Приложение к Решению от 25.06.2008 г № 149-МПА Изменение

Изменения и дополнения в пункт 11 «Структура расходов городского бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»


Наименование организаций и показателей Коды ведомственной классификации Бюджет на 2008 год
раздел подраздел целевая статья вид расходов Утверждено на 2008 год Изменения ("+" или "-") Всего с учетом изменений
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 32856,4 220,0 33076,4
Удельный вес (в общем объеме расходов 7,19% 0,60% 6,70%
Другие общегосударственные вопросы, всего 01 14 000 00 00 000 6907,4 220,0 7127,4
в т.ч. Прочие расходы (приложение N 4 - не приводится) 01 14 092 03 00 500 610,0 220,0 830,0
- ЗАГС 01 14 001 38 00 500 1006,0 1006,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 120,0 0,0 120,0
Удельный вес (в общем объеме расходов) 0,03% 0,00% 0,02%
ОВД по г. Мценску и Мценскому району 03 02 795 00 00 500 120,0 120,0
Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 25646,0 34909,126 60555,126
Удельный вес (в общем объеме расходов) 5,61% 95,53% 12,27%
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 3500,0 33979,126 37479,126
в т.ч. "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда" (всего) 05 01 098 00 00 000 1744,0 34076,126 35820,126
в т.ч. - за счет гос. корп. Фонда содейст. реформ ЖКХ 05 01 098 01 00 0,0 26175,689 26175,689
- по капремонту (за счет фонда) 05 01 098 01 01 003 0,0 17150,129 17150,129
- по переселению (за счет фонда) 098 01 02 0,0 9025,560 9025,560
в т.ч. - за счет бюджета (всего) 05 01 098 02 00 1744,0 7900,437 9644,437
- по капремонту (за счет бюджета) 05 01 098 02 01 006 1044,0 5425,781 6469,781
- по переселению (за счет бюджета) 098 02 02 500 700,0 2474,656 3174,656
Капремонт жилого фонда 05 01 350 02 00 006 1756,0 - 97,0 1659,0
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 18363,0 930,0 19293,0
в т.ч. Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 600 05 00 500 2150,0 - 1260,0 890,0
в т.ч. прочие мероприятия по благоустройству (бюджет) 600,0 - 10,0 590,0
- по предложениям избирателей 1550,0 - 1250,0 300,0
Уличное освещение 600 01 00 500 5033,0 5033,0
Строительство и содержание дорог 600 02 00 500 10180,0 1660,0 11840,0
в т.ч. санитарное содержание дорог 4100,0 1010,0 5110,0
- текущий ремонт дорог (по предложениям избирателей) 0,0 650,0 650,0
Озеленение 600 03 00 500 700,0 172,0 872,0
в т.ч. бюджет 700,0 22,0 722,0
- по предложениям избирателей 0,0 150,0 150,0
Организация и содержание мест захоронения 600 04 00 500 300,0 358,0 658,0
в т.ч. бюджет 300,0 8,0 308,0
- по предложениям избирателей 0,0 350,0 350,0
Образование 07 00 000 00 00 000 220203,7 474,0 220677,7
Удельный вес (в общем объеме расходов 48,19% 1,30%, 44,71%
Свод по образованию Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 79152,0 474,0 79626,0
Общее образование 07 02 000 00 00 000 125381,7 0,0 125381,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 697,0 0,0 697,0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 14973,0 0,0 14973,0
ГРП 0707 МДОУ детский сад N 1 07 01 420 99 00 001 4627,0 239,0 4866,0
МДОУ детский сад N 5 4627,0 235,0 4862,0
Дошкольное образование 07 01 420 00 00 000 79152,0 474,0 79626,0
ГРП 0707 Летний отдых 07 07 432 02 00 500 100,0 100,0
Внешкольные мероприятия 431 01 00 500 107,0 107,0
Молод. полит. и оздоровление детей (в н/о) 07 07 000 00 00 000 207,0 0,0 207,0
Всего по народному образованию 07 00 000 00 00 000 212302,7 474,0 212776,7
Молодежная политика (городские мероприятия) 07 07 431 01 00 500 490,0 490,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 00 00 000 125759,0 2185,0 127944,0
Удельный вес (в общем объеме расходов 27,52% 5,98% 25,92%
Здравоохранение 000 00 00 000 44459,0 100,0 44559,0
в т.ч. МУЗ "Мценская ЦРБ" (свод) 470 99 00 001 40654,0 100,0 40754,0
- Амбулаторная помощь 09 02 470 99 00 001 13275,0 100,0 13375,0
Физическая культура и спорт 09 08 000 00 00 000 81100,0 2000,0 83100,0
в т.ч. Целевая программа (строит. крытого ледового катка) 04 08 522 00 00 003 80500,0 80500,1
Целевая программа (строит. спорткомплекса шк. N 9) 522 00 00 003 100,0 2000,0 2100,0
Мероприятия в обл. спорта и физ. культуры 512 97 00 500 500,0 500,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физкульт. и спорта 09 00 000 00 00 000 200,0 85,0 285,0
Региональные целевые программы (строит. прачечной) 09 10 522 00 00 003 200,0 200,0
Муниципальная программа "Медицинские кадры" 795 00 00 079 0,0 85,0 85,0
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 36683,4 - 1244,964 35438,436
Удельный вес (в общем объеме расходов 8,03% - 3,41% 7,18%
Социальное обеспечение населения (10 03) 10 03 000 00 00 000 3132,2 - 1745,164 1387,036
в т.ч. "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 104 02 00 501 2402,0 - 1779,0 623,0
Оказание социальной помощи (приложение N 5 - не приводится) 505 86 00 005 230,0 230,0
Субсидии гражданам на опл. ЖКУ 505 48 00 005 500,2 - 500,2 0,0
Обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов 105 34 00 005 0,0 534,036 534,036
Охрана семьи и детства 10 04 000 00 00 000 9154,2 0,0 9154,2
в т.ч. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 00 005 3672,0 0,0 3672,0
- Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 20 005 3437,0 3437,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 3886,0 500,2 4386,2
Управление соцзащиты 10 06 002 04 00 500 3886,0 3886,0
Отдел по назначению субсидий по оплате ЖКУ 002 04 00 500 0,0 500,2 500,2
Всего расходов 96 00 000 00 00 000 456987,3 36543,162 493530,462
в т.ч. - Расходов на выполнение обязательств городского округа 329011,0 36009,126 365020,126
Удельный вес (в общем объеме расходов) 72,00% 98,54% 73,96%
- Расходов на выполнение федеральных и областных полномочий 127976,3 534,036 128510,336
Удельный вес (в общем объеме расходов) 28,00% 1,46% 26,04%