаболевших.

3. Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3 «Привлечениек реализации территориальной программы государственных гарантий представителейчастной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования пополному тарифу оплаты медицинской услуги».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидается ростколичества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до3.

4. Основное мероприятие 9.2подпрограммы 9 «Информационно-аналитическая поддержка реализациигосударственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения вОрловской области».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаютсяследующие результаты:

1) достижение процента медицинских организаций(самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующихмедицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерствомздравоохранения Российской Федерации требованиям (100 %);

2) процент медицинского персонала, работающего вмедицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о которомактуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии сутвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом (100%);

3) процент медицинских организаций, передающихинформацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ (100 %);

4) процент выписанных рецептов льготноголекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечныеучреждения (100 %).

Задача по повышениюэффективности службы родовспоможения и детства решаетсяпосредством реализации мероприятий подпрограммы 4, которой предусмотрены следующиеосновные мероприятия:

1.                Основноемероприятие 4.1 подпрограммы 4 «Совершенствование службы родовспоможения идетства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системыоказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарнойпомощи».

 

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаютсяследующие результаты:

1) повышение доли обследованных беременных женщин поновому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностикинарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-й триместрбеременности до 80 %;

2) повышение доли женщин спреждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70 % отобщего числа.

2. Совершенствование системы раннего выявления икоррекции нарушений развития ребенка (основное мероприятие 4.2 подпрограммы 4).

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаетсяувеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведениякомплексной пренатальной диагностики нарушений развития ребенка до 80 % отчисла поставленных на учет в первый триместр беременности. Увеличение процентаохвата новорожденных неонатальным скринингом до 98 %. Увеличение процентаохвата новорожденных аудиологическим скринингом до 80 %.

3. Основное мероприятие 4.3 подпрограммы 4 «Совершенствованиетехнологий выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных с экстремальнонизкой массой тела».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаетсяснижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6 случая на 1000родившихся живыми. Увеличение процента выживаемости детей, имевших при рожденииочень низкую и экстремально низкую массу тела, в первый год жизни до 74 % отдоли выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкоймассой тела.

4. Основное мероприятие 4.4 «Развитиеспециализированной медицинской помощи детям посредством дооснащенияподразделений бюджетного учреждения здравоохранения (далее также – БУЗ)Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощиматерям и детям имени З. И. Круглой» современным оборудованием и аппаратурой».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаютсяследующие результаты:

1) повышение выживаемости детей, имевших при рожденииочень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доливыживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремальнонизкой массой тела, в акушерском стационаре) до 74 %;

2) снижение больничной летальности детей (доли умершихдетей от числа поступивших) до 0,36 %;

3) снижение уровня первичной инвалидностиу детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс.детей соответствующего возраста) до 23 %.

5. Совершенствование методов борьбы с вертикальнойпередачей ВИЧ от матери к плоду (основное мероприятие 4.5 подпрограммы 4).

 Благодаряреализации этого мероприятия ожидается повышение уровня охвата пар «мать дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами.

6. Основное мероприятие 4.6 подпрограммы 4«Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержкибеременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаетсядостижение показателя результативности мероприятий по профилактике абортов(доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин,обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности) 10 %.

7. Основное мероприятие 4.7 подпрограммы 4«Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаетсяснижение числа осложнений беременности, показателей заболеваемости детейраннего возраста.

Задача по развитиюмедицинской реабилитации населения и совершенствованию системысанаторно-курортного лечения, в том числе детей, решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 5, которойпредусмотрены следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие 5.1 подпрограммы 5 «Развитиемедицинской реабилитации, в том числе детям».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаютсяследующие результаты:

1) достижение процента охвата реабилитационноймедицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся не менее 85 %;

2) достижение процента охвата реабилитационноймедицинской помощью пациентов не менее 25 %.

2. Основное мероприятие 5.2 подпрограммы 5 «Развитиесанаторно-курортного лечения, в том числе детей».

Благодаря реализации этогомероприятия ожидается обеспечение охвата санаторно-курортным лечением пациентовне менее 45 %.

Задача по обеспечениюмедицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей, решается посредством реализации мероприятийподпрограммы 6, которой предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие 6.1 подпрограммы 6«Организация кабинетов паллиативной помощи в амбулаторно-поликлиническойслужбе».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаетсяустановление необходимого количества специалистов по паллиативной службе вкаждом бюджетном учреждении здравоохранения.

2.                Основноемероприятие 6.2 подпрограммы 6 «Организация оказания паллиативной помощи детямна базе БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центрмедицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой» (2 койки)».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаетсяобеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям из расчета койкана 100 тысяч детского населения.

3. Организация оказания паллиативной помощи взрослым:с 1 января 2013 года на базе Дросковской врачебной амбулатории БУЗ Орловскойобласти «Покровская ЦРБ» 10 коек; с 1 января 2014 года на базе БУЗОрловской области «Новодеревеньковская ЦРБ» 5 коек, БУЗ Орловской области«Свердловская ЦРБ» 10 коек (основное мероприятие 6.3 подпрограммы 6).

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаетсяповышение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи населениюОрловской области.

Задача по обеспечениюсистемы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами решается посредством реализации мероприятийподпрограммы 7, где реализуются следующие основные мероприятия:

1. Совершенствование системы целевой контрактнойподготовки молодых специалистов (основное мероприятие 7.1 подпрограммы 7).

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаетсядостижение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся врамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся послезавершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системыздравоохранения Орловской области, 100 %.

2. Основное мероприятие 7.2 подпрограммы 7 «Повышениеквалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников».

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаетсяувеличение количества:

1) подготовленных специалистов по программамдополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственныхобразовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 30 человек;

2) обучающихся, прошедших подготовку в обучающихсимуляционных центрах, – 10 человек;

3) подготовленных специалистов по программаммедицинского и фармацевтического образования в государственных образовательныхучреждениях высшего профессионального образования – 620 человек;

4) подготовленных специалистов по программампослевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственныхобразовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 3 человека;

5) подготовленных специалистов по программампослевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственныхобразовательных учреждениях высшего профессионального образования 110человек.

3. Основное мероприятие 7.3 подпрограммы 7 «Повышениепрестижа медицинских специальностей».

4. Основное мероприятие 7.4 подпрограммы 7 «Социальнаяподдержка отдельных категорий медицинских работников».

 

Благодаря реализации этих мероприятий ожидается, чтоколичество подготовленных специалистов по программам дополнительногомедицинского и фармацевтического образования в государственных образовательныхучреждениях дополнительного профессионального образования достигнет 1000человек.

Задача по обеспечениюсистемности организации охраны здоровья решаетсяпосредством реализации мероприятий подпрограмм 10, 11, 12, которымипредусмотрены следующие основные мероприятия:

1. Территориальное планирование в сферездравоохранения Орловской области (основное мероприятие 10.1 подпрограммы 10).

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаетсяснижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.

2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондовобязательного медицинского страхования (основное мероприятие 11.1 подпрограммы11).

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаютсяследующие результаты:

1) выравнивание финансового обеспечения бюджетовтерриториальных фондов ОМС позволит улучшить финансирование учрежденийздравоохранения, что будет способствовать достижению результатов основногомероприятия;

2) снижение смертности населения и достижение целевогопоказателя 15,6 на 1000 населения;

3) снижение смертности населения от болезнейкровообращения до уровня 750 на 100 000 населения;

4) достижение целевого показателя младенческойсмертности (8,0 на 1000 родившихся живыми);

5) смертность от дорожно-транспортных происшествий (на100 тыс. населения);

6) снижение смертности от новообразований (в том числеот злокачественных) (190 на 100 тыс. населения);

7) достижение показателя материнской смертности (11,2на 100 тыс. родившихся живыми);

8) смертность от туберкулеза (3,0 на 100 тыс.населения);

9) заболеваемость туберкулезом (37,6 на 100 тыс.населения);

10) достижение соотношения средней заработной платыврачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское(фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование,предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинскихуслуг), и средней заработной платы в Орловской области 200 %.

3. Финансовое обеспечение обязательного медицинскогострахования (основное мероприятие 12.1 подпрограммы 12).

Благодаря реализации этого мероприятия ожидаетсяповышение эффективности деятельности медицинских организаций.

 

Последовательность решения задач и выполненияподпрограмм
и их мероприятий определяется ответственным исполнителем государственнойпрограммы в соответствии с процедурами управления реализацией государственнойпрограммы.

Ответственным исполнителемгосударственной программы ежегодно разрабатывается план реализации государственнойпрограммы на очередной финансовый год и плановый период и утверждается приказомДепартамента здравоохранения Орловской области (не позднее 1 декабря текущегогода).

Подпрограммы и состав основныхмероприятий подпрограмм могут корректироваться по мере решения задачгосударственной программы
в следующих случаях:

1) изменения законодательства всфере реализации государственной программы;

2) изменения объема субвенций изфедерального бюджета и средств областного бюджета на исполнение отдельных полномочий
Российской Федерации в области лесных отношений;

3) возникновения техногенныхкатастроф или катастроф природного характера;

4) возникновения факторов, указанныхв пункте 48 приложения 1 к постановлению Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года
№ 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективностигосударственных программ Орловской области
и Методических указаний по разработке и реализации государственных программОрловской области».

Сведения об основных мерах правовогорегулирования в сфере реализации государственной программы, направленных надостижение цели и ожидаемых результатов государственной программы, с указаниемосновных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актовпредставлены в приложении 3 к государственной программе.

Общий объем средств, предусмотренных на реализациюгосударственной программы, – 74 848 346,0 тыс. рублей, в том числе погодам реализации:

2013 – 7 783 134,4 тыс. рублей;

 2014 –7 859 251,6 тыс. рублей;

 2015 –8 411 793,4 тыс. рублей;

 2016 –8 735 836,6 тыс. рублей;

2017 – 9 314 183,4 тыс. рублей;

 2018 –10 145 546,7 тыс. рублей;

2019 – 10 580 928,2 тыс. рублей;

 2020 –12 017 671,5 тыс. рублей,

из них:

1) средства областного бюджета –38 112 153,8 тыс. рублей, втом числе межбюджетные трансферты – 23 396 676,0 тыс. рублей, в томчисле по годам реализации:

2013 –4 426 865,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты–2 430 819,2 тыс. рублей;

2014 –4 261 366,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –2 636 091,8тыс. рублей;

2015 –4 572 628,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты–3 008 363,9 тыс. рублей;

2016 –4 597 776,4 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты–3 022 361,3 тыс. рублей;

2017 –4 813 861,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 008 748,6 тыс. рублей;

2018 – 4 790 589,1тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс.рублей;                

2019 –4 800 313,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты–3 008 748,6 тыс. рублей;

2020 –5 848 752,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты–3 272 794,0 тыс. рублей;

2)средства федерального бюджета – 2 054 271,2 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:

2013 –269 572,4 тыс. рублей;

2014 –432 720,0 тыс. рублей;

2015 –302 340,2 тыс. рублей;

2016 –300 062,9 тыс. рублей;

2017 –366 338,9 тыс. рублей;

2018 –50 381,2 тыс. рублей;

2019 –49 286,1 тыс. рублей;

2020 – 283569,5 тыс. рублей;

3)средства ТФОМС – 58 078 597,0 тыс. рублей, из них межбюджетныетрансферты – 23 396 676,0 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

2013 –5 517 515,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–2 430 819,2 тыс. рублей;

2014 –5 801 257,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–2 636 091,8 тыс. рублей;

2015 –6 545 188,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 008 363,9 тыс. рублей;

2016 –6 860 358,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 022 361,3 тыс. рублей;

2017 –7 142 731,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –

3 008 748,6тыс. рублей;

2018 –8 313 325,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 008 748,6 тыс. рублей;

2019 –8 740 076,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 008 748,6 тыс. рублей;

2020 –9 158 143,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 272 794,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий государственнойпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодноуточняются законами о федеральном и областном бюджетах на очередной финансовыйгод и на плановый период исходя из доходных источников бюджета.

Основанием для выделения средств из федеральногобюджета являются закон Российской Федерации о федеральном бюджете насоответствующий финансовый год, распоряжение и постановление ПравительстваРоссийской Федерации, соглашение между федеральными органами власти и ПравительствомОрловской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету Орловскойобласти субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов.

Ресурсное обеспечение реализациигосударственной программы
за счет средств областного бюджета с расшифровкой по главным распорядителямсредств областного бюджета, подпрограммам государственной программы, основныммероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной программыпредставлено в приложении 4 к государственной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетовгосударственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований,внебюджетных источников на реализацию государственной программы Орловскойобласти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»

представлены в приложении 5 кгосударственной программе.

Оценка эффективности реализациигосударственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения вОрловской области» проводится ежегодно ответственным исполнителемгосударственной программы и обеспечивает мониторинг результатов реализациигосударственной программы, в целях которой осуществляются уточнения степенидостижения целей, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.

Порядок и методика оценкиэффективности реализации государственной программы Орловской области «Развитиеотрасли здравоохранения в Орловской области» представлены в приложении 6 кгосударственной программе.

Результаты оценки эффективностиреализации государственной программы представляются в составе годового иуточненного годового отчетов ответственного исполнителя государственнойпрограммы о ходе ее реализации и оценке эффективности по итогам отчетного года.

Ожидаемые результаты реализации государственнойпрограммы:

1)снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек;

2)снижение материнской смертности до 11,2 на 100 000 родившихся живыми;

3)снижение младенческой смертности до 8,0 на 1000 родившихся;

4)снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 750,0 на100 000 человек;

5)снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,6 на100 000 населения;

6)снижение смертности от новообразований (в том числе

отзлокачественных) до 190 на 100 000 населения;

7) снижениесмертности от туберкулеза до 3,0 на 100 000 населения;

8)снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютныйалкоголь) до 10,0 литров на душу населения в год;

9)снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25%;

10)снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15%;

11)снижение заболеваемости туберкулезом до 37,6 на 100 000 населения;

12)увеличение обеспеченности населения врачами до 46,2 на 10 000 человек;

13) доведениесоотношения врачи/средние медицинские работники до 1/3;

14)соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинскихорганизаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшеепрофессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы вОрловской области до 200 %;

15)соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического)персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) исредней заработной платы в Орловской области до 100 %;

16)соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала(персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднейзаработной платы в Орловской области до 100 %;

17) увеличение ожидаемойпродолжительности жизни при рождении до 74,2 года.

 

 


 

Приложение1

кгосударственной

 программе Орловской области

 «Развитие отрасли здравоохранения

 в Орловской области»

 

Сведения о показателях (индикаторах)государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения вОрловской области» и ихзначениях

 

Наименование показателя

 (индикатора)

Единица измерения

Значения показателей

на 1 января 2012 года

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

 

Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»

 

1.

Количество жителей Орловской области, посетивших Центры здоровья

человек

 

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

2.

Уровень иммунной прослойки

процентов

95,5

96,5

97

97

97

97

98

98

98

3.

Снижение удельного веса лиц, зарегистрированных как употребляющие алкоголь с вредными последствиями для здоровья

процентов

100

95

92

90

87

86

85

84

83

4.

Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения)

 человек

42,5

41,1

40,5

39,9

39,3

38,7

38,0

37,8

37,6

5.

Обеспеченность населения (на 10 тыс. населения) врачами

человек

36,2

37,9

33,6

33,9

34,0

34,0

34,0

46,1

46,2

6.

Соотношение врачи/средние медицинские работники

 

1/2,5

1/2,8

1/2,9

1/2,9

1/2,9

1/2,9

1/3

1/3

1/3

7.

Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области

процентов

146,5

130,0

131,6

137,2

159,6

200

200

200

200

8.

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области

процентов

75,6

75,6

76,2

79,3

86,3

100

100

100

100

9.

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области

процентов

41,3

50,1

51,0

52,4

70,5

100

100

100

100

10.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

69,9

70,2

69,8

70,0

71,0

72,0

73,0

73,8

74,2

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

11.

Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей

процентов

82,5

83,8

84,2

84,5

84,8

85,0

85,0

85,0

85,0

12.

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

процентов

95,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

13.

Охват диспансеризацией подростков

процентов

91,0

94,0

94,0

94,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

14.

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)

процентов

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

15.

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения

процентов

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

37,0

37,0

36,0

35,0

16.

Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения

процентов

50,0

50,0

50,0

50,0

49,0

49,0

48,0

48,0

47,0

17.

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения

процентов

50,0

50,0

49,0

48,0

48,0

47,0

47,0

46,0

46,0

18.

Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения

процентов

50,0

50,0

50,0

50,0

49,0

49,0

48,0

48,0

47,0

19.

Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения

процентов

75,0

75,0

75,0

74,0

73,0

73,0

62,0

60,0

58,0

20.

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания

процентов

46,8

49,7

50,5

51,2

52,0

52,7

53,5

54,3

54,8

21.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процентов

62

62

64

66

68

70

72

72

72

22.

Заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения)

процентов

0

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

23.

Заболеваемость корью (на 1 млн населения)

человек

0

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

24.

Заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения)

человек

0,13

0,11

0,1

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

25.

Заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения)

человек

0,62

0,5

0,5

0,3

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

26.

Заболеваемость вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения)

человек

0

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

27.

Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки

процентов

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

28.

Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

процентов

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

29.

Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки

процентов

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

30.

Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки

процентов

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

31.

Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

процентов

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

32.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процентов

88,3

75

75,5

76

76,5

77

77,5

78

78,5

33.

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

процентов

27,0

26,5

26,13

25,76

25,4

25,05

25,0

24,8

24,5

34.

Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года

процентов

31,6

31,3

30,77

30,24

29,73

29,23

29,0

28,83

28,53

35.

Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов

процентов

89,0

90,0

91,0

92,0

93,0

94,0

94,0

94,0

94,0

36.

Удовлетворенность спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

процентов

94,0

95,0

95,0

96,0

96,0

97,0

97,0

97,0

97,0

37.

Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения)

человек

23,4

21,8

21,2

20,5

20,3

20,0

19,9

19,5

19,2

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»

38.

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

процентов

90

90

90,5

91,0

91,5

92,0

92,5

92,5

93

39.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

процентов

19,2

19,4

19,5

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

40.

Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами

лет

60,1

60,3

60,5

60,8

61,6

62,2

62,8

63,0

63,5

41.

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)

человек

14,2

14,4

8,1

8,26

8,43

8,6

8,77

8,8

8,9

42.

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)

человек

7,6

7,8

7,9

8,0

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

43.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)

человек

14,9

14,8

10,8

11,02

11,24

11,46

11,69

11,7

11,75

44.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)

человек

7,8

7,9

8,0

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

45.

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

процентов

21,5

21,1

21,06

21,02

21,0

20,9

20,9

20,9

20,8

46.

Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения)

человек

322,4

322,3

322,2

322,1

322,0

321,9

321,8

321,7

321,6

47.

Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения)

человек

193,9

193,8

193,7

193,6

193,5

193,4

193,4

193,3

193,2

48.

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процентов

49,8

51,3

51,5

51,8

52,0

52,2

52,6

52,8

53,0

49.

Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями

процентов

28,6

27,6

27,4

27,0

26,9

26,7

26,4

26,0

25,5

50.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процентов

83,2

84

85,2

86,6

87,3

88,1

89,0

89,0

89,0

51.

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

процентов

4,8

4,4

4,3

4,2

4,2

4,2

4,2

4,1

4,1

52.

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

процентов

95,0

96,0

96,0

97,0

97,0

98,0

99,0

100,0

100,0

53.

Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами

процентов

0

0

2,0

3,0

5,0

7,0

8,0

9,0

9,0

54.

Число доноров крови и ее компонентов (на 1 тыс. населения)

человек

0

0

15,0

15,2

15,4

15,6

15,6

15,8

16,0

Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»

55.

Количество участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса

единиц

 

0

0

0

1

0

1

0

1

0

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»

56.

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-й триместр беременности

 

процентов

 

50,0

 

60,0

 

65,0

 

65,0

 

70,0