РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЦЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 .1 1 .2018 № 1350
Об утверждении Порядка осуществления отделом муниципального
финансового контроля администрации города Мценска полномочий
по внутреннему муниципальному финансовому контролю
Всоответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок о существления отделоммуниципального финансового контроля администрации города Мценска полномочий повнутреннему муниципальному финансовому контролю согласноприложению 1.
1.2. Форму актапо результатам контрольного мероприятия согласно приложению 2.
1.3. Формуотчета о результатах контрольного мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому контролю согласно приложению 3.
1.4. Формупредставления отдела муниципального финансового контроля администрации города Мценска по результатам контрольногомероприятия согласно приложению 4.
1.5. Формупредписания отдела муниципального финансового контроля администрации городаМценска согласно приложению 5.
2. Комитету организационно-кадровой работы,информатизации и делопроизводства администрации города Мценска (Н. Е.Забродская) разместить настоящее постановление на официальном сайтеадминистрации города Мценска в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».
Глава города Мценска А.Н. Беляев
Приложение1
кпостановлению
администрациигорода Мценска
от 21.11.2018 № 1350
Порядок
осуществления отделоммуниципального финансового контроля администрации города Мценска полномочий повнутреннему муниципальному финансовому контролю
1.Общие положения
1.1. Порядок осуществления полномочий повнутреннему муниципальному финансовому контролю (далее - Порядок) разработан всоответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениемМценского городского Совета народных депутатов от 19.03.2015 N 728-МПА «О бюджетном процессе в городеМценске».
1.2. Порядок устанавливает основания ипорядок проведения проверок, ревизий и обследований (далее - контрольныемероприятия), в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных приниматьрешения об их проведении, о периодичности их проведения, права и обязанностидолжностных лиц органа внутреннего муниципального финансового контроля, права иобязанности объектов контроля (их должностных лиц), в том числе поорганизационно-техническому обеспечению контрольных мероприятий, осуществляемыхдолжностными лицами органов внутреннего муниципального финансового контроля.
1.3. Органом внутреннего муниципальногофинансового контроля является структурное подразделение администрации городаМценска – отдел муниципального финансового контроля администрации городаМценска (далее - отдел). 1.4. Отдел осуществляет полномочия по внутреннемумуниципальному финансовому контролю: - за соблюдением бюджетногозаконодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,регулирующих бюджетные правоотношения; - за полнотой и достоверностьюотчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности обисполнении муниципальных заданий.
1.5.Объектами внутреннего муниципального финансовогоконтроля (далее – объект контроля) в финансово-бюджетной сфере являются:
а)главные распорядители (распорядители, получатели) средств местного бюджета,главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета, главные администраторы(администраторы) источников финансирования дефицита местного бюджета;
б)финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средствбюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения имицелей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов,предоставленных из местного бюджета;
в)муниципальные учреждения города Мценска;
г)муниципальные унитарные предприятия города Мценска;
д)хозяйственные товарищества и общества с участием города Мценска в их уставных(складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом)таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
е)юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений,государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственныхкорпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участиемпублично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а такжекоммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в ихуставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физическиелица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлениисредств из местного бюджета, договоров (соглашений) о предоставлениимуниципальных гарантий.
1.6.Предметом деятельности по контролю является соблюдение объектами контролябюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовыхактов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчетностио реализации муниципальных программ, отчетности об исполнении муниципальныхзаданий.
2. Основание и порядок проведения контрольных мероприятий
2.1. Должностным лицом,уполномоченным принимать решение о проведении контрольных мероприятий являетсяглава города Мценска.
2.2. Контрольные мероприятия носят плановый иливнеплановый характер. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в томчисле встречные проверки.
2.3. Периодичность осуществления контрольных мероприятий:
2.3.1.Плановые:
проверки - не чаще одного раза в год;
ревизии - не чаще одного раза в три года;
обследования - не чаще одного раза в год.
2.3.2.Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии сраспоряжением главы города Мценска, органов, уполномоченных законодательствомРоссийской Федерации давать поручения о проведении контрольных мероприятий, атакже в целях проверки выполнения представлений и предписаний, составленных порезультатам ранее проведенных контрольных мероприятий.
2.4.Плановые контрольные мероприятия проводятся согласно плану деятельности отдела(далее - план), который содержит:
наименованияобъектов контроля;
проверяемые периоды;
темы и сроки проведения контрольных мероприятий; фамилии,имена, отчества уполномоченного на проведение контрольных мероприятийначальника отдела, в случае формирования группы уполномоченных специалистов -руководителя группы, уполномоченных специалистов.
2.5. Приформировании плана учитываются:
периодичностьпроведения контрольных мероприятий;
задания ипоручения лиц, указанных в пункте Порядка;
пландеятельности контрольно-счетной палаты г. Мценска;
наличиеинформации о признаках нарушений в финансово-бюджетной сфере объекта контроля;
обобщение ианализ данных отчетов о ходе исполнения бюджета города Мценска;
материалы ранеепроведенных контрольных мероприятий отдела.
2.6. План составляется отделом на полугодие и утверждаетсяглавой города Мценска.
2.7. Решение о внесении изменений в план принимаетсяглавой города Мценска. Внесениеизменений в план контрольных мероприятий допускается не позднее, чем за месяцдо начала проведения контрольных мероприятий, в отношении которых вносятсятакие изменения, на основании предложений начальника отдела. Утвержденный плани внесенные в него изменения доводятся до сведения заинтересованных лицпосредством их размещения на официальном сайте администрации города Мценска в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет».
2.8. Основанием для проведенияконтрольного мероприятия является распоряжение главы города Мценска опроведении проверки, ревизии, обследования (далее – распоряжение опроведении контрольного мероприятия), в котором указывается наименованиеобъекта контроля, проверяемый период, тема, основание и срок проведения контрольногомероприятия, фамилия, имя, отчество уполномоченного специалиста, при наличиигруппы уполномоченных специалистов - фамилии, имена, отчества уполномоченныхспециалистов и руководителя группы уполномоченных специалистов.
2.9. В целях установления и (или)подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля в рамкахконтрольных мероприятий в организациях независимо от их организационно-правовойформы могут проводиться встречные проверки. Решение о проведении встречнойпроверки принимается начальником отдела (руководителем группы уполномоченныхспециалистов).
2.10. Контрольное мероприятиепроводится в срок, не превышающий 30 рабочих дней. Срок проведения контрольногомероприятия продлевается решением начальника отдела, но не более чем на 30рабочих дней.
2.11. При осуществлениивнутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с поставленнымицелями контрольного мероприятия:
2.11.1. начальник отдела имеетправо:
- изучать учредительные,регистрационные, плановые, бухгалтерские, отчетные и прочие документы вотношении объекта контроля в целях установления законности произведенныхопераций, арифметической точности содержащихся в них расчетов, соответствиядокументов установленным формам;
- получать полный и свободныйдоступ во все здания и помещения, занимаемые объектом контроля;
- привлекать специалистовструктурных подразделений администрации города Мценска, иных специалистов,экспертов и компетентных лиц, в том числе для определения количества и качествасырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции, услуг и выполненныхработ, проверки фактических затрат сырья и материалов, состояния зданий исооружений, контрольного обмера строительных работ и определения их качества,условий хранения сырья, материалов и оборудования и в других необходимыхслучаях;
- запрашивать у руководителейорганов и организаций, обладающих информацией, касающейсяфинансово-хозяйственной деятельности объекта контроля, данные для осуществлениявнутреннего муниципального финансового контроля;
- получать объяснения, в том числев письменной форме, от должностных, материально ответственных и других лицорганизаций независимо от организационно-правовой формы по вопросам, возникшимпри осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля;
- осуществлять иные права,предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.11.2. Начальник отдела обязан:
соблюдать законодательствоРоссийской Федерации, Орловской области, муниципальные правовые акты городаМценска, права и законные интересы объектов контроля;
проводить контрольное мероприятиена основании распоряжения о проведении контрольного мероприятия и всоответствии с Порядком;
проверять фактическое наличие,сохранность и правомерность использования денежных средств, ценных бумаг,материальных ценностей, основных средств, достоверность расчетов, объемовпоставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, операций поформированию затрат и финансовых результатов;
проверять полноту,своевременность и правильность отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерскойотчетности совершенных финансовых операций, в том числе путем сопоставлениязаписей в учетных регистрах с первичными документами, показателей бухгалтерскойотчетности с данными аналитического учета;
соблюдать сроки проведенияконтрольного мероприятия;
информировать должностных лицобъекта контроля о выявленных недостатках и нарушениях;
знакомить должностных лиц объектаконтроля с результатами контрольных мероприятий;
по результатам проверки (ревизии)составлять акт, по результатам обследования составлять заключение;
составлять и направлятьпредставления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях,предусмотренных законодательством Российской Федерации;
не вмешиваться воперативно-хозяйственную деятельность объекта контроля;
не разглашать сведения, полученныев результате проведения контрольного мероприятия, за исключением случаев,предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.12. Должностные лица объектаконтроля имеют право:
присутствовать при проведенииобследования, выездных проверок (ревизий);
давать объяснения по вопросам,относящимся к предмету контрольного мероприятия;
знакомиться с результатамиконтрольного мероприятия;
представлять в письменной формепротокол разногласий к акту проведения проверки (ревизии);
обжаловать действия (бездействие)начальника отдела (руководителя группы уполномоченных специалистов) всоответствии с законодательством Российской Федерации;
осуществлять иные права,предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.13. Должностные лица объектаконтроля обязаны:
создать надлежащие условия дляпроведения контрольного мероприятия, предоставить помещение и техническиесредства, а также обеспечить выполнение работ по делопроизводству;
по требованию начальника отдела(руководителя группы уполномоченных специалистов) организовать проведениеинвентаризации денежных средств и материальных ценностей;
принять меры к обеспечениюприсутствия ответственных лиц при проверке вверенных им ценностей и иныхдолжностных лиц при проведении осмотра территории, контрольных обмероввыполненных работ и при других действиях, направленных на проверку объектаконтроля;
выполнять требования начальникаотдела (руководителя группы уполномоченных специалистов), связанные сисполнением им служебных обязанностей в ходе проведения контрольногомероприятия;
своевременно и в полном объемепредставлять начальнику отдела (руководителю группы уполномоченныхспециалистов) документы, материалы, иную информацию, в том числе объяснения вписьменном виде, необходимые для осуществления внутреннего муниципальногофинансового контроля;
предоставлять начальнику отдела(руководителю группы уполномоченных специалистов) допуск в помещения и натерритории объекта контроля.
2.14. При подготовке кконтрольному мероприятию начальник отдела (группа уполномоченных специалистов иее руководитель) изучает нормативные правовые акты, регламентирующиедеятельность объекта контроля, отчетные и статистические данные,характеризующие деятельность объекта контроля. Внеплановая проверка законностиотдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного(бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности проводится порешению начальника отдела.
2.15. Приступая к проведению контрольного мероприятия,начальник отдела (руководитель группы уполномоченных специалистов) предъявляетруководителю объекта контроля уведомление о проведении контрольногомероприятия, решает организационно-технические вопросы проведения контрольногомероприятия.
2.16. По результатам проверки (ревизии) начальником отдела(руководителем группы уполномоченных специалистов) составляется акт.
При проведении проверки (ревизии) группой уполномоченныхспециалистов составляются справки. Факты, изложенные в справках, включаютсяруководителем группы уполномоченных специалистов в акт. В акте указываются:
должность, фамилия, имя, отчество начальника отдела(состава группы уполномоченных специалистов и ее руководителя), проводившегопроверку (ревизию);
тема проверки (ревизии);
дата, основание, период проведения проверки (ревизии);
общие данные об объекте контроля (организационно-правоваяформа юридического лица, подчиненность, виды деятельности, численностьработников, основные финансово-хозяйственные показатели и другие сведения);
выявленные факты нарушений нормативных правовых актов,регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность объекта контроля;
выявленные факты недостач, других злоупотребленийдолжностных и материально ответственных лиц;
иные факты нарушений, установление которых входит вкомпетенцию отдела;
общая сумма выявленных нарушений;
ссылка на нормативные правовые акты, нарушения которыхвыявлены в ходе проверки (ревизии);
материалы по другим вопросам, поставленным в планепроверки (ревизии).
Дополнительно акт может содержать предложения обулучшении показателей финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля,более рациональном и эффективном использовании выделяемых ему средств бюджетагорода Мценска.
2.17. Не допускается изложение в акте:
выводов и предположений, не подтвержденныхдокументами;
фактов и сведений следственных материалов, ссылок напоказания, данные следственным органам, без проверки их достоверности;
фактов и сведений по материалам проверок, ревизий,проведенных иными контрольными органами, без проверки их достоверности;
морально-этической оценки действий должностных лиц, оценкии квалификации их поступков, намерений и целей, понятий и фраз, имеющихзаведомо оценочный или обвинительный смысл.
2.18. Акт оформляется в двух экземплярах, подписываетсяначальником отдела (руководителем группы уполномоченных специалистов), одинэкземпляр вручается для ознакомления руководителю объекта контроля.
Срок составления акта и его вручения объекту контроля неможет превышать пяти рабочих дней со дня окончания проверки (ревизии).
2.19. В случае отказа руководителя объекта контроляпринять акт один экземпляр направляется по месту нахождения объекта контролялюбым способом, подтверждающим факт направления акта.
2.20. Руководитель объекта контроля, главныйбухгалтер объекта контроля в течение трех рабочих дней со дня полученияакта знакомятся с изложенными выводами, подписывают акт. Начальник отдела(руководитель группы уполномоченных специалистов) осуществляет контроль засоблюдением сроков и процедуры подписания акта.
2.21. При наличии возражений или замечаний по актуруководитель объекта контроля делает об этом отметку перед своей подписью ивправе представить в отдел протокол разногласий. Срок представления протоколаразногласий не может превышать пяти рабочих дней со дня подписания актапроверки (ревизии).
2.22. Начальник отдела (руководитель группы уполномоченныхспециалистов) рассматривает протокол разногласий, проверяет достоверностьизложенных объектом контроля фактов, готовит мотивированный ответ.
Срок подготовки ответа на протокол разногласий не можетпревышать десяти рабочих дней со дня получения протокола разногласий.
2.23. По результатам обследования начальником отдела(руководителя группы уполномоченных специалистов) составляется заключение, вкотором указываются:
должность, фамилия, имя, отчество уполномоченногоспециалиста (состава группы уполномоченных специалистов и ее руководителя),проводившего обследование;
дата, основание, период проведения обследования;
общие данные об объекте контроля (организационно-правоваяформа юридического лица, подчиненность, виды деятельности и другие сведения);
анализ состояния сферы деятельности объекта контроля, вкоторой проводилось обследование;
выявленные недостатки и (или) нарушения нормативныхправовых актов, регулирующих обследуемую сферу деятельности объектовконтроля;
оценка состояния сферы деятельности объекта контроля ивыводы по результатам обследования;
другая информация, необходимая для осуществлениявнутреннего финансового контроля.
2.24. Заключение направляется руководителю объектаконтроля в течение пяти рабочих дней со дня окончания обследования.
2.25. При осуществлении полномочий по внутреннемумуниципальному финансовому контролю отделом направляются объектам контроляпредставления и (или) предписания.
Представление должно содержать информацию о выявленныхнарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативныхправовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условийдоговоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальныхконтрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов,обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка иусловий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а такжетребования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений илитребования о возврате предоставленных средств бюджета, обязательные длярассмотрения в установленные в указанном документе сроки или в течение 30календарных дней со дня его получения, если срок не указан.
Предписание должно содержать обязательные для исполнения вуказанный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетногозаконодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующихбюджетные правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) опредоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка иусловий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными имуниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджетав ценные бумаги объектов контроля и (или) требования о возмещении причиненногоущерба городу Мценску.
2.26. Представления (предписания) подписываютсяначальником отдела.
Срок подготовки представления (предписания) не можетпревышать десяти рабочих дней со дня подписания акта проверки (ревизии),заключения, в случае наличия протокола разногласий по акту проверки (ревизии) -десяти рабочих дней со дня получения протокола разногласий.
Представление (предписание) направляется руководителюобъекта контроля в течение двух рабочих дней со дня его подписания дляисполнения в срок, указанный в представлении (предписании).
2.27. Форма акта проверки, отчета о результатахконтрольного мероприятия, представления, предписания утверждаетсяпостановлением главы города Мценска.
2.28. В случае выявления в результате проверки (ревизии)фактов административных правонарушений осуществляется производство по делам обадминистративных правонарушениях в порядке, установленном законодательством обадминистративных правонарушениях.
2.29. Результаты проведения контрольных мероприятий вфинансово-бюджетной сфере размещаются на официальном сайте администрациигорода Мценска ив единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет».
Приложение 2
к постановлению
администрациигорода Мценска
от 21.11.2018 № 1350
АКТ
порезультатам контрольного мероприятия «__________________________» (наименованиеконтрольного мероприятия)
наобъекте __________________________________________________________(наименование объекта контрольного мероприятия) ___________________________
(населенныйпункт) «__»___________20___года
1.Основание для проведения контрольного мероприятия: _____________ ____________________________________________________________________(основания для проведения контрольного мероприятия)
2.Предмет контрольного мероприятия: _____________________________ (указывается изплана контрольного мероприятия)
3.Проверяемый период деятельности _______________________________ (указывается изплана контрольного мероприятия)
4.Вопросы контрольного мероприятия:
1)__________________________________________________________
2)_________________________________________________________
5.Срок проведения контрольного мероприятия на______________________ (наименованиеобъекта контрольного мероприятия) с «___»_________ по «___»__________20___г.
6.Краткая информация об объекте контрольного мероприятия (в случаенеобходимости): _________________________________________________________________________________________________________________________
7.По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Повопросу 1. ___________________________________________________ __________________________________________________________________
Повопросу 2. ____________________________________________________________________________________________________________________
(излагаютсярезультаты контрольного мероприятия по каждому вопросу)
Приложение:
Начальник отдела Руководительобъекта контроля
муниципального финансовогоконтроля
администрации города Мценска
(руководитель группыуполномоченных специалистов)
С правом представления возражений и разногласий поакту проверки ознакомлен.
Экземпляр акта на_____ листах получил:
( Ф.И.О.руководителя, наименование объекта контроля)
_________________ _________________
(подпись) (дата)
Приложение 3
к постановлению
администрациигорода Мценска
от 21.11.2018 № 1350
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГОМЕРОПРИЯТИЯ
«_______________________________________________________»(наименование контрольного мероприятия)
1.Основание для проведения контрольного мероприятия:_____________________________________________________________________________
( основания для проведенияконтрольного мероприятия)
2.Предмет контрольного мероприятия: _________________________________________________________________________________________________
3.Объект (объекты) контрольного мероприятия: _________________________________________________________________________________________
4.Проверяемый период деятельности: ______________________________
5.Срок проведения контрольного мероприятия с _____ по ______ 20___г.
6.Цели контрольного мероприятия:
1)_________________________________________________________
2)_________________________________________________________
7.Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использованиягосударственных или муниципальных средств и деятельности объектов контрольногомероприятия (при необходимости)________________________________________________________________________________________
8.По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. (
_________________________________________________
(даются заключения по каждой целиконтрольного мероприятия, основанные на материалах актов и рабочейдокументации, указываются вскрытые факты нарушения законов и иных нормативныхправовых актов Российской Федерации, Московской области, городского округаИстра и недостатки в деятельности проверяемых объектов)
9. Выводы (формулируются или покаждой цели, или после изложения результатов по всем целям):
1._____________________________________________________________
2._____________________________________________________________ (указываютсяпричины выявленных нарушений и недостатков, последствия, которые они повлеклиили могут повлечь за собой) 10. Возражения или замечания руководителей или иныхуполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результатыконтрольного мероприятия:________________________________________________________________________________________________________________(указываются наличие или отсутствие возражений, или замечаний, при их наличиидается ссылка на заключение руководителя контрольного мероприятия, прилагаемоек отчету, а также приводятся факты принятых или разработанных объектамиконтрольного мероприятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений)
11.Предложения (рекомендации) __________________________________________________________________________________________________________________________ (формулируютсяпредложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, возмещениюущерба, привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, идругие предложения в адрес организаций и органов муниципального образования, вкомпетенции которых находится реализация указанных предложений, а такжепредложения по направлению представлений, предписаний, информационных писем,обращений в правоохранительные органы)
Приложение:1. ____________
Начальник отдела
муниципальногофинансового контроля
администрациигорода Мценска
Приложение4
кпостановлению
администрациигорода Мценска
от 21.11.2018 № 1350
(набланке)
Руководителю
((наименованиеобъекта контрольного мероприятия)
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В соответствиис_________________________________________________ (основания для проведенияконтрольного мероприятия) проведено контрольное мероприятие«_________________________________» (наименование контрольного мероприятия) наобъекте __________________________________________________________,(наименование объекта контрольного мероприятия) по результатам котороговыявлены следующие нарушения и недостатки.
1. _____________________________________________________________
2._____________________________________________________________
(указываютсяконкретные факты нарушений и недостатков, выявленных в результате контрольногомероприятия и зафиксированных в актах по результатам контрольного мероприятия,со ссылками на соответствующие статьи законов и (или) пунктов иных нормативныхправовых актов Российской Федерации, Орловской области или муниципальныхправовых актов, требования которых нарушены)
С учетомизложенного и на основании__________________________________________________________________________________________________ (Положенияоб отделе муниципального финансового контроля)_____________________________________________________________________________(наименование адресата - объекта контрольного мероприятия) предлагаетсяследующее:
1._____________________________________________________________
2._____________________________________________________________
(формируютсяпредложения для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков ипривлечению к ответственности должностных лиц, виновных в указанных вышенарушениях)
Представлениенаправляется в соответствии с________________________________________________________________________________________ (приводитсясоответствующее основание) Руководителю ((наименование объекта контрольногомероприятия, органа муниципального образования) ФИО
О результатахрассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо проинформироватьотдел муниципального финансового контроля администрации города Мценска до «___»_________ 20___ года (или в течение _____ дней со дня его получения либо срокможет быть не указан).
Приложение: отчето результатах контрольного мероприятия, другие документы (при соответствующемрешении) на ____л. в 1 экз.
Начальник отдела
муниципального финансовогоконтроля
администрации города Мценска
Приложение 5
к постановлению
администрациигорода Мценска
от 21.11.2018 № 1350
(на бланке)
ПРЕДПИСАНИЕ
Всоответствии с________________________________________________ (основания дляпроведения контрольного мероприятия) проводится контрольное мероприятие«_________________________________» (наименование контрольного мероприятия) наобъекте __________________________________________________________(наименование объекта контрольного мероприятия)
В ходепроведения указанного контрольного мероприятия: выявлены следующие нарушения,требующие принятия безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению:
1._____________________________________________________________
2._____________________________________________________________. (указываютсяфакты нарушений, конкретные статьи законов и (или) пунктов иных нормативныхправовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации илимуниципального образования, требования которых нарушены)
Указанныедействия являются нарушением______________________________________________________________________________________________,
Наосновании__________________________________________________________________________
ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ
(наименование объектаконтрольного мероприятия)
незамедлительноустранить указанные нарушения.
О выполнениинастоящего предписания и принятых мерах необходимо проинформировать отделмуниципального финансового контроля администрации города Мценска до«___»_________20___года (в течение _____ дней со дня его получения).
Предписаниеможет быть обжалован.
Примечание. Зауклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания всоответствии с частью 7 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации обадминистративных правонарушениях юридические лица и должностные лица несутадминистративную ответственность.
Начальникотдела
муниципальногофинансового контроля
администрациигорода Мценска