Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 20.09.2001 № 39/726-ОС

Об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на 2001 год" за I полугодие 2001 года

                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
               ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        от 20 сентября 2001 года                             N 39/726-ОС
        г. Орел
        Об  исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на2001 год" за I полугодие 2001 года
        Заслушав  информацию  начальника управления финансов и налоговойполитики  администрации  области  Курганникова  В.Ф. об исполнении в Iполугодии   текущего  года  Закона  Орловской  области  "Об  областномбюджете  на  2001  год",  областной Совет народных депутатов отмечает,что  доходная  часть  областного бюджета исполнена на 120,8 процента кпланируемым  доходам.  При  плане  1410,7 млн. рублей поступило 1704,7млн.  рублей.  Собственные  доходы областного бюджета составили 1149,9млн.  рублей  при плане 909,3 млн. рублей, или 126,5 процента к плану,из  которых 724,1 млн. рублей, или 63 процента от собственных доходов,поступило  платежей  от  ОАО  "Стройтрансгаз",  в том числе 466,9 млн.рублей  налога на прибыль и 216,4 млн. рублей налога на имущество, чтосоставило  соответственно 74,5 и 84,3 процента от их общих поступленийв  областной  бюджет.  Доходы  с  превышением  запланированных объемовпоступили  по всем основным доходным источникам, за исключением налогас  продаж,  земельного  налога  и доходов от сдачи в аренду имущества,находящегося  в  областной  собственности,  в  сумме  1,6 млн. рублей.Кроме  этого,  66  млн.  рублей  недопоступило  в бюджет средств из-заневозврата   управляющими   компаниями   и  агрофирмами  ранее  взятыхкредитов,  свыше  10 млн. рублей просроченных бюджетных ссуд, выданныхпредприятиям и организациям еще в 1993-2000 годах.
        Безвозмездные  перечисления  из  федерального  бюджета составили554,9  млн. рублей, или 110,7 процента к плану, в том числе 342,8 млн.рублей  дотации  на  выравнивание  уровня бюджетной обеспеченности приплане  299,3  млн.  рублей;  100,1 млн. рублей субсидии и субвенции изФонда  компенсаций;  дотации на возмещение потерь в связи с изменениемобъема  и  порядка  формирования Фонда компенсаций - 17,0 млн. рублей;субвенции  на  финансирование  дорожного  хозяйства "Славянские корни"95,0 тыс. рублей.
        Кроме  того,  из федерального бюджета получены бюджетные ссуды вобъеме  270  млн.  рублей, в том числе 120 млн. рублей на приобретениетоплива  жилищно-коммунальному  хозяйству и оплату коммунальных услуг,предоставляемых  учреждениям  бюджетной  сферы,  и 150 млн. рублей длясезонной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
        Сверхплановые   поступления   доходов,   отсутствие  безденежныхвзаимозачетов   позволили   своевременно  профинансировать  социальныепрограммы,  выплату  заработной  платы  работникам  бюджетной  сферы иотпускных  работникам  образования,  летнюю  оздоровительную кампанию,выделить  дополнительные  дотации  в  районные  и  городские  бюджеты,провести  денежные  расчеты  по  оплате  задолженности по коммунальнымуслугам  текущего года, направить значительные средства на капитальныевложения и капитальный ремонт в бюджетных учреждениях.
        В   целом   по  расходам  областной  бюджет  исполнен  на  142,5процента.  При  утвержденных  1362,5  млн. рублей израсходовано 1941,3млн. рублей.
        С    превышением    запланированных   объемов   профинансированобольшинство   разделов   расходной   части   бюджета,   в   том  числе"Образование",  "Культура  и искусство", "Здравоохранение и физическаякультура",  "Социальная  политика",  "Транспорт,  дорожное  хозяйство,связь  и  информатика", областные программы "Анти-ВИЧ/СПИД", "Сахарныйдиабет",  "Дети  Чернобыля"  и  целый  ряд  других  социально-значимыхстатей и направлений.
        Вместе  с  тем  при  общей  положительной  тенденции  исполнениябюджета  в  его  расходной  части  по-прежнему  допущены  значительныеотклонения  от  утвержденных  Законом объемов финансирования отдельныхразделов,  целевых  статей  и  видов  расходов.  Такие  статьи  и видырасходов,    как    программа    информатизации   Орловской   области,профинансированы     лишь     на     0,9     процента,     компенсациятоваропроизводителям  на  минеральные  удобрения, повышение плодородияпочвы   на  33,9  процента;  школы,  детские  сады,  школы  начальные,неполные   средние  и  средние  на  23  процента.  Неудовлетворительноисполнена   статья   "возврат   кредитов   управляющими  компаниями  иагрофирмами",  профинансированы  дотации  на развитие племенного дела,семеноводства и птицеводства.
        Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1.  Принять к сведению информацию начальника управления финансови  налоговой  политики  администрации  области  Курганникова  В.Ф.  обисполнении  Закона  Орловской  области  "Об  областном бюджете на 2001год" в I полугодии текущего года (приложение).
        2.  Обратить  внимание  администрации  области  на необходимостьравномерного  финансирования разделов, целевых статей и видов расходовбюджета  в объемах, предусмотренных статьей 8 Закона Орловской области"Об   уточненном  поквартальномраспределении  доходов  и расходов бюджета на 2001 год", и на принятиемер  по  обеспечению  возврата  управляющими компаниями, агрофирмами ипредприятиями просроченных сумм бюджетных кредитов.
        3.   Управлению  финансов  и  налоговой  политики  администрацииобласти  (Курганников  В.Ф.) и управлению Министерства РФ по налогам исборам   по  Орловской  области  (Рыжов  В.И.)  продолжить  работу  поснижению  бюджетных недоимок и увеличению поступлений в бюджет налогови сборов.
        4.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  городов  ирайонов   области   проанализировать  вопросы  поступления  в  бюджетыместных  налоговых  сборов  и  в  первую  очередь  налога на имуществофизических  лиц,  привести в необходимых случаях свои постановления "Оставках   налога   на  имущество  физических  лиц"  в  соответствие  стребованиями   Федерального  закона  от  17.07.99  года  N  168-ФЗ  "Овнесении  изменений  и  дополнений  в Закон РФ "О налогах на имуществофизических лиц".
        5.   В  связи  с  принятием  постановления  Главы  администрацииобласти  от  13.09.2001  г.  N  420  "О повышении денежного содержанияучастковым  уполномоченным  милиции"  предложить администрации областивнести  в  областной  Совет народных депутатов предложение по внесениюизменений  и  дополнений  в Закон Орловской области от 27.12.2000 г. N174-ОЗ "Об областном бюджете на 2001 год".
        Председатель областного
        Совета народных депутатов                           Н.А. Володин
                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
             к отчету об исполнении Закона Орловской области
       "Об областном бюджете на 2001 год" за I полугодие 2001 года
        За  I  полугодие  2001  года в областной бюджет поступило 1704,7млн.  рублей  при  плане  1410,7  млн. рублей, или 120,8%. Собственныедоходы  составили 1149,9 млн. рублей, или 126,5% к плану. Безденежнымиперечислениями средства в областной бюджет не поступали.
        Сверх  плана  поступило собственных доходов 240,5 млн. рублей, вт.ч.   налог   на  прибыль  107,9  млн.  рублей,  налог  на  имуществопредприятий  58,7  млн.  рублей, налог на доходы с физических лиц 56,9млн.  рублей, акцизы 1,7 млн. рублей, налог на совокупный доход 4 млн.рублей,  платежи  за  нормативные  и  свехнормативные выбросы и сбросывредных  веществ,  размещение  отходов  4  млн. рублей, лицензионные ирегистрационные  сборы  1,5  млн.  рублей,  административные платежи исборы  4,3  млн.  рублей.  Выполнение  плана  достигнуто  и  по другимдоходным  источникам,  за  исключением  незначительных  отклонений  поземельному  налогу,  доходов  от  имущества,  находящегося в областнойсобственности,  а  также  по  налогу  с  продаж  в  связи с изменениемпорядка  уплаты  единого  налога  на  вмененный доход для определенныхвидов  деятельности  на основании Закона Орловской области "О внесенииизменений  и  дополнений в Закон Орловской области "О едином налоге навмененный  доход для определенных видов деятельности"" от 14.05.1999г.№ 102-ОЗ.
        Безвозмездных  перечислений  из  федерального  бюджета поступило554,9   млн.  рублей,  в  том  числе  342,8  млн.  рублей  дотации  навыравнивание  уровня  бюджетной  обеспеченности  при  плане 299,3 млн.рублей;  100,1  млн. рублей субсидии и субвенции из Фонда компенсаций,в  пределах плана, в т.ч. на реализацию ФЗ "О государственных пособияхгражданам,  имеющим  детей"  -  67,4  млн. рублей, на реализацию ФЗ "Осоциальной  защите  инвалидов  в  РФ"  -  32,7 млн. рублей; дотации навозмещение  потерь  в связи с изменением объема и порядка формированияФонда  компенсаций  -  17  млн.  рублей;  субвенции  на финансированиедорожного хозяйства по программе "Славянские корни" - 95 млн. рублей.
        Получены  бюджетные  ссуды  из  федерального бюджета в сумме 270млн.   рублей,   в  т.ч.  120  млн.  рублей  на  приобретение  топливажилищно-коммунальному  хозяйству  и  для  оплаты  коммунальных  услуг,предоставляемых  учреждениям  бюджетной  сферы,  и 150 млн. рублей длясезонной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
        Платежи ОАО "Стройтрансгаз" составили 724,1 млн. рублей.
        Кроме  того,  поступило  на возмещение расходов по реализации ФЗ"О  реабилитации  жертв  политических  репрессий"  700 тыс. рублей, изкоторых  возмещено  646  млн.  рублей  в объеме представленных решенийкомиссии  по  реабилитации  и  восстановлению  прав  реабилитированныхжертв политических репрессий.
        Сверхплановое   поступление   доходов   позволило   своевременнопрофинансировать   выплату   заработной  платы,  отпускные  работникамобразования,  социальные  программы,  летнюю оздоровительную кампанию,расходы  капитального  характера,  провести денежные расчеты по оплатезадолженности  по  коммунальным  услугам текущего года, прокредитоватьсезонные     затраты     сельского     хозяйства     и    приобретениесельскохозяйственной техники.
        В  целом  по  расходам  областной бюджет исполнен на 142,5%. Приплане 1362,5 млн. рублей израсходовано 1941,3 млн. рублей.
        Исполнение сверх плана сложилось по расходам:
        -  правоохранительная  деятельность - на 9,2 млн. рублей в связис    приобретением    спецтехники,   средств   связи,   спецпродукции,проведением текущего и капитального ремонта;
        -  развитие  рыночной  инфраструктуры  -  на 358,9 млн. рублей всвязи  с  оказанием  финансовой  поддержки  ОАО  ООЦРО "Развитие", ОАО"Орелдорстрой",ОГУП   орловская   типография  "Труд",  ОАО  "Ромашка",приобретением имущества в областную собственность;
        -  на  жилищно-коммунальное  хозяйство  направлено  на 11,9 млн.рублей  больше  плана  в  связи  с приобретением топлива для бюджетныхучреждений;
        -  образование  -  на  7,5  млн.  рублей  в  связи с проведениемцелевых   расчетов   за   продукты  питания,  исполнением  ряда  новыхпостановлений  Главы администрации области на организацию отдыха детейза  рубежом,  в  связи  с 70-летием ОГУ, оказанием материальной помощидля поддержки многодетной семьи;
        -  средства  массовой  информации - на 2,3 млн. рублей в связи сприобретением  оборудования  за  счет средств, выделенных в 2000г. ОАО"Орловский телерадиовещательный канал";
        -  здравоохранение  и  физическая  культура  -  13 млн. рублей всвязи   с   приобретением  продуктов  питания,  выплатами  надбавок  кзаработной   плате   работникам  стадиона  им.  Ленина,  перечисленныхраннее,  незапланированными  расходами  по  погашению задолженности покоммунальным услугам;
        -  социальная  политика  -  на 6 млн. рублей в связи с оказаниемадресной социальной помощи;
        -   по   прочим   расходам   -  на  20,7  млн.  рублей  за  счетпредоставления  бюджетных  ссуд  нижестоящим  бюджетам. (Выделено 28,7млн.  рублей, в т.ч. г. Орлу 15 млн. рублей, г. Ливны 9,5 млн. рублей,Ливенскому  району  0,7 млн. рублей, Мценскому району 2,7 млн. рублей,Малоархангельскому  району  0,8 млн. рублей на погашение задолженностипо  заработной  плате,  оплате  коммунальных  услуг,  благоустройство.Погашено 8,6 млн. рублей г. Орлом;
        -  дотации райгорбюджетам перефинансированы на 56 млн. рублей, втом  числе  заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферыв  связи  с  выплатой  отпускных  работникам  образования на 47,1 млн.рублей,  ТФОМС  за  неработающее  население на 8,6 млн. рублей, прочиедотации  и субсидии на 11,0 млн. рублей в связи с оплатой приобретенияугля  на  отопительный  сезон  2000-2001  г. Информация о перечислениидотаций в разрезе районов и городов приведена в отдельном приложении.
        Расходы   на   капитальные   вложения   и   капитальный   ремонтперефинансированы  на  121,3  млн.  рублей.  Направлено на капитальныевложения  в  сельское  хозяйство 53,2 млн. рублей, в том числе 50 млн.рублей  для  приобретения оборудования и оплаты работ по реконструкцииптичников  бройлерной  фабрики, которые перечислены ОАО АПК "ОрловскаяНива"  по  распоряжению Главы администрации области от 15.05.2001 г. №276-р  в  соответствии  с  кредитным  договором  на  возврат указанныхсредств;   строительство  объектов  "Орловское  Полесье"  -  1,8  млн.рублей;   реконструкция   аэропорта   "Орел-Южный"  1,2  млн.  рублей;жилищное   строительство   84,7  млн.  рублей,  в  т.ч.  по  программе"Славянские  корни"  74,6 млн. рублей; коммунальное строительство 54,3млн.  рублей,  в т.ч. программа газификации 52,2 млн. рублей; народноеобразование   50,3  млн.  рублей,  на  компьютеризацию  сельских  школнаправлено 10,2 млн. рублей; здравоохранение 35,8 млн. рублей.
        Недостаток  финансирования  сложился по органам государственногоуправления,   сельскому   хозяйству,   предупреждению   и   ликвидациипоследствий  чрезвычайных  ситуаций  и  стихийных  бедствий, в связи сфинансированием в первую очередь защищенных статей расходов.
     ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2001 ГОДА
                                                                                                                                        тыс. руб.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Код       Наименование групп и статей        Отчет на   Бюджет     План I     Отчет на   % исполнения            Отклонение (+,-)классифик доходов                            01.07.00г. 2001       полугодия  01.07.01г.ации                                                    года
                                                                                           -------------------------------------------------------         
                                                                                           к плану   к         к        от       от       от
                                                                                           I         годовому  отчету   плана    годового отчета
                                                                                           полугодия плану     на       I                 на
                                                                                                               01.07.00 полугоди плана    01.07.00
                                                                                                               г.       я                 г.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            ВСЕГО ДОХОДОВ                      1463827    2439812    1410687    1704749    120,8     69,9      116,5    294062   -735063  240922
            Итого доходы, поступающие в        1147806    1579600    909334     1149866    126,5     72,8      100,2    240532   -429734  2060
            областной бюджет1000000   Налоговые доходы                   1088274    1548533    894959     1129692    126,2     73        103,8    234733   -418841  414181010000   Налог на прибыль (доход), прирост  230009     1063942    603000     767837     127,3     72,2      333,8    164837   -296105  537828
            капитала1010100   - Налог на прибыль (доход)         149606     803470     519000     626909     120,8     78        419      107909   -176561  477303
            предприятий и организаций1010200   - Налог на доходы с физических     80403      260472     84000      140928     167,8     54,1      175,3    56928    -119544  60525
            лиц1020000   Налоги на товары и услуги          693045     125607     58700      61414      104,6     48,9      8,9      2714     -64193   -6316311020200   - Акцизы                           14452      24789      12380      14041      113,4     56,6      97,2     1661     -10748   -4111020400   - Лицензионные и регистрационные   2788       3000       1500       3009       200,6     100,3     107,9    1509     9        221
            сборы1020600   - Налог на покупку иностранных     1807       2500       1250       1791       143,3     71,6      99,1     541      -709     -16
            денежных знаков1020700   - Налог с продаж                   33627      95318      43570      42573      97,7      44,7      126,6    -997     -52745   89461030000   Налоги на совокупный доход         12216      32348      16172      20136      124,5     62,2      164,8    3964     -12212   79201030100   - Единый налог, взимаемый с        721        3627       1812       3503       193,3     96,6      485,9    1691     -124     2782
            применением упрощенной системы
            налогообложения, учета и отчетности1030200   - Единый налог на вмененный доход  11495      28721      14360      16633      115,8     57,9      144,7    2273     -12088   5138
            для определенных видов деятельности1040200   Налоги на имущество предприятий    108789     287622     198180     256838     129,6     89,3      236,1    58658    -30784   1480491050000   Платежи за пользование недрами и   2917       23014      3447       7975       231,4     34,7      273,4    4528     -15039   5058
            природными ресурсами1050100   - Платежи за пользование недрами   675        910        382        430        112,6     47,3      63,7     48       -480     -2451050600   - Плата за нормативные и                      8000                  4005                 50,1               4005     -3995    4005
            сверхнормативные выбросы и сбросы 
            вредных веществ, размещение отходов1050700   - Земельный налог                  1286       11604      2000       1603       80,2      13,8      124,7    -397     -10001   3171054000   - Прочие платежи за пользование    956        2500       1065       1937       181,9     77,5      202,6    872      -563     981
            природными ресурсами1400000   Прочие налоги, пошлины и сборы     41298      16000      15460      15492      100,2     96,8      37,5     32       -508     -258062000000   Неналоговые доходы                 59532      31067      14375      20174      140,3     64,9      33,9     5799     -10893   -393582010000   Доходы от имущества, находящегося  1746       4430       2206       2974       134,8     67,1      170,3    768      -1456    1228
            в государственной (областной)
            собственности, или от деятельности2010100   - Дивиденды по акциям,                        400        186        203        109,1     50,8               17       -197     203
            принадлежащим государству2010201-2 - Арендная плата за земли          1152       2667       1340       1925       143,7     72,2      167,1    585      -742     7730102032010204-2 - Доходы от сдачи в аренду         594        1363       680        521        76,6      38,2      87,7     -159     -842     -73010208    имущества, находящегося в 
            государственной и муниципальной
            собственности2012000   Доходы от продажи государственных  369        170        72         325        451,4     191,2     88,1     253      155      -44
            производственных и непроизводственных
            фондов,транспортных средств, иного
            оборудования и других материальных
            ценностей2060000-2 Прочие неналоговые доходы и сборы  57417      26467      12097      17200      142,2     65        30       5103     -9267    -402170900002060000   - Административные платежи и       12955      22000      9900       14249      143,9     64,8      110      4349     -7751    1294
            сборы2070300   - Штрафные санкции, возмещение     2526       4000       2000       2366       118,3     59,2      93,7     366      -1634    -160
            ущерба2090200   - Прочие неналоговые доходы        326        467        197        585        297       125,3     179,4    388      118      25930000     Безвозмездные перечисления от      287196     860212     501353     554883     110,7     64,5      193,2    53530    -305329  267687
            бюджетов других уровней
            Дотации на выравнивание уровня     287196     544121     299267     342797     114,5     63        119,4    43530    -201324  55601
            бюджетной обеспеченности
            Субсидии, субвенции и средства,               200273     100136     100136     100       50                          -100137  100136
            передаваемые по взаимным расчетам за счет
            Фонда компенсаций, всего
            в том числе на текущие расходы по
            реализации Федеральных законов:
            - "О государственных пособиях                 134787     67394      67394      100       50                          -67393   67394
            гражданам, имеющим детей"
            - "О социальной защите инвалидов              65486      32742      32742      100       50                          -32744   32742
            в Российской Федерации"
            Дотации на возмещение потерь в                30818      16950      16950      100       55                          -13868   16950
            связи с изменением объема и порядка
            формирования Фонда компенсаций
            Субвенции на финансирование        28825      85000      85000      95000      111,8     111,8     329,6    10000    10000    66175
            дорожного хозяйства "Славянские корни"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Код      Наименование разделов,         Отчет на   Бюджет    План I    Отчет на  % исполнения           Отклонение (+,-)       Финансиров
           подразделов,                   01.07.00г. 2001      полугодия 01.07.01г                                               ание
           целевых статей и видов                    года                .                                                       всего
           расходов
                                                                                   ------------------------------------------------------------
                                                                                   к плану  к        к        от       от       от
                                                                                   I        годовому отчету   плана    годового отчета
                                                                                   полугоди          на       I                 на
                                                                                   я        плану    01.07.00 полугоди плана    01.07.00
                                                                                                     г.       я                 г.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0100     ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ,    77155      183666    86593     83550     96,5     45,5     108,3    -3043    -100116  6395     84215
           всего
           Удельный вес в общей сумме     5,3        7,5       6,4       4,3                                                             4,3
           расходов (%)
           из них оплата                             1264      641       706       110,1    55,9              65       -558     706      706
           топливно-энергетических ресурсов0102025. 1. Функционирование            3676       15511     7275      7096      97,5     45,7     193      -179     -8415    3420     6305029.     областного Совета народных
           депутатов0102025. 2. Содержание                  212        961       429       429       100      44,6     202,4             -532     217      429029.     Контрольно-счетной
           палаты Орловской области0103.036 3. Функционирование            72320      162986    77381     74214     95,9     45,5     102,6    -3167    -88772   1894     75574.029     исполнительных органов
           государственной власти
           - всего0105.041 4. Управление по делам         947        4208      1508      1811      120,1    43       191,2    303      -2397    864      1907.075     архивов0200     СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ                           7000      2220      1374      61,9     19,6              -846     -5626    1374     1705
           Удельный вес в общей сумме                0,3       0,2       0,1                                                             0,1
           расходов (%)0201.055 1. Аппарат мировых судей                  7000      2220      1374      61,9     19,6              -846     -5626    1374     1705.029.0500     ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ             57622      125471    57909     67100     115,9    53,5     116,4    9191     -58371   9478     70499
           ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
           И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
           Удельный вес в общей сумме     3,9        5,1       4,2       3,5                                                             3,6
           расходов (%)
           из них оплата                  1101       4806      2315      2194      94,8     45,7     199,3    -121     -2612    1093     2194
           топливно-энергетических
           ресурсов0501.200 1. Органы внутренних дел,      45270      99219     46014     55296     120,2    55,7     122,1    9282     -43923   10026    56600
           всего:
           в том числе:0501.200 - УВД                          25256      63320     30040     30420     101,3    48       120,4    380      -32900   5164     31528.075.0501.200 - УГИБДД УВД                   18637      31699     14000     22686     162      71,6     121,7    8686     -9013    4049     22686.075.0501.200 - ГСМЭУ "Орелтранссигнал"      1377       4200      1974      2190      110,9    52,1     159      216      -2010    813      2386.075.0509.200 2. УГПС УВД                    12352      25540     11619     11690     100,6    45,8     94,6     71       -13850   -662     13640.075.0510.160 3. Государственные             98         712       276       114       41,3     16       116,3    -162     -598     16       259
           нотариальные конторы0600     ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   480        3800      1264      1307      103,4    34,4     272,3    43       -2493    827      1525
           И СОДЕЙСТВИЕ
           НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
           ПРОГРЕССУ
           Удельный вес в общей сумме                0,2       0,1       0,1                                                             0,1
           расходов (%)0601.270 1. Наука в сельском хозяйстве  380        1000      420       1250      297,6    125      328,9    830      250      870      1240.216.0601.270 2. Учебно - выставочный центр  100        800       284       52        18,3     6,5      52       -232     -748     -48      280.216.0601.270 3. Программа информатизации               2000      560       5         0,9      0,3               -555     -1995    5        5.216.    Орловской области0700     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И   1727       3700      1390      1678      120,7    45,4     97,2     288      -2022    -49      1705
           СТРОИТЕЛЬСТВО
           Удельный вес в общей сумме     0,1        0,2       0,1       0,1                                                             0,1
           расходов (%)0705.302 1. Поддержка базовых           240        1000      420       563       134      56,3     234,6    143      -437     323      590.290.    предприятий бытового
           обслуживания населения0705.302 2. Поддержка сельской          1100       1200      475       580       122,1    48,3     52,7     105      -620     -520     580.290.    торговли
           в т.ч.торговых точек           100        200       80        80        100      40       80                -120     -20      80
           Орловского
           ОРСа управления лесами0705.302 3. Частичная компенсация       287        1000      380       395       103,9    39,5     137,6    15       -605     108      395.290.    коммунальных платежей 
           (ООО "Орловское СРП ВОГ",
           ООО "Орловское УПП ВОС",
           ООО "Ливенское УПП ВОС",
           Орловские РО ВОС и ВОГ)
           4. Поддержка объектов          100        500       115       140       121,7    28       140      25       -360     40       140
           социальной сферы промышленных
           предприятий (в том числе дворцов
           культуры внебюджетной сферы)0800     СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО и           572347     494220    446700    353016    79       71,4     61,7     -93684   -141204  -219331  286690
           РЫБОЛОВСТВО
           Удельный вес в общей сумме     39,1       20,3      32,8      18,2                                                            14,8
           расходов (%)
           из них оплата                  53         228       111       153       137,8    67,1     288,7    42       -75      100      153
           топливно-энергетических
           ресурсов0801/080 1. Расходы на сельское         24810      144426    114306    90513     79,2     62,7     364,8    -23793   -53913   65703    908672        хозяйство, всего
           в том числе:0801.340 - дотации на развитие          3792       16000     15710     9190      58,5     57,4     242,4    -6520    -6810    5398     9190.210     племенного дела0801.341 - дотации на развитие          1000       3000      3000                                           -3000    -3000    -1000.290     семеноводства0801.340 - дотации на развитие          10340      16800     14415     7000      48,6     41,7     67,7     -7415    -9800    -3340    7000.290     птицеводства
           в т.ч. - мясо птицы            10232      11000     10415     3000      28,8     27,3     29,3     -7415    -8000    -7232    3000
           - яйцо                         108        5800      4000      4000      100      69       3703,7            -1800    3892     40000801.342 - содержание учреждений        2325       6608      2660      2963      111,4    44,8     127,4    303      -3645    638      3126.397     сельского хозяйства0805.342 в т.ч. - содержание                       4408      1776      1667      93,9     37,8              -109     -2741    1667     1782.075     подведомственных структур0801.342 - противоэпизоотические                   2200      884       1296      146,6    58,9              412      -904     1296     1344.397     мероприятия
           в том числе вакцинация против             200       74        114       154,1    57                40       -86      114      114
           бешенства животных0802.344 - компенсации сельхоз          1111       17110     9549      3241      33,9     18,9     291,7    -6308    -13869   2130     3432.397     товаропроизводителям0802.344 на минудобрения, повышение.212     плодородия почв
           в т.ч. - крестьянские          2721       2000      460       164       35,7     8,2      6        -296     -1836    -2557    169
           (фермерские) хозяйства
           - ОАО "Орелинжсельстрой"                  3000      1660      1693      102      56,4              33       -1307    1693     1693
           - агрохимическое обследование             1000      420       250       59,5     25                -170     -750     250      250
           почв0805.342 - прочие расходы в области     2953       8065      5841      5541      94,9     68,7     187,6    -300     -2524    2588     5541.397     сельского хозяйства
           - реализация областной                    100                                                               -100
           программы "Дети Чернобыля"
           - ликвидация последствий от               56943     56943     56943     100      100                                 56943    56943
           стихийных бедствий
           - возмещение разницы в                    19800     6188      5635      91,1     28,5              -553     -14165   5635     5635
           процентных ставках по кредитам
           сельхозтоваропроизводителям,
           предприятиям АПК0803.348 2. Формирование Регионального  328527     269794    252394    242672    96,1     89,9     73,9     -9722    -27122   -85855   241809.229.    продовольственного
           фонда (на возвратной основе)
           3. Приобретение                           80000     80000     19831     24,8     24,8              -60169   -60169   19831    19831
           сельскохозяйственной техники0801.342 Возврат кредитов                          -340000   -132800   -66797    50,3     19,6              66003    273203   -66797   -66797.211.0900     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ    693        12070     1608      4118      256,1    34,1     594,2    2510     -7952    3425     4167
           СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
           ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
           КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ
           Удельный вес в общей сумме     0,1        0,5       0,1       0,2                                                             0,2
           расходов (%)0901.360 1. Комитет природных ресурсов             11500     1470      4000      272,1    34,8              2530     -7500    4000     4029.075.0902.361.2230902.361 в т.ч. - лесоохранные и                   1000      420       600       142,9    60                180      -400     600      400.223     лесовосстановительные
           мероприятия0902.361 - экологический счет                      8000                2929               36,6              2929     -5071    2929     2929.2230906.362 2. ГИМС                        72         300       138       118       85,5     39,3     163,9    -20      -182     46       138.075.
           3. Центр по гидрометеорологии             270                                                               -270
           и мониторингу окружающей среды1000     ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ            28340      28500     17500     18149     103,7    63,7     64       649      -10351   -10191   18116
           ХОЗЯЙСТВО,СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
           Удельный вес в общей сумме     1,9        1,2       1,3       0,9                                                             0,9
           расходов (%)1001.372 1. Автомобильный транспорт     20863      19000     12000     12949     107,9    68,2     62,1     949      -6051    -7914    12916.290.    (льготный проезд в соответствии с
           федеральными законами и нормативными
           актами Орловской области), в том
           числе:
           а) компенсация затрат на                  19000     12000     12949     107,9    68,2              949      -6051    12949    12916
           льготный проезд в соответствии с
           нормативными актами Орловской области
           (пенсионеры по возрасту, не являющиеся
           ветеранами, одинокие матери и отцы)1005.380 2. Железнодорожный транспорт   2500       4000      2800      2500      89,3     62,5     100      -300     -1500             2500.290.    (дотация на покрытие убытков от
           пригородных пассажирских перевозок)1005.380 3. Электротранспорт            4977       5500      2700      2700      100      49,1     54,2              -2800    -2277    2700.290.    (компенсация затрат на льготный
           проезд в соответствии с 
           нормативными актами Орловской
           области (пенсионеры по
           возрасту, не являющиеся ветеранами,
           одинокие матери и отцы)1100     РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ              19623      20000     7500      366419    св. 100  1832,1   1867,3   358919   346419   346796   365740
           ИНФРАСТРУКТУРЫ
           Удельный вес в общей сумме     1,3        0,8       0,5       18,9                                                            18,9
           расходов (%)1102.515 1. Финансовая поддержка        19123      15000     5650      365841    св. 100  2438,9   1913,1   360191   350841   346718   365162.197.    реформирования промышленных
           предприятий (на возвратной
           основе), покупка акций и
           имущества1101.515 2. Фонд поддержки малого       500        5000      1850      578       31,2     11,6     115,6    -1272    -4422    78       578.197.    предпринимательства
           (на возвратной основе)1200     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ           7609       9300      3900      15763     св. 100  169,5    207,2    11863    6463     8154     17163
           ХОЗЯЙСТВО
           Удельный вес в общей сумме     0,5        0,4       0,3       0,8                                                             0,9
           расходов (%)1203.311 Жилищно-коммунальное           6609       9300      3900      15763     св. 100  169,5    238,5    11863    6463     9154     17163.444     хозяйство
           в том числе:
           - содержание аппарата          452        3000      1500      1250      83,3     41,7     276,5    -250     -1750    798      1250
           управления
           - аварийно-страховой запас,    6157       6300      2400      14513     св. 100  230,4    235,7    12113    8213     8356     15913
           подготовка к зиме, 
           приобретение техники1300     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ    5344       12559     5913      5890      99,6     46,9     110,2    -23      -6669    546      6728
           ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
           СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ
           БЕДСТВИЙ (ГУ по делам ГО и
           ЧС)
           Удельный вес в общей сумме     0,4        0,5       0,4       0,3                                                             0,3
           расходов(%)
           в том числе:1302.200 - содержание подведомственных             12429     5865      5890      100,4    47,4              25       -6539    5890     6728.075.    структур1303.151 - проведение мероприятий по               130       48                                             -48      -130.083.    гражданской обороне и защите 
           населения от чрезвычайных
           ситуаций1400     ОБРАЗОВАНИЕ                    40615      129331    47122     54670     116      42,3     134,6    7548     -74661   14055    59893
           Удельный вес в общей сумме     2,8        5,3       3,5       2,8                                                             3,1
           расходов (%)
           из них оплата                  7670       7052      3521      4040      114,7    57,3     52,7     519      -3012    -3630    5046
           топливно-энергетических
           ресурсов
           Оплата труда                   12950      49539     21411     19683     91,9     39,7     152      -1728    -29856   6733     23276
           Народное образование, всего    34810      108223    39628     46155     116,5    42,6     132,6    6527     -62068   11345    492781407.407 - приобретение учебной         1000       4000      2550      2277      89,3     56,9     227,7    -273     -1723    1277     2650.272     литературы1403.402 - профилактика безнадзорности  1200       3044      1378      1400      101,6    46       116,7    22       -1644    200      1400.266     и поддержка детей-сирот в
           системе ПТО1401.400 Дошкольное образование                    99        38        33        86,8     33,3              -5       -66      33       33.2591402.401 Общее образование, всего       5023       71807     27320     28643     104,8    39,9     570,2    1323     -43164   23620    296601402.401 - школы-детские сады, школы               6292      2565      602       23,5     9,6               -1963    -5690    602      602.260     начальные,
           неполные средние и средние1402.401 - вечерние и заочные средние              617       314       245       78       39,7              -69      -372     245      281.262     образовательные школы1402.401 - школы-интернаты              19553      44280     16462     19760     120      44,6     101,1    3298     -24520   207      20238.2631402.401 - учреждения по внешкольной               9319      3907      3855      98,7     41,4              -52      -5464    3855     4148.264     работе с детьми1402.401 - детские дома                            11299     4072      4181      102,7    37                109      -7118    4181     4391.265
           в т.ч. программа "Дети                    550       231       78        33,8     14,2              -153     -472     78       235
           Чернобыля"1403.    Начальное профессиональное                5188      2199      2361      107,4    45,5              162      -2827    2361     2394
           образование1403.402 - профессионально-технические             3096      1278      1545      120,9    49,9              267      -1551    1545     1545.266     училища1403.402 - специальные                             2092      921       816       88,6     39                -105     -1276    816      849.267     профессионально-технические
           училища1404.403 Среднее профессиональное       5580       13984     5237      6458      123,3    46,2     115,7    1221     -7526    878      6458.268     образование1407.407 Прочие расходы в области       7477       9069      3574      7322      204,9    80,7     97,9     3748     -1747    -155     9377.272     образования1405     Переподготовка и повышение                3376      1260      1338      106,2    39,6              78       -2038    1338     1356
           квалификации1405.404 - институты повышения                     2902      1068      1164      109      40,1              96       -1738    1164     1164.269     квалификации1405.404 - учебные заведения и курсы               474       192       174       90,6     36,7              -18      -300     174      192.270     по переподготовке кадров1406.405 Высшее профессиональное                   4700                                                              -4700.271     образование1404.403 Училища (культуры,             4113       14858     5199      5861      112,7    39,4     142,5    662      -8997    1748     7777.268     художественно,
           музыкальное)1404.403 в т.ч. областной колледж       1375       4746      1620      2094      129,3    44,1     152,3    474      -2652    719      2823.268     иcкусств1404.403 Медицинское училище и          1187       4550      1660      1990      119,9    43,7     167,6    330      -2560    803      1988.268     курсовое обучение1406.405 Орловская региональная         505        1500      555       554       99,8     36,9     109,7    -1       -946     49       755.271     академия госслужбы 
           (подготовка и переподготовка
           кадров для государственной и
           муниципальной службы)1405.404 Курсовое обучение                         200       80        110       137,5    55                30       -90      110      95.2701500     КУЛЬТУРА , ИСКУССТВО И         9068       33978     12607     12754     101,2    37,5     140,6    147      -21224   3686     14129
           КИНЕМАТОГРАФИЯ
           Удельный вес в общей сумме     0,6        1,4       0,9       0,7                                                             0,7
           расходов (%)
           из них оплата                  714        2205      1096      1157      105,6    52,5     162      61       -1048    443      1157
           топливно-энергетических
           ресурсов1501.410 1. Культура и искусство,       8537       32259     12003     12150     101,2    37,7     142,3    147      -20109   3613     13480.281.    всего
           Оплата труда                   1670       17018     6653      6653      100      39,1     398,4             -10365   4983     69181501.410 а) музеи и постоянные          3065       6069      2195      3059      139,4    50,4     99,8     864      -3010    -6       3504.283     выставки1501.410 б) библиотеки                             6797      2553      2836      111,1    41,7              283      -3961    2836     3019.284
           в том числе:
           - комплектование фонда                    1500      279       280       100,4    18,7              1        -1220    280      280
           областных библиотек
           - приобретение тифлотехники    50         300       111       115       103,6    38,3     230      4        -185     65       1151501.411 б) театры, концертные          3688       15299     5623      5265      93,6     34,4     142,8    -358     -10034   1577     5526.281.    организации
           и другие организации
           исполнительских
           искусств1501.412 в) прочие учреждения и         1784       4094      1632      990       60,7     24,2     55,5     -642     -3104    -794     1431.287.    мероприятия
           в области культуры и
           искусства1501.410 2. Прочие ( писательская       438        1719      604       604       100      35,1     137,9             -1115    166      649.287.    организация, издательство "Вешние
           воды",Союз журналистов,
           Союз художников)1600     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,  5391       20797,0   8927      11184     125,3    53,8     207,5    2257     -9613    5793     10480
           всего
           Удельный вес в общей сумме     0,4        0,9       0,7       0,6                                                             0,5
           расходов (%)
           из них финансовая поддержка:1602.423 1. редакций районных газет     3354       14527     6172      6465      104,7    44,5     192,8    293      -8062    3111     7335.2901602.422 2. газеты "Орловская правда"   800        2480      1240      1250      100,8    50,4     156,3    10       -1230    450      1250.2901602.422 3. газеты "Поколение"          450        1250      575       843       146,6    67,4     187,3    268      -407     393      845.2901602.422 4. газеты "Просторы России"    150        540       200       248       124      45,9     165,3    48       -292     98       250.2901601.420 5. телевидения                 637        2000      740       2378      321,4    118,9    373,3    1638     378      1741     800.2901700     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ   57033      177375    65204     78219     120      44,1     137,1    13015    -99156   21186    85087
           КУЛЬТУРА
           Удельный вес в общей сумме     3,9        7,3       4,8       4,0                                                             4,4
           расходов (%)
           из них оплата                  4335       6847      3426      4363      127,3    63,7     100,6    937      -2484    28       5577
           топливно-энергетических
           ресурсов
           Оплата труда                   13374      50282     19656     19557     99,5     38,9     146,2    -99      -30725   6183     220781701.    1. Здравоохранение, всего      51872      162039    58368     67681     116      41,8     130,5    9313     -94358   15809    73472
           в том числе:1701.430 1.1. подведомственные          41069      138656    51991     56833     109,3    41       138,4    4842     -81823   15764    62408
           учреждения
           управления здравоохранения:1701.430 - больницы, родильные дома                90528     33585     35954     107,1    39,7              2369     -54574   35954    41464.3001701.430 - станции переливания крови               8384      3161      3151      99,7     37,6              -10      -5233    3151     3035.3051701.430 - поликлиники                             9901      3778      4432      117,3    44,8              654      -5469    4432     4485.3011701.430 - санатории для больных                   5763      2162      2546      117,8    44,2              384      -3217    2546     2575.306     туберкулезом1701.430 - прочие учреждения и                     24080     9305      10750     115,5    44,6              1445     -13330   10750    10849.310     мероприятия
           в области здравоохранения
           в том числе:1701.430 а) компенсация лечебным        4510       7682      2805      3880      138,3    50,5     86       1075     -3802    -630     4130.300,    учреждениям1701.430 за медикаменты населению по.301,    льготным1701.430 и бесплатным рецептам,.310.    льготное
           и бесплатное слухо- и
           зубопротезирование,
           всего
           из них:1701.430 Бесплатное и льготное          150        1000      500       650       130      65       433,3    150      -350     500      650.301     зубопротезирование1701.430 Бесплатное и льготное                     600       300       800       266,7    133,3             500      200      800      800.310     слухопротезирование
           б) Реализация областных                   9281      3847      4321      112,3    46,6              474      -4960    4321     4322
           программ, всего
           в том числе:1701.430 - клиническая база             666        2000      820       820       100      41       123,1             -1180    154      820.310     медицинского
           института1701.430 - "По борьбе и профилактике    2000       4000      1640      1639      99,9     41       82       -1       -2361    -361     1640.300,    туберкулеза1701.430 в области".3061701.430 - "Анти-ВИЧ/СПИД"              1000       2000      820       920       112,2    46       92       100      -1080    -80      920.3101701.430 - "Вакцинопрофилактика"                   131       55        75        136,4    57,3              20       -56      75       75.3101701.430 - "Сахарный диабет"                       300       122       157       128,7    52,3              35       -143     157      157.310
           - "Дети Чернобыля"                        850       390       710       182,1    83,5              320      -140     710      7101701.430 в) лечение больных за                     500       205       333       162,4    66,6              128      -167     333      365.310     пределами области1701.430 1.2. Областная больница        4666       13574     5432      9968      183,5    73,4     213,6    4536     -3606    5302     10101.300.1701.430 1.3. ОГУП Санаторий "Дубрава"  1450       2000      740       675       91,2     33,8     46,6     -65      -1325    -775     758.310.1702.432 1.4.                           177        620       205       205       100      33,1     115,8             -415     28       205.311.    Санитарно-эпидемиологический
           надзор1701.430 1.5. Финансовая помощь ТФОМС              7189                                                              -7189.316.
           2. Физическая культура и       5161       15336     6836      10538     154,2    68,7     204,2    3702     -4798    5377     11615
           спорт, всего
           в том числе:1703.434 а) ФК "Орел"                   1225       2713      1343      2022      150,6    74,5     165,1    679      -691     797      2115.3141703.434 б) ООО "Центральный стадион    400        1000      480       2139      св 100   213,9    534,8    1659     1139     1739     2306.314     им. В.И. Ленина"1703.434 в) ГОУСПО спортивный центр     2625       5063      2180      2769      127      54,7     105,5    589      -2294    144      3517.314     "Олимп"1703.434 г) ДЮСШ и ШВСМ                            3203      1033      1715      166      53,5              682      -1488    1715     1825.3141703.434 д) проведение                  911        1798      899       1029      114,5    57,2     113      130      -769     118      1029.314     спортивно-массовых
           мероприятий1703.434 е) шахматно-шашечный клуб                 1559      901       864       95,9     55,4              -37      -695     864      947.3141800     CОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА            36010      285133    60530     66511     109,9    23,3     184,7    5981     -218622  30501    69133
           Удельный вес в общей сумме     2,5        11,7      4,4       3,4                                                             3,6
           расходов (%)
           из них оплата                  2401       7881      3268      4002      122,5    50,8     166,7    734      -3879    1601     3550
           топливно-энергетических
           ресурсов
           Оплата труда                   7526       26469     9572      9295      97,1     35,1     123,5    -277     -17174   1769     9846
           1. Социальное обеспечение,     26020      246291    49317     54506     110,5    22,1     209,5    5189     -191785  28486    55170
           всего1801.440 1.1. финансирование            17958      58220     22580     22312     98,8     38,3     124,2    -268     -35908   4354     25505.320.    учреждений
           социального обеспечения,
           всего
           в т. ч. программа "Дети                   500       150                                            -150     -500              150
           Чернобыля"1802/180 1.2. социальная помощь и       8062       188071    26737     32194     120,4    17,1     399,3    5457     -155877  24132    222096.       прочие
           мероприятия в области
           социальной
           политики, всего
           в том числе:1802     - социальная помощь            1868       14437     7287      8347      114,5    57,8     446,8    1060     -6090    6479     8284
           - реализация ФЗ "О социальной             34244     2500      2500      100      7,3                        -31744   2500     2500
           защите инвалидов в РФ"
           из них:
           - компенсация лечебным                    500       250       250       100      50                         -250     250      250
           учреждениям за медикаменты
           населению по льготным
           и бесплатным рецептам
           - бесплатное и льготное                   100       50        50        100      50                         -50      50       50
           зубопротезирование
           - бесплатное и льготное                   400       200       200       100      50                         -200     200      200
           слухопротезирование
           - автомобильный транспорт                 3000      2000      2000      100      66,7                       -1000    2000     2000
           (льготный проезд в соответствии
           с федеральными законами)
           - реализация ФЗ "О                        67393                                                             -67393
           государственных пособиях
           гражданам, имеющим детей"
           - реализация ФЗ "О ветеранах"             45379                                                             -45379
           (за счет средств областного
           бюджета)1802/180 - реализация ФЗ "О ветеранах"  3277       26618     16950     21347     125,9    80,2     651,4    4397     -5271    18070    188816        (за счет средств федерального
           бюджета)
           в том числе:1802.440 - социальная помощь                       4400      2240      3715      165,8    84,4              1475     -685     3715     3900.3221806.440 - расходы на изготовление и               700       300       1502      500,7    214,6             1202     802      1502     1152.327     ремонт протезно-ортопедических
           изделий1806.440 - расходы на компенсацию за               500       200       431       215,5    86,2              231      -69      431.328     бензин, ремонт и транспортное
           обслуживание1806.440 - расходы на компенсацию за               1400      700       2174      310,6    155,3             1474     774      2174     200.329     санаторно-курортное лечение 
           участников войны и инвалидов
           - компенсация лечебным                    2028      1016      1128      111      55,6              112      -900     1128     1128
           учреждениям за медикаменты
           населению по льготным
           и бесплатным рецептам
           - бесплатное и льготное                   400       200       100       50       25                -100     -300     100      204
           зубопротезирование
           - бесплатное и льготное                   390       194       197       101,5    50,5              3        -193     197      197
           слухопротезирование
           - автомобильный транспорт                 15800     11600     11600     100      73,4                       -4200    11600    11600
           (льготный проезд в соответствии
           с федеральными законами)
           - железнодорожный транспорт               1000      500       500       100      50                         -500     500      500
           (дотация на покрытие убытков от
           пригородных пассажирских 
           перевозок)1803.446 2. Молодежная политика, всего  9990       38842     11213     12005     107,1    30,9     120,2    792      -26837   2015     13963
           в том числе:1803.446 а) летний отдых                5997       28000     7110      7065      99,4     25,2     117,8    -45      -20935   1068     9250.3191803.446 б) содержание                  3893       10262     3813      4505      118,1    43,9     115,7    692      -5757    612      4210.323     подведомственных учреждений1803.446 в) пионерская организация      107        250       175       138       78,9     55,2     129      -37      -112     31       188.323     "Орлята"1803.446 г) военно-патриотическое       100        330       115       297       258,3    90       297      182      -33      197      315.323     воспитание и культурно 
           массовая работа с молодежью1803.446 из них на содержание                      30        15        15        100      50                         -15      15       15.323     деятельности
           поисковых отрядов3000     ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                 24252      35025     10110     30778     св 100   87,9     126,9    20668    -4247    6526     31965
           Удельный вес в общей сумме     1,7        1,4       0,7       1,6                                                             1,7
           расходов (%)3004.515 1. Резерв непредвиденных       18187      18506     6058      6977      115,2    37,7     38,4     919      -11529   -11210   7048.397.    расходов администрации области
           2. Расходы на проведение                  7500                62                 0,8               62       -7438    62       110
           выборов
           3. Содержание Региональной                1160      670       461       68,8     39,7              -209     -699     461      442
           энергетической
           комиссии
           4. Прочие расходы, не          6065       7859      3382      3210      94,9     40,8     52,9     -172     -4649    -2855    4297
           отнесенные к другим 
           подразделам, всего
           в том числе:3004.515 а) облвоенкомат                2854       5216      2248      2033      90,4     39       71,2     -215     -3183    -821     2915.3973004.515 б) прочие организации          814        2643      1134      1177      103,8    44,5     144,6    43       -1466    363      1382.397
           в) резерв на повышение оплаты
           труда
           5. Бюджетные ссуды             1900                           20068                       1056,2   20068    20068    18168    20068
           а) ссуды бюджетам              1900                           28680                       1509,5   28680    28680    26780    28680
           б) возврат ссуд бюджетами                                     8612                                 8612     8612     8612     86122101     ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ     351538     888887    481312    537334    111,6    60,5     152,9    56022    -351553  185796   540719
           ГОРОДОВ
           И РАЙОНОВ, ВСЕГО
           Удельный вес в общей сумме     24         36,4      35,3      27,7                                                            27,9
           расходов (%)
           в том числе:
           Дотации и субвенции из                    786051    383676    440098    114,7    56                56422    -345953  440098   443483
           областного бюджета, всего
           из них:2101.485 а) заработная плата с                     422463    194534    241657    124,2    57,2              47123    -180806  241657   241657.369     начислениями
           б) дотации на финансирование   70074      175456    78335     86953     111      49,6     124,1    8618     -88503   16879    86953
           платежей по обязательному
           медицинскому страхованию
           неработающих граждан
           в) прочие дотации и субвенции             142756    65431     76520     116,9    53,6              11089    -66236   76520    76520
           г) реализация Федерального                45376     45376     34968     77,1     77,1              -10408   -10408   34968    38353
           закона "О ветеранах"
           д) централизованные расходы2101.489 Дотации и субвенции из                    98636     97636     97236     99,6     98,6              -400     -1400    97236    97236
           федерального фонда компенсаций,
           всего
           из них на реализацию
           Федеральных законов:2101.489 - "О социальной защите                    31242     30242     29842     98,7     95,5              -400     -1400    29842    29842.337     инвалидов в Российской
           Федерации"2101.499 - "О государственных пособиях             67394     67394     67394     100      100                                 67394    67394.407     гражданам, имеющим детей"
           Дотации на реализацию ФЗ "О               4200                                                              -4200
           ветеранах" за счет средств
           федерального бюджета
           КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И         144440     309000    177000    298326    168,5    96,5     206,5    121326   -10674   153886   333270
           КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
           Удельный вес в общей сумме     9,9        12,7      13,0      15,4                                                            17,2
           расходов (%)
           в том числе:
           а) капитальные вложения        107123     255000    173000    285135    164,8    111,8    266,2    112135   30135    178012   318121
           в том числе: -                            10000     5000      10200     204      102               5200     200      10200    10200
           компьютеризация школ
           - на реализацию программы                 85000     85000     74558     87,7     87,7              -10442   -10442   74558    89406
           "Славянские корни"
           б) капремонт в бюджетных       10791      44000     4000      12337     св 100   28       114,3    8337     -31663   1546     15149
           учреждениях
           в) капремонт автомобильного               10000               854                8,5               854      -9146    854      3000
           транспорта
           ВСЕГО РАСХОДОВ                 1464621    2439812   1362509   1941343   142,5    79,6     132,5    578834   -498469  476722   1936132
           ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ НАД        -794                 48178     -236594
           ДОХОДАМИ (ДЕФИЦИТ)
           ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО                                         270000
           ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
           БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ
           РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
           БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ                                   270000
           ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ
           Получение бюджетных ссуд                                      270000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------