Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 20.09.2001 № 39/726-ОС
Об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на 2001 год" за I полугодие 2001 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября 2001 года N 39/726-ОС
г. Орел
Об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на2001 год" за I полугодие 2001 года
Заслушав информацию начальника управления финансов и налоговойполитики администрации области Курганникова В.Ф. об исполнении в Iполугодии текущего года Закона Орловской области "Об областномбюджете на 2001 год", областной Совет народных депутатов отмечает,что доходная часть областного бюджета исполнена на 120,8 процента кпланируемым доходам. При плане 1410,7 млн. рублей поступило 1704,7млн. рублей. Собственные доходы областного бюджета составили 1149,9млн. рублей при плане 909,3 млн. рублей, или 126,5 процента к плану,из которых 724,1 млн. рублей, или 63 процента от собственных доходов,поступило платежей от ОАО "Стройтрансгаз", в том числе 466,9 млн.рублей налога на прибыль и 216,4 млн. рублей налога на имущество, чтосоставило соответственно 74,5 и 84,3 процента от их общих поступленийв областной бюджет. Доходы с превышением запланированных объемовпоступили по всем основным доходным источникам, за исключением налогас продаж, земельного налога и доходов от сдачи в аренду имущества,находящегося в областной собственности, в сумме 1,6 млн. рублей.Кроме этого, 66 млн. рублей недопоступило в бюджет средств из-заневозврата управляющими компаниями и агрофирмами ранее взятыхкредитов, свыше 10 млн. рублей просроченных бюджетных ссуд, выданныхпредприятиям и организациям еще в 1993-2000 годах.
Безвозмездные перечисления из федерального бюджета составили554,9 млн. рублей, или 110,7 процента к плану, в том числе 342,8 млн.рублей дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности приплане 299,3 млн. рублей; 100,1 млн. рублей субсидии и субвенции изФонда компенсаций; дотации на возмещение потерь в связи с изменениемобъема и порядка формирования Фонда компенсаций - 17,0 млн. рублей;субвенции на финансирование дорожного хозяйства "Славянские корни"95,0 тыс. рублей.
Кроме того, из федерального бюджета получены бюджетные ссуды вобъеме 270 млн. рублей, в том числе 120 млн. рублей на приобретениетоплива жилищно-коммунальному хозяйству и оплату коммунальных услуг,предоставляемых учреждениям бюджетной сферы, и 150 млн. рублей длясезонной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Сверхплановые поступления доходов, отсутствие безденежныхвзаимозачетов позволили своевременно профинансировать социальныепрограммы, выплату заработной платы работникам бюджетной сферы иотпускных работникам образования, летнюю оздоровительную кампанию,выделить дополнительные дотации в районные и городские бюджеты,провести денежные расчеты по оплате задолженности по коммунальнымуслугам текущего года, направить значительные средства на капитальныевложения и капитальный ремонт в бюджетных учреждениях.
В целом по расходам областной бюджет исполнен на 142,5процента. При утвержденных 1362,5 млн. рублей израсходовано 1941,3млн. рублей.
С превышением запланированных объемов профинансированобольшинство разделов расходной части бюджета, в том числе"Образование", "Культура и искусство", "Здравоохранение и физическаякультура", "Социальная политика", "Транспорт, дорожное хозяйство,связь и информатика", областные программы "Анти-ВИЧ/СПИД", "Сахарныйдиабет", "Дети Чернобыля" и целый ряд других социально-значимыхстатей и направлений.
Вместе с тем при общей положительной тенденции исполнениябюджета в его расходной части по-прежнему допущены значительныеотклонения от утвержденных Законом объемов финансирования отдельныхразделов, целевых статей и видов расходов. Такие статьи и видырасходов, как программа информатизации Орловской области,профинансированы лишь на 0,9 процента, компенсациятоваропроизводителям на минеральные удобрения, повышение плодородияпочвы на 33,9 процента; школы, детские сады, школы начальные,неполные средние и средние на 23 процента. Неудовлетворительноисполнена статья "возврат кредитов управляющими компаниями иагрофирмами", профинансированы дотации на развитие племенного дела,семеноводства и птицеводства.
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника управления финансови налоговой политики администрации области Курганникова В.Ф. обисполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на 2001год" в I полугодии текущего года (приложение).
2. Обратить внимание администрации области на необходимостьравномерного финансирования разделов, целевых статей и видов расходовбюджета в объемах, предусмотренных статьей 8 Закона Орловской области"Об уточненном поквартальномраспределении доходов и расходов бюджета на 2001 год", и на принятиемер по обеспечению возврата управляющими компаниями, агрофирмами ипредприятиями просроченных сумм бюджетных кредитов.
3. Управлению финансов и налоговой политики администрацииобласти (Курганников В.Ф.) и управлению Министерства РФ по налогам исборам по Орловской области (Рыжов В.И.) продолжить работу поснижению бюджетных недоимок и увеличению поступлений в бюджет налогови сборов.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления городов ирайонов области проанализировать вопросы поступления в бюджетыместных налоговых сборов и в первую очередь налога на имуществофизических лиц, привести в необходимых случаях свои постановления "Оставках налога на имущество физических лиц" в соответствие стребованиями Федерального закона от 17.07.99 года N 168-ФЗ "Овнесении изменений и дополнений в Закон РФ "О налогах на имуществофизических лиц".
5. В связи с принятием постановления Главы администрацииобласти от 13.09.2001 г. N 420 "О повышении денежного содержанияучастковым уполномоченным милиции" предложить администрации областивнести в областной Совет народных депутатов предложение по внесениюизменений и дополнений в Закон Орловской области от 27.12.2000 г. N174-ОЗ "Об областном бюджете на 2001 год".
Председатель областного
Совета народных депутатов Н.А. Володин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении Закона Орловской области
"Об областном бюджете на 2001 год" за I полугодие 2001 года
За I полугодие 2001 года в областной бюджет поступило 1704,7млн. рублей при плане 1410,7 млн. рублей, или 120,8%. Собственныедоходы составили 1149,9 млн. рублей, или 126,5% к плану. Безденежнымиперечислениями средства в областной бюджет не поступали.
Сверх плана поступило собственных доходов 240,5 млн. рублей, вт.ч. налог на прибыль 107,9 млн. рублей, налог на имуществопредприятий 58,7 млн. рублей, налог на доходы с физических лиц 56,9млн. рублей, акцизы 1,7 млн. рублей, налог на совокупный доход 4 млн.рублей, платежи за нормативные и свехнормативные выбросы и сбросывредных веществ, размещение отходов 4 млн. рублей, лицензионные ирегистрационные сборы 1,5 млн. рублей, административные платежи исборы 4,3 млн. рублей. Выполнение плана достигнуто и по другимдоходным источникам, за исключением незначительных отклонений поземельному налогу, доходов от имущества, находящегося в областнойсобственности, а также по налогу с продаж в связи с изменениемпорядка уплаты единого налога на вмененный доход для определенныхвидов деятельности на основании Закона Орловской области "О внесенииизменений и дополнений в Закон Орловской области "О едином налоге навмененный доход для определенных видов деятельности"" от 14.05.1999г.№ 102-ОЗ.
Безвозмездных перечислений из федерального бюджета поступило554,9 млн. рублей, в том числе 342,8 млн. рублей дотации навыравнивание уровня бюджетной обеспеченности при плане 299,3 млн.рублей; 100,1 млн. рублей субсидии и субвенции из Фонда компенсаций,в пределах плана, в т.ч. на реализацию ФЗ "О государственных пособияхгражданам, имеющим детей" - 67,4 млн. рублей, на реализацию ФЗ "Осоциальной защите инвалидов в РФ" - 32,7 млн. рублей; дотации навозмещение потерь в связи с изменением объема и порядка формированияФонда компенсаций - 17 млн. рублей; субвенции на финансированиедорожного хозяйства по программе "Славянские корни" - 95 млн. рублей.
Получены бюджетные ссуды из федерального бюджета в сумме 270млн. рублей, в т.ч. 120 млн. рублей на приобретение топливажилищно-коммунальному хозяйству и для оплаты коммунальных услуг,предоставляемых учреждениям бюджетной сферы, и 150 млн. рублей длясезонной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Платежи ОАО "Стройтрансгаз" составили 724,1 млн. рублей.
Кроме того, поступило на возмещение расходов по реализации ФЗ"О реабилитации жертв политических репрессий" 700 тыс. рублей, изкоторых возмещено 646 млн. рублей в объеме представленных решенийкомиссии по реабилитации и восстановлению прав реабилитированныхжертв политических репрессий.
Сверхплановое поступление доходов позволило своевременнопрофинансировать выплату заработной платы, отпускные работникамобразования, социальные программы, летнюю оздоровительную кампанию,расходы капитального характера, провести денежные расчеты по оплатезадолженности по коммунальным услугам текущего года, прокредитоватьсезонные затраты сельского хозяйства и приобретениесельскохозяйственной техники.
В целом по расходам областной бюджет исполнен на 142,5%. Приплане 1362,5 млн. рублей израсходовано 1941,3 млн. рублей.
Исполнение сверх плана сложилось по расходам:
- правоохранительная деятельность - на 9,2 млн. рублей в связис приобретением спецтехники, средств связи, спецпродукции,проведением текущего и капитального ремонта;
- развитие рыночной инфраструктуры - на 358,9 млн. рублей всвязи с оказанием финансовой поддержки ОАО ООЦРО "Развитие", ОАО"Орелдорстрой",ОГУП орловская типография "Труд", ОАО "Ромашка",приобретением имущества в областную собственность;
- на жилищно-коммунальное хозяйство направлено на 11,9 млн.рублей больше плана в связи с приобретением топлива для бюджетныхучреждений;
- образование - на 7,5 млн. рублей в связи с проведениемцелевых расчетов за продукты питания, исполнением ряда новыхпостановлений Главы администрации области на организацию отдыха детейза рубежом, в связи с 70-летием ОГУ, оказанием материальной помощидля поддержки многодетной семьи;
- средства массовой информации - на 2,3 млн. рублей в связи сприобретением оборудования за счет средств, выделенных в 2000г. ОАО"Орловский телерадиовещательный канал";
- здравоохранение и физическая культура - 13 млн. рублей всвязи с приобретением продуктов питания, выплатами надбавок кзаработной плате работникам стадиона им. Ленина, перечисленныхраннее, незапланированными расходами по погашению задолженности покоммунальным услугам;
- социальная политика - на 6 млн. рублей в связи с оказаниемадресной социальной помощи;
- по прочим расходам - на 20,7 млн. рублей за счетпредоставления бюджетных ссуд нижестоящим бюджетам. (Выделено 28,7млн. рублей, в т.ч. г. Орлу 15 млн. рублей, г. Ливны 9,5 млн. рублей,Ливенскому району 0,7 млн. рублей, Мценскому району 2,7 млн. рублей,Малоархангельскому району 0,8 млн. рублей на погашение задолженностипо заработной плате, оплате коммунальных услуг, благоустройство.Погашено 8,6 млн. рублей г. Орлом;
- дотации райгорбюджетам перефинансированы на 56 млн. рублей, втом числе заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферыв связи с выплатой отпускных работникам образования на 47,1 млн.рублей, ТФОМС за неработающее население на 8,6 млн. рублей, прочиедотации и субсидии на 11,0 млн. рублей в связи с оплатой приобретенияугля на отопительный сезон 2000-2001 г. Информация о перечислениидотаций в разрезе районов и городов приведена в отдельном приложении.
Расходы на капитальные вложения и капитальный ремонтперефинансированы на 121,3 млн. рублей. Направлено на капитальныевложения в сельское хозяйство 53,2 млн. рублей, в том числе 50 млн.рублей для приобретения оборудования и оплаты работ по реконструкцииптичников бройлерной фабрики, которые перечислены ОАО АПК "ОрловскаяНива" по распоряжению Главы администрации области от 15.05.2001 г. №276-р в соответствии с кредитным договором на возврат указанныхсредств; строительство объектов "Орловское Полесье" - 1,8 млн.рублей; реконструкция аэропорта "Орел-Южный" 1,2 млн. рублей;жилищное строительство 84,7 млн. рублей, в т.ч. по программе"Славянские корни" 74,6 млн. рублей; коммунальное строительство 54,3млн. рублей, в т.ч. программа газификации 52,2 млн. рублей; народноеобразование 50,3 млн. рублей, на компьютеризацию сельских школнаправлено 10,2 млн. рублей; здравоохранение 35,8 млн. рублей.
Недостаток финансирования сложился по органам государственногоуправления, сельскому хозяйству, предупреждению и ликвидациипоследствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, в связи сфинансированием в первую очередь защищенных статей расходов.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2001 ГОДА
тыс. руб.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Код Наименование групп и статей Отчет на Бюджет План I Отчет на % исполнения Отклонение (+,-)классифик доходов 01.07.00г. 2001 полугодия 01.07.01г.ации года
-------------------------------------------------------
к плану к к от от от
I годовому отчету плана годового отчета
полугодия плану на I на
01.07.00 полугоди плана 01.07.00
г. я г.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВСЕГО ДОХОДОВ 1463827 2439812 1410687 1704749 120,8 69,9 116,5 294062 -735063 240922
Итого доходы, поступающие в 1147806 1579600 909334 1149866 126,5 72,8 100,2 240532 -429734 2060
областной бюджет1000000 Налоговые доходы 1088274 1548533 894959 1129692 126,2 73 103,8 234733 -418841 414181010000 Налог на прибыль (доход), прирост 230009 1063942 603000 767837 127,3 72,2 333,8 164837 -296105 537828
капитала1010100 - Налог на прибыль (доход) 149606 803470 519000 626909 120,8 78 419 107909 -176561 477303
предприятий и организаций1010200 - Налог на доходы с физических 80403 260472 84000 140928 167,8 54,1 175,3 56928 -119544 60525
лиц1020000 Налоги на товары и услуги 693045 125607 58700 61414 104,6 48,9 8,9 2714 -64193 -6316311020200 - Акцизы 14452 24789 12380 14041 113,4 56,6 97,2 1661 -10748 -4111020400 - Лицензионные и регистрационные 2788 3000 1500 3009 200,6 100,3 107,9 1509 9 221
сборы1020600 - Налог на покупку иностранных 1807 2500 1250 1791 143,3 71,6 99,1 541 -709 -16
денежных знаков1020700 - Налог с продаж 33627 95318 43570 42573 97,7 44,7 126,6 -997 -52745 89461030000 Налоги на совокупный доход 12216 32348 16172 20136 124,5 62,2 164,8 3964 -12212 79201030100 - Единый налог, взимаемый с 721 3627 1812 3503 193,3 96,6 485,9 1691 -124 2782
применением упрощенной системы
налогообложения, учета и отчетности1030200 - Единый налог на вмененный доход 11495 28721 14360 16633 115,8 57,9 144,7 2273 -12088 5138
для определенных видов деятельности1040200 Налоги на имущество предприятий 108789 287622 198180 256838 129,6 89,3 236,1 58658 -30784 1480491050000 Платежи за пользование недрами и 2917 23014 3447 7975 231,4 34,7 273,4 4528 -15039 5058
природными ресурсами1050100 - Платежи за пользование недрами 675 910 382 430 112,6 47,3 63,7 48 -480 -2451050600 - Плата за нормативные и 8000 4005 50,1 4005 -3995 4005
сверхнормативные выбросы и сбросы
вредных веществ, размещение отходов1050700 - Земельный налог 1286 11604 2000 1603 80,2 13,8 124,7 -397 -10001 3171054000 - Прочие платежи за пользование 956 2500 1065 1937 181,9 77,5 202,6 872 -563 981
природными ресурсами1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 41298 16000 15460 15492 100,2 96,8 37,5 32 -508 -258062000000 Неналоговые доходы 59532 31067 14375 20174 140,3 64,9 33,9 5799 -10893 -393582010000 Доходы от имущества, находящегося 1746 4430 2206 2974 134,8 67,1 170,3 768 -1456 1228
в государственной (областной)
собственности, или от деятельности2010100 - Дивиденды по акциям, 400 186 203 109,1 50,8 17 -197 203
принадлежащим государству2010201-2 - Арендная плата за земли 1152 2667 1340 1925 143,7 72,2 167,1 585 -742 7730102032010204-2 - Доходы от сдачи в аренду 594 1363 680 521 76,6 38,2 87,7 -159 -842 -73010208 имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности2012000 Доходы от продажи государственных 369 170 72 325 451,4 191,2 88,1 253 155 -44
производственных и непроизводственных
фондов,транспортных средств, иного
оборудования и других материальных
ценностей2060000-2 Прочие неналоговые доходы и сборы 57417 26467 12097 17200 142,2 65 30 5103 -9267 -402170900002060000 - Административные платежи и 12955 22000 9900 14249 143,9 64,8 110 4349 -7751 1294
сборы2070300 - Штрафные санкции, возмещение 2526 4000 2000 2366 118,3 59,2 93,7 366 -1634 -160
ущерба2090200 - Прочие неналоговые доходы 326 467 197 585 297 125,3 179,4 388 118 25930000 Безвозмездные перечисления от 287196 860212 501353 554883 110,7 64,5 193,2 53530 -305329 267687
бюджетов других уровней
Дотации на выравнивание уровня 287196 544121 299267 342797 114,5 63 119,4 43530 -201324 55601
бюджетной обеспеченности
Субсидии, субвенции и средства, 200273 100136 100136 100 50 -100137 100136
передаваемые по взаимным расчетам за счет
Фонда компенсаций, всего
в том числе на текущие расходы по
реализации Федеральных законов:
- "О государственных пособиях 134787 67394 67394 100 50 -67393 67394
гражданам, имеющим детей"
- "О социальной защите инвалидов 65486 32742 32742 100 50 -32744 32742
в Российской Федерации"
Дотации на возмещение потерь в 30818 16950 16950 100 55 -13868 16950
связи с изменением объема и порядка
формирования Фонда компенсаций
Субвенции на финансирование 28825 85000 85000 95000 111,8 111,8 329,6 10000 10000 66175
дорожного хозяйства "Славянские корни"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Код Наименование разделов, Отчет на Бюджет План I Отчет на % исполнения Отклонение (+,-) Финансиров
подразделов, 01.07.00г. 2001 полугодия 01.07.01г ание
целевых статей и видов года . всего
расходов
------------------------------------------------------------
к плану к к от от от
I годовому отчету плана годового отчета
полугоди на I на
я плану 01.07.00 полугоди плана 01.07.00
г. я г.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 77155 183666 86593 83550 96,5 45,5 108,3 -3043 -100116 6395 84215
всего
Удельный вес в общей сумме 5,3 7,5 6,4 4,3 4,3
расходов (%)
из них оплата 1264 641 706 110,1 55,9 65 -558 706 706
топливно-энергетических ресурсов0102025. 1. Функционирование 3676 15511 7275 7096 97,5 45,7 193 -179 -8415 3420 6305029. областного Совета народных
депутатов0102025. 2. Содержание 212 961 429 429 100 44,6 202,4 -532 217 429029. Контрольно-счетной
палаты Орловской области0103.036 3. Функционирование 72320 162986 77381 74214 95,9 45,5 102,6 -3167 -88772 1894 75574.029 исполнительных органов
государственной власти
- всего0105.041 4. Управление по делам 947 4208 1508 1811 120,1 43 191,2 303 -2397 864 1907.075 архивов0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 7000 2220 1374 61,9 19,6 -846 -5626 1374 1705
Удельный вес в общей сумме 0,3 0,2 0,1 0,1
расходов (%)0201.055 1. Аппарат мировых судей 7000 2220 1374 61,9 19,6 -846 -5626 1374 1705.029.0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 57622 125471 57909 67100 115,9 53,5 116,4 9191 -58371 9478 70499
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Удельный вес в общей сумме 3,9 5,1 4,2 3,5 3,6
расходов (%)
из них оплата 1101 4806 2315 2194 94,8 45,7 199,3 -121 -2612 1093 2194
топливно-энергетических
ресурсов0501.200 1. Органы внутренних дел, 45270 99219 46014 55296 120,2 55,7 122,1 9282 -43923 10026 56600
всего:
в том числе:0501.200 - УВД 25256 63320 30040 30420 101,3 48 120,4 380 -32900 5164 31528.075.0501.200 - УГИБДД УВД 18637 31699 14000 22686 162 71,6 121,7 8686 -9013 4049 22686.075.0501.200 - ГСМЭУ "Орелтранссигнал" 1377 4200 1974 2190 110,9 52,1 159 216 -2010 813 2386.075.0509.200 2. УГПС УВД 12352 25540 11619 11690 100,6 45,8 94,6 71 -13850 -662 13640.075.0510.160 3. Государственные 98 712 276 114 41,3 16 116,3 -162 -598 16 259
нотариальные конторы0600 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 480 3800 1264 1307 103,4 34,4 272,3 43 -2493 827 1525
И СОДЕЙСТВИЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ПРОГРЕССУ
Удельный вес в общей сумме 0,2 0,1 0,1 0,1
расходов (%)0601.270 1. Наука в сельском хозяйстве 380 1000 420 1250 297,6 125 328,9 830 250 870 1240.216.0601.270 2. Учебно - выставочный центр 100 800 284 52 18,3 6,5 52 -232 -748 -48 280.216.0601.270 3. Программа информатизации 2000 560 5 0,9 0,3 -555 -1995 5 5.216. Орловской области0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 1727 3700 1390 1678 120,7 45,4 97,2 288 -2022 -49 1705
СТРОИТЕЛЬСТВО
Удельный вес в общей сумме 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
расходов (%)0705.302 1. Поддержка базовых 240 1000 420 563 134 56,3 234,6 143 -437 323 590.290. предприятий бытового
обслуживания населения0705.302 2. Поддержка сельской 1100 1200 475 580 122,1 48,3 52,7 105 -620 -520 580.290. торговли
в т.ч.торговых точек 100 200 80 80 100 40 80 -120 -20 80
Орловского
ОРСа управления лесами0705.302 3. Частичная компенсация 287 1000 380 395 103,9 39,5 137,6 15 -605 108 395.290. коммунальных платежей
(ООО "Орловское СРП ВОГ",
ООО "Орловское УПП ВОС",
ООО "Ливенское УПП ВОС",
Орловские РО ВОС и ВОГ)
4. Поддержка объектов 100 500 115 140 121,7 28 140 25 -360 40 140
социальной сферы промышленных
предприятий (в том числе дворцов
культуры внебюджетной сферы)0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО и 572347 494220 446700 353016 79 71,4 61,7 -93684 -141204 -219331 286690
РЫБОЛОВСТВО
Удельный вес в общей сумме 39,1 20,3 32,8 18,2 14,8
расходов (%)
из них оплата 53 228 111 153 137,8 67,1 288,7 42 -75 100 153
топливно-энергетических
ресурсов0801/080 1. Расходы на сельское 24810 144426 114306 90513 79,2 62,7 364,8 -23793 -53913 65703 908672 хозяйство, всего
в том числе:0801.340 - дотации на развитие 3792 16000 15710 9190 58,5 57,4 242,4 -6520 -6810 5398 9190.210 племенного дела0801.341 - дотации на развитие 1000 3000 3000 -3000 -3000 -1000.290 семеноводства0801.340 - дотации на развитие 10340 16800 14415 7000 48,6 41,7 67,7 -7415 -9800 -3340 7000.290 птицеводства
в т.ч. - мясо птицы 10232 11000 10415 3000 28,8 27,3 29,3 -7415 -8000 -7232 3000
- яйцо 108 5800 4000 4000 100 69 3703,7 -1800 3892 40000801.342 - содержание учреждений 2325 6608 2660 2963 111,4 44,8 127,4 303 -3645 638 3126.397 сельского хозяйства0805.342 в т.ч. - содержание 4408 1776 1667 93,9 37,8 -109 -2741 1667 1782.075 подведомственных структур0801.342 - противоэпизоотические 2200 884 1296 146,6 58,9 412 -904 1296 1344.397 мероприятия
в том числе вакцинация против 200 74 114 154,1 57 40 -86 114 114
бешенства животных0802.344 - компенсации сельхоз 1111 17110 9549 3241 33,9 18,9 291,7 -6308 -13869 2130 3432.397 товаропроизводителям0802.344 на минудобрения, повышение.212 плодородия почв
в т.ч. - крестьянские 2721 2000 460 164 35,7 8,2 6 -296 -1836 -2557 169
(фермерские) хозяйства
- ОАО "Орелинжсельстрой" 3000 1660 1693 102 56,4 33 -1307 1693 1693
- агрохимическое обследование 1000 420 250 59,5 25 -170 -750 250 250
почв0805.342 - прочие расходы в области 2953 8065 5841 5541 94,9 68,7 187,6 -300 -2524 2588 5541.397 сельского хозяйства
- реализация областной 100 -100
программы "Дети Чернобыля"
- ликвидация последствий от 56943 56943 56943 100 100 56943 56943
стихийных бедствий
- возмещение разницы в 19800 6188 5635 91,1 28,5 -553 -14165 5635 5635
процентных ставках по кредитам
сельхозтоваропроизводителям,
предприятиям АПК0803.348 2. Формирование Регионального 328527 269794 252394 242672 96,1 89,9 73,9 -9722 -27122 -85855 241809.229. продовольственного
фонда (на возвратной основе)
3. Приобретение 80000 80000 19831 24,8 24,8 -60169 -60169 19831 19831
сельскохозяйственной техники0801.342 Возврат кредитов -340000 -132800 -66797 50,3 19,6 66003 273203 -66797 -66797.211.0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 693 12070 1608 4118 256,1 34,1 594,2 2510 -7952 3425 4167
СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ
Удельный вес в общей сумме 0,1 0,5 0,1 0,2 0,2
расходов (%)0901.360 1. Комитет природных ресурсов 11500 1470 4000 272,1 34,8 2530 -7500 4000 4029.075.0902.361.2230902.361 в т.ч. - лесоохранные и 1000 420 600 142,9 60 180 -400 600 400.223 лесовосстановительные
мероприятия0902.361 - экологический счет 8000 2929 36,6 2929 -5071 2929 2929.2230906.362 2. ГИМС 72 300 138 118 85,5 39,3 163,9 -20 -182 46 138.075.
3. Центр по гидрометеорологии 270 -270
и мониторингу окружающей среды1000 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ 28340 28500 17500 18149 103,7 63,7 64 649 -10351 -10191 18116
ХОЗЯЙСТВО,СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
Удельный вес в общей сумме 1,9 1,2 1,3 0,9 0,9
расходов (%)1001.372 1. Автомобильный транспорт 20863 19000 12000 12949 107,9 68,2 62,1 949 -6051 -7914 12916.290. (льготный проезд в соответствии с
федеральными законами и нормативными
актами Орловской области), в том
числе:
а) компенсация затрат на 19000 12000 12949 107,9 68,2 949 -6051 12949 12916
льготный проезд в соответствии с
нормативными актами Орловской области
(пенсионеры по возрасту, не являющиеся
ветеранами, одинокие матери и отцы)1005.380 2. Железнодорожный транспорт 2500 4000 2800 2500 89,3 62,5 100 -300 -1500 2500.290. (дотация на покрытие убытков от
пригородных пассажирских перевозок)1005.380 3. Электротранспорт 4977 5500 2700 2700 100 49,1 54,2 -2800 -2277 2700.290. (компенсация затрат на льготный
проезд в соответствии с
нормативными актами Орловской
области (пенсионеры по
возрасту, не являющиеся ветеранами,
одинокие матери и отцы)1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ 19623 20000 7500 366419 св. 100 1832,1 1867,3 358919 346419 346796 365740
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Удельный вес в общей сумме 1,3 0,8 0,5 18,9 18,9
расходов (%)1102.515 1. Финансовая поддержка 19123 15000 5650 365841 св. 100 2438,9 1913,1 360191 350841 346718 365162.197. реформирования промышленных
предприятий (на возвратной
основе), покупка акций и
имущества1101.515 2. Фонд поддержки малого 500 5000 1850 578 31,2 11,6 115,6 -1272 -4422 78 578.197. предпринимательства
(на возвратной основе)1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 7609 9300 3900 15763 св. 100 169,5 207,2 11863 6463 8154 17163
ХОЗЯЙСТВО
Удельный вес в общей сумме 0,5 0,4 0,3 0,8 0,9
расходов (%)1203.311 Жилищно-коммунальное 6609 9300 3900 15763 св. 100 169,5 238,5 11863 6463 9154 17163.444 хозяйство
в том числе:
- содержание аппарата 452 3000 1500 1250 83,3 41,7 276,5 -250 -1750 798 1250
управления
- аварийно-страховой запас, 6157 6300 2400 14513 св. 100 230,4 235,7 12113 8213 8356 15913
подготовка к зиме,
приобретение техники1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 5344 12559 5913 5890 99,6 46,9 110,2 -23 -6669 546 6728
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ (ГУ по делам ГО и
ЧС)
Удельный вес в общей сумме 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3
расходов(%)
в том числе:1302.200 - содержание подведомственных 12429 5865 5890 100,4 47,4 25 -6539 5890 6728.075. структур1303.151 - проведение мероприятий по 130 48 -48 -130.083. гражданской обороне и защите
населения от чрезвычайных
ситуаций1400 ОБРАЗОВАНИЕ 40615 129331 47122 54670 116 42,3 134,6 7548 -74661 14055 59893
Удельный вес в общей сумме 2,8 5,3 3,5 2,8 3,1
расходов (%)
из них оплата 7670 7052 3521 4040 114,7 57,3 52,7 519 -3012 -3630 5046
топливно-энергетических
ресурсов
Оплата труда 12950 49539 21411 19683 91,9 39,7 152 -1728 -29856 6733 23276
Народное образование, всего 34810 108223 39628 46155 116,5 42,6 132,6 6527 -62068 11345 492781407.407 - приобретение учебной 1000 4000 2550 2277 89,3 56,9 227,7 -273 -1723 1277 2650.272 литературы1403.402 - профилактика безнадзорности 1200 3044 1378 1400 101,6 46 116,7 22 -1644 200 1400.266 и поддержка детей-сирот в
системе ПТО1401.400 Дошкольное образование 99 38 33 86,8 33,3 -5 -66 33 33.2591402.401 Общее образование, всего 5023 71807 27320 28643 104,8 39,9 570,2 1323 -43164 23620 296601402.401 - школы-детские сады, школы 6292 2565 602 23,5 9,6 -1963 -5690 602 602.260 начальные,
неполные средние и средние1402.401 - вечерние и заочные средние 617 314 245 78 39,7 -69 -372 245 281.262 образовательные школы1402.401 - школы-интернаты 19553 44280 16462 19760 120 44,6 101,1 3298 -24520 207 20238.2631402.401 - учреждения по внешкольной 9319 3907 3855 98,7 41,4 -52 -5464 3855 4148.264 работе с детьми1402.401 - детские дома 11299 4072 4181 102,7 37 109 -7118 4181 4391.265
в т.ч. программа "Дети 550 231 78 33,8 14,2 -153 -472 78 235
Чернобыля"1403. Начальное профессиональное 5188 2199 2361 107,4 45,5 162 -2827 2361 2394
образование1403.402 - профессионально-технические 3096 1278 1545 120,9 49,9 267 -1551 1545 1545.266 училища1403.402 - специальные 2092 921 816 88,6 39 -105 -1276 816 849.267 профессионально-технические
училища1404.403 Среднее профессиональное 5580 13984 5237 6458 123,3 46,2 115,7 1221 -7526 878 6458.268 образование1407.407 Прочие расходы в области 7477 9069 3574 7322 204,9 80,7 97,9 3748 -1747 -155 9377.272 образования1405 Переподготовка и повышение 3376 1260 1338 106,2 39,6 78 -2038 1338 1356
квалификации1405.404 - институты повышения 2902 1068 1164 109 40,1 96 -1738 1164 1164.269 квалификации1405.404 - учебные заведения и курсы 474 192 174 90,6 36,7 -18 -300 174 192.270 по переподготовке кадров1406.405 Высшее профессиональное 4700 -4700.271 образование1404.403 Училища (культуры, 4113 14858 5199 5861 112,7 39,4 142,5 662 -8997 1748 7777.268 художественно,
музыкальное)1404.403 в т.ч. областной колледж 1375 4746 1620 2094 129,3 44,1 152,3 474 -2652 719 2823.268 иcкусств1404.403 Медицинское училище и 1187 4550 1660 1990 119,9 43,7 167,6 330 -2560 803 1988.268 курсовое обучение1406.405 Орловская региональная 505 1500 555 554 99,8 36,9 109,7 -1 -946 49 755.271 академия госслужбы
(подготовка и переподготовка
кадров для государственной и
муниципальной службы)1405.404 Курсовое обучение 200 80 110 137,5 55 30 -90 110 95.2701500 КУЛЬТУРА , ИСКУССТВО И 9068 33978 12607 12754 101,2 37,5 140,6 147 -21224 3686 14129
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Удельный вес в общей сумме 0,6 1,4 0,9 0,7 0,7
расходов (%)
из них оплата 714 2205 1096 1157 105,6 52,5 162 61 -1048 443 1157
топливно-энергетических
ресурсов1501.410 1. Культура и искусство, 8537 32259 12003 12150 101,2 37,7 142,3 147 -20109 3613 13480.281. всего
Оплата труда 1670 17018 6653 6653 100 39,1 398,4 -10365 4983 69181501.410 а) музеи и постоянные 3065 6069 2195 3059 139,4 50,4 99,8 864 -3010 -6 3504.283 выставки1501.410 б) библиотеки 6797 2553 2836 111,1 41,7 283 -3961 2836 3019.284
в том числе:
- комплектование фонда 1500 279 280 100,4 18,7 1 -1220 280 280
областных библиотек
- приобретение тифлотехники 50 300 111 115 103,6 38,3 230 4 -185 65 1151501.411 б) театры, концертные 3688 15299 5623 5265 93,6 34,4 142,8 -358 -10034 1577 5526.281. организации
и другие организации
исполнительских
искусств1501.412 в) прочие учреждения и 1784 4094 1632 990 60,7 24,2 55,5 -642 -3104 -794 1431.287. мероприятия
в области культуры и
искусства1501.410 2. Прочие ( писательская 438 1719 604 604 100 35,1 137,9 -1115 166 649.287. организация, издательство "Вешние
воды",Союз журналистов,
Союз художников)1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 5391 20797,0 8927 11184 125,3 53,8 207,5 2257 -9613 5793 10480
всего
Удельный вес в общей сумме 0,4 0,9 0,7 0,6 0,5
расходов (%)
из них финансовая поддержка:1602.423 1. редакций районных газет 3354 14527 6172 6465 104,7 44,5 192,8 293 -8062 3111 7335.2901602.422 2. газеты "Орловская правда" 800 2480 1240 1250 100,8 50,4 156,3 10 -1230 450 1250.2901602.422 3. газеты "Поколение" 450 1250 575 843 146,6 67,4 187,3 268 -407 393 845.2901602.422 4. газеты "Просторы России" 150 540 200 248 124 45,9 165,3 48 -292 98 250.2901601.420 5. телевидения 637 2000 740 2378 321,4 118,9 373,3 1638 378 1741 800.2901700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 57033 177375 65204 78219 120 44,1 137,1 13015 -99156 21186 85087
КУЛЬТУРА
Удельный вес в общей сумме 3,9 7,3 4,8 4,0 4,4
расходов (%)
из них оплата 4335 6847 3426 4363 127,3 63,7 100,6 937 -2484 28 5577
топливно-энергетических
ресурсов
Оплата труда 13374 50282 19656 19557 99,5 38,9 146,2 -99 -30725 6183 220781701. 1. Здравоохранение, всего 51872 162039 58368 67681 116 41,8 130,5 9313 -94358 15809 73472
в том числе:1701.430 1.1. подведомственные 41069 138656 51991 56833 109,3 41 138,4 4842 -81823 15764 62408
учреждения
управления здравоохранения:1701.430 - больницы, родильные дома 90528 33585 35954 107,1 39,7 2369 -54574 35954 41464.3001701.430 - станции переливания крови 8384 3161 3151 99,7 37,6 -10 -5233 3151 3035.3051701.430 - поликлиники 9901 3778 4432 117,3 44,8 654 -5469 4432 4485.3011701.430 - санатории для больных 5763 2162 2546 117,8 44,2 384 -3217 2546 2575.306 туберкулезом1701.430 - прочие учреждения и 24080 9305 10750 115,5 44,6 1445 -13330 10750 10849.310 мероприятия
в области здравоохранения
в том числе:1701.430 а) компенсация лечебным 4510 7682 2805 3880 138,3 50,5 86 1075 -3802 -630 4130.300, учреждениям1701.430 за медикаменты населению по.301, льготным1701.430 и бесплатным рецептам,.310. льготное
и бесплатное слухо- и
зубопротезирование,
всего
из них:1701.430 Бесплатное и льготное 150 1000 500 650 130 65 433,3 150 -350 500 650.301 зубопротезирование1701.430 Бесплатное и льготное 600 300 800 266,7 133,3 500 200 800 800.310 слухопротезирование
б) Реализация областных 9281 3847 4321 112,3 46,6 474 -4960 4321 4322
программ, всего
в том числе:1701.430 - клиническая база 666 2000 820 820 100 41 123,1 -1180 154 820.310 медицинского
института1701.430 - "По борьбе и профилактике 2000 4000 1640 1639 99,9 41 82 -1 -2361 -361 1640.300, туберкулеза1701.430 в области".3061701.430 - "Анти-ВИЧ/СПИД" 1000 2000 820 920 112,2 46 92 100 -1080 -80 920.3101701.430 - "Вакцинопрофилактика" 131 55 75 136,4 57,3 20 -56 75 75.3101701.430 - "Сахарный диабет" 300 122 157 128,7 52,3 35 -143 157 157.310
- "Дети Чернобыля" 850 390 710 182,1 83,5 320 -140 710 7101701.430 в) лечение больных за 500 205 333 162,4 66,6 128 -167 333 365.310 пределами области1701.430 1.2. Областная больница 4666 13574 5432 9968 183,5 73,4 213,6 4536 -3606 5302 10101.300.1701.430 1.3. ОГУП Санаторий "Дубрава" 1450 2000 740 675 91,2 33,8 46,6 -65 -1325 -775 758.310.1702.432 1.4. 177 620 205 205 100 33,1 115,8 -415 28 205.311. Санитарно-эпидемиологический
надзор1701.430 1.5. Финансовая помощь ТФОМС 7189 -7189.316.
2. Физическая культура и 5161 15336 6836 10538 154,2 68,7 204,2 3702 -4798 5377 11615
спорт, всего
в том числе:1703.434 а) ФК "Орел" 1225 2713 1343 2022 150,6 74,5 165,1 679 -691 797 2115.3141703.434 б) ООО "Центральный стадион 400 1000 480 2139 св 100 213,9 534,8 1659 1139 1739 2306.314 им. В.И. Ленина"1703.434 в) ГОУСПО спортивный центр 2625 5063 2180 2769 127 54,7 105,5 589 -2294 144 3517.314 "Олимп"1703.434 г) ДЮСШ и ШВСМ 3203 1033 1715 166 53,5 682 -1488 1715 1825.3141703.434 д) проведение 911 1798 899 1029 114,5 57,2 113 130 -769 118 1029.314 спортивно-массовых
мероприятий1703.434 е) шахматно-шашечный клуб 1559 901 864 95,9 55,4 -37 -695 864 947.3141800 CОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36010 285133 60530 66511 109,9 23,3 184,7 5981 -218622 30501 69133
Удельный вес в общей сумме 2,5 11,7 4,4 3,4 3,6
расходов (%)
из них оплата 2401 7881 3268 4002 122,5 50,8 166,7 734 -3879 1601 3550
топливно-энергетических
ресурсов
Оплата труда 7526 26469 9572 9295 97,1 35,1 123,5 -277 -17174 1769 9846
1. Социальное обеспечение, 26020 246291 49317 54506 110,5 22,1 209,5 5189 -191785 28486 55170
всего1801.440 1.1. финансирование 17958 58220 22580 22312 98,8 38,3 124,2 -268 -35908 4354 25505.320. учреждений
социального обеспечения,
всего
в т. ч. программа "Дети 500 150 -150 -500 150
Чернобыля"1802/180 1.2. социальная помощь и 8062 188071 26737 32194 120,4 17,1 399,3 5457 -155877 24132 222096. прочие
мероприятия в области
социальной
политики, всего
в том числе:1802 - социальная помощь 1868 14437 7287 8347 114,5 57,8 446,8 1060 -6090 6479 8284
- реализация ФЗ "О социальной 34244 2500 2500 100 7,3 -31744 2500 2500
защите инвалидов в РФ"
из них:
- компенсация лечебным 500 250 250 100 50 -250 250 250
учреждениям за медикаменты
населению по льготным
и бесплатным рецептам
- бесплатное и льготное 100 50 50 100 50 -50 50 50
зубопротезирование
- бесплатное и льготное 400 200 200 100 50 -200 200 200
слухопротезирование
- автомобильный транспорт 3000 2000 2000 100 66,7 -1000 2000 2000
(льготный проезд в соответствии
с федеральными законами)
- реализация ФЗ "О 67393 -67393
государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
- реализация ФЗ "О ветеранах" 45379 -45379
(за счет средств областного
бюджета)1802/180 - реализация ФЗ "О ветеранах" 3277 26618 16950 21347 125,9 80,2 651,4 4397 -5271 18070 188816 (за счет средств федерального
бюджета)
в том числе:1802.440 - социальная помощь 4400 2240 3715 165,8 84,4 1475 -685 3715 3900.3221806.440 - расходы на изготовление и 700 300 1502 500,7 214,6 1202 802 1502 1152.327 ремонт протезно-ортопедических
изделий1806.440 - расходы на компенсацию за 500 200 431 215,5 86,2 231 -69 431.328 бензин, ремонт и транспортное
обслуживание1806.440 - расходы на компенсацию за 1400 700 2174 310,6 155,3 1474 774 2174 200.329 санаторно-курортное лечение
участников войны и инвалидов
- компенсация лечебным 2028 1016 1128 111 55,6 112 -900 1128 1128
учреждениям за медикаменты
населению по льготным
и бесплатным рецептам
- бесплатное и льготное 400 200 100 50 25 -100 -300 100 204
зубопротезирование
- бесплатное и льготное 390 194 197 101,5 50,5 3 -193 197 197
слухопротезирование
- автомобильный транспорт 15800 11600 11600 100 73,4 -4200 11600 11600
(льготный проезд в соответствии
с федеральными законами)
- железнодорожный транспорт 1000 500 500 100 50 -500 500 500
(дотация на покрытие убытков от
пригородных пассажирских
перевозок)1803.446 2. Молодежная политика, всего 9990 38842 11213 12005 107,1 30,9 120,2 792 -26837 2015 13963
в том числе:1803.446 а) летний отдых 5997 28000 7110 7065 99,4 25,2 117,8 -45 -20935 1068 9250.3191803.446 б) содержание 3893 10262 3813 4505 118,1 43,9 115,7 692 -5757 612 4210.323 подведомственных учреждений1803.446 в) пионерская организация 107 250 175 138 78,9 55,2 129 -37 -112 31 188.323 "Орлята"1803.446 г) военно-патриотическое 100 330 115 297 258,3 90 297 182 -33 197 315.323 воспитание и культурно
массовая работа с молодежью1803.446 из них на содержание 30 15 15 100 50 -15 15 15.323 деятельности
поисковых отрядов3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 24252 35025 10110 30778 св 100 87,9 126,9 20668 -4247 6526 31965
Удельный вес в общей сумме 1,7 1,4 0,7 1,6 1,7
расходов (%)3004.515 1. Резерв непредвиденных 18187 18506 6058 6977 115,2 37,7 38,4 919 -11529 -11210 7048.397. расходов администрации области
2. Расходы на проведение 7500 62 0,8 62 -7438 62 110
выборов
3. Содержание Региональной 1160 670 461 68,8 39,7 -209 -699 461 442
энергетической
комиссии
4. Прочие расходы, не 6065 7859 3382 3210 94,9 40,8 52,9 -172 -4649 -2855 4297
отнесенные к другим
подразделам, всего
в том числе:3004.515 а) облвоенкомат 2854 5216 2248 2033 90,4 39 71,2 -215 -3183 -821 2915.3973004.515 б) прочие организации 814 2643 1134 1177 103,8 44,5 144,6 43 -1466 363 1382.397
в) резерв на повышение оплаты
труда
5. Бюджетные ссуды 1900 20068 1056,2 20068 20068 18168 20068
а) ссуды бюджетам 1900 28680 1509,5 28680 28680 26780 28680
б) возврат ссуд бюджетами 8612 8612 8612 8612 86122101 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ 351538 888887 481312 537334 111,6 60,5 152,9 56022 -351553 185796 540719
ГОРОДОВ
И РАЙОНОВ, ВСЕГО
Удельный вес в общей сумме 24 36,4 35,3 27,7 27,9
расходов (%)
в том числе:
Дотации и субвенции из 786051 383676 440098 114,7 56 56422 -345953 440098 443483
областного бюджета, всего
из них:2101.485 а) заработная плата с 422463 194534 241657 124,2 57,2 47123 -180806 241657 241657.369 начислениями
б) дотации на финансирование 70074 175456 78335 86953 111 49,6 124,1 8618 -88503 16879 86953
платежей по обязательному
медицинскому страхованию
неработающих граждан
в) прочие дотации и субвенции 142756 65431 76520 116,9 53,6 11089 -66236 76520 76520
г) реализация Федерального 45376 45376 34968 77,1 77,1 -10408 -10408 34968 38353
закона "О ветеранах"
д) централизованные расходы2101.489 Дотации и субвенции из 98636 97636 97236 99,6 98,6 -400 -1400 97236 97236
федерального фонда компенсаций,
всего
из них на реализацию
Федеральных законов:2101.489 - "О социальной защите 31242 30242 29842 98,7 95,5 -400 -1400 29842 29842.337 инвалидов в Российской
Федерации"2101.499 - "О государственных пособиях 67394 67394 67394 100 100 67394 67394.407 гражданам, имеющим детей"
Дотации на реализацию ФЗ "О 4200 -4200
ветеранах" за счет средств
федерального бюджета
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И 144440 309000 177000 298326 168,5 96,5 206,5 121326 -10674 153886 333270
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Удельный вес в общей сумме 9,9 12,7 13,0 15,4 17,2
расходов (%)
в том числе:
а) капитальные вложения 107123 255000 173000 285135 164,8 111,8 266,2 112135 30135 178012 318121
в том числе: - 10000 5000 10200 204 102 5200 200 10200 10200
компьютеризация школ
- на реализацию программы 85000 85000 74558 87,7 87,7 -10442 -10442 74558 89406
"Славянские корни"
б) капремонт в бюджетных 10791 44000 4000 12337 св 100 28 114,3 8337 -31663 1546 15149
учреждениях
в) капремонт автомобильного 10000 854 8,5 854 -9146 854 3000
транспорта
ВСЕГО РАСХОДОВ 1464621 2439812 1362509 1941343 142,5 79,6 132,5 578834 -498469 476722 1936132
ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ НАД -794 48178 -236594
ДОХОДАМИ (ДЕФИЦИТ)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 270000
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ 270000
ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ
Получение бюджетных ссуд 270000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------